
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250081 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotreby elektriny | 23,07 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 04.04.2025 | 08.04.2025 | 11.4.2025 | |
| 20250041 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotreby elektriny | 77,15 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 06.02.2025 | 13.02.2025 | 14.2.2025 | |
| 20250206 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotreby elektiny - Ul. mieru | 0,67 vrátane DPH |
05.08.2025 | 11.08.2025 | 18.8.2025 | ||
| 20250323 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotreb. elek. - ul mieru | 14,81 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 04.12.2025 | 08.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 20250114 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotre. elektriny | 26,93 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 06.05.2025 | 12.05.2025 | 16.5.2025 | |
| 20250024 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Vyúčtovanie spotr. plynu - preplatok | -2410,61 vrátane DPH |
6/2023 na dodávku plynu | 15.01.2025 | 21.1.2025 | ||
| 20250285 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotr. elektriny - ul. mieru | 14,58 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 10.11.2025 | 12.11.2025 | 26.11.2025 | |
| 20250022 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotr. elektriny - Ul. mieru | 28,55 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 15.01.2025 | 23.01.2025 | 21.1.2025 | |
| 20250071 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotr. elektriny | 75,41 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 07.03.2025 | 13.03.2025 | 13.3.2025 | |
| 20250023 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotr. elektr. - RD Hríbová- preplatok | -350,27 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 15.01.2025 | 22.01.2025 | 21.1.2025 | |
| 20250329 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie elektriny - byt Špitálska - preplatok | -27,64 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 08.12.2025 | 18.12.2025 | 16.12.2025 | |
| 20250245 | Ronakom s.r.o. Vnútorná Okružná 176/17, Komárno |
36548561 | Výmena cirkulačného čerpadla | 192,40 vrátane DPH |
61/2025 | 26.09.2024 | 06.10.2025 | 16.10.2025 | |
| 20250164 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby 7/2025 | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 01.07.2025 | 11.07.2025 | 21.7.2025 | |
| 20250306 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 01.12.2025 | 03.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 20250276 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 06.11.2025 | 12.11.2025 | 26.11.2025 | |
| 20250253 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 01.10.2025 | 13.10.2025 | 16.10.2025 | |
| 20250219 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 01.09.2025 | 03.09.2025 | 5.9.2025 | |
| 20250197 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 04.08.2025 | 11.08.2025 | 18.8.2025 | |
| 20250136 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 02.06.2025 | 05.06.2025 | 9.6.2025 | |
| 20250111 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 06.05.2025 | 12.05.2025 | 16.5.2025 | |
| 20250082 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 04.04.2025 | 08.04.2025 | 11.4.2025 | |
| 20250061 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 03.03.2025 | 05.03.2025 | 7.3.2025 | |
| 20250029 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpov. osoby za 2/2025 | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 7.2.2025 | |
| 20250004 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodp. osoby za 1/2025 | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 02.01.2025 | 10.01.2025 | 14.1.2025 | |
| 20250069 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Výkon služby BOZP a OPP | 155,60 vrátane DPH |
4/2022 | 10.03.2025 | 13.03.2025 | 13.3.2025 | |
| 20250046 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Výkon služby BOZP a OPP | 155,60 vrátane DPH |
4/2022 | 12.02.2025 | 17.02.2025 | 14.2.2025 | |
| 20250177 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Výkon BOZP a PO | 155,60 vrátane DPH |
4/2022 | 09.07.2025 | 14.07.2025 | 21.7.2025 | |
| 20250137 | Základná škola J.A.Komenského Komenského ul.3, Komárno |
37861212 | Výdavky na stravné pre deti v ŠJ | 147,8 bez DPH |
03.06.2025 | 05.06.2025 | 9.6.2025 | ||
| 20250038 | Základná škola J.A.Komenského Komenského ul.3, Komárno |
37861212 | Výdavky na stravné detí v škole | 121,60 bez DPH |
05.02.2025 | 13.02.2025 | 14.2.2025 | ||
| 20250349 | Tripit s.r.o. Rovná 4, Komárno |
36534421 | Vonkajšie rolety s montážou | 947,10 vrátane DPH |
75 a 82/2025 | 18.12.2025 | 22.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 20250269 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné, stočné | 207,16 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 16.10.2025 | 20.10.2025 | 21.10.2025 | |
| 20250156 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné- Ul.mieru | 239,85 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 17.06.2025 | 25.06.2025 | 23.6.2025 | |
| 20250125 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné - vyúčtovanie za rok- RD Hríbová | 494,60 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 12.05.2025 | 20.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 20250126 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné - Mieru č. 3 | 215,32 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 15.05.2025 | 20.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 20250343 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 212,61 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 16.12.2025 | 18.12.2025 | 22.12.2025 | |
| 20250299 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 228,95 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 24.11.2025 | 27.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 20250239 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 228,95 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 16.09.2025 | 18.09.2025 | 19.9.2025 | |
| 20250214 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 234,40 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 18.08.2025 | 03.09.2025 | 5.9.2025 | |
| 20250191 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 267,07 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 21.07.2025 | 29.07.2025 | 18.8.2025 | |
| 20250104 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 226,22 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 16.04.2025 | 24.04.2025 | 29.4.2025 |