
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250037 | ALKOMA s.r.o. Trenčín |
36335631 | Kalibrácia detektora | 26,00 vrátane DPH |
08/2025 | 04.02.2025 | 06.02.2025 | 14.2.2025 | |
20250027 | Norbert Fitos N-DESING Kolárovo |
40529908 | Kancelárske potreby | 76,11 vrátane DPH |
07/2025 | 27.01.2025 | 30.01.2025 | 6.2.2025 | |
20250174 | SAD Sliač s.r.o. Sliač |
47657499 | Letný tábor ITA | 4000,00 vrátane DPH |
06/2025 | 30.05.2025 | 07.05.2025 | 3.6.2025 | |
22540006 Zálohová | SAD Sliač s.r.o. Sliač |
47657499 | Letný tábor ITA | 4000,00 vrátane DPH |
06/2025 | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 3.6.2025 | |
20250030 | SAD Sliač s.r.o. Sliač |
47657499 | Letný pobyt detí | 5000,00 vrátane DPH |
06/2025 | 04.02.2025 | 06.02.2025 | 12.2.2025 | |
22540001 Zálohová | SAD Sliač s.r.o. Sliač |
47657499 | Letný pobyt detí | 5000,00 vrátane DPH |
06/2025 | 03.02.2025 | 04.02.2025 | 12.2.2025 | |
20250025 | PYROKOM s.r.o. Komárno |
18048455 | Revízia has.prístr. a pož.hydrantov | 774,63 vrátane DPH |
05/2025 | 27.01.2025 | 30.01.2025 | 6.2.2025 | |
20250022 | B2B Partner s.r.o. Bratislava |
44413467 | DHM-policový regál | 303,81 vrátane DPH |
03/2025 | 14.01.2025 | 16.01.2025 | 28.1.2025 | |
20250001 | PRESSICKO.SK s.r.o. Nové Zámky |
46945474 | Zrnková káva - SF | 88,00 vrátane DPH |
02/2025 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 16.1.2025 | |
20250059 | Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. Bratislava |
47205750 | Pitná voda | 66,00 vrátane DPH |
01/2025 | 14.02.2025 | 18.02.2025 | 24.2.2025 | |
20250263 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | Prenájom fotokopírky | 47,93 vrátane DPH |
08/2024 | 13.08.2025 | 18.08.2025 | 25.8.2025 | |
20250262 | UPCBROADBAND SLOVAKIA s.r.o Bratislava |
35971967 | Internet | 29,51 vrátane DPH |
222/2021 | 13.08.2025 | 18.08.2025 | 25.8.2025 | |
20250261 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | KTV | 93,00 vrátane DPH |
193/2019 | 13.08.2025 | 18.08.2025 | 25.8.2025 | |
12540030 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 07/25 | 3,06 vrátane DPH |
02/2024 | 08.08.2025 | 15.08.2025 | 25.8.2025 | |
12540029 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Preplatok 07/25 | 258,12 vrátane DPH |
02/2024 | 08.08.2025 | 15.08.2025 | 25.8.2025 | |
12540028 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Preplatok 07/25 | 323,10 vrátane DPH |
02/2024 | 08.08.2025 | 15.08.2025 | 25.8.2025 | |
12540027 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Preplatok 07/25 | 6,99 vrátane DPH |
02/2024 | 08.08.2025 | 15.08.2025 | 25.8.2025 | |
20250260 | Slovak telecom a.s. Bratislava |
35763469 | Internet | 142,75 vrátane DPH |
27/2022 | 04.08.2025 | 06.08.2025 | 25.8.2025 | |
20250256 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 487,38 vrátane DPH |
17/2024 | 04.08.2025 | 06.08.2025 | 25.8.2025 | |
20250255 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 135,98 vrátane DPH |
17/2024 | 04.08.2025 | 06.08.2025 | 25.8.2025 | |
20250254 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | Vodné, stočné | 436,07 vrátane DPH |
157/2018 | 04.08.2025 | 06.08.2025 | 25.8.2025 | |
20250251 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | Orange | 251,07 vrátane DPH |
200/2019 | 28.07.2025 | 30.07.2025 | 4.8.2025 | |
20250250 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | Vodné, stočné | 1125,67 vrátane DPH |
155/2018 | 28.07.2025 | 30.07.2025 | 4.8.2025 | |
12540026 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 01-06/25 | 1141,26 vrátane DPH |
02/2024 | 18.07.2025 | 22.07.2025 | 29.7.2025 | |
20250249 | Materská škola s VJM Kolárovo |
37961047 | Stravovanie 06/25 | 140,45 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 18.07.2025 | 22.07.2025 | 29.7.2025 | |
20250248 | Materská škola s VJM Kolárovo |
37961047 | Stravovanie 06/25 | 39,75 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 18.07.2025 | 22.07.2025 | 29.7.2025 | |
20250242 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | Prenájom fotokopírky | 42,37 vrátane DPH |
08/2024 | 11.07.2025 | 14.07.2025 | 29.7.2025 | |
20250241 | UPCBROADBAND SLOVAKIA s.r.o Bratislava |
35971967 | Internet | 29,51 vrátane DPH |
222/2021 | 11.07.2025 | 14.07.2025 | 29.7.2025 | |
20250240 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Preplatok 06/25 | 4,97 vrátane DPH |
02/2024 | 14.07.2025 | 16.07.2025 | 21.7.2025 | |
20250239 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Preplatok 06/25 | 321,41 vrátane DPH |
02/2024 | 14.07.2025 | 16.07.2025 | 21.7.2025 | |
20250238 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Preplatok 06/25 | 97,72 vrátane DPH |
02/2024 | 14.07.2025 | 16.07.2025 | 21.7.2025 | |
20250237 | PRESSICKO SK Nové Zámky |
46945474 | Zrnková káva | 123,60 vrátane DPH |
01.07.2025 | 03.07.2025 | 21.7.2025 | ||
12540025 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 06/25 | 29,80 vrátane DPH |
02/2024 | 07.07.2025 | 09.07.2025 | 21.7.2025 | |
20250236 | Spojená škola Okoč |
00350206 | Stravovanie 06/25 | 87,20 vrátane DPH |
EČ220/2024 | 07.07.2025 | 09.07.2025 | 21.7.2025 | |
20250234 | Slovak telecom a.s. Bratislava |
35763469 | Internet | 142,75 vrátane DPH |
27/2022 | 07.07.2025 | 09.07.2025 | 21.7.2025 | |
20250233 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | KTV | 93,00 vrátane DPH |
193/2019 | 07.07.2025 | 09.07.2025 | 21.7.2025 | |
20250232 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 190,42 vrátane DPH |
17/2024 | 07.07.2025 | 09.07.2025 | 21.7.2025 | |
20250231 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 704,07 vrátane DPH |
17/2024 | 07.07.2025 | 09.07.2025 | 21.7.2025 | |
20250230 | Stredná odborná škola stavebná Nové Zámky |
00893421 | Stravovanie 05/25 | 35,20 vrátane DPH |
EČ208/2024 | 07.07.2025 | 09.07.2025 | 21.7.2025 | |
20250229 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | Vodné, stočné | 395,21 vrátane DPH |
154/2018 | 09.07.2025 | 09.07.2025 | 21.7.2025 |