
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250101 | Mgr. Martin Valentiny PhD. Bratislava |
48217492 | Supervízia 21.03.2025 | 135,00 vrátane DPH |
19/2025 | 24.03.2025 | 26.03.2025 | 3.4.2025 | |
20250078 | Mgr. Martin Valentiny PhD. Bratislava |
48217492 | Supervízia 06.03.2025 | 188,00 vrátane DPH |
18/2025 | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250057 | Mgr. Martin Valentiny PhD. Bratislava |
48217492 | Supervízia 14.02.2025 | 135,00 vrátane DPH |
11/2025 | 14.02.2025 | 18.02.2025 | 24.2.2025 | |
20250192 | Mgr.Peter Kollárovič Komárno |
41261097 | Supervízia 03.06.2025 | 340,00 vrátane DPH |
58/2025 | 05.06.2025 | 06.06.2025 | 17.6.2025 | |
20250132 | Mgr.Peter Kollárovič Komárno |
41261097 | Supervízia 07.04.2025 | 340,00 vrátane DPH |
29/2025 | 11.04.2025 | 14.04.2025 | 23.4.2025 | |
20250062 | Mgr.Peter Kollárovič Komárno |
41261097 | Supervízia 13.02.2025 | 340,00 vrátane DPH |
10/2025 | 24.02.2025 | 26.02.2025 | 27.2.2025 | |
20250051 | Mgr.Peter Kollárovič Komárno |
41261097 | Supervízia 04.02.2025 | 392,00 vrátane DPH |
09/2025 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 17.2.2025 | |
20250126 | Mgr.Rastislav Jaššo ErgoWork Hruštín |
54617073 | Pracovná zdravotná služba | 450,00 vrátane DPH |
04/2024 | 07.04.2025 | 09.04.2025 | 23.4.2025 | |
20250023 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
50060872 | Vyúčtovanie 11-12/24 | 1612,34 vrátane DPH |
13/2023 | 20.01.2025 | 30.01.2025 | 6.2.2025 | |
20250118 | Nagy Tichomír-ROTI Kolárovo |
32414020 | Všeob. materiál | 127,00 vrátane DPH |
43/2025 | 04.04.2025 | 07.04.2025 | 9.4.2025 | |
20250135 | Norbert Fitos N-DESING Kolárovo |
40529908 | Všeob.materiál | 84,50 vrátane DPH |
45/2025 | 15.04.2025 | 17.04.2025 | 23.4.2025 | |
20250027 | Norbert Fitos N-DESING Kolárovo |
40529908 | Kancelárske potreby | 76,11 vrátane DPH |
07/2025 | 27.01.2025 | 30.01.2025 | 6.2.2025 | |
20250172 | Obec Patince Patince |
00306631 | Doplatok - letný tábor | 1500,00 vrátane DPH |
37/2025 | 28.05.2025 | 30.05.2025 | 2.6.2025 | |
22540003 Zálohová | Obec Patince Patince |
00306631 | Záloha na letný tábor | 1500,00 vrátane DPH |
37/2025 | 07.04.2025 | 09.04.2025 | 23.4.2025 | |
20250058 | Odborné učilište internátne Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | Stravovanie 02/25 | 5,15 vrátane DPH |
EČ218/2024 | 14.02.2025 | 18.02.2025 | 24.2.2025 | |
20250035 | Odborné učilište internátne Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | Ubytovanie 01-12/25 | 16,00 vrátane DPH |
EČ218/2024 | 04.02.2025 | 06.02.2025 | 14.2.2025 | |
20250028 | Odborné učilište internátne Mojmírovce |
00515485 | Stravovanie preplatok 12/24 | 12,45 vrátane DPH |
EČ216/2024 | 22.01.2025 | 22.01.2025 | 10.2.2025 | |
20250009 | Odborné učilište internátne Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | Stravovanie 01/25 | 82,95 vrátane DPH |
EČ218/2024 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 23.1.2025 | |
20250008 | Odborné učilište internátne Mojmírovce |
00515485 | Ubytovanie 01/25 | 5,00 vrátane DPH |
EČ216/2024 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 23.1.2025 | |
