
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250200 | Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. Bratislava |
47205750 | Pitná voda | 82,50 vrátane DPH |
49/2025 | 16.06.2025 | 17.06.2025 | 18.6.2025 | |
20250162 | Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. Bratislava |
47205750 | Pitná voda | 66,00 vrátane DPH |
31/2025 | 12.05.2025 | 14.05.2025 | 16.5.2025 | |
20250133 | Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. Bratislava |
47205750 | Pitná voda | 66,00 vrátane DPH |
20/2025 | 11.04.2025 | 14.04.2025 | 23.4.2025 | |
20250092 | Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. Bratislava |
47205750 | Pitná voda | 66,00 vrátane DPH |
12/2025 | 06.03.2025 | 11.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250059 | Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. Bratislava |
47205750 | Pitná voda | 66,00 vrátane DPH |
01/2025 | 14.02.2025 | 18.02.2025 | 24.2.2025 | |
20250005 | Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. Bratislava |
47205750 | Pitná voda | 49,50 vrátane DPH |
156/2024 | 14.01.2025 | 14.01.2025 | 23.1.2025 | |
20250235 | SAD Sliač s.r.o. Sliač |
47657499 | Preprava detí | 560,00 vrátane DPH |
76/2025 | 07.07.2025 | 09.07.2025 | 21.7.2025 | |
20250174 | SAD Sliač s.r.o. Sliač |
47657499 | Letný tábor ITA | 4000,00 vrátane DPH |
06/2025 | 30.05.2025 | 07.05.2025 | 3.6.2025 | |
22540006 Zálohová | SAD Sliač s.r.o. Sliač |
47657499 | Letný tábor ITA | 4000,00 vrátane DPH |
06/2025 | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 3.6.2025 | |
20250030 | SAD Sliač s.r.o. Sliač |
47657499 | Letný pobyt detí | 5000,00 vrátane DPH |
06/2025 | 04.02.2025 | 06.02.2025 | 12.2.2025 | |
22540001 Zálohová | SAD Sliač s.r.o. Sliač |
47657499 | Letný pobyt detí | 5000,00 vrátane DPH |
06/2025 | 03.02.2025 | 04.02.2025 | 12.2.2025 | |
20250252 | Decathlon SK s.r.o. Bratislava |
47658827 | Všeob. materiál | 474,00 vrátane DPH |
82/2025 | 31.07.2025 | 31.07.2025 | 4.8.2025 | |
22540011 predfaktúra | Decathlon SK s.r.o. Bratislava |
47658827 | Všeob. materiál | 474,00 vrátane DPH |
82/2025 | 29.07.2025 | 30.07.2025 | 4.8.2025 | |
20250196 | Mgr. Martin Valentiny PhD. Bratislava |
48217492 | Supervízie 06.06.2025 | 196,00 vrátane DPH |
59/2025 | 16.06.2025 | 17.06.2025 | 18.6.2025 | |
20250163 | Mgr. Martin Valentiny PhD. Bratislava |
48217492 | Supervízie 16.05.2025 | 188,00 vrátane DPH |
50/2025 | 21.05.2025 | 23.05.2025 | 2.6.2025 | |
20250139 | Mgr. Martin Valentiny PhD. Bratislava |
48217492 | Supervízia 25.04.2025 | 188,00 vrátane DPH |
30/2025 | 25.04.2025 | 29.04.2025 | 2.5.2025 | |
20250129 | Mgr. Martin Valentiny PhD. Bratislava |
48217492 | Supervízia 04.04.2025 | 90,00 vrátane DPH |
28/2025 | 07.04.2025 | 09.04.2025 | 23.4.2025 | |
20250101 | Mgr. Martin Valentiny PhD. Bratislava |
48217492 | Supervízia 21.03.2025 | 135,00 vrátane DPH |
19/2025 | 24.03.2025 | 26.03.2025 | 3.4.2025 | |
20250078 | Mgr. Martin Valentiny PhD. Bratislava |
48217492 | Supervízia 06.03.2025 | 188,00 vrátane DPH |
18/2025 | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 12.3.2025 | |
20250057 | Mgr. Martin Valentiny PhD. Bratislava |
