Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240087 | ZEBRA HYGIENA s.r.o. Betliarska 22, Bratislava |
53111010 | Chloramin T 1kgx 11 ks | 247,00 vrátane DPH |
052/2024 | 11.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 | |
20240121 | Základná škola J.A.Komenského Komenského ul.3, Komárno |
37861212 | Strava detí v školskej jedálni | 138,40 bez DPH |
04.04.2024 | 11.04.2024 | 9.4.2024 | ||
20240088 | Základná škola J.A.Komenského Komenského ul.3, Komárno |
37861212 | Strava deti v škols. jedálni | 201,60 bez DPH |
11.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 | ||
20240038 | Základná škola J.A.Komenského Komenského ul.3, Komárno |
37861212 | Strava detí v školskej jedálni | 165,60 bez DPH |
01.02.2024 | 07.02.2024 | 9.2.2024 | ||
20240062 | Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK Okoličná na Ostrove 414 |
40856071 | Tonery | 486,00 vrátane DPH |
3/2023 | 039/2024 | 19.02.2024 | 23.02.2024 | 23.2.2024 |
20240112 | Viessmann s.r.o. Ivánska cesta 30, Bratislava |
31388841 | Ročný garančný paušál | 154,80 vrátane DPH |
2/2024 | 04.04.2024 | 11.04.2024 | 9.4.2024 | |
20240111 | Viessmann s.r.o. Ivánska cesta 30, Bratislava |
31388841 | Ročný garančný paušál | 154,80 vrátane DPH |
2/2024 | 04.04.2024 | 11.04.2024 | 9.4.2024 | |
20240110 | Viessmann s.r.o. Ivánska cesta 30, Bratislava |
31388841 | Ročný garančný paušál | 154,80 vrátane DPH |
1/2024 | 04.04.2024 | 11.04.2024 | 9.4.2024 | |
20240109 | Viessmann s.r.o. Ivánska cesta 30, Bratislava |
31388841 | Ročný garančný paušál | 154,80 vrátane DPH |
1/2024 | 04.04.2024 | 11.04.2024 | 9.4.2024 | |
20240123 | Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A, Bratislava |
53528654 | Nabitie el. stravovacích kariet | 372,20 bez DPH |
3/2022 | 084/2024 | 09.04.2024 | 11.04.2024 | 16.4.2024 |
20240012 | Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A, Bratislava |
53528654 | Nabitie el. stravovacích kariet | 473,71 bez DPH |
3/2022 | 317/2023 | 04.01.2024 | 08.01.2024 | 11.1.2024 |
20240077 | Up Déjeuner , s. r. o. Tomášikova 64A, Bratislava |
53528654 | Nabitie el. str. poukážok | 524,46 bez DPH |
3/2022 | 054/2024 | 07.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 |
20240055 | Up Déjeuner , s. r. o. Tomášikova 64A, Bratislava |
53528654 | Nabitie stravovacích kariet | 344,00 bez DPH |
3/2022 | 035/2024 | 09.02.2024 | 14.02.2024 | 14.2.2024 |
20240023 | Unomed Spol.s r.o. Zlatovská 2211, Trenčín |
00612791 | Odsávacie katétre | 65,99 vrátane DPH |
014/2024 | 12.01.2024 | 15.01.2024 | 16.1.2024 | |
20240130 | Štefan Cintula Družstevná 21/64, Komárno |
52478441 | Vypratávacie a búracie práce | 400,00 bez DPH |
095/2024 | 22.04.2024 | 26.04.2024 | 30.4.2024 | |
20240131 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Spotreba energie - nedoplatok | 48,72 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 19.04.2024 | 26.04.2024 | 30.4.2024 | |
20240120 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotreb. elektriny - preplatok | 3,74 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 05.04.2024 | 17.04.2024 | 9.4.2024 | |
20240116 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Spotreba energie - záloha | 335,00 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 04.04.2024 | 11.04.2024 | 9.4.2024 | |
20240115 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Spotreba energie - záloha | 13,00 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 04.04.2024 | 11.04.2024 | 9.4.2024 | |
20240114 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Spotreba energie- záloha | 57,00 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 04.04.2024 | 11.04.2024 | 9.4.2024 | |
20240082 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotreby elektriny 2/2024 - Ul. mieru | 78,63 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 05.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 | |
20240081 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Záloha na spotrebu elektriny - ul. mieru | 345,00 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 11.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 | |
20240080 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Záloha na spotrebu elektriny - Špitálska ul. | 13,00 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 11.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 | |
20240079 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Záloha na spotrebu elektriny - Hríbova | 57,00 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 11.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 | |
20240052 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotreby el. energie | 73,34 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 07.02.2024 | 14.02.2024 | 9.2.2024 | |
20240047 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Záloha na elektrinu - Hríbová ul. | 57,00 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 17.01.2024 | 07.02.2024 | 9.2.2024 | |
20240046 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Záloha na elektrinu | 13,00 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 17.01.2024 | 07.02.2024 | 9.2.2024 | |
20240045 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Záloha na elektrinu | 325,00 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 04.01.2024 | 07.02.2024 | 9.2.2024 | |
20240018 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotreby elektriny - preplatok | -136,51 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 08.01.2024 | 11.1.2024 | ||
20240009 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Záloha - preddavková platba za elektrinu | 345,00 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 04.01.2024 | 08.01.2024 | 4.1.2024 | |
20240008 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotreby elektriny - Hríbova 22 | 139,93 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 04.01.2024 | 08.01.2024 | 4.1.2024 | |
20240007 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotreby elektriny - Špitálska ul. | 67,82 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 04.01.2024 | 08.01.2024 | 4.1.2024 | |
20240118 | Stavebné bytové družstvo Zimná 16, 945 01 Komárno |
00170984 | Poplatky za byt | 74,70 vrátane DPH |
04.04.2024 | 11.04.2024 | 9.4.2024 | ||
20240078 | Stavebné bytové družstvo Zimná 16, 945 01 Komárno |
00170984 | Poplatky bytov. družstvu | 74,70 vrátane DPH |
11.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 | ||
20240048 | Stavebné bytové družstvo Zimná 16, 945 01 Komárno |
00170984 | Poplatky bytovému družstvu | 74,70 vrátane DPH |
22.05.2023 | 07.02.2024 | 9.2.2024 | ||
20240010 | Stavebné bytové družstvo Zimná 16, 945 01 Komárno |
00170984 | Poplatky bytovému družstvu | 74,70 bez DPH |
22.05.2023 | 08.01.2024 | 4.1.2024 | ||
20240017 | SofTip, a.s. Krasovského 14, Bratislava |
36785512 | Online seminár k ročnej účtovnej závierke | 108,00 vrátane DPH |
008/2024 | 04.01.2024 | 15.01.2024 | 11.1.2024 | |
20240016 | SofTip, a.s. Krasovského 14, Bratislava |
36785512 | Online seminár k ročnej mzdovej uzávierke | 108,00 vrátane DPH |
005/2024 | 02.01.2024 | 15.01.2024 | 11.1.2024 | |
20240108 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Tankovanie PHM | 311,34 vrátane DPH |
10/2021 motorové palivá | 04.04.2024 | 11.04.2024 | 9.4.2024 | |
20240075 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Tankovanie PHM | 209,10 vrátane DPH |
10/2021 motorové palivá | 06.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 |