20250170 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | Orange | 245,82 vrátane DPH |
200/2019 | 28.05.2025 | 30.05.2025 | 2.6.2025 | |
20250142 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | Poplatok Orange | 254,20 vrátane DPH |
200/2019 | 02.05.2025 | 05.05.2025 | 7.5.2025 | |
20250117 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | Orange | 254,76 vrátane DPH |
200/2019 | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 8.4.2025 | |
20250077 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | Popl. Orange | 244,17 vrátane DPH |
200/2019 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250024 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | Orange | 233,92 vrátane DPH |
200/2019 | 27.01.2025 | 30.01.2025 | 6.2.2025 | |
20250012 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | Orange | 241,55 vrátane DPH |
200/2019 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 23.1.2025 | |
22540005 Zálohová | OZ Bok po Boku Žiar nad Hronom |
55833969 | Záloha - Letný tábor | 14472,00 vrátane DPH |
16/2025 | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 14.5.2025 | |
20250187 | PNEUMONT Kolárovo |
37198807 | Výmena pneumatík | 300,00 vrátane DPH |
62/2025 | 05.06.2025 | 06.06.2025 | 17.6.2025 | |
22540007 Zálohová | Poradca podnikateľa,s.r.o. Žilina |
31592503 | VS ročný prístup | 233,70 vrátane DPH |
63/2025 | 03.06.2025 | 05.06.2025 | 9.6.2025 | |
20250173 | PRESSICKO SK Nové Zámky |
46945474 | Zrnková káva | 98,88 vrátane DPH |
61/2025 | 26.05.2025 | 28.05.2025 | 2.6.2025 | |
20250138 | PRESSICKO SK Nové Zámky |
46945474 | Zrnková káva | 98,88 vrátane DPH |
47/2025 | 15.04.2025 | 17.04.2025 | 23.4.2025 | |
20250099 | PRESSICKO SK Nové Zámky |
46945474 | Zrnková káva | 123,60 vrátane DPH |
26/2025 | 10.03.2025 | 11.03.2025 | 13.3.2025 | |
20250056 | PRESSICKO SK Nové Zámky |
46945474 | Zrnková káva | 123,60 vrátane DPH |
14/2025 | 10.02.2025 | 11.02.2025 | 17.2.2025 | |
20250001 | PRESSICKO.SK s.r.o. Nové Zámky |
46945474 | Zrnková káva - SF | 88,00 vrátane DPH |
02/2025 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 16.1.2025 | |
20250114 | PRIMERA s.r.o. Kolárovo |
36545813 | Oprava kosačiek | 242,21 vrátane DPH |
34/2025 | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 8.4.2025 | |
20250072 | PYROKOM s.r.o. Komárno |
18048455 | Bezpečnostné samolepky | 45,02 vrátane DPH |
21/2025 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250025 | PYROKOM s.r.o. Komárno |
18048455 | Revízia has.prístr. a pož.hydrantov | 774,63 vrátane DPH |
05/2025 | 27.01.2025 | 30.01.2025 | 6.2.2025 | |
20250175 | Richard Zomborský Starý hrádok |
35351241 | Služby technika PO 2/4/25 | 100,00 vrátane DPH |
16/2024 | 02.06.2025 | 03.06.2025 | 4.6.2025 | |
20250093 | Richard Zomborský Starý hrádok |
35351241 | Služby technika PO 1/4/25 | 100,00 vrátane DPH |
16/2024 | 10.03.2025 | 12.03.2025 | 13.3.2025 | |
20250169 | Rytířský řád Svatého Václava Nové Město |
68983581 | Letný tábor CZ | 561,30 vrátane DPH |
56/2025 | 21.05.2025 | 23.05.2025 | 2.6.2025 | |
20250174 | SAD Sliač s.r.o. Sliač |
47657499 | Letný tábor ITA | 4000,00 vrátane DPH |
06/2025 | 30.05.2025 | 07.05.2025 | 3.6.2025 |