48217492 | Supervízia 14.02.2025 | 135,00 vrátane DPH |
11/2025 | 14.02.2025 | 18.02.2025 | 24.2.2025 | |
20250023 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
50060872 | Vyúčtovanie 11-12/24 | 1612,34 vrátane DPH |
13/2023 | 20.01.2025 | 30.01.2025 | 6.2.2025 | |
20250054 | Spojená škola TT Trnava |
51279177 | Ubytovanie 02/25 | 10,00 vrátane DPH |
EČ212/2024 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 17.2.2025 | |
20250052 | Spojená škola TT Trnava |
51279177 | Stravovanie 02/25 | 75,00 vrátane DPH |
EČ212/2024 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 17.2.2025 | |
20250007 | Spojená škola TT Trnava |
51279177 | Ubytovanie 01/25 | 10,00 vrátane DPH |
EČ212/2024 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 23.1.2025 | |
20250006 | Spojená škola TT Trnava |
51279177 | Stravovanie 01/24 | 83,00 vrátane DPH |
EČ212/2024 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 23.1.2025 | |
20250140 | Gevon s.r.o. Dubnica nad Váhom |
51662418 | Údržba trampolíny | 425,70 vrátane DPH |
41/2025 | 25.04.2025 | 30.04.2025 | 2.5.2025 | |
22540002 Zálohová | Gevon s.r.o. Dubnica nad Váhom |
51662418 | Údržba trampolíny | 425,70 vrátane DPH |
41/2025 | 07.04.2025 | 09.04.2025 | 23.4.2025 | |
12540030 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 07/25 | 3,06 vrátane DPH |
02/2024 | 08.08.2025 | 15.08.2025 | 25.8.2025 | |
12540029 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Preplatok 07/25 | 258,12 vrátane DPH |
02/2024 | 08.08.2025 | 15.08.2025 | 25.8.2025 | |
12540028 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Preplatok 07/25 | 323,10 vrátane DPH |
02/2024 | 08.08.2025 | 15.08.2025 | 25.8.2025 | |
12540027 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Preplatok 07/25 | 6,99 vrátane DPH |
02/2024 | 08.08.2025 | 15.08.2025 | 25.8.2025 | |
12540026 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 01-06/25 | 1141,26 vrátane DPH |
02/2024 | 18.07.2025 | 22.07.2025 | 29.7.2025 | |
20250240 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Preplatok 06/25 | 4,97 vrátane DPH |
02/2024 | 14.07.2025 | 16.07.2025 | 21.7.2025 | |
20250239 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Preplatok 06/25 | 321,41 vrátane DPH |
02/2024 | 14.07.2025 | 16.07.2025 | 21.7.2025 | |
20250238 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Preplatok 06/25 | 97,72 vrátane DPH |
02/2024 | 14.07.2025 | 16.07.2025 | 21.7.2025 | |
12540025 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 06/25 | 29,80 vrátane DPH |
02/2024 | 07.07.2025 | 09.07.2025 | 21.7.2025 | |
12540024 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Preplatok 05/25 | 98,30 vrátane DPH |
02/2024 | 16.06.2025 | 17.06.2025 | 18.6.2025 | |
12540023 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Preplatok 05/25 | 231,98 vrátane DPH |
02/2024 | 16.06.2025 | 17.06.2025 | 18.6.2025 | |
12540022 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 05/25 | 42,11 vrátane DPH |
02/2024 | 16.06.2025 | 17.06.2025 | 18.6.2025 | |
12540021 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 05/25 | 27,39 vrátane DPH |
02/2024 | 16.06.2025 | 17.06.2025 | 18.6.2025 |