
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240050 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky 3/2024 | 80,98 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 5/2022 - 22.4.2022 | 7/2024/PaM - 12.03.2024 | 18.03.2024 | 21.03.2024 | 21.3.2024 |
20240036 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky 2/2024 | 3846,36 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 5/2022 - 22.4.2022 | 6/2024/PaM - 1.3.2024 | 04.03.2024 | 06.03.2024 | 7.3.2024 |
20240029 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky 2/2024 | 3944,69 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 5/2022 - 22.4.2022 | 06.02.2024 | 14.02.2024 | 12.2.2024 | |
20240022 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky 1/2024 | 34,70 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 5/2022 - 22.4.2022 | 02.02.2024 | 06.02.2024 | 12.2.2024 | |
20240015 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
00000092 | elektronické stravovacie poukážky 1/2024 | 92,54 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 5/2022 - 22.4.2022 | 3/2024/PaM - 12.1.2024 | 23.01.2024 | 26.01.2024 | 1.2.2024 |
2024005 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky 1/2024 | 57,84 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 5/2022 - 22.4.2022 | 2/2024/PaM - 5.1.2024 | 09.01.2024 | 12.01.2024 | 18.1.2024 |
20240004 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky 1/2024 | 3990,96 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 5/2022 - 22.4.2022 | 1/2024/PaM - 2.1.2024 | 09.01.2024 | 12.01.2024 | 18.1.2024 |
20240003 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky 12/2023 | 69,41 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 5/2022 - 22.4.2022 | 24/2023/PaM - 29.12.2023 | 02.01.2024 | 04.01.2024 | 4.1.2024 |
20240238 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 11/2024 | 60,60 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 32/2023 - 7.12.2023, 33/2023 - 7.12.2023, 34/2023 - 7.12.2023 | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 10.12.2024 | |
20240183 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 9/2024 | 60,60 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 32/2023 - 7.12.2023, 33/2023 - 7.12.2023, 34/2023 - 7.12.2023 | 11.10.2024 | 14.10.2024 | 17.10.2024 | |
20240169 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 8/2024 | 60,60 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 32/2023 - 7.12.2023, 33/2023 - 7.12.2023, 34/2023 - 7.12.2023 | 11.09.2024 | 13.09.2024 | 16.9.2024 | |
20240143 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 7/2024 | 60,60 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 32/2023 - 7.12.2023, 33/2023 - 7.12.2023, 34/2023 - 7.12.2023 | 06.08.2024 | 12.08.2024 | 14.8.2024 | |
20240130 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 6/2024 | 60,60 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 32/2023 - 7.12.2023, 33/2023 - 7.12.2023, 34/2023 - 7.12.2023 | 09.07.2024 | 18.07.2024 | 22.7.2024 | |
20240106 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 5/2024 | 60,60 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 32/2023 - 7.12.2023, 33/2023 - 7.12.2023, 34/2023 - 7.12.2023 | 04.06.2024 | 06.06.2024 | 10.6.2024 | |
20240086 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 4/2024 | 60,60 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 32/2023 - 7.12.2023, 33/2023 - 7.12.2023, 34/2023 - 7.12.2023 | 07.05.2024 | 10.05.2024 | 20.5.2024 | |
20240061 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 3/2024 | 60,60 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 32/2023 - 7.12.2023, 33/2023 - 7.12.2023, 34/2023 - 7.12.2023 | 04.04.2024 | 05.04.2024 | 17.4.2024 | |
20240046 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 2/2024 | 60,60 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 32/2023 - 7.12.2023, 33/2023 - 7.12.2023, 34/2023 - 7.12.2023 | 06.03.2024 | 21.03.2024 | 21.3.2024 | |
20240027 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 1/2024 | 63,83 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 32/2023 - 7.12.2023, 33/2023 - 7.12.2023, 34/2023 - 7.12.2023 | 06.02.2024 | 14.02.2024 | 12.2.2024 | |
20240010 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 12/2023 | 44,08 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 32/2023 - 7.12.2023, 33/2023 - 7.12.2023, 34/2023 - 7.12.2023 | 09.01.2024 | 12.01.2024 | 18.1.2024 | |
20240209 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 10/2024 | 60,60 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 32/2023 - 7.12.2023, 33/2023 - 7.12.2023, 34/2023 - 7.12.2023 | 04.11.2024 | 18.11.2024 | 8.11.2024 | |
20240185 | Mgr. Alena Synaková Kapusnícka 273/43, 955 01 Nemčice |
48060119 | vypracovanie prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou biologickým faktorom na pracovisku | 250,00 bez DPH |
