Faktúry 2025 (CDaR Kolárovo, Rábska 12)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20250069   Stredná odborná škola stavebná
Nové Zámky
00893421  Stravovanie 02/25  24,20 
vrátane DPH
EČ208/2024    04.03.2025  06.03.2025  12.3.2025 
20250064   Stredná odborná škola stavebná
Nové Zámky
00893421  Stravovanie 01/25  28,60 
vrátane DPH
EČ208/2024    24.02.2025  26.02.2025  27.2.2025 
20250110   Stredná odborná škola obchodu a služieb
Komárno
00352233  Stravné 04/25  28,00 
vrátane DPH
EČ219/2024    02.04.2025  04.04.2025  8.4.2025 
20250075   Stredná odborná škola obchodu a služieb
Komárno
00352233  Stravovanie 03/25  40,00 
vrátane DPH
EČ219/2024    04.03.2025  06.03.2025  12.3.2025 
20250050   Stredná odborná škola obchodu a služieb
Komárno
00352233  Stravovanie 02/25  30,00 
vrátane DPH
EČ219/2024    05.02.2025  07.02.2025  17.2.2025 
20250010   Stredná odborná škola obchodu a služieb
Komárno
00352233  Stravovanie 01/25  36,00 
vrátane DPH
EČ219/2024    10.01.2025  14.01.2025  23.1.2025 
20250054   Spojená škola TT
Trnava
51279177  Ubytovanie 02/25  10,00 
vrátane DPH
EČ212/2024    10.02.2025  12.02.2025  17.2.2025 
20250052   Spojená škola TT
Trnava
51279177  Stravovanie 02/25  75,00 
vrátane DPH
EČ212/2024    10.02.2025  12.02.2025  17.2.2025 
20250007   Spojená škola TT
Trnava
51279177  Ubytovanie 01/25  10,00 
vrátane DPH
EČ212/2024    10.01.2025  14.01.2025  23.1.2025 
20250006   Spojená škola TT
Trnava
51279177  Stravovanie 01/24  83,00 
vrátane DPH
EČ212/2024    10.01.2025  14.01.2025  23.1.2025 
20250119   Spojená škola internátna
Nitra
00162868  Stravovanie 04/25  106,40 
vrátane DPH
EČ214/2024    04.04.2025  07.04.2025  9.4.2025 
20250090   Spojená škola internátna
Nitra
00162868  Stravovanie 03/25  222,70 
vrátane DPH
EČ214/215/2024    06.03.2025  11.03.2025  12.3.2025 
20250040   Spojená škola internátna
Nitra
00162968  Stravovanie 02/25  237,00 
vrátane DPH
EČ214/215/2024    05.02.2025  07.02.2025  17.2.2025 
20250015   Spojená škola internátna
Nitra
00162868  Ubytovanie 1-6/2025  180,00 
vrátane DPH
EČ214/215/2024    14.01.2025  16.01.2025  27.1.2025 
20250014   Spojená škola internátna
Nitra
00162868  Režijné náklady 1-6/25  60,00 
vrátane DPH
EČ214/215/2024    14.01.2025  16.01.2025  27.1.2025 
20250013   Spojená škola internátna
Nitra
00162868  Stravovanie 01/25  175,35 
vrátane DPH
EČ214/215/2024    14.01.2025  16.01.2025  27.1.2025 
20250128   Spojená škola
Okoč
00350206  Stravovanie 03/25  85,80 
vrátane DPH
EČ220/2024    07.04.2025  09.04.2025  23.4.2025 
20250068   Spojená škola
Okoč
00350206  Stravovanie 02/25  43,60 
vrátane DPH
EČ220/2024    04.03.2025  06.03.2025  12.3.2025 
20250067   Spojená škola
Okoč
00350206  Ubytovanie 03-04/25  24,00 
vrátane DPH
EČ220/2024    04.03.2025  06.03.2025  12.3.2025 
