
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250122 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 124,41 vrátane DPH |
17/2024 | 04.04.2025 | 07.04.2025 | 9.4.2025 | |
20250121 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 490,11 vrátane DPH |
17/2024 | 04.04.2025 | 07.04.2025 | 9.4.2025 | |
20250080 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 659,57 vrátane DPH |
17/2024 | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250079 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 104,64 vrátane DPH |
17/2024 | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250032 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 163,90 vrátane DPH |
17/2024 | 04.02.2025 | 06.02.2025 | 14.2.2025 | |
20250031 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 505,80 vrátane DPH |
17/2024 | 04.02.2025 | 06.02.2025 | 14.2.2025 | |
20250011 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 531,89 vrátane DPH |
17/2024 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 23.1.2025 | |
20250203 | SIGNUM Slovakia, s.r.o. Dunajská Streda |
44282516 | IA 53444 - RD Ružová 9 | 12318,56 vrátane DPH |
18/2025 | 13.06.2025 | 18.06.2025 | 25.6.2025 | |
20250202 | SIGNUM Slovakia, s.r.o. Dunajská STreda |
44282516 | IA 53444 - RD Ružová 7 | 10245,94 vrátane DPH |
18/2025 | 13.06.2025 | 18.06.2025 | 25.6.2025 | |
20250195 | Základná škola Jána Amosa Komenského Kolárovo |
37866931 | Prenájom telocvične 06.06.2025 | 8,40 vrátane DPH |
19/2025 | 16.06.2025 | 17.06.2025 | 18.6.2025 | |
20250197 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | KTV | 93,00 vrátane DPH |
193/2019 | 16.06.2025 | 17.06.2025 | 18.6.2025 | |
20250164 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | KTV 05/25 | 93,00 vrátane DPH |
193/2019 | 21.05.2025 | 23.05.2025 | 2.6.2025 | |
20250124 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | KTV | 93,00 vrátane DPH |
193/2019 | 07.04.2025 | 09.04.2025 | 23.4.2025 | |
20250091 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | KTV | 93,00 vrátane DPH |
193/2019 | 06.03.2025 | 11.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250061 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | KTV | 93,00 vrátane DPH |
193/2019 | 24.02.2025 | 26.02.2025 | 27.2.2025 | |
20250026 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | KTV 01/25 | 93,00 vrátane DPH |
193/2019 | 27.01.2025 | 30.01.2025 | 6.2.2025 | |
20250170 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | Orange | 245,82 vrátane DPH |
200/2019 | 28.05.2025 | 30.05.2025 | 2.6.2025 | |
20250142 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | Poplatok Orange | 254,20 vrátane DPH |
200/2019 | 02.05.2025 | 05.05.2025 | 7.5.2025 | |
20250117 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | Orange | 254,76 vrátane DPH |
200/2019 | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 8.4.2025 | |
20250077 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | Popl. Orange | 244,17 vrátane DPH |
200/2019 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250024 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | Orange | 233,92 vrátane DPH |
200/2019 | 27.01.2025 | 30.01.2025 | 6.2.2025 | |
20250012 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | Orange | 241,55 vrátane DPH |
200/2019 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 23.1.2025 | |
20250186 | UPCBROADBAND SLOVAKIA s.r.o Bratislava |
35971967 | Internet | 29,51 vrátane DPH |
222/2021 | 03.06.2025 | 05.06.2025 | 9.6.2025 | |
20250160 | UPCBROADBAND SLOVAKIA s.r.o Bratislava |
35971967 | Internet | 29,51 vrátane DPH |
222/2021 | 12.05.2025 | 14.05.2025 | 16.5.2025 | |
20250130 | UPCBROADBAND SLOVAKIA s.r.o Bratislava |
35971967 | Internet | 29,51 vrátane DPH |
222/2021 | 11.04.2025 | 14.04.2025 | 23.4.2025 | |
20250095 | UPCBROADBAND SLOVAKIA s.r.o Bratislava |
35971967 | Poplatok internet | 29,51 vrátane DPH |
222/2021 | 10.03.2025 | 12.03.2025 | 13.3.2025 | |
20250053 | UPCBROADBAND SLOVAKIA s.r.o Bratislava |
35971967 | Internet | 29,51 vrátane DPH |
222/2021 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 17.2.2025 | |
20250002 | UPCBROADBAND SLOVAKIA s.r.o Bratislava |
35971967 | Poplatok internet | 29,51 vrátane DPH |
222/2021 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 23.1.2025 | |
20250191 | Slovak telecom a.s. Bratislava |
35763469 | Internet | 142,75 vrátane DPH |
27/2022 | 05.06.2025 | 06.06.2025 | 17.6.2025 | |
20250145 | Slovak telecom a.s. Bratislava |
35763469 | Internet | 142,75 vrátane DPH |
27/2022 | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 14.5.2025 | |
20250120 | Slovak telecom a.s. Bratislava |
35763469 | Internet | 142,75 vrátane DPH |
27/2022 | 04.04.2025 | 07.04.2025 | 9.4.2025 | |
20250076 | Slovak telecom a.s. Bratislava |
35763469 | Popl. internet | 142,75 vrátane DPH |
27/2022 | 04.06.2025 | 06.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250033 | Slovak telecom a.s. Bratislava |
35763469 | Internet 01/25 | 142,75 vrátane DPH |
27/2022 | 04.02.2025 | 06.02.2025 | 14.2.2025 | |
20250003 | Slovak telecom a.s. Bratislava |
35763469 | Poplatok internet | 139,27 vrátane DPH |
27/2022 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 23.1.2025 | |
20250136 | Základná škola Jána Amosa Komenského Kolárovo |
37866931 | Prenájom telocvične | 50,40 vrátane DPH |
35/2024 | 15.04.2025 | 17.04.2025 | 23.4.2025 | |
20250155 | Stredná odborná škola stavebná Nové Zámky |
00893421 | Stravovanie 04/25 | 39,60 vrátane DPH |
EČ208/2024 | 12.05.2025 | 14.05.2025 | 16.5.2025 | |
20250131 | Stredná odborná škola stavebná Nové Zámky |
00893421 | Stravovanie 03/25 | 35,20 vrátane DPH |
EČ208/2024 | 11.04.2025 | 14.04.2025 | 23.4.2025 | |
20250069 | Stredná odborná škola stavebná Nové Zámky |
00893421 | Stravovanie 02/25 | 24,20 vrátane DPH |
EČ208/2024 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250064 | Stredná odborná škola stavebná Nové Zámky |
00893421 | Stravovanie 01/25 | 28,60 vrátane DPH |
EČ208/2024 | 24.02.2025 | 26.02.2025 | 27.2.2025 | |
20250054 | Spojená škola TT Trnava |
51279177 | Ubytovanie 02/25 | 10,00 vrátane DPH |
EČ212/2024 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 17.2.2025 |