36/2024 - 31.7.2024 | 11.10.2024 | 14.10.2024 | 17.10.2024 | |
20240102 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | opakované dodanie elektriny - 01.06.2024 - 30.06.2024 Úzka 2, Kalná nad Hronom | 20,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná 35/2023 - 18.12.2023 | 03.06.2024 | 06.06.2024 | 10.6.2024 | |
20240251 | ElektroLV, s.r.o. Bernolákova 132/3, 934 01 Levice |
45515344 | sušička prádla BEKO - 1ks | 730,45 vrátane DPH |
69/2024 - 19.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 2.1.2025 | |
20240249 | Zdenko Suchý LEVKOV Ul. Z.Nejedlého 61, 934 05 Levice |
32778961 | výroba a montáž - zábradlie, madlá | 1249,20 vrátane DPH |
68/2024 - 13.12.2024 | 16.12.2024 | 31.12.2024 | 2.1.2025 | |
20240248 | Bok po Boku M.Benku 902/5, 965 01 Žiar nad Hronom |
55833969 | doprava na vianočný pobyt od 27.12.2024 - 6.1.2025 Levice-Donovaly a späť | 1070,00 bez DPH |
67/2024 - 13.12.2024 | 16.12.2024 | 23.12.2024 | 2.1.2025 | |
20240246 | interNETmania SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Liptovský Mikuláš |
50462164 | toner HP CF259X, čierny, balné | 226,16 vrátane DPH |
66/2024 - 12.12.2024 | 16.12.2024 | 20.12.2024 | 2.1.2025 | |
20240245 | MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánová 6, Želiezovce, prevádzka Levice |
36761176 | kancelárske potreby podľa vlastného výberu | 303,12 vrátane DPH |
65/2024 - 12.12.2024 | 16.12.2024 | 20.12.2024 | 2.1.2025 | |
20240244 | Ing. Marek CZIRIA-dom náradia Mestský Majer 5426/1A, 934 01 Levice |
34279491 | DCH133M1 Y kladivo, kombinované 18V bezuhlíkové SDS + 2,6J - 1ks, vrtáky - 5ks, vazelina - 1ks | 413,02 vrátane DPH |
64/2024 - 10.12.2024 | 12.12.2024 | 16.12.2024 | 13.12.2024 | |
20240241 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice |
36522112 | mulif.zariadenie HP Lasejet Pro MFP 4102fdw - 2ks | 1065,13 vrátane DPH |
63/2024 - 10.12.2024 | 12.12.2024 | 16.12.2024 | 13.12.2024 | |
20240228 | Slovenský červený kríž, ÚZS Levice Poľná 2864/6, Levice |
00415979 | kurz prvej pomoci dňa 21.11.2024 pre 2 osoby | 70,00 bez DPH |
61/2024 - 15.11.2024 | 28.11.2024 | 28.11.2024 | 10.12.2024 | |
20240227 | MaH Nitra spol. s r.o. Panónska cesta 43, 851 04 Bratislava, prevádzka Nitra |
35702451 | oprava a výmena dielov Opel Zafira LV514FG za základe kalkulácie ceny | 2688,34 vrátane DPH |
59/2024 - 8.11.2024 | 28.11.2024 | 28.11.2024 | 10.12.2024 | |
20240226 | FORK s.r.o. Pribinova 274/4, 036 01 Martin |
44311061 | Samolepka označenie schodov, poštovné a balné | 16,50 vrátane DPH |
62/2024 - 22.11.2024 | 28.11.2024 | 28.11.2024 hotovosť | 10.12.2024 | |
20240225 | Mgr. Peter Kollárovič - LIFE CONSULT Ul. Práce 442/55, 945 01 Komárno |
41261097 | supervízia pre zamestnancov CDR, dňa 13.11.2024 v priestoroch CDR: skupinová supervízia 2 hod., tímová supervízia 2 hod., individuálna supervízia 4 hod., | 332,00 bez DPH |
60/2024 - 8.11.2024 | 19.11.2024 | 28.11.2024 | 25.11.2024 | |
20240219 | erdErdit s.r.o. Poľná 49, 940 02 Nové Zámky |
52407110 | odborná prehliadka a odborné skúšky prenosných spotrebičov a elektrického náradia v objekte CDR - RD Kpt. Nálepku 127, RD Ul. 29. augusta č. 76/60, byt Božena Nemcová, byt MD Kalná nad Hronom, kancelária Ambul./terén | 297,50 bez DPH |
58/2024 - 8.11.2024 | 18.11.2024 | 19.11.2024 | 25.11.2024 | |
20240218 | Ján Lešták - TEZAR Bátoce 269, 935 03 Bátovce |
17574269 | výmena pripojovacej flexibilnej hadice, oprava rozvodov plynu | 163,33 vrátane DPH |
46/2024 - 20.9.2024 | 18.11.2024 | 19.11.2024 | 25.11.2024 | |
20240215 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice |
36522112 | Toner - Kyocera 2ks, Valec Lexmark 1ks | 218,76 vrátane DPH |
56/2024 - 31.10.2024 | 06.11.2024 | 07.11.2024 | 8.11.2024 | |
20240214 | MaH Nitra spol. s r.o. Panónska cesta 43, 851 04 Bratislava, prevádzka Nitra |
35702451 | servisná prehliadka, materiál Opel Zafira LV514FG | 271,57 vrátane DPH |
54/2024 - 28.10.2024 | 06.11.2024 | 07.11.2024 | 8.11.2024 | |
20240213 | Spoločnosť priateľov detí z detských domovoch - Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | poplatok za konferenciu 24. ročník medzinárodnej konferencie MOSTY v sociálnoprávnej ochrane - 1 osoba | 108,00 bez DPH |
53/2024 - 21.10.2024 | 06.11.2024 | 07.11.2024 | 8.11.2024 | |
20240211 | interNETmania SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Liptovský Mikuláš |
50462164 | Toner - Brother TN-2421-2ks, Lexmark 51B2000-2ks, Torex HP Q2612A-2ks, Torex HP CE505A-3ks, Xerox 006R04404-1ks | 744,41 vrátane DPH |
55/2024 - 31.10.2024 | 04.11.2024 | 07.11.2024 | 8.11.2024 | |
20240210 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom |
14255791 | úradné meranie spotreby paliva - Opel Zafira LV514FG (benzín/LPG), cestovné náhrady | 558,00 vrátane DPH |
52/2024 - 21.10.2024 | 04.11.2024 | 07.11.2024 | 8.11.2024 |