
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250069 | Stredná odborná škola stavebná Nové Zámky |
00893421 | Stravovanie 02/25 | 24,20 vrátane DPH |
EČ208/2024 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250064 | Stredná odborná škola stavebná Nové Zámky |
00893421 | Stravovanie 01/25 | 28,60 vrátane DPH |
EČ208/2024 | 24.02.2025 | 26.02.2025 | 27.2.2025 | |
20250110 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Komárno |
00352233 | Stravné 04/25 | 28,00 vrátane DPH |
EČ219/2024 | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 8.4.2025 | |
20250075 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Komárno |
00352233 | Stravovanie 03/25 | 40,00 vrátane DPH |
EČ219/2024 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250050 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Komárno |
00352233 | Stravovanie 02/25 | 30,00 vrátane DPH |
EČ219/2024 | 05.02.2025 | 07.02.2025 | 17.2.2025 | |
20250010 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Komárno |
00352233 | Stravovanie 01/25 | 36,00 vrátane DPH |
EČ219/2024 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 23.1.2025 | |
20250054 | Spojená škola TT Trnava |
51279177 | Ubytovanie 02/25 | 10,00 vrátane DPH |
EČ212/2024 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 17.2.2025 | |
20250052 | Spojená škola TT Trnava |
51279177 | Stravovanie 02/25 | 75,00 vrátane DPH |
EČ212/2024 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 17.2.2025 | |
20250007 | Spojená škola TT Trnava |
51279177 | Ubytovanie 01/25 | 10,00 vrátane DPH |
EČ212/2024 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 23.1.2025 | |
20250006 | Spojená škola TT Trnava |
51279177 | Stravovanie 01/24 | 83,00 vrátane DPH |
EČ212/2024 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 23.1.2025 | |
20250119 | Spojená škola internátna Nitra |
00162868 | Stravovanie 04/25 | 106,40 vrátane DPH |
EČ214/2024 | 04.04.2025 | 07.04.2025 | 9.4.2025 | |
20250090 | Spojená škola internátna Nitra |
00162868 | Stravovanie 03/25 | 222,70 vrátane DPH |
EČ214/215/2024 | 06.03.2025 | 11.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250040 | Spojená škola internátna Nitra |
00162968 | Stravovanie 02/25 | 237,00 vrátane DPH |
EČ214/215/2024 | 05.02.2025 | 07.02.2025 | 17.2.2025 | |
20250015 | Spojená škola internátna Nitra |
00162868 | Ubytovanie 1-6/2025 | 180,00 vrátane DPH |
EČ214/215/2024 | 14.01.2025 | 16.01.2025 | 27.1.2025 | |
20250014 | Spojená škola internátna Nitra |
00162868 | Režijné náklady 1-6/25 | 60,00 vrátane DPH |
EČ214/215/2024 | 14.01.2025 | 16.01.2025 | 27.1.2025 | |
20250013 | Spojená škola internátna Nitra |
00162868 | Stravovanie 01/25 | 175,35 vrátane DPH |
EČ214/215/2024 | 14.01.2025 | 16.01.2025 | 27.1.2025 | |
20250128 | Spojená škola Okoč |
00350206 | Stravovanie 03/25 | 85,80 vrátane DPH |
EČ220/2024 | 07.04.2025 | 09.04.2025 | 23.4.2025 | |
20250068 | Spojená škola Okoč |
00350206 | Stravovanie 02/25 | 43,60 vrátane DPH |
EČ220/2024 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250067 | Spojená škola Okoč |
00350206 | Ubytovanie 03-04/25 | 24,00 vrátane DPH |
EČ220/2024 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250038 | Spojená škola Okoč |
00350206 | Stravovanie 01/25 | 52,45 vrátane DPH |
EČ220/2024 | 05.02.2025 | 07.02.2025 | 17.2.2025 | |
20250034 | Spojená škola Okoč |
00350206 | Ubytovanie 01-02/25 | 24,00 vrátane DPH |
EČ220/2024 | 04.02.2025 | 06.02.2025 | 14.2.2025 | |
20250122 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 124,41 vrátane DPH |
17/2024 | 04.04.2025 | 07.04.2025 | 9.4.2025 | |
20250121 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 490,11 vrátane DPH |
17/2024 | 04.04.2025 | 07.04.2025 | 9.4.2025 | |
20250080 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 659,57 vrátane DPH |
17/2024 | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250079 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 104,64 vrátane DPH |
17/2024 | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250032 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 163,90 vrátane DPH |
17/2024 | 04.02.2025 | 06.02.2025 | 14.2.2025 | |
20250031 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 505,80 vrátane DPH |
17/2024 | 04.02.2025 | 06.02.2025 | 14.2.2025 | |
20250011 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 531,89 vrátane DPH |
17/2024 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 23.1.2025 | |
20250120 | Slovak telecom a.s. Bratislava |
35763469 | Internet | 142,75 vrátane DPH |
27/2022 | 04.04.2025 | 07.04.2025 | 9.4.2025 | |
20250076 | Slovak telecom a.s. Bratislava |
35763469 | Popl. internet | 142,75 vrátane DPH |
27/2022 | 04.06.2025 | 06.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250033 | Slovak telecom a.s. Bratislava |
35763469 | Internet 01/25 | 142,75 vrátane DPH |
27/2022 | 04.02.2025 | 06.02.2025 | 14.2.2025 | |
20250003 | Slovak telecom a.s. Bratislava |
35763469 | Poplatok internet | 139,27 vrátane DPH |
27/2022 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 23.1.2025 | |
20250030 | SAD Sliač s.r.o. Sliač |
47657499 | Letný pobyt detí | 5000,00 vrátane DPH |
06/2025 | 04.02.2025 | 06.02.2025 | 12.2.2025 | |
22540001 Zálohová | SAD Sliač s.r.o. Sliač |
47657499 | Letný pobyt detí | 5000,00 vrátane DPH |
06/2025 | 03.02.2025 | 04.02.2025 | 12.2.2025 | |
20250093 | Richard Zomborský Starý hrádok |
35351241 | Služby technika PO 1/4/25 | 100,00 vrátane DPH |
16/2024 | 10.03.2025 | 12.03.2025 | 13.3.2025 | |
20250072 | PYROKOM s.r.o. Komárno |
18048455 | Bezpečnostné samolepky | 45,02 vrátane DPH |
21/2025 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250025 | PYROKOM s.r.o. Komárno |
18048455 | Revízia has.prístr. a pož.hydrantov | 774,63 vrátane DPH |
05/2025 | 27.01.2025 | 30.01.2025 | 6.2.2025 | |
20250114 | PRIMERA s.r.o. Kolárovo |
36545813 | Oprava kosačiek | 242,21 vrátane DPH |
34/2025 | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 8.4.2025 | |
20250001 | PRESSICKO.SK s.r.o. Nové Zámky |
46945474 | Zrnková káva - SF | 88,00 vrátane DPH |
02/2025 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 16.1.2025 | |
20250138 | PRESSICKO SK Nové Zámky |
46945474 | Zrnková káva | 98,88 vrátane DPH |
47/2025 | 15.04.2025 | 17.04.2025 | 23.4.2025 |