
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20230091 | Slovak Telekom, a.s. 81762 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | icf 91/2023 telef. poplatky za 4/2023 | 34,00 vrátane DPH |
č.8/2020 | 04.05.2023 | 17.05.2023 | 7.7.2023 | |
20230092 | Slovak Telekom, a.s. 81762 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | icf 92/2023 prístup internetu za 4/2023 | 65,68 vrátane DPH |
č.8/2020 | 04.05.2023 | 17.05.2023 | 7.7.2023 | |
20230093 | Slovnaft a.s. 82412 Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | icf 93/2023 nákup PHM 18,24-25, a 28.4.2023 | 159,91 vrátane DPH |
č.5611863329 | 04.05.2023 | 26.05.2023 | 7.7.2023 | |
20230094 | Školská jedáleň 94301 Štúrovo, Adyho 4 |
37861077 | icf 94/2023 obedy detí za 4/23 | 291,40 vrátane DPH |
č.14/2022 šk.rok 2022/2023 | 05.05.2023 | 12.05.2023 | 7.7.2023 | |
20230095 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 94960 Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 |
36550949 | icf 95/2023 bud.platba za vodné 5/2023 | 280,00 vrátane DPH |
č.2/2019 | 09.05.2023 | 12.05.2023 | 7.7.2023 | |
20230096 | SSE a.s. 01047 Žilina,Pri Rajčianske 8591/4B |
51865467 | icf 96/2023 pred.platba za dod. a distr. el. en. na 5/23 | 596,00 vrátane DPH |
č.7/2020 | 09.05.2023 | 12.05.2023 | 7.7.2023 | |
20230097 | MVM CEEnergy Slovakia sro. 82104 Bratislava-Ružinov, Ivánska cesta 30/B |
50060872 | icf 97/2023 plyn na 5/2023 | 1359,00 vrátane DPH |
č.6/2023 z 25.4.2023 | 10.05.2023 | 12.05.2023 | 7.7.2023 | |
20230098 | Školská jedáleň pri ZŠ Endre Adyho s VJM 94301 Štúrovo, Adyho 9 |
36110744 | icf 98/2023 strava - obedy detí za 4/2023 | 168,20 vrátane DPH |
č.15/2022 na šk.rok 2022/2023 | 10.05.2023 | 12.05.2023 | 7.7.2023 | |
20230099 | Odborné učilište internátne 95151 Nová Ves nad Žitavou,Hviezdoslavova 68 |
00500801 | icf 99/2023 strava detí za 5/2023 | 277,35 vrátane DPH |
č.25/2022 | 10.05.2023 | 15.05.2023 | 7.7.2023 | |
20230023 | MAGNA ENERGIA, a.s. 82101 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | ičf 23/2023 plyn 2/2023 | 936,31 vrátane DPH |
č.8/2019 | 02.02.2023 | 10.02.2023 | 3.2.2023 | |
20230263 | GOCOMP-J.Gabulya 94357 Kamenín č.580 |
43069169 | ičf 263/2023 nákup Notebook HP a tlač. EPSON | 1532,00 vrátane DPH |
č.45/2023 | 05.12.2023 | 08.12.2023 | 23.1.2024 | |
20230186 | Pavol Smrek 92210 Trebatice, Horná ulica 28/60 |
52172791 | KV icf 186/2023 rekonštrukcia dvoch kúpelní SUS č. 1 | 38 114,78 vrátane DPH |
12.09.2023 | 21.09.2023 | 23.10.2023 |