Faktúry 2024 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20240034   Školská jedáleň pri ZŠ Endre Adyho s VJM
94301 Štúrovo, Adyho 9
36110744  icf 34/24 strava-obedy detí za 1/24  120,60 
vrátane DPH
  č.20/2023  7.2.2024  16.02.2024  5.3.2024 
20240279   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  ičf. 279/24 Vodné a stočné za 12/24  280,00 
vrátane DPH
č. 2/2019    03.12.2024  10.12.2024  6.2.2025 
20240254   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  ičf. 254/24 Opakované dodávky vodné, stočné 11/24  280,00 
vrátane DPH
č. 2/2019    24.05.2024  13.11.2024  9.12.2024 
20240229   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  ičf. 229/24 Platby vodné, stočné, zrážky 01.04.-30.09.24  203,00 
vrátane DPH
č. 2/2019    08.10.2024  15.10.2024  9.12.2024 
20240226   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  ičf. 226/24 Záloha za vodné, stočné 10/24  280,00 
vrátane DPH
č. 2/2019    24.05.2024  08.10.2024  9.12.2024 
20240207   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Náb.za hydrocentrálou 4 94960 Nitra
36550949  ičf.207/24 predd.na vodné 9/24  280,00 
vrátane DPH
č.2/2019     10.09.2024  13.09.2024  17.10.2024 
20240183   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
940 01 Nové Zámky, Ľanová 17
36550949  ičf.183/24 pred.vodné a stočné 8/24  280,00 
vrátane DPH
č.2/2019    8.8.2024  14.08.2024  12.9.2024 
20240161   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
940 01 Nové Zámky, Ľanová 17
36550949  ičf.161/24 predd.za 7/24  280,00 
vrátane DPH
č.2/2019     08.07.2024  11.07.2024  13.8.2024 
20240132   Zvak
940 01 Nové Zámky, Ľanová 17
36550949  ičf. 132/24 platba za vodné a stočné  280,00 
vrátane DPH
č.2/2019    10.6.2024  13.06.2024  18.7.2024 
20240116   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
94960 Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4
36550949  icf 116/24 vyúčt. vodné a stočné 24.5.23-16.5.24  149,57 
vrátane DPH
2/2019    24.5.2024  31.05.2024  17.6.2024 
20240102   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
94960 Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4
36550949  icf 102/24 platba za vodné a stočné 4/24 CDR  280,00 
vrátane DPH
č. 2/2019    9.5.2024  13.05.2024  17.6.2024 
20240080   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
949360 Nitra,Nábrežie za hydrocentrálou 4
36550949  icf 80/24 platba za zrážky 1.1.-31.3.24  94,39 
vrátane DPH
č.2/2019    10.4.2024  18.04.2024  3.5.2024 
20240076   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
949360 Nitra,Nábrežie za hydrocentrálou 4
36550949  icf 76/24 platba za vodné a stočné 4/24 CDR  280,00 
vrátane DPH
č.2/2019    9.4.2024  12.04.2024  3.5.2024 
20240052   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
949360 Nitra,Nábrežie za hydrocentrálou 4
36550949  icf 52/24 platba za vodné a stočné 3/24 CDR  280,00 
vrátane DPH
č.2/2019    11.3.2024  14.03.2024  4.4.2024 
20240043   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
949360 Nitra,Nábrežie za hydrocentrálou 4
36550949  icf 43/24 platba za vodné a stočné 2/24   280,00 
vrátane DPH
č.2/2019    5.3.2024  06.03.2024  4.4.2024 
20240017   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
949360 Nitra,Nábrežie za hydrocentrálou 4
36550949  icf 17/2024 vyúčt. fakt. za 6.9.-31.12.23 -nedoplatok   117,48 
vrátane DPH
č.2/2019    19.1.2024  26.01.2024  4.3.2024 
20240008   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
94960 Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4
365509749  icf 8/24 platba za vodné a stočné 1/2024  280,00 
vrátane DPH
č.2/2019    10.01.2024  15.01.2024  23.1.2024 
20240300   Kristián Szabó
Gaštanova 1, 943 01 Štúrovo
37311204  ičf. 300/24 Regál, konferenčný stolík  138,00 
vrátane DPH
