
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240239 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | ičf. 239/24 Nákup PHM z 02.10.-9.10.24 | 95,23 vrátane DPH |
č. 5611863329 | 18.10.2024 | 23.10.2024 | 9.12.2024 | |
20240222 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | ičf. 222/24 Nákup PHM z 16.09.-30.09.24 | 207,93 vrátane DPH |
č. 5611863329 | 04.10.2024 | 08.10.2024 | 9.12.2024 | |
20240100 | Slovnaft a.s. 82412 Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | icf 100/24 nákup PHM z 16-17.4.,19.4.a 30.4.24 | 235,93 vrátane DPH |
č. 5611863329 | 6.5.2024 | 27.05.2024 | 17.6.2024 | |
20240106 | MultiGo s.r.o. 94357 Kamenín 580 |
47563044 | icf 106/24 garant. mes. servis P2 za 5/24 | 36,00 vrátane DPH |
č. 4/2022 | 10.05.2024 | 25.05.2024 | 17.6.2024 | |
20240265 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | ičf. 265/24 Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny 10/24 - nedoplatok | 314,58 vrátane DPH |
č. 20/2023 | 20.11.2024 | 26.11.2024 | 10.12.2024 | |
20240256 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | ičf. 256/24 Preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny RD 11/24 | 39,00 vrátane DPH |
č. 20/2023 | 26.01.2024 | 13.11.2024 | 9.12.2024 | |
20240255 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | ičf. 255/24 Preddavková platba za dodávku a distribúciu elektriny na 11/2024 | 393,00 vrátane DPH |
č. 20/2023 | 10.01.2024 | 13.11.2024 | 9.12.2024 | |
20240230 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | ičf. 230/24 Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny - nedoplatok 9/24 | 91,46 vrátane DPH |
č. 20/2023 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | 9.12.2024 | |
20240224 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | ičf. 224/24 Preddavková platba za dodávku a distribúciu elektriny 10/24 | 404,00 vrátane DPH |
č. 20/2023 | 10.01.2024 | 08.10.2024 | 9.12.2024 | |
20240223 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | ičf. 223/24 Preddavková platba za dodávku a distribúciu elektriny RD 10/24 | 39,00 vrátane DPH |
č. 20/2023 | 26.01.2024 | 08.10.2024 | 9.12.2024 | |
20240272 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | ičf. 272/24 Ochrana majetku za november 2024 | 48,00 vrátane DPH |
č. 2/2022 | 02.12.2024 | 09.12.2024 | 6.2.2025 | |
20240248 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | ičf. 248/24 Ochrana majetku Október 2024 | 48,00 vrátane DPH |
č. 2/2022 | 04.11.2024 | 11.11.2024 | 9.12.2024 | |
20240217 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | ičf. 217/24 Ochrana majetku September 2024 | 48,00 vrátane DPH |
č. 2/2022 | 01.10.2024 | 08.10.2024 | 9.12.2024 | |
20240094 | SBS EuroSecurity 94301 Štúrovo, Sv. Štefana č. 79 |
47235080 | icf. 94/24 za ochranu majetku 4/24 | 48,00 vrátane DPH |
č. 2/2022 | 2.5.2024 | 07.05.2024 | 17.6.2024 | |
20240279 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | ičf. 279/24 Vodné a stočné za 12/24 | 280,00 vrátane DPH |
č. 2/2019 | 03.12.2024 | 10.12.2024 | 6.2.2025 | |
20240254 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | ičf. 254/24 Opakované dodávky vodné, stočné 11/24 | 280,00 vrátane DPH |
č. 2/2019 | 24.05.2024 | 13.11.2024 | 9.12.2024 | |
20240229 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | ičf. 229/24 Platby vodné, stočné, zrážky 01.04.-30.09.24 | 203,00 vrátane DPH |
č. 2/2019 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | 9.12.2024 | |
20240226 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | ičf. 226/24 Záloha za vodné, stočné 10/24 | 280,00 vrátane DPH |
č. 2/2019 | 24.05.2024 | 08.10.2024 | 9.12.2024 | |
20240102 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 94960 Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4 |
36550949 | icf 102/24 platba za vodné a stočné 4/24 CDR | 280,00 vrátane DPH |
č. 2/2019 | 9.5.2024 | 13.05.2024 | 17.6.2024 | |
20240263 | MultiGo s.r.o. 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | ičf. 263/24 Garantovaný mesačný servis za 11/24 | 36,00 vrátane DPH |
