
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240049 | Slovak Telekom, a.s. 81782 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | icf 49/24 prístup internetu za 2/24 | 59,11 bez DPH |
č. 8/2020 | 5.3.2024 | 20.03.2024 | 4.4.2024 | |
| 20240266 | AVIMAR s.r.o. Nemeckosvodínská cesta 869/34, 943 54 Svodín |
47548924 | ičf. 266/24 Služby PO, BOZP a CO - november 2024 | 58,00 vrátane DPH |
č. 9/2024 | 25.11.2024 | 26.11.2024 | 10.12.2024 | |
| 20240242 | AVIMAR s.r.o. Nemeckosvodínská cesta 869/34, 943 54 Svodín |
47548924 | ičf. 242/24 Služby PO, BOZP a CO za 10/2024 | 58,00 vrátane DPH |
č. 9/2024 | 21.10.2024 | 23.10.2024 | 9.12.2024 | |
| 20240184 | Orange Slovakia a.s. 82108 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | ičf.184/24 telef.popl. | 78,85 vrátane DPH |
č.14-15-16/2019 | 12.8.2024 | 14.08.2024 | 12.9.2024 | |
| 20240210 | Orange Slovakia a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | ičf.210/24 telef.popl.9/24 | 73,55 vrátane DPH |
č.14-15-16/2019 | 11.09.2024 | 13.09.2024 | 17.10.2024 | |
| 20240163 | Orange Slovakia a.s. 82108 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | ičf.163/24 telef.popl. | 80,26 vrátane DPH |
č.14-15-16/2019 | 10.07.2024 | 22.07.2024 | 13.8.2024 | |
| 20240134 | Orange Slovakia a.s. 82108 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | ičf.134/24 telef.popl. | 77,50 vrátane DPH |
č.14-15-16/2019 | 10.6.2024 | 27.06.2024 | 18.7.2024 | |
| 20240197 | Slovak Telekom, a.s. 81782 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | ičf.197/24 telef.popl.9/24 | 40,99 vrátane DPH |
č.181641/1/24 | 03.09.2024 | 04.09.2024 | 17.10.2024 | |
| 20240195 | SSE a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | ičf.195/24 nedopl.za 7/24 | 29,03 vrátane DPH |
č.181641/1/24 | 03.09.2024 | 04.09.2024 | 17.10.2024 | |
| 20240159 | SSE a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | ičf.159/24 pred.za elekt.enerf.7/24 | 404,00 bez DPH |
č.181641/1/24 | 08.07.2024 | 11.07.2024 | 13.8.2024 | |
| 20240158 | SSE a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | ičf.158/24 predd.za el.energ.7/24 | 39,00 vrátane DPH |
č.181641/1/24 | 08.07.2024 | 11.07.2024 | 13.8.2024 | |
| 20240204 | SSE a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | ičf.204/24 elekt.9/24 | 393,00 vrátane DPH |
č.181641/1/24 | 10.09.2024 | 13.09.2024 | 17.10.2024 | |
| 20240181 | SSE a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | ičf.181/24 pred.el.en.8/24 | 404,00 vrátane DPH |
č.181641/1/24 | 8.8.2024 | 14.08.2024 | 12.9.2024 | |
| 20240180 | SSE a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | ičf.180/24 predl.elek.8/24 | 39,00 vrátane DPH |
č.181641/1/24 | 8.8.2024 | 14.08.2024 | 12.9.2024 | |
| 20240129 | SSE a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | ičf.129/24 pred.plat.za elekt.energiu | 39,00 vrátane DPH |
č.181641/1/24 | 10.6.2024 | 13.06.2024 | 18.7.2024 | |
| 20240111 | Slovnaft a.s. 82412 Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | icf 111/24 nákup PHM z 9-10.5., 13-14.5.2024 | 110,15 vrátane DPH |
č.181641/1/24 | 20.5.2024 | 28.05.2024 | 17.6.2024 | |
| 20240104 | Stredoslovenská energetika, a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | icf 104/24 predd.plat. za dodo. el.en. 5/24 -RD | 39,00 vrátane DPH |