  51/2024  18.12.2024  20.12.2024  7.2.2025 
20240267   Mgr. Andrea Hudeková
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  ičf. 267/24 Supervízia dňa 11.11.2024  191,00 
vrátane DPH
  č. 39/2024  27.11.2024  28.11.2024  10.12.2024 
20240243   Mgr. Andrea Hudeková
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  ičf. 242/24 Supervízia dňa 21.10.2024  197,00 
vrátane DPH
  č. 37/2024  31.10.2024  04.11.2024  9.12.2024 
20240241   Mgr. Andrea Hudeková
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  ičf. 241/24 Supervízia dňa 24.09.2024  194,00 
vrátane DPH
  č. 32/2024  18.10.2024  23.10.2024  9.12.2024 
20240172   Mgr. Hudeková Andrea
91708 Trnava,Šafarikova 10
37849263  ičf.172/24 skup.supervízia 15.7.24  197,00 
bez DPH
  č.18/2024  26.07.2024  31.07.2024  13.8.2024 
20240165   Mgr. Hudeková Andrea
91708 Trnava,Šafarikova 10
37849263  ičf.165/24 supervízia 18.6.24  191,00 
bez DPH
  č.12/2024  15.07.2024  16.07.2024  13.8.2024 
20240137   Mgr. Hudeková Andrea
91708 Trnava,Šafarikova 10
37849263  ičf.137/24 supervízia 20.5.24  197,00 
vrátane DPH
  č.7/2024  14.6.2024  21.06.2024  24.7.2024 
20240115   Mgr. Hudeková Andrea
91708 Trnava, Šafárikova 10
37849263  icf 115/2024 supervízia dňa 22.4.2024  194,00 
vrátane DPH
  č. 7/2024  21.5.2024  28.05.2024  17.6.2024 
20240085   Mgr. Hudeková Andrea
91708 Trnava,Šafarikova 10
37849263  icf 85/2024 supervízia dňa 18.3.2024  197,00 
vrátane DPH
  č.3/2024  18.4.2024  25.04.2024  3.5.2024 
20240044   Mgr. Hudeková Andrea
91708 Trnava,Šafarikova 10
37849263  icf 44/2024 supervízia dňa 19.2.2024  191,00 
vrátane DPH
  č.1/2024  5.3.2024  13.03.2024  4.4.2024 
20240293   Školská jedáleň
Adyho 4, 943 01
37861077  ičf. 293/24 Odobraté obedy deti za 11/2024   254,60 
vrátane DPH
  21/2024  13.12.2024  16.12.2024  6.2.2025 
20240252   Školská jedáleň
Adyho 4, 943 01
37861077  ičf. 252/24 Obedy 01.10.2024-31.10.2024  260,60 
vrátane DPH
  č. 21/2024  06.11.2024  11.11.2024  9.12.2024 
20240231   Školská jedáleň
Adyho 4, 943 01
37861077  ičf. 231/24 Obedy za obdobie 01.09.2024-30.09.2024  264,60 
vrátane DPH
  č. 21/2024  08.10.2024  15.10.2024  9.12.2024 
20240151   Školská jedáleň
94301 Štúrovo, Adyho 4
37861077  ičf.151/24 stravné za 6/24  164,20 
bez DPH
    28.6.2024  09.07.2024  24.7.2024 
20240124   Školská jedáleň
943 01 Štúrovo Adyho 4
37861077  ičf.124/24 obedy deti za 5/24  202,40 
vrátane DPH
  č.23/2022  5.6.2024  12.06.2024  18.7.2024 
20240097   Školská jedáleň
94301 Štúrovo, Adyho 4
37861077  icf 97/24 obedy detí za 4/24  268,20 
vrátane DPH
  č. 23/2023  6.5.2024  13.05.2024  17.6.2024 
20240073   Školská jedáleň
94301 Štúrovo, Adyho 4
37861077  icf 74/24 obedy detí za 3/24  189,20 
vrátane DPH
  č.23/2023  5.4.2024  10.04.2024  3.5.2024 
20240058   Školská jedáleň
94301 Štúrovo, Adyho 4
37861077  icf 58/2024 obedy detí za 2/24  245,80 
vrátane DPH
  č.23/2023  12.3.2024  14.03.2024  4.4.2024 
20240024   Školská jedáleň
94301 Štúrovo, Adyho 4
37861077  icf 24/24 obedy detí za 1/24  229,20 
vrátane DPH
  č.23/2023  2.2.2024  08.02.2024  5.3.2024 
20240007   Školská jedáleň
94301 Štúrovo, Adyho 4
37861077  icf 7/24 obedy detí za 12/23  192,40 
vrátane DPH
  č.23/2023  05.01.2024  15.01.2024  23.1.2024 
20240285   Ákos Matuška - DERAT P&M
Jesenského 74, 943 01 Štúrovo
41089171  ičf. 285/24 Deratizačné práce  258,00 
vrátane DPH
  44/2024  04.12.2024  10.12.2024  6.2.2025 
20240201   Ákos Matuška-Derat PaM
94301 Štúrovo,Jesenského 74
41089171  ičf.201/24 deratizačné práce   48,00 
vrátane DPH
  č.29/2024  04.09.2024  13.09.2024  17.10.2024 
20240302   Lengyel Ttibor
Hasičská 8, 943 01 Štúrovo
41090152  ičf. 302/24 Interier. práce v CDR  3939,70 
vrátane DPH
  49/2024  20.12.2024  27.12.2024  7.2.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť