
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250343 | HAJDÚ s.r.o. Diakovce |
36251623 | Projektová dokumentácia | 500,00 vrátane DPH |
107/2025 | 27.10.2025 | 29.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 20250345 | SPDDD Úsmev ako dar Bratislava |
17316537 | Konferencia | 148,00 vrátane DPH |
106/2025 | 27.10.2025 | 29.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 20250371 | Žitnoostrovská pramenitá voda Bratislava |
47205750 | Pitná voda | 85,50 vrátane DPH |
105/2025 | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | |
| 20250335 | Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica |
30232295 | Parkovanie | 23,76 vrátane DPH |
104/2025 | 16.10.2025 | 20.10.2025 | 22.10.2025 | |
| 20250341 | Mgr. Martin Valentiny PhD. Bratislava |
48217492 | Supervízie 24.10.2025 | 188,00 vrátane DPH |
103/2025 | 27.10.2025 | 29.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 20250334 | Mgr.Peter Kollárovič Komárno |
41261097 | Supervízie 14.10.2025 | 294,00 vrátane DPH |
102/2025 | 16.10.2025 | 20.10.2025 | 22.10.2025 | |
| 20250325 | Mgr. Martin Valentíny, PhD. Bratislava |
48217492 | Supervízie 10.10.2025 | 188,00 vrátane DPH |
101/2025 | 10.10.2025 | 14.10.2025 | 20.10.2025 | |
| 20250318 | Mgr. Martin Valentiny PhD. Bratislava |
48217492 | Supervízia 03.10.2025 | 135,00 vrátane DPH |
100/2025 | 07.10.2025 | 09.10.2025 | 17.10.2025 | |
| 20250062 | Mgr.Peter Kollárovič Komárno |
41261097 | Supervízia 13.02.2025 | 340,00 vrátane DPH |
10/2025 | 24.02.2025 | 26.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 20250051 | Mgr.Peter Kollárovič Komárno |
41261097 | Supervízia 04.02.2025 | 392,00 vrátane DPH |
09/2025 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 17.2.2025 | |
| 20250037 | ALKOMA s.r.o. Trenčín |
36335631 | Kalibrácia detektora | 26,00 vrátane DPH |
08/2025 | 04.02.2025 | 06.02.2025 | 14.2.2025 | |
| 20250027 | Norbert Fitos N-DESING Kolárovo |
40529908 | Kancelárske potreby | 76,11 vrátane DPH |
07/2025 | 27.01.2025 | 30.01.2025 | 6.2.2025 | |
| 20250174 | SAD Sliač s.r.o. Sliač |
47657499 | Letný tábor ITA | 4000,00 vrátane DPH |
06/2025 | 30.05.2025 | 07.05.2025 | 3.6.2025 | |
| 22540006 Zálohová | SAD Sliač s.r.o. Sliač |
47657499 | Letný tábor ITA | 4000,00 vrátane DPH |
06/2025 | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 3.6.2025 | |
| 20250030 | SAD Sliač s.r.o. Sliač |
47657499 | Letný pobyt detí | 5000,00 vrátane DPH |
06/2025 | 04.02.2025 | 06.02.2025 | 12.2.2025 | |
| 22540001 Zálohová | SAD Sliač s.r.o. Sliač |
47657499 | Letný pobyt detí | 5000,00 vrátane DPH |
06/2025 | 03.02.2025 | 04.02.2025 | 12.2.2025 | |
| 20250025 | PYROKOM s.r.o. Komárno |
18048455 | Revízia has.prístr. a pož.hydrantov | 774,63 vrátane DPH |
05/2025 | 27.01.2025 | 30.01.2025 | 6.2.2025 | |
| 20250022 | B2B Partner s.r.o. Bratislava |
44413467 | DHM-policový regál | 303,81 vrátane DPH |
03/2025 | 14.01.2025 | 16.01.2025 | 28.1.2025 | |
| 20250001 | PRESSICKO.SK s.r.o. Nové Zámky |
46945474 | Zrnková káva - SF | 88,00 vrátane DPH |
02/2025 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 16.1.2025 | |
| 20250059 | Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. Bratislava |
47205750 | Pitná voda | 66,00 vrátane DPH |
01/2025 | 14.02.2025 | 18.02.2025 | 24.2.2025 | |
| 20250387 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | Orange | 249,92 vrátane DPH |
200/2019 | 26.11.2025 | 27.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 20250386 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
50060872 | Preplatok 01-10/2025 | 1297,58 vrátane DPH |
17/2025 | 24.11.2025 | 26.11.2025 | 27.11.2025 | |
| 20250382 | Spojená škola Okoč |
00350206 | Ubytovanie 10,11/25 | 78,00 vrátane DPH |
EČ234/2025 | 21.11.2025 | 25.11.2025 | 27.11.2025 | |
| 20250381 | Spojená škola Okoč |
00350206 | Stravovanie 10/25 | 250,75 vrátane DPH |
EČ234/2025 | 21.11.2025 | 25.11.2025 | 27.11.2025 | |
| 12540039 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 10/25 | 36,32 vrátane DPH |
02/2024 | 14.11.2025 | 17.11.2025 | 27.11.2025 | |
| 12540038 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 10/25 | 22,50 vrátane DPH |
02/2024 | 14.11.2025 | 17.11.2025 | 27.11.2025 | |
| 12540037 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
51865467 | Preplatok 10/25 | 44,42 vrátane DPH |
02/2024 | 14.11.2025 | 19.11.2025 | 26.11.2025 | |
| 12540036 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
51865467 | Preplatok 10/25 | 196,18 vrátane DPH |
02/2024 | 14.11.2025 | 19.11.2025 | 26.11.2025 | |
| 20250378 | Spojená škola internátna Nitra |
00162868 | Stravovanie 11/25 | 142,80 vrátane DPH |
Potvrdenie o návšteve | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | |
| 20250377 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava |
35971967 | Internet | 29,51 vrátane DPH |
222/2021 | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | |
| 20250375 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | Prenájom fotokopírky | 76,25 vrátane DPH |
08/2024 | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | |
| 20250372 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | KTV | 93,00 vrátane DPH |
193/2025 | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | |
| 20250365 | SOŠ obchodu a služieb Komárno |
00352233 | Stravovanie 11/25 | 40,00 vrátane DPH |
EČ232/2025 | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 20250366 | Slovak telecom a.s. Bratislava |
35763469 | Internet | 142,75 vrátane DPH |
27/2022 | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 20250361 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | Vodné, stočné | 351,56 vrátane DPH |
157/2018 | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 20250360 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 98,36 vrátane DPH |
17/2024 | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 20250359 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 548,08 vrátane DPH |
17/2024 | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 20250358 | Boris Varga Jasová |
53560281 | Stravovanie 10/25 | 38,25 vrátane DPH |
EČ227/2025 | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 20250357 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 10/25 7.SUS | 526,05 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 20250356 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 10/25 6.SUS | 228,15 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 11.11.2025 |