
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250426 | Boris Varga Jasová |
53560281 | Stravovanie 12/25 | 33,15 vrátane DPH |
EČ227/2025 | 19.12.2025 | 22.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 20250425 | Boris Varga Jasová |
53560281 | Stravovanie 11/25 | 45,90 vrátane DPH |
EČ227/2025 | 19.12.2025 | 22.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 20250358 | Boris Varga Jasová |
53560281 | Stravovanie 10/25 | 38,25 vrátane DPH |
EČ227/2025 | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 20250443 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | Prenájom fotokopírky | 82,82 vrátane DPH |
08/2024 | 30.12.2025 | 09.01.2026 | 8.1.2026 | |
| 20250375 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | Prenájom fotokopírky | 76,25 vrátane DPH |
08/2024 | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | |
| 20250324 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | Prenájom fotokopírky | 65,01 vrátane DPH |
08/2024 | 10.10.2025 | 14.10.2025 | 20.10.2025 | |
| 20250289 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | Prenájom fotokopírky | 59,93 vrátane DPH |
08/2024 | 15.09.2025 | 17.09.2025 | 22.9.2025 | |
| 20250287 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | Tonery | 270,60 vrátane DPH |
94/2025 | 15.09.2025 | 17.09.2025 | 22.9.2025 | |
| 20250263 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | Prenájom fotokopírky | 47,93 vrátane DPH |
08/2024 | 13.08.2025 | 18.08.2025 | 25.8.2025 | |
| 20250242 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | Prenájom fotokopírky | 42,37 vrátane DPH |
08/2024 | 11.07.2025 | 14.07.2025 | 29.7.2025 | |
| 20250201 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | Prenájom fotokopírky | 49,31 vrátane DPH |
08/2024 | 16.06.2025 | 17.06.2025 | 18.6.2025 | |
| 20250161 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | Prenájom fotokopírky | 56,25 vrátane DPH |
08/2024 | 12.05.2025 | 14.05.2025 | 16.5.2025 | |
| 20250125 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | Prenájom fotokopírky | 52,30 vrátane DPH |
08/2024 | 07.04.2025 | 09.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 20250096 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | Prenájom fotokopírky | 62,59 vrátane DPH |
08/2024 | 10.03.2025 | 12.03.2025 | 13.3.2025 | |
| 20250063 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | Tonery | 423,12 vrátane DPH |
16/2025 | 24.02.2025 | 26.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 20250055 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | Prenájom fotokopírky | 69,31 vrátane DPH |
08/2024 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 17.2.2025 | |
| 20250021 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | Prenájom fotokopírky | 40,95 vrátane DPH |
08/2024 | 14.01.2025 | 16.01.2025 | 28.1.2025 | |
| 20250252 | Decathlon SK s.r.o. Bratislava |
47658827 | Všeob. materiál | 474,00 vrátane DPH |
82/2025 | 31.07.2025 | 31.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 22540011 predfaktúra | Decathlon SK s.r.o. Bratislava |
47658827 | Všeob. materiál | 474,00 vrátane DPH |
82/2025 | 29.07.2025 | 30.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 20250340 | DECODOM s.r.o. Topoľčany |
36305073 | DIM-Kuchynská linka | 1695,46 vrátane DPH |
88/2025 | 28.10.2025 | 28.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 22540012 Zálohová | DECODOM s.r.o. Topoľčany |
36305073 | DHM Inter. vybavenie | 1695,46 vrátane DPH |
88/2025 | 20.08.2025 | 22.08.2025 | 1.9.2025 | |
| 20250435 | ELEKTRO Alex s.r.o. Kolárovo |
53642791 | DHM | 2578,01 vrátane DPH |
150/2025 | 29.12.2025 | 30.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 20250374 | ELEKTRO Alex s.r.o. Kolárovo |
53642791 | Údržba el. zariadení | 121,87 vrátane DPH |
132/2025 | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | |
| 20250265 | ELIŠKA, s.r.o. Nové Zámky |
36710610 | Oprava inter. vybavenia | 1700,00 vrátane DPH |
87/2025 | 20.08.2025 | 22.08.2025 | 1.9.2025 | |
| 20250369 | ERdiRT Roman Takács Nové Zámky |
35202238 | Odborná prehliadka el. zariadení a bleskozvodov | 1410,00 vrátane DPH |
119/2025 | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | |
| 20250339 | Erdirt s.r.o. Nové Zámky |
52407110 | Posudok na vyradenie elektrospotrebičov | 78,00 vrátane DPH |
114/2025 | 16.10.2025 | 20.10.2025 | 22.10.2025 | |
| 20250141 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. Bratislava |
36485161 | Predĺženie domény | 15,98 vrátane DPH |
44/2025 | 25.04.2025 | 30.04.2025 | 2.5.2025 | |
| 22540004 Zálohová | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. Bratislava |
36485161 | Predĺženie domény | 15,98 vrátane DPH |
44/2025 | 15.04.2025 | 17.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 20250370 | František BAGITA - AMIGA Kolárovo Kolárovo |
30088585 | Oprava a údržba | 490,65 vrátane DPH |
135/2025 | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | |
| 20250440 | František Keszeli Kolárovo |
47137525 | Údržba budov | 1250,00 vrátane DPH |
155/2025 | 30.12.2025 | 31.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 20250246 | GAZ ENERGO spol.s.r.o. Badín |
45452911 | Odborná prehliadka kotlov | 1685,10 vrátane DPH |
80/2025 | 15.07.2025 | 17.07.2025 | 29.7.2025 | |
| 20250140 | Gevon s.r.o. Dubnica nad Váhom |
51662418 | Údržba trampolíny | 425,70 vrátane DPH |
41/2025 | 25.04.2025 | 30.04.2025 | 2.5.2025 | |
| 22540002 Zálohová | Gevon s.r.o. Dubnica nad Váhom |
51662418 | Údržba trampolíny | 425,70 vrátane DPH |
41/2025 | 07.04.2025 | 09.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 20250343 | HAJDÚ s.r.o. Diakovce |
36251623 | Projektová dokumentácia | 500,00 vrátane DPH |
107/2025 | 27.10.2025 | 29.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 20250380 | Helena Kerďová VIKTÓRIA Kolárovo |
35049201 | Zrnková káva SF | 95,96 vrátane DPH |
136/2025 | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | |
| 20250331 | Helena Kerďová VIKTÓRIA Kolárovo |
35049201 | Zrnková káva SF | 81,00 vrátane DPH |
113/2025 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 20.10.2025 | |
| 20250430 | Ing. Eva Hurtová Kolárovo |
37194291 | Všeob. materiál | 735,40 vrátane DPH |
140/2025 | 19.12.2025 | 19.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 20250268 | Ing. Peter Nagy - Elektro Nagy Kolárovo |
11711248 | Oprava, údržba elektroinšt. | 228,03 vrátane DPH |
93/2025 | 01.09.2025 | 02.09.2025 | 10.9.2025 | |
| 20250070 | Ing. Peter Nagy - Elektro Nagy Kolárovo |
11711248 | Oprava a údržba elektroinšt. | 297,30 vrátane DPH |
25/2025 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 12.3.2025 | |
| 20250441 | Ján Spányik - SPANTEX Kolárovo |
33776032 | Údržba budov | 1722,89 vrátane DPH |
156/2025 | 30.12.2025 | 31.12.2025 | 2.1.2026 |