20250038   Spojená škola
Okoč
00350206  Stravovanie 01/25  52,45 
vrátane DPH
EČ220/2024    05.02.2025  07.02.2025  17.2.2025 
20250034   Spojená škola
Okoč
00350206  Ubytovanie 01-02/25  24,00 
vrátane DPH
EČ220/2024    04.02.2025  06.02.2025  14.2.2025 
20250122   Slovnaft , a.s.
Bratislava
31322832  PHL  124,41 
vrátane DPH
17/2024    04.04.2025  07.04.2025  9.4.2025 
20250121   Slovnaft , a.s.
Bratislava
31322832  PHL  490,11 
vrátane DPH
17/2024    04.04.2025  07.04.2025  9.4.2025 
20250080   Slovnaft , a.s.
Bratislava
31322832  PHL  659,57 
vrátane DPH
17/2024    07.03.2025  11.03.2025  12.3.2025 
20250079   Slovnaft , a.s.
Bratislava
31322832  PHL  104,64 
vrátane DPH
17/2024    07.03.2025  11.03.2025  12.3.2025 
20250032   Slovnaft , a.s.
Bratislava
31322832  PHL  163,90 
vrátane DPH
17/2024    04.02.2025  06.02.2025  14.2.2025 
20250031   Slovnaft , a.s.
Bratislava
31322832  PHL  505,80 
vrátane DPH
17/2024    04.02.2025  06.02.2025  14.2.2025 
20250011   Slovnaft , a.s.
Bratislava
31322832  PHL  531,89 
vrátane DPH
17/2024    10.01.2025  14.01.2025  23.1.2025 
20250120   Slovak telecom a.s.
Bratislava
35763469  Internet  142,75 
vrátane DPH
27/2022    04.04.2025  07.04.2025  9.4.2025 
20250076   Slovak telecom a.s.
Bratislava
35763469  Popl. internet  142,75 
vrátane DPH
27/2022    04.06.2025  06.03.2025  12.3.2025 
20250033   Slovak telecom a.s.
Bratislava
35763469  Internet 01/25  142,75 
vrátane DPH
27/2022    04.02.2025  06.02.2025  14.2.2025 
20250003   Slovak telecom a.s.
Bratislava
35763469  Poplatok internet  139,27 
vrátane DPH
27/2022    10.01.2025  14.01.2025  23.1.2025 
20250030   SAD Sliač s.r.o.
Sliač
47657499  Letný pobyt detí  5000,00 
vrátane DPH
  06/2025  04.02.2025  06.02.2025  12.2.2025 
22540001 Zálohová   SAD Sliač s.r.o.
Sliač
47657499  Letný pobyt detí  5000,00 
vrátane DPH
  06/2025  03.02.2025  04.02.2025  12.2.2025 
20250093   Richard Zomborský
Starý hrádok
35351241  Služby technika PO 1/4/25  100,00 
vrátane DPH
16/2024    10.03.2025  12.03.2025  13.3.2025 
20250072   PYROKOM s.r.o.
Komárno
18048455  Bezpečnostné samolepky  45,02 
vrátane DPH
  21/2025  04.03.2025  06.03.2025  12.3.2025 
20250025   PYROKOM s.r.o.
Komárno
18048455  Revízia has.prístr. a pož.hydrantov  774,63 
vrátane DPH
  05/2025  27.01.2025  30.01.2025  6.2.2025 
20250114   PRIMERA s.r.o.
Kolárovo
36545813  Oprava kosačiek  242,21 
vrátane DPH
  34/2025  02.04.2025  04.04.2025  8.4.2025 
20250001   PRESSICKO.SK s.r.o.
Nové Zámky
46945474  Zrnková káva - SF  88,00 
vrátane DPH
  02/2025  10.01.2025  14.01.2025  16.1.2025 
20250138   PRESSICKO SK
Nové Zámky
46945474  Zrnková káva  98,88 
vrátane DPH
  47/2025  15.04.2025  17.04.2025  23.4.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na CDaR Kolárovo, Rábska 12

Tlačiť