Faktúry 2024 (CDaR Komárno, ul. Mieru 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20240087   ZEBRA HYGIENA s.r.o.
Betliarska 22, Bratislava
53111010  Chloramin T 1kgx 11 ks  247,00 
vrátane DPH
  052/2024  11.03.2024  13.03.2024  14.3.2024 
20240121   Základná škola J.A.Komenského
Komenského ul.3, Komárno
37861212  Strava detí v školskej jedálni  138,40 
bez DPH
    04.04.2024  11.04.2024  9.4.2024 
20240088   Základná škola J.A.Komenského
Komenského ul.3, Komárno
37861212  Strava deti v škols. jedálni  201,60 
bez DPH
    11.03.2024  13.03.2024  14.3.2024 
20240038   Základná škola J.A.Komenského
Komenského ul.3, Komárno
37861212  Strava detí v školskej jedálni  165,60 
bez DPH
    01.02.2024  07.02.2024  9.2.2024 
20240062   Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK
Okoličná na Ostrove 414
40856071  Tonery  486,00 
vrátane DPH
3/2023  039/2024  19.02.2024  23.02.2024  23.2.2024 
20240112   Viessmann s.r.o.
Ivánska cesta 30, Bratislava
31388841  Ročný garančný paušál   154,80 
vrátane DPH
2/2024    04.04.2024  11.04.2024  9.4.2024 
20240111   Viessmann s.r.o.
Ivánska cesta 30, Bratislava
31388841  Ročný garančný paušál   154,80 
vrátane DPH
2/2024    04.04.2024  11.04.2024  9.4.2024 
20240110   Viessmann s.r.o.
Ivánska cesta 30, Bratislava
31388841  Ročný garančný paušál   154,80 
vrátane DPH
1/2024    04.04.2024  11.04.2024  9.4.2024 
20240109   Viessmann s.r.o.
Ivánska cesta 30, Bratislava
31388841  Ročný garančný paušál  154,80 
vrátane DPH
1/2024    04.04.2024  11.04.2024  9.4.2024 
20240123   Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova 64A, Bratislava
53528654  Nabitie el. stravovacích kariet  372,20 
bez DPH
3/2022  084/2024  09.04.2024  11.04.2024  16.4.2024 
20240012   Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova 64A, Bratislava
