
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250387 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | Orange | 249,92 vrátane DPH |
200/2019 | 26.11.2025 | 27.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 20250386 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
50060872 | Preplatok 01-10/2025 | 1297,58 vrátane DPH |
17/2025 | 24.11.2025 | 26.11.2025 | 27.11.2025 | |
| 20250382 | Spojená škola Okoč |
00350206 | Ubytovanie 10,11/25 | 78,00 vrátane DPH |
EČ234/2025 | 21.11.2025 | 25.11.2025 | 27.11.2025 | |
| 20250381 | Spojená škola Okoč |
00350206 | Stravovanie 10/25 | 250,75 vrátane DPH |
EČ234/2025 | 21.11.2025 | 25.11.2025 | 27.11.2025 | |
| 12540039 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 10/25 | 36,32 vrátane DPH |
02/2024 | 14.11.2025 | 17.11.2025 | 27.11.2025 | |
| 12540038 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 10/25 | 22,50 vrátane DPH |
02/2024 | 14.11.2025 | 17.11.2025 | 27.11.2025 | |
| 12540037 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
51865467 | Preplatok 10/25 | 44,42 vrátane DPH |
02/2024 | 14.11.2025 | 19.11.2025 | 26.11.2025 | |
| 12540036 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
51865467 | Preplatok 10/25 | 196,18 vrátane DPH |
02/2024 | 14.11.2025 | 19.11.2025 | 26.11.2025 | |
| 20250378 | Spojená škola internátna Nitra |
00162868 | Stravovanie 11/25 | 142,80 vrátane DPH |
Potvrdenie o návšteve | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | |
| 20250377 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava |
35971967 | Internet | 29,51 vrátane DPH |
222/2021 | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | |
| 20250375 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | Prenájom fotokopírky | 76,25 vrátane DPH |
08/2024 | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | |
| 20250372 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | KTV | 93,00 vrátane DPH |
193/2025 | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | |
| 20250365 | SOŠ obchodu a služieb Komárno |
00352233 | Stravovanie 11/25 | 40,00 vrátane DPH |
EČ232/2025 | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 20250366 | Slovak telecom a.s. Bratislava |
35763469 | Internet | 142,75 vrátane DPH |
27/2022 | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 20250361 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | Vodné, stočné | 351,56 vrátane DPH |
157/2018 | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 20250360 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 98,36 vrátane DPH |
17/2024 | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 20250359 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 548,08 vrátane DPH |
17/2024 | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 20250358 | Boris Varga Jasová |
53560281 | Stravovanie 10/25 | 38,25 vrátane DPH |
EČ227/2025 | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 20250357 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 10/25 7.SUS | 526,05 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 20250356 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 10/25 6.SUS | 228,15 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 20250355 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 10/25 5.SUS | 310,05 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 20250354 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 10/25 4.SUS | 437,50 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 20250353 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 10/25 3.SUS | 508,00 bez DPH |
Samohospodárenie | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 20250352 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 10/25 2.SUS | 369,90 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 20250351 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 10/25 1.SUS | 433,25 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 20250350 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 10/25 8.SUS | 352,05 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 20250349 | MŠ s VJM Školská jedáleň Kolárovo |
37961047 | Stravovanie 10/25 | 100,70 vrátane DPH |
06.11.2025 | 07.11.2025 | 11.11.2025 | ||
| 20250348 | SOŠ obchodu a služieb Komárno |
00352233 | Stravovanie 11/25 | 38,00 vrátane DPH |
EČ231/2025 | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 20250347 | Stredná odborná škola stavebná - É SzKI Nové Zámky |
00893421 | Stravovanie 10/25 | 74,80 vrátane DPH |
EČ 225/2025 | 03.11.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | |
| 20250346 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 | Orange | 249,92 vrátane DPH |
200/2019 | 03.11.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | |
| 20250333 | Spojená škola Okoč |
00350206 | Ubytovanie 09,10/25 | 78,00 vrátane DPH |
EČ 234,237/2025 | 16.10.2025 | 20.10.2025 | 22.10.2025 | |
| 20250332 | Spojená škola Okoč |
00350206 | Stravovanie 09/25 | 253,15 vrátane DPH |
EČ 234,237/2025 | 16.10.2025 | 20.10.2025 | 22.10.2025 | |
| 20250330 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
51865467 | Preplatok 09/25 | 116,18 vrátane DPH |
02/2024 | 10.10.2025 | 16.10.2025 | 20.10.2025 | |
| 20250329 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
51865467 | Preplatok 09/25 | 297,71 vrátane DPH |
02/2024 | 10.10.2025 | 16.10.2025 | 20.10.2025 | |
| 20250328 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
51865467 | Preplatok 09/25 | 2,24 vrátane DPH |
02/2024 | 10.10.2025 | 16.10.2025 | 20.10.2025 | |
| 20250326 | Richard Zomborský Starý Hrádok |
35351241 | BOZP IV/IV 2025 | 100,00 vrátane DPH |
16/2024 | 10.10.2025 | 14.10.2025 | 20.10.2025 | |
| 20250324 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | Prenájom fotokopírky | 65,01 vrátane DPH |
08/2024 | 10.10.2025 | 14.10.2025 | 20.10.2025 | |
| 20250323 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava |
35971967 | Internet | 29,51 vrátane DPH |
222/2021 | 10.10.2025 | 14.10.2025 | 20.10.2025 | |
| 20250322 | Varga Boris Jasová |
53560281 | Stravovanie 09/25 | 45,90 vrátane DPH |
EČ 227/2025 | 07.10.2025 | 09.10.2025 | 17.10.2025 | |
| 20250321 | Spojená škola internátna Nitra |
00162868 | Stravovanie 10/25 | 175,40 vrátane DPH |
07.10.2025 | 09.10.2025 | 17.10.2025 |