
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250082 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 02/25 2.SUS | 182,10 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250081 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 02/25 5.SUS | 161,35 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250049 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 01/25 7.SUS | 366,30 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 05.02.2025 | 07.02.2025 | 17.2.2025 | |
20250048 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 01/25 4.SUS | 332,65 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 05.02.2025 | 07.02.2025 | 17.2.2025 | |
20250047 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 01/25 8.SUS | 332,45 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 05.02.2025 | 07.02.2025 | 17.2.2025 | |
20250046 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 01/25 5.SUS | 199,50 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 05.02.2025 | 07.02.2025 | 17.2.2025 | |
20250045 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 01/25 2.SUS | 226,10 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 05.02.2025 | 07.02.2025 | 17.2.2025 | |
20250044 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 01/25 6.SUS | 265,40 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 05.02.2025 | 07.02.2025 | 17.2.2025 | |
20250043 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 01/25 6.SUS | 265,40 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 05.02.2025 | 07.02.2025 | 17.2.2025 | |
20250042 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 01/25 3.SUS | 281,85 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 05.02.2025 | 07.02.2025 | 17.2.2025 | |
20250041 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 01/25 1.SUS | 249,10 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 05.02.2025 | 07.02.2025 | 17.2.2025 | |
20250098 | Melitta Földes Kolárovo |
35609605 | Všeob. materiál | 661,98 vrátane DPH |
27/2025 | 10.03.2025 | 12.03.2025 | 13.3.2025 | |
20250249 | Materská škola s VJM Kolárovo |
37961047 | Stravovanie 06/25 | 140,45 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 18.07.2025 | 22.07.2025 | 29.7.2025 | |
20250248 | Materská škola s VJM Kolárovo |
37961047 | Stravovanie 06/25 | 39,75 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 18.07.2025 | 22.07.2025 | 29.7.2025 | |
20250220 | Materská škola s VJM Kolárovo |
37961047 | Stravovanie 05/25 | 47,00 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 07.07.2025 | 09.07.2025 | 21.7.2025 | |
20250217 | Materská škola s VJM Kolárovo |
37961047 | Stravovanie 05/25 | 131,60 vrátane DPH |
EČ221/2024 | 02.07.2025 | 04.07.2025 | 9.7.2025 | |
20250217 | Materská škola s VJM Kolárovo |
37961047 | Stravovanie 05/25 | 131,60 vrátane DPH |
EČ221/2024 | 02.07.2025 | 04.07.2025 | 9.7.2025 | |
20250168 | Materská škola s VJM Kolárovo |
37961047 | Stravovanie 04/25 | 105,75 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 21.05.2025 | 23.05.2025 | 2.6.2025 | |
20250123 | Materská škola s VJM Kolárovo |
37961047 | Stravovanie 03/25 | 108,10 vrátane DPH |
EČ221/2024 | 04.04.2025 | 07.04.2025 | 9.4.2025 | |
20250097 | Materská škola s VJM Kolárovo |
37961047 | Stravovanie 02/25 | 44,65 vrátane DPH |
EČ221/222/2024 | 10.03.2025 | 12.03.2025 | 13.3.2025 | |
20250065 | Materská škola s VJM Kolárovo |
37961047 | Stravovanie 01/25 | 58,75 vrátane DPH |
EČ221/222/2024 | 24.02.2025 | 26.02.2025 | 27.2.2025 | |
20250205 | KONDELA s.r.o. Tvrdošín |
36409154 | DHM | 0,00 vrátane DPH |
67/2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 7.7.2025 | |
22540008 Zálohová | KONDELA s.r.o. Tvrdošín |
36409154 | DHM | 338,00 vrátane DPH |
67/2025 | 16.06.2025 | 17.06.2025 | 18.6.2025 | |
20250060 | KODYS Slovensko s.r.o. Bratislava |
31387454 | Kancel. potreby | 114,69 vrátane DPH |
15/2025 | 14.02.2025 | 18.02.2025 | 24.2.2025 | |
20250070 | Ing. Peter Nagy - Elektro Nagy Kolárovo |
11711248 | Oprava a údržba elektroinšt. | 297,30 vrátane DPH |
25/2025 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250140 | Gevon s.r.o. Dubnica nad Váhom |
51662418 | Údržba trampolíny | 425,70 vrátane DPH |
41/2025 | 25.04.2025 | 30.04.2025 | 2.5.2025 | |
22540002 Zálohová | Gevon s.r.o. Dubnica nad Váhom |
51662418 | Údržba trampolíny | 425,70 vrátane DPH |
41/2025 | 07.04.2025 | 09.04.2025 | 23.4.2025 | |
20250246 | GAZ ENERGO spol.s.r.o. Badín |
45452911 | Odborná prehliadka kotlov | 1685,10 vrátane DPH |
80/2025 | 15.07.2025 | 17.07.2025 | 29.7.2025 | |
20250141 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. Bratislava |
36485161 | Predĺženie domény | 15,98 vrátane DPH |
44/2025 | 25.04.2025 | 30.04.2025 | 2.5.2025 | |
22540004 Zálohová | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. Bratislava |
36485161 | Predĺženie domény | 15,98 vrátane DPH |
44/2025 | 15.04.2025 | 17.04.2025 | 23.4.2025 | |
20250265 | ELIŠKA, s.r.o. Nové Zámky |
36710610 | Oprava inter. vybavenia | 1700,00 vrátane DPH |
87/2025 | 20.08.2025 | 22.08.2025 | 1.9.2025 | |
22540012 Zálohová | DECODOM s.r.o. Topoľčany |
36305073 | DHM Inter. vybavenie | 1695,46 vrátane DPH |
88/2025 | 20.08.2025 | 22.08.2025 | 1.9.2025 | |
20250252 | Decathlon SK s.r.o. Bratislava |
47658827 | Všeob. materiál | 474,00 vrátane DPH |
82/2025 | 31.07.2025 | 31.07.2025 | 4.8.2025 | |
22540011 predfaktúra | Decathlon SK s.r.o. Bratislava |
47658827 | Všeob. materiál | 474,00 vrátane DPH |
82/2025 | 29.07.2025 | 30.07.2025 | 4.8.2025 | |
20250263 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | Prenájom fotokopírky | 47,93 vrátane DPH |
08/2024 | 13.08.2025 | 18.08.2025 | 25.8.2025 | |
20250242 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | Prenájom fotokopírky | 42,37 vrátane DPH |
08/2024 | 11.07.2025 | 14.07.2025 | 29.7.2025 | |
20250201 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | Prenájom fotokopírky | 49,31 vrátane DPH |
08/2024 | 16.06.2025 | 17.06.2025 | 18.6.2025 | |
20250161 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | Prenájom fotokopírky | 56,25 vrátane DPH |
08/2024 | 12.05.2025 | 14.05.2025 | 16.5.2025 | |
20250125 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | Prenájom fotokopírky | 52,30 vrátane DPH |
08/2024 | 07.04.2025 | 09.04.2025 | 23.4.2025 | |
20250096 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | Prenájom fotokopírky | 62,59 vrátane DPH |
08/2024 | 10.03.2025 | 12.03.2025 | 13.3.2025 |