
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250009 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekom. poplatky | 57,52 vrátane DPH |
3/2021 | 03.01.2025 | 10.01.2025 | 14.1.2025 | |
20250018 | WILLEX s. r. o. Ul. roľníckej školy 10, Komárno |
35964723 | Plexisklo | 55,35 vrátane DPH |
4/2025 | 14.01.2025 | 23.01.2025 | 21.1.2025 | |
20250130 | Spig s. r. o. Tulská 2, Zvolen |
36030058 | Odborná prehliadka stropného zdviháka | 475,27 vrátane DPH |
32/2025 | 20.05.2025 | 23.05.2025 | 21.5.2025 | |
20250055 | Promys s.r.o. Nám.M.R. Štefánika 582/29B, Myjava |
36276847 | Program "Kuchyna" | 501,84 vrátane DPH |
19.02.2025 | 26.02.2025 | 4.3.2025 | ||
20250160 | REAL-K, s.r.o. Novozámocká cesta 3946, Komárno |
36521931 | Servisná prehliadka vozidla Kia | 248,10 vrátane DPH |
41/2025 | 24.06.2025 | 30.06.2025 | 27.6.2025 | |
20250101 | REAL-K, s.r.o. Novozámocká cesta 3946, Komárno |
36521931 | Stierače na vozidlo Kia | 81,92 vrátane DPH |
23/2025 | 15.04.2025 | 22.04.2025 | 22.4.2025 | |
20250218 | Tripit s.r.o. Rovná 4, Komárno |
36534421 | Oprava roliet | 452,69 vrátane DPH |
44 a 45/2025 | 25.08.2025 | 03.09.2025 | 5.9.2025 | |
20250037 | Tripit s.r.o. Rovná 4, Komárno |
36534421 | Oprava okien | 344,89 vrátane DPH |
11/2025 | 05.02.2025 | 13.02.2025 | 14.2.2025 | |
20250214 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 234,40 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 18.08.2025 | 03.09.2025 | 5.9.2025 | |
20250191 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 267,07 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 21.07.2025 | 29.07.2025 | 18.8.2025 | |
20250156 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné- Ul.mieru | 239,85 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 17.06.2025 | 25.06.2025 | 23.6.2025 | |
20250126 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné - Mieru č. 3 | 215,32 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 15.05.2025 | 20.05.2025 | 19.5.2025 | |
20250125 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné - vyúčtovanie za rok- RD Hríbová | 494,60 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 12.05.2025 | 20.05.2025 | 19.5.2025 | |
20250104 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 226,22 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 16.04.2025 | 24.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250077 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 212,54 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 17.03.2025 | 21.03.2025 | 28.3.2025 | |
20250052 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 243,65 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 18.02.2025 | 26.02.2025 | 4.3.2025 | |
20250020 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 117,62 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 16.01.2025 | 23.01.2025 | 21.1.2025 | |
20250005 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 112,84 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 03.01.2025 | 10.01.2025 | 14.1.2025 | |
20250051 | ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564, Komárno |
36541109 | Svietidlá a led trubice | 209,16 vrátane DPH |
15/2025 | 14.02.2025 | 19.02.2025 | 4.3.2025 | |
20250045 | ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564, Komárno |
36541109 | Svietidlo ORO mars | 24,28 vrátane DPH |
13/2025 | 11.02.2025 | 17.02.2025 | 14.2.2025 | |
20250166 | Ronakom s.r.o. Vnútorná Okružná 176/17, Komárno |
