
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250017 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telekom. poplatky | 82,42 vrátane DPH |
85/01/2022 | 13.01.2025 | 23.01.2025 | 21.1.2025 | |
20250152 | O2 Slovakia, s. r. o. Pribinova 40, Bratislava |
47259116 | Internet - RD Hríbová | 28,68 vrátane DPH |
10.06.2025 | 11.6.2025 | |||
20250122 | O2 Slovakia, s. r. o. Pribinova 40, Bratislava |
47259116 | Internet | 28,68 vrátane DPH |
12.05.2025 | 20.05.2025 | 19.5.2025 | ||
20250097 | O2 Slovakia, s. r. o. Pribinova 40, Bratislava |
47259116 | Optický internet | 28,68 vrátane DPH |
08.04.2025 | 14.04.2025 | 11.4.2025 | ||
20250070 | O2 Slovakia, s. r. o. Pribinova 40, Bratislava |
47259116 | Optický internet - RD Hríbová | 26,98 vrátane DPH |
07.03.2025 | 13.03.2025 | 13.3.2025 | ||
20250040 | O2 Slovakia, s. r. o. Pribinova 19, Bratislava |
47259116 | Optický internet | 26,98 vrátane DPH |
06.02.2025 | 13.02.2025 | 14.2.2025 | ||
20250014 | O2 Slovakia, s. r. o. Pribinova 19, Bratislava |
47259116 | Optický internet _ RD Hríbová | 26,25 vrátane DPH |
09.01.2025 | 14.01.2025 | 14.1.2025 | ||
20250039 | Nikoleta Lengyel Varga Dolný bar 514 |
56744366 | Admin. práce - projekt PO | 300,00 bez DPH |
250/2024 | 07.02.2025 | 13.02.2025 | 14.2.2025 | |
20250147 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Záloha - za plyn | 1591,00 vrátane DPH |
6/2023 na dodávku plynu | 25.04.2025 | 11.6.2025 | ||
20250118 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Záloha na plyn | 1591,00 vrátane DPH |
6/2023 na dodávku plynu | 25.04.2025 | 12.05.2025 | 16.5.2025 | |
20250093 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Dodávka plynu | 1601,00 vrátane DPH |
6/2023 na dodávku plynu | 30.01.2025 | 14.04.2025 | 11.4.2025 | |
20250066 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Opakovaná dodávka plynu | 1601,00 vrátane DPH |
6/2023 na dodávku plynu | 07.01.2025 | 10.03.2025 | 7.3.2025 | |
20250032 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Za dodávku plynu | 1601,00 vrátane DPH |
6/2023 na dodávku plynu | 04.02.2025 | 06.02.2025 | 7.2.2025 | |
20250024 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Vyúčtovanie spotr. plynu - preplatok | -2410,61 vrátane DPH |
6/2023 na dodávku plynu | 15.01.2025 | 21.1.2025 | ||
202590151 | Mesto Komárno Nám. ge. Klapku 1, Komárno |
00306525 | Daň z nehnuteľnosti r. 2025 | 124,57 bez DPH |
09.04.2025 | 14.04.2025 | 22.4.2025 | ||
202590150 | Mesto Komárno Nám. ge. Klapku 1, Komárno |
00306525 | Daň z nehnuteľnosti r. 2024 | 124,57 bez DPH |
09.04.2025 | 14.04.2025 | 22.4.2025 | ||
20250076 | Mesto Komárno Nám. ge. Klapku 1, Komárno |
00306525 | Komunálny odpad za rok 2024 | 1601,6 bez DPH |
18.03.2024 | 21.03.2025 | 28.3.2025 | ||
20250120 | MED-ART s.r.o. Hornočermanská 4, Nitra |
34113924 | Detská výživa | 307,71 vrátane DPH |
12.05.2025 | 12.05.2025 | 19.5.2025 | ||
20250058 | MED-ART s.r.o. Hornočermánská 4, Nitra |
34113924 | Mliečna výživa | 426,20 vrátane DPH |
27.02.2025 | 27.02.2025 | 4.3.2025 | ||
20250126 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné - Mieru č. 3 | 215,32 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 15.05.2025 | 20.05.2025 | 19.5.2025 | |
20250125 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné - vyúčtovanie za rok- RD Hríbová | 494,60 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 12.05.2025 | 20.05.2025 | 19.5.2025 | |
20250104 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 226,22 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 16.04.2025 | 24.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250077 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 212,54 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 17.03.2025 | 21.03.2025 | 28.3.2025 | |
20250052 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 243,65 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 18.02.2025 | 26.02.2025 | 4.3.2025 | |
20250020 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 117,62 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 16.01.2025 | 23.01.2025 | 21.1.2025 | |
20250005 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 112,84 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 03.01.2025 | 10.01.2025 | 14.1.2025 | |
202590154 | JUDr. Jozef Ivančík, súdny exekútor SNP 19, Nové Zámky |
30997488 | Paušálne výdavky exekútora | 43,05 bez DPH |
16.04.2025 | 24.04.2025 | 29.4.2025 | ||
20250151 | IT partner, s. r. o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Správa a údržba počít. siete 5/2025 | 129,15 vrátane DPH |
9/2024 | 06.06.2025 | 11.6.2025 | ||
20250141 | IT partner, s. r. o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Headset USB PC | 20,79 vrátane DPH |
36/2025 | 03.06.2025 | 05.06.2025 | 9.6.2025 | |
20250119 | IT partner, s. r. o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Správa a údržba poč. siete 4/2025 | 129,15 vrátane DPH |
9/2024 | 07.05.2025 | 12.05.2025 | 16.5.2025 | |
20250096 | IT partner, s. r. o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Správa a údržba počítačovej siete | 129,15 vrátane DPH |
9/2024 | 09.04.2025 | 14.04.2025 | 11.4.2025 | |
20250073 | IT partner, s. r. o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Správa a údržba poč. siete | 129,15 vrátane DPH |
9/2024 | 07.03.2025 | 13.03.2025 | 13.3.2025 | |
20250043 | IT partner, s. r. o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Správa a údržba počítačovej siete | 129,15 vrátane DPH |
9/2024 | 07.02.2025 | 13.02.2025 | 14.2.2025 | |
20250011 | IT partner, s. r. o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Správa a údržba počít. siete | 126,00 vrátane DPH |
9/2024 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 14.1.2025 | |
20250150 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Práce vykonávané technikom PO a BP | 155,60 vrátane DPH |
4/2022 | 09.06.2025 | 11.6.2025 | ||
20250123 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Práce vykonané BOZP a PO | 155,60 vrátane DPH |
4/2022 | 12.05.2025 | 20.05.2025 | 19.5.2025 | |
20250098 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Práce vykonané technikom PO a BP | 155,60 vrátane DPH |
4/2022 | 11.04.2025 | 16.04.2025 | 22.4.2025 | |
20250069 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Výkon služby BOZP a OPP | 155,60 vrátane DPH |
4/2022 | 10.03.2025 | 13.03.2025 | 13.3.2025 | |
20250046 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Výkon služby BOZP a OPP | 155,60 vrátane DPH |
4/2022 | 12.02.2025 | 17.02.2025 | 14.2.2025 | |
20250012 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Práce vykon. tech. BOZP a OPP | 151,80 vrátane DPH |
4/2022 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 14.1.2025 |