
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 81104 Bratislava, Gorazdova 20 |
30775302 | ičf 21/24 strava v ŠJ pre dieťa za 1/24 | 117,90 vrátane DPH |
č.22/2023 | 30.1.2024 | 08.02.2024 | 5.3.2024 | |
20240020 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 81104 Bratislava, Gorazdova 20 |
30775302 | icf 20/24 za ubytovanie dieťaťa za 1/24 | 58,00 vrátane DPH |
č. 21/2023 | 30.1.2024 | 07.02.2024 | 5.3.2024 | |
20240019 | Odborné učilište 95151 Nová Ves nad Živatou, Hviezdoslavova 68 |
00500801 | icf 19/2024 strava detí za 1/2024 | 119,95 vrátane DPH |
č. 28/2023 | 22.1.2024 | 31.01.2024 | 4.3.2024 | |
20240018 | Stredoslovenská energetika a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | icf 18/24 preplatok- el.en. za 12/2023 | -118,70 vrátane DPH |
19.1.2024 | 18.01.2024 | 4.3.2024 | ||
20240014 | AVIMAR sro 94354 Svodín,Nemeckosvodínska cesta 869/34 |
47548924 | icf 14/24 za služby PO a BOZP 1/2024 | 28,00 vrátane DPH |
18.01.2024 | 26.01.2024 | 4.3.2024 | ||
20240012 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 82104 Bratislava-Ružinov,Ivánska cesta 30/B, |
50060872 | icf 12/2024 vyúčtovanie plynu za 1.5.-31.12.2024 | -3743,58 bez DPH |
11.01.2024 | 05.02.2024 | 4.3.2024 | ||
20240011 | Orange Slovakia a.s. 82108 Bratislava, Metodová 8 |
35697270 | icf 11/24 paušál MT za 8.1-7.2.2024 | 73,66 vrátane DPH |
10.01.2024 | 15.01.2024 | 23.1.2024 | ||
20240010 | SSE a.s. 01047 Žilina,Pri Rajčianske 8591/4B |
51865467 | icf 10/24 vyúčt. el.en. 11-12/23 RD Jesenského 62 | -69,00 vrátane DPH |
10.01.2024 | 16.01.2024 | 23.1.2024 | ||
20240007 | Školská jedáleň 94301 Štúrovo, Adyho 4 |
37861077 | icf 7/24 obedy detí za 12/23 | 192,40 vrátane DPH |
č.23/2023 | 05.01.2024 | 15.01.2024 | 23.1.2024 | |
20240004 | Slovak Telekom, a.s. 81762 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | icf 4/24 telef. poplatky za 12/2023 | 40,13 vrátane DPH |
04.01.2024 | 15.01.2024 | 23.1.2024 | ||
20240003 | Tanečné konzervat. E.Jaczovej 81104 Bratislava, Gorazdova 20 |
30775302 | icf 3/24 strava v ŠJ pre dieťa za 12/23 | 100,05 vrátane DPH |
č.22/2023 | 02.01.2024 | 08.01.2024 | 23.1.2024 | |
20240274 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | ičf. 274/24 Telef. poplatky za 12/2024 | 40,99 vrátane DPH |
10/2017, 12/2017 | 03.12.2024 | 09.12.2024 | 6.2.2025 | |
20240176 | Slovak Telekom, a.s. 81782 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | ičf.176/24 telef.popl.8/24 | 40,99 bez DPH |
10/2017, 12/2017 | 05.8.2024 | 07.08.2024 | 12.9.2024 | |
20240154 | Slovak Telekom, a.s. 81782 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | ičf.154/24 telef.popl. za 7/24 | 40,99 vrátane DPH |
10/2017, 12/2017 | 01.07.2024 | 10.07.2024 | 13.8.2024 | |
20240121 | Slovak Telekom, a.s. 81782 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | ičf 121/24 telef.popl.5/24 | 40,99 vrátane DPH |
10/2017, 12/2017 | 13.06.2024 | 18.7.2024 | ||
20240120 | Slovak Telekom, a.s. 81782 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | ičf 120/24 telef.popl.6/24 | 59,11 vrátane DPH |
10/2017, 12/2017 | 4.6.2024 | 20.06.2024 | 18.7.2024 | |
20240098 | Slovak Telekom, a.s. 81762 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | icf 98/24 telef. poplatky za 4/2024 | 40,99 vrátane DPH |
10/2017, 12/2017 | 6.5.2024 | 16.05.2024 | 17.6.2024 | |
20240270 | MultiGo s.r.o. č. 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | ičf. 270/24 Garantovaný mesačný servis P2 | 36,00 vrátane DPH |
10/2024 | 02.12.2024 | 10.12.2024 | 6.2.2025 | |
20240288 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | ičf. 288/24 Paušál MT 08.12.2024-07.01.2025 | 74,59 vrátane DPH |
16/2022, 17/2022, 18/2022 | 10.12.2024 | 12.12.2024 | 6.2.2025 | |
20240108 | Orange Slovensko, a.s. 82108 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | icf 108/24 paušal MT za 8.5-7.6.2024 | 78,10 vrátane DPH |
16/2022, 17/2022, 18/2022 | 10.5.2024 | 27.05.2024 | 17.6.2024 | |