36548561 | Oprava osvetlenia a havárie vodovodného potrubia | 1001,92 vrátane DPH |
35/2025 | 04.07.2025 | 14.07.2025 | 21.7.2025 | |
20250059 | Ronakom s.r.o. Vnútorná Okružná 176/17, Komárno |
36548561 | Elektroinštalačné práce | 295,20 vrátane DPH |
16/2025 | 24.02.2025 | 05.03.2025 | 7.3.2025 | |
20250048 | Ronakom s.r.o. Vnútorná Okružná 176/17, Komárno |
36548561 | Odstránenie havárie na rozvod. vody na RD Hríbová | 508,97 vrátane DPH |
10/2025 | 05.02.2025 | 17.02.2025 | 14.2.2025 | |
20250208 | IT partner, s. r. o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Správa a údržba poč. siete | 129,15 vrátane DPH |
9/2024 | 06.08.2025 | 13.08.2025 | 18.8.2025 | |
20250185 | IT partner, s. r. o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Správa a údržba poč. siete 6/2025 | 129,15 vrátane DPH |
9/2024 | 10.07.2025 | 15.07.2025 | 21.7.2025 | |
20250151 | IT partner, s. r. o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Správa a údržba počít. siete 5/2025 | 129,15 vrátane DPH |
9/2024 | 06.06.2025 | 13.06.2025 | 11.6.2025 | |
20250141 | IT partner, s. r. o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Headset USB PC | 20,79 vrátane DPH |
36/2025 | 03.06.2025 | 05.06.2025 | 9.6.2025 | |
20250119 | IT partner, s. r. o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Správa a údržba poč. siete 4/2025 | 129,15 vrátane DPH |
9/2024 | 07.05.2025 | 12.05.2025 | 16.5.2025 | |
20250096 | IT partner, s. r. o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Správa a údržba počítačovej siete | 129,15 vrátane DPH |
9/2024 | 09.04.2025 | 14.04.2025 | 11.4.2025 | |
20250073 | IT partner, s. r. o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Správa a údržba poč. siete | 129,15 vrátane DPH |
9/2024 | 07.03.2025 | 13.03.2025 | 13.3.2025 | |
20250043 | IT partner, s. r. o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Správa a údržba počítačovej siete | 129,15 vrátane DPH |
9/2024 | 07.02.2025 | 13.02.2025 | 14.2.2025 | |
20250011 | IT partner, s. r. o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Správa a údržba počít. siete | 126,00 vrátane DPH |
9/2024 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 14.1.2025 | |
20250167 | HAJTMAN-MED s.r.o. Hríbová 2751/29, Komárno |
36762695 | Preventívna prehliadka | 24,52 bez DPH |
04.07.2025 | 14.07.2025 | 21.7.2025 | ||
20250016 | SofTip, a.s. Krasovského 14, Bratislava |
36785512 | Ročná účtovná uzávierka | 110,70 vrátane DPH |
2/2025 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 14.1.2025 | |
20250015 | SofTip, a.s. Krasovského 14, Bratislava |
36785512 | Ročná mzdová uzávierka | 110,70 vrátane DPH |
1/2025 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 14.1.2025 | |
20250216 | Hudeková Andrea, Mgr. Šafárikova 10, Trnava |
37849263 | Individuálna supervízia | 240,00 bez DPH |
49/2025 | 20.08.2025 | 03.09.2025 | 5.9.2025 | |
20250215 | Hudeková Andrea, Mgr. Šafárikova 10, Trnava |
37849263 | Supervízia | 248,00 bez DPH |
43/2025 | 18.08.2025 | 03.09.2025 | 5.9.2025 | |
20250161 | Hudeková Andrea, Mgr. Šafárikova 10, Trnava |
37849263 | Supervízia | 200,00 bez DPH |
39/2025 | 25.06.2025 | 27.06.2025 | 27.6.2025 | |
20250134 | Hudeková Andrea, Mgr. Šafárikova 10, Trnava |
37849263 | Supervízia | 256,00 bez DPH |
29/2025 | 30.05.2025 | 02.06.2025 | 30.5.2025 | |
20250128 | Hudeková Andrea, Mgr. Šafárikova 10, Trnava |
37849263 | Supervízia | 528,00 bez DPH |
19 a 24/2025 | 16.05.2025 | 20.05.2025 | 19.5.2025 |