
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250187 | Ing.Július Beke - mäso-údeniny Železničná 5070/8, Komárno |
45981353 | Mäso a mäsové výrobky | 18,72 vrátane DPH |
24.07.2025 | 24.07.2025 | 18.8.2025 | ||
| 20250261 | IT partner, s. r. o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Správa a údržba počítačovej siete | 129,15 vrátane DPH |
9/2024 | 08.10.2025 | 13.10.2025 | 16.10.2025 | |
| 20250235 | IT partner, s. r. o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Správa a údržba počítačovej siete | 129,15 vrátane DPH |
9/2024 | 09.09.2025 | 12.09.2025 | 10.9.2025 | |
| 20250208 | IT partner, s. r. o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Správa a údržba poč. siete | 129,15 vrátane DPH |
9/2024 | 06.08.2025 | 13.08.2025 | 18.8.2025 | |
| 20250185 | IT partner, s. r. o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Správa a údržba poč. siete 6/2025 | 129,15 vrátane DPH |
9/2024 | 10.07.2025 | 15.07.2025 | 21.7.2025 | |
| 20250151 | IT partner, s. r. o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Správa a údržba počít. siete 5/2025 | 129,15 vrátane DPH |
9/2024 | 06.06.2025 | 13.06.2025 | 11.6.2025 | |
| 20250141 | IT partner, s. r. o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Headset USB PC | 20,79 vrátane DPH |
36/2025 | 03.06.2025 | 05.06.2025 | 9.6.2025 | |
| 20250119 | IT partner, s. r. o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Správa a údržba poč. siete 4/2025 | 129,15 vrátane DPH |
9/2024 | 07.05.2025 | 12.05.2025 | 16.5.2025 | |
| 20250096 | IT partner, s. r. o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Správa a údržba počítačovej siete | 129,15 vrátane DPH |
9/2024 | 09.04.2025 | 14.04.2025 | 11.4.2025 | |
| 20250073 | IT partner, s. r. o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Správa a údržba poč. siete | 129,15 vrátane DPH |
9/2024 | 07.03.2025 | 13.03.2025 | 13.3.2025 | |
| 20250043 | IT partner, s. r. o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Správa a údržba počítačovej siete | 129,15 vrátane DPH |
9/2024 | 07.02.2025 | 13.02.2025 | 14.2.2025 | |
| 20250011 | IT partner, s. r. o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Správa a údržba počít. siete | 126,00 vrátane DPH |
9/2024 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 14.1.2025 | |
| 202590154 | JUDr. Jozef Ivančík, súdny exekútor SNP 19, Nové Zámky |
30997488 | Paušálne výdavky exekútora | 43,05 bez DPH |
16.04.2025 | 24.04.2025 | 29.4.2025 | ||
| 20250269 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné, stočné | 207,16 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 16.10.2025 | 20.10.2025 | 21.10.2025 | |
| 20250239 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 228,95 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 16.09.2025 | 18.09.2025 | 19.9.2025 | |
| 20250214 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 234,40 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 18.08.2025 | 03.09.2025 | 5.9.2025 | |
| 20250191 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 267,07 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 21.07.2025 | 29.07.2025 | 18.8.2025 | |
| 20250156 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné- Ul.mieru | 239,85 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 17.06.2025 | 25.06.2025 | 23.6.2025 | |
| 20250126 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné - Mieru č. 3 | 215,32 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 15.05.2025 | 20.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 20250125 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné - vyúčtovanie za rok- RD Hríbová | 494,60 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 12.05.2025 | 20.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 20250104 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 226,22 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 16.04.2025 | 24.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 20250077 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 212,54 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 17.03.2025 | 21.03.2025 | 28.3.2025 | |
| 20250052 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 243,65 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 18.02.2025 | 26.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 20250020 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 117,62 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 16.01.2025 | 23.01.2025 | 21.1.2025 | |
| 20250005 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 112,84 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 03.01.2025 | 10.01.2025 | 14.1.2025 | |
| 202590271 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, Bratislava |
00585441 | Havarijné poistenie | 840,05 bez DPH |
6638885300 | 01.07.2025 | 15.07.2025 | 21.7.2025 | |
| 20250252 | MED-ART s.r.o. Hornočermánská 4, Nitra |
34113924 | Detská výživa | 214,15 vrátane DPH |
03.10.2025 | 03.10.2025 | 16.10.2025 | ||
| 20250251 | MED-ART s.r.o. Hornočermánská 4, Nitra |
34113924 | Detská výživa | 108,98 vrátane DPH |
03.10.2025 | 03.10.2025 | 16.10.2025 | ||
| 20250221 | MED-ART s.r.o. Hornočermánska 4, Nitra |
34113924 | Mliečna výživa pre deti | 163,01 vrátane DPH |
02.09.2025 | 02.09.2025 | 10.9.2025 | ||
| 20250192 | MED-ART s.r.o. Hornočermanská 4, Nitra |
34113924 | Umelá výživa pre deti | 107,81 vrátane DPH |
29.07.2025 | 29.07.2025 | 18.8.2025 | ||
| 20250183 | MED-ART s.r.o. Hornočermanská 4, Nitra |
34113924 | Mliečna výživa | 243,16 vrátane DPH |
11.07.2025 | 15.07.2025 | 21.7.2025 | ||
| 20250182 | MED-ART s.r.o. Hornočermanská 4, Nitra |
34113924 | Mliečna výživa | 22,60 vrátane DPH |
11.07.2025 | 15.07.2025 | 21.7.2025 | ||
| 20250155 | MED-ART s.r.o. Hornočermanská 4, Nitra |
34113924 | Umelá detská výživa | 185,46 vrátane DPH |
20.06.2025 | 25.06.2025 | 23.6.2025 | ||
| 20250120 | MED-ART s.r.o. Hornočermanská 4, Nitra |
34113924 | Detská výživa | 307,71 vrátane DPH |
12.05.2025 | 12.05.2025 | 19.5.2025 | ||
| 20250058 | MED-ART s.r.o. Hornočermánská 4, Nitra |
34113924 | Mliečna výživa | 426,20 vrátane DPH |
27.02.2025 | 27.02.2025 | 4.3.2025 | ||
| 20250250 | Mentavia s. r. o. Šafárikova 10, Trnava |
57148970 | Supervízia | 296,00 bez DPH |
54/2025 | 30.09.2025 | 06.10.2025 | 16.10.2025 | |
| 202590151 | Mesto Komárno Nám. ge. Klapku 1, Komárno |
00306525 | Daň z nehnuteľnosti r. 2025 | 124,57 bez DPH |
09.04.2025 | 14.04.2025 | 22.4.2025 | ||
| 202590150 | Mesto Komárno Nám. ge. Klapku 1, Komárno |
00306525 | Daň z nehnuteľnosti r. 2024 | 124,57 bez DPH |
09.04.2025 | 14.04.2025 | 22.4.2025 | ||
| 20250076 | Mesto Komárno Nám. ge. Klapku 1, Komárno |
00306525 | Komunálny odpad za rok 2024 | 1601,6 bez DPH |
18.03.2024 | 21.03.2025 | 28.3.2025 | ||
| 20250249 | Mountfield SK, s.r.o. Kollárova 85, Martin |
36377147 | Píla,nabíjacia stanica,batéria a plotové nožnice | 447,00 vrátane DPH |
64/2025 | 30.09.2025 | 30.09.2025 | 16.10.2025 |