20240116 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 94960 Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4 |
36550949 | icf 116/24 vyúčt. vodné a stočné 24.5.23-16.5.24 | 149,57 vrátane DPH |
2/2019 | 24.5.2024 | 31.05.2024 | 17.6.2024 | |
20240291 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | ičf. 291/24 Vyúčtovanie elektriny RD | 239,69 vrátane DPH |
20/2023 | 11.12.2024 | 16.12.2024 | 6.2.2025 | |
20240282 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | ičf. 282/24 Preddavková platba za dodávku a distribúciu elektriny CDR 12/2024 | 404,00 vrátane DPH |
20/2023 | 03.12.2024 | 10.12.2024 | 6.2.2025 | |
20240281 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | ičf. 281/24 Preddavková platba za dodávku a distribúciu elektriny RD 12/24 | 39,00 vrátane DPH |
20/2023 | 03.12.2024 | 10.12.2024 | 6.2.2025 | |
20240114 | Stredoslovenská energetika, a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | icf 114/24 vyúčt. el. en. za 4/24 | -2,33 vrátane DPH |
20/2023 | 21.5.2024 | 17.05.2024 | 17.6.2024 | |
20240096 | Stredoslovenská energetika, a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | icf 96/24 vyúčt. el.en. za 3/24 - doplatok | 49,67 vrátane DPH |
20/2023 | 6.5.2024 | 07.05.2024 | 17.6.2024 | |
20240198 | Pavol Smrek 92210 Trebatice Horná ul.28/60 |
52172791 | ičf.198/24 rekonšt.kúpeľní sus2 a sus.1 | 22000 bez DPH |
4/2024 | 03.09.2024 | 25.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240202 | RS HealthConsulting sro 940 02 Nové Zámky Pri Zúgove 10864/32 |
51035596 | ičf.202/24 zab.dohl.nad prac.p. 7.9.24-6.12.24 | 435,00 vrátane DPH |
5/2024 | 07.09.2024 | 13.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240143 | RS HeaolthConsulting sro 94002 Nové Zámky Pri Zúgove 10861/32 |
51035596 | ičf.143/24 služby na zab.dohľadu nad PP | 435,00 vrátane DPH |
5/2024 | 24.6.2024 | 27.06.2024 | 24.7.2024 | |
20240299 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | ičf. 299/24 Nákup PHM z 09.12.24 | 15,09 vrátane DPH |
5611863329 | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 7.2.2025 | |
20240283 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | ičf. 283/24 Nákup PHM z 18.11.2024-29.11.2024 | 228,07 vrátane DPH |
5611863329 | 03.12.2024 | 09.12.2024 | 6.2.2025 | |
20240170 | AVIMAR sro 94354 Svodín,Nemeckosvodínska cesta 869/34 |
47548924 | ičf.170/24 služby Po a BOZP 7/24 | 28,00 bez DPH |
6/2022 | 24.07.2024 | 29.07.2024 | 13.8.2024 | |
20240141 | AVIMAR sro 94354 Svodín,Nemeckosvodínska cesta 869/34 |
47548924 | ičf.141/24 služby PO a BOZP 6/24 | 28,00 vrátane DPH |
6/2022 | 24.6.2024 | 27.06.2024 | 24.7.2024 | |
20240112 | AVIMAR s.r.o. 94354 Svodín, Nemeckosvodínska cesta 869/34 |
47548924 | icf 112/24 za služby PO a BOZP 5/2024 | 28,00 vrátane DPH |
6/2022 | 20.5.2024 | 28.05.2024 | 17.6.2024 | |
20240280 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | ičf. 280/24 Záloha na plyn CDR+RD 12/24 | 1590,00 vrátane DPH |
6/2023 | 03.12.2024 | 10.12.2024 | 6.2.2025 | |
20240286 | WEBY GROUP, s.r.o. Nižovec 2a, 960 01 Zvolen |
36046884 | ičf. 286/24 Prevádzkové služby webového sídla 12/2024 | 35,64 vrátane DPH |
6/2024 | 09.12.2024 | 10.12.2024 | 6.2.2025 | |
20240178 | Weby Group s.r.o. 96001 Zvolen, Nižovec 2a |
36046884 | ičf.178/24 prev.poplatok | 21,18 vrátane DPH |
6/2024 | 5.8.2024 | 22.08.2024 | 12.9.2024 | |
20240269 | osobnyudaj.sk,s.r.o., DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | ičf. 269/24 Výkon zodpovednej osoby za 12/2024 | 40,80 vrátane DPH |
8/2018 | 02.12.2024 | 09.12.2024 | 6.2.2025 | |
20240196 | Slovak Telekom, a.s. 81782 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | ičf.196/24 int.pol.9/24 | 59,11 vrátane DPH |
8/2020 | 03.09.2024 | 04.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240175 | Slovak Telekom, a.s. 81782 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | ičf.175/24 int.popl.8/24 | 55,48 bez DPH |
8/2020 | 05.8.2024 | 07.08.2024 | 12.9.2024 |