
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250089 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | Vodné, stočné | 395,51 vrátane DPH |
157/2018 | 10.03.2025 | 11.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250039 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | Vodné, stočné 01/25 | 290,71 vrátane DPH |
157/2018 | 07.02.2025 | 07.02.2025 | 17.2.2025 | |
20250004 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | Vodné, stočné | 537,56 vrátane DPH |
157/2018 | 14.01.2025 | 14.01.2025 | 23.1.2025 | |
20250023 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
50060872 | Vyúčtovanie 11-12/24 | 1612,34 vrátane DPH |
13/2023 | 20.01.2025 | 30.01.2025 | 6.2.2025 | |
20250094 | Bc. Roman Zamborský Levice |
40926745 | Služby technika BOZP,CO 1/4/25 | 150,00 vrátane DPH |
103/2015 | 10.03.2025 | 12.03.2025 | 13.3.2025 | |
20250161 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | Prenájom fotokopírky | 56,25 vrátane DPH |
08/2024 | 12.05.2025 | 14.05.2025 | 16.5.2025 | |
20250125 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | Prenájom fotokopírky | 52,30 vrátane DPH |
08/2024 | 07.04.2025 | 09.04.2025 | 23.4.2025 | |
20250096 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | Prenájom fotokopírky | 62,59 vrátane DPH |
08/2024 | 10.03.2025 | 12.03.2025 | 13.3.2025 | |
20250055 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | Prenájom fotokopírky | 69,31 vrátane DPH |
08/2024 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 17.2.2025 | |
20250021 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | Prenájom fotokopírky | 40,95 vrátane DPH |
08/2024 | 14.01.2025 | 16.01.2025 | 28.1.2025 | |
20250126 | Mgr.Rastislav Jaššo ErgoWork Hruštín |
54617073 | Pracovná zdravotná služba | 450,00 vrátane DPH |
04/2024 | 07.04.2025 | 09.04.2025 | 23.4.2025 | |
12540020 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Preplatok 04/25 | 81,10 vrátane DPH |
02/2024 | 14.05.2025 | 16.05.2025 | 21.5.2025 | |
12540019 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Preplatok 04/25 | 217,44 vrátane DPH |
02/2024 | 14.05.2025 | 16.05.2025 | 21.5.2025 | |
12540018 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 04/25 | 37,06 vrátane DPH |
02/2024 | 12.05.2025 | 14.05.2025 | 16.5.2025 | |
12540017 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 04/25 | 12,58 vrátane DPH |
02/2024 | 12.05.2025 | 14.05.2025 | 16.5.2025 | |
12540016 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Preplatok 03/25 | 42,13 vrátane DPH |
02/2024 | 15.04.2025 | 17.04.2025 | 23.4.2025 | |
12540015 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Preplatok 03/25 | 42,24 vrátane DPH |
02/2024 | 15.04.2025 | 17.04.2025 | 23.4.2025 | |
12540014 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 03/25 | 57,65 vrátane DPH |
02/2024 | 11.04.2025 | 14.04.2025 | 23.4.2025 | |
12540013 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 03/25 | 30,61 vrátane DPH |
02/2024 | 11.04.2025 | 14.04.2025 | 23.4.2025 | |
12540012 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 02/25 | 41,73 vrátane DPH |
02/2024 | 17.03.2025 | 19.03.2025 | 20.3.2025 | |
12540011 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 02/25 | 66,03 vrátane DPH |
02/2024 | 17.03.2025 | 19.03.2025 | 20.3.2025 | |
12540010 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 02/25 | 112,52 vrátane DPH |
02/2024 | 17.03.2025 | 19.03.2025 | 20.3.2025 | |
12540009 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 02/25 | 68,64 vrátane DPH |
02/2024 | 17.03.2025 | 19.03.2025 | 20.3.2025 | |
12540004 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 01/25 | 41,74 vrátane DPH |
02/2024 | 06.02.2025 | 07.02.2025 | 17.2.2025 | |
12540003 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 01/25 | 66,97 vrátane DPH |
02/2024 | 06.02.2025 | 07.02.2025 | 17.2.2025 | |
12540002 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 01/25 | 107,22 vrátane DPH |
02/2024 | 06.02.2025 | 07.02.2025 | 17.2.2025 | |
12540001 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 01/25 | 44,93 vrátane DPH |
02/2024 | 06.02.2025 | 07.02.2025 | 17.2.2025 | |
20250029 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Preplatok 12/24 | 8,87 vrátane DPH |
02/2024 | 14.01.2025 | 22.01.2025 | 10.2.2025 | |
20250020 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 12/24 | 211,70 vrátane DPH |
02/2024 | 14.01.2025 | 16.01.2025 | 28.1.2025 | |
20250019 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 1-12/24 | 717,20 vrátane DPH |
02/2024 | 14.01.2025 | 16.01.2025 | 28.1.2025 | |
20250018 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 12/24 | 196,58 vrátane DPH |
02/2024 | 14.01.2025 | 16.01.2025 | 28.1.2025 | |
20250017 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 12/24 | 30,35 vrátane DPH |
02/2024 | 14.01.2025 | 16.01.2025 | 28.1.2025 | |
20250016 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 12/24 | 87,08 vrátane DPH |
02/2024 | 14.01.2025 | 16.01.2025 | 27.1.2025 | |
20250192 | Mgr.Peter Kollárovič Komárno |
41261097 | Supervízia 03.06.2025 | 340,00 vrátane DPH |
58/2025 | 05.06.2025 | 06.06.2025 | 17.6.2025 | |
20250187 | PNEUMONT Kolárovo |
37198807 | Výmena pneumatík | 300,00 vrátane DPH |
62/2025 | 05.06.2025 | 06.06.2025 | 17.6.2025 | |
22540007 Zálohová | Poradca podnikateľa,s.r.o. Žilina |
31592503 | VS ročný prístup | 233,70 vrátane DPH |
63/2025 | 03.06.2025 | 05.06.2025 | 9.6.2025 | |
20250185 | Attila Fekete -FEKATTI Kolárovo |
44554061 | Čistiace a kanc. potreby | 36,10 vrátane DPH |
65/2025 | 03.06.2025 | 05.06.2025 | 9.6.2025 | |
20250174 | SAD Sliač s.r.o. Sliač |
47657499 | Letný tábor ITA | 4000,00 vrátane DPH |
06/2025 | 30.05.2025 | 07.05.2025 | 3.6.2025 | |
22540006 Zálohová | SAD Sliač s.r.o. Sliač |
47657499 | Letný tábor ITA | 4000,00 vrátane DPH |
06/2025 | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 3.6.2025 | |
20250173 | PRESSICKO SK Nové Zámky |
46945474 | Zrnková káva | 98,88 vrátane DPH |
61/2025 | 26.05.2025 | 28.05.2025 | 2.6.2025 |