č. 10/2024 | 15.11.2024 | 26.11.2024 | 9.12.2024 | |
20240238 | MultiGo s.r.o. 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | ičf. 238/24 Garantovaný mesačný servis 10/24 | 36,00 vrátane DPH |
č. 10/2024 | 14.10.2024 | 23.10.2024 | 9.12.2024 | |
20240273 | AVIMAR s.r.o. Nemeckosvodínská cesta 869/34, 943 54 Svodín |
47548924 | ičf. 273/24 Služby PO, BOZP a CO | 58,00 vrátane DPH |
9/2024 | 02.12.2024 | 09.12.2024 | 6.2.2025 | |
20240191 | AVIMAR sro 94354 Svodín,Nemeckosvodínska cesta 869/34 |
47548924 | ičf.191/24 služby PO a BOZP 8/24 | 58,00 bez DPH |
9/2024 | 23.8.2024 | 28.08.2024 | 12.9.2024 | |
20240196 | Slovak Telekom, a.s. 81782 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | ičf.196/24 int.pol.9/24 | 59,11 vrátane DPH |
8/2020 | 03.09.2024 | 04.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240175 | Slovak Telekom, a.s. 81782 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | ičf.175/24 int.popl.8/24 | 55,48 bez DPH |
8/2020 | 05.8.2024 | 07.08.2024 | 12.9.2024 | |
20240269 | osobnyudaj.sk,s.r.o., DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | ičf. 269/24 Výkon zodpovednej osoby za 12/2024 | 40,80 vrátane DPH |
8/2018 | 02.12.2024 | 09.12.2024 | 6.2.2025 | |
20240286 | WEBY GROUP, s.r.o. Nižovec 2a, 960 01 Zvolen |
36046884 | ičf. 286/24 Prevádzkové služby webového sídla 12/2024 | 35,64 vrátane DPH |
6/2024 | 09.12.2024 | 10.12.2024 | 6.2.2025 | |
20240178 | Weby Group s.r.o. 96001 Zvolen, Nižovec 2a |
36046884 | ičf.178/24 prev.poplatok | 21,18 vrátane DPH |
6/2024 | 5.8.2024 | 22.08.2024 | 12.9.2024 | |
20240280 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | ičf. 280/24 Záloha na plyn CDR+RD 12/24 | 1590,00 vrátane DPH |
6/2023 | 03.12.2024 | 10.12.2024 | 6.2.2025 | |
20240170 | AVIMAR sro 94354 Svodín,Nemeckosvodínska cesta 869/34 |
47548924 | ičf.170/24 služby Po a BOZP 7/24 | 28,00 bez DPH |
6/2022 | 24.07.2024 | 29.07.2024 | 13.8.2024 | |
20240141 | AVIMAR sro 94354 Svodín,Nemeckosvodínska cesta 869/34 |
47548924 | ičf.141/24 služby PO a BOZP 6/24 | 28,00 vrátane DPH |
6/2022 | 24.6.2024 | 27.06.2024 | 24.7.2024 | |
20240112 | AVIMAR s.r.o. 94354 Svodín, Nemeckosvodínska cesta 869/34 |
47548924 | icf 112/24 za služby PO a BOZP 5/2024 | 28,00 vrátane DPH |
6/2022 | 20.5.2024 | 28.05.2024 | 17.6.2024 | |
20240299 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | ičf. 299/24 Nákup PHM z 09.12.24 | 15,09 vrátane DPH |
5611863329 | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 7.2.2025 | |
20240283 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | ičf. 283/24 Nákup PHM z 18.11.2024-29.11.2024 | 228,07 vrátane DPH |
5611863329 | 03.12.2024 | 09.12.2024 | 6.2.2025 | |
20240202 | RS HealthConsulting sro 940 02 Nové Zámky Pri Zúgove 10864/32 |
51035596 | ičf.202/24 zab.dohl.nad prac.p. 7.9.24-6.12.24 | 435,00 vrátane DPH |
5/2024 | 07.09.2024 | 13.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240143 | RS HeaolthConsulting sro 94002 Nové Zámky Pri Zúgove 10861/32 |
51035596 | ičf.143/24 služby na zab.dohľadu nad PP | 435,00 vrátane DPH |
5/2024 | 24.6.2024 | 27.06.2024 | 24.7.2024 | |
20240198 | Pavol Smrek 92210 Trebatice Horná ul.28/60 |
52172791 | ičf.198/24 rekonšt.kúpeľní sus2 a sus.1 | 22000 bez DPH |
4/2024 | 03.09.2024 | 25.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240291 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | ičf. 291/24 Vyúčtovanie elektriny RD | 239,69 vrátane DPH |
20/2023 | 11.12.2024 | 16.12.2024 | 6.2.2025 | |
20240282 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | ičf. 282/24 Preddavková platba za dodávku a distribúciu elektriny CDR 12/2024 | 404,00 vrátane DPH |
20/2023 | 03.12.2024 | 10.12.2024 | 6.2.2025 | |
20240281 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | ičf. 281/24 Preddavková platba za dodávku a distribúciu elektriny RD 12/24 | 39,00 vrátane DPH |
20/2023 | 03.12.2024 | 10.12.2024 | 6.2.2025 |