53528654  Nabitie el. stravovacích kariet  473,71 
bez DPH
3/2022  317/2023  04.01.2024  08.01.2024  11.1.2024 
20240077   Up Déjeuner , s. r. o.
Tomášikova 64A, Bratislava
53528654  Nabitie el. str. poukážok  524,46 
bez DPH
3/2022  054/2024  07.03.2024  13.03.2024  14.3.2024 
20240055   Up Déjeuner , s. r. o.
Tomášikova 64A, Bratislava
53528654  Nabitie stravovacích kariet  344,00 
bez DPH
3/2022  035/2024  09.02.2024  14.02.2024  14.2.2024 
20240023   Unomed Spol.s r.o.
Zlatovská 2211, Trenčín
00612791  Odsávacie katétre  65,99 
vrátane DPH
  014/2024  12.01.2024  15.01.2024  16.1.2024 
20240130   Štefan Cintula
Družstevná 21/64, Komárno
52478441  Vypratávacie a búracie práce  400,00 
bez DPH
  095/2024  22.04.2024  26.04.2024  30.4.2024 
20240131   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  Spotreba energie - nedoplatok  48,72 
vrátane DPH
1/2022 dodávka elektriny    19.04.2024  26.04.2024  30.4.2024 
20240120   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  Vyúčtovanie spotreb. elektriny - preplatok  3,74 
vrátane DPH
1/2022 dodávka elektriny    05.04.2024  17.04.2024  9.4.2024 
20240116   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  Spotreba energie - záloha  335,00 
vrátane DPH
1/2022 dodávka elektriny    04.04.2024  11.04.2024  9.4.2024 
20240115   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  Spotreba energie - záloha  13,00 
vrátane DPH
1/2022 dodávka elektriny    04.04.2024  11.04.2024  9.4.2024 
20240114   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  Spotreba energie- záloha  57,00 
vrátane DPH
1/2022 dodávka elektriny    04.04.2024  11.04.2024  9.4.2024 
20240082   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  Vyúčtovanie spotreby elektriny 2/2024 - Ul. mieru  78,63 
vrátane DPH
1/2022 dodávka elektriny    05.03.2024  13.03.2024  14.3.2024 
20240081   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  Záloha na spotrebu elektriny - ul. mieru   345,00 
vrátane DPH
1/2022 dodávka elektriny    11.03.2024  13.03.2024  14.3.2024 
20240080   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  Záloha na spotrebu elektriny - Špitálska ul.  13,00 
vrátane DPH
1/2022 dodávka elektriny    11.03.2024  13.03.2024  14.3.2024 
20240079   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  Záloha na spotrebu elektriny - Hríbova  57,00 
vrátane DPH
1/2022 dodávka elektriny    11.03.2024  13.03.2024  14.3.2024 
20240052   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  Vyúčtovanie spotreby el. energie  73,34 
vrátane DPH
1/2022 dodávka elektriny    07.02.2024  14.02.2024  9.2.2024 
20240047   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  Záloha na elektrinu - Hríbová ul.  57,00 
vrátane DPH
1/2022 dodávka elektriny    17.01.2024  07.02.2024  9.2.2024 
20240046   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  Záloha na elektrinu  13,00 
vrátane DPH
1/2022 dodávka elektriny    17.01.2024  07.02.2024  9.2.2024 
20240045   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  Záloha na elektrinu  325,00 
vrátane DPH
1/2022 dodávka elektriny    04.01.2024  07.02.2024  9.2.2024 
20240018   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  Vyúčtovanie spotreby elektriny - preplatok  -136,51 
vrátane DPH
1/2022 dodávka elektriny    08.01.2024    11.1.2024 
20240009   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  Záloha - preddavková platba za elektrinu  345,00 
vrátane DPH
1/2022 dodávka elektriny    04.01.2024  08.01.2024  4.1.2024 
20240008   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  Vyúčtovanie spotreby elektriny - Hríbova 22  139,93 
vrátane DPH
1/2022 dodávka elektriny    04.01.2024  08.01.2024  4.1.2024 
20240007   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  Vyúčtovanie spotreby elektriny - Špitálska ul.  67,82 
vrátane DPH
1/2022 dodávka elektriny    04.01.2024  08.01.2024  4.1.2024 
20240118   Stavebné bytové družstvo
Zimná 16, 945 01 Komárno
00170984  Poplatky za byt  74,70 
vrátane DPH
    04.04.2024  11.04.2024  9.4.2024 
20240078   Stavebné bytové družstvo
Zimná 16, 945 01 Komárno
00170984  Poplatky bytov. družstvu  74,70 
vrátane DPH
    11.03.2024  13.03.2024  14.3.2024 
20240048   Stavebné bytové družstvo
Zimná 16, 945 01 Komárno
00170984  Poplatky bytovému družstvu  74,70 
vrátane DPH
    22.05.2023  07.02.2024  9.2.2024 
20240010   Stavebné bytové družstvo
Zimná 16, 945 01 Komárno
00170984  Poplatky bytovému družstvu  74,70 
bez DPH
    22.05.2023  08.01.2024  4.1.2024 
20240017   SofTip, a.s.
Krasovského 14, Bratislava
36785512  Online seminár k ročnej účtovnej závierke  108,00 
vrátane DPH
  008/2024  04.01.2024  15.01.2024  11.1.2024 
20240016   SofTip, a.s.
Krasovského 14, Bratislava
36785512  Online seminár k ročnej mzdovej uzávierke  108,00 
vrátane DPH
  005/2024  02.01.2024  15.01.2024  11.1.2024 
20240108   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Tankovanie PHM  311,34 
vrátane DPH
10/2021 motorové palivá    04.04.2024  11.04.2024  9.4.2024 
20240075   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Tankovanie PHM  209,10 
vrátane DPH
10/2021 motorové palivá    06.03.2024  13.03.2024  14.3.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na CDaR Komárno, ul. Mieru 3

Tlačiť