č.181641/1/24 | 9.5.2024 | 13.05.2024 | 17.6.2024 | |
| 20240209 | SSE a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | ičf.209/24 nedopl.8/24 | 37,08 vrátane DPH |
č.181641124 | 11.09.2024 | 13.09.2024 | 17.10.2024 | |
| 20240206 | SSE a.s. 010 47 Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | ičf.206/24 pred.elektrinu 9/24 | 39,00 vrátane DPH |
č.181641124 | 10.09.2024 | 13.09.2024 | 17.10.2024 | |
| 20240027 | Stredoslovenská energetika a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | icf 27/24 pred.plat.za dod.el.en. 2/24 - RD | 39,00 vrátane DPH |
č.181641124 | 2.2.2024 | 12.02.2024 | 5.3.2024 | |
| 20240207 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Náb.za hydrocentrálou 4 94960 Nitra |
36550949 | ičf.207/24 predd.na vodné 9/24 | 280,00 vrátane DPH |
č.2/2019 | 10.09.2024 | 13.09.2024 | 17.10.2024 | |
| 20240161 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 940 01 Nové Zámky, Ľanová 17 |
36550949 | ičf.161/24 predd.za 7/24 | 280,00 vrátane DPH |
č.2/2019 | 08.07.2024 | 11.07.2024 | 13.8.2024 | |
| 20240183 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 940 01 Nové Zámky, Ľanová 17 |
36550949 | ičf.183/24 pred.vodné a stočné 8/24 | 280,00 vrátane DPH |
č.2/2019 | 8.8.2024 | 14.08.2024 | 12.9.2024 | |
| 20240132 | Zvak 940 01 Nové Zámky, Ľanová 17 |
36550949 | ičf. 132/24 platba za vodné a stočné | 280,00 vrátane DPH |
č.2/2019 | 10.6.2024 | 13.06.2024 | 18.7.2024 | |
| 20240080 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 949360 Nitra,Nábrežie za hydrocentrálou 4 |
36550949 | icf 80/24 platba za zrážky 1.1.-31.3.24 | 94,39 vrátane DPH |
č.2/2019 | 10.4.2024 | 18.04.2024 | 3.5.2024 | |
| 20240076 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 949360 Nitra,Nábrežie za hydrocentrálou 4 |
36550949 | icf 76/24 platba za vodné a stočné 4/24 CDR | 280,00 vrátane DPH |
č.2/2019 | 9.4.2024 | 12.04.2024 | 3.5.2024 | |
| 20240052 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 949360 Nitra,Nábrežie za hydrocentrálou 4 |
36550949 | icf 52/24 platba za vodné a stočné 3/24 CDR | 280,00 vrátane DPH |
č.2/2019 | 11.3.2024 | 14.03.2024 | 4.4.2024 | |
| 20240043 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 949360 Nitra,Nábrežie za hydrocentrálou 4 |
36550949 | icf 43/24 platba za vodné a stočné 2/24 | 280,00 vrátane DPH |
č.2/2019 | 5.3.2024 | 06.03.2024 | 4.4.2024 | |
| 20240017 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 949360 Nitra,Nábrežie za hydrocentrálou 4 |
36550949 | icf 17/2024 vyúčt. fakt. za 6.9.-31.12.23 -nedoplatok | 117,48 vrátane DPH |
č.2/2019 | 19.1.2024 | 26.01.2024 | 4.3.2024 | |
| 20240008 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 94960 Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 |
365509749 | icf 8/24 platba za vodné a stočné 1/2024 | 280,00 vrátane DPH |
č.2/2019 | 10.01.2024 | 15.01.2024 | 23.1.2024 | |
| 20240194 | SBS EuroSecurity s.r.o. 94301 Štúrovo, Sv. Štefana č. 79 |
47235080 | ičf.194/24 za ochr.maj.8/24 | 48,00 vrátane DPH |
č.2/2022 | 02.09.2024 | 04.09.2024 | 17.10.2024 | |
| 20240173 | SBS EuroSecurity s.r.o. |
47235080 | ičf.173/24 ochl.maj.7/24 | 48,00 vrátane DPH |
č.2/2022 | 01.08.2024 | 07.08.2024 | 12.9.2024 | |
| 20240152 | SBS EuroSecurity s.r.o. 94301 Štúrovo, Sv. Štefana č. 79 |
47235080 | ičf.152/24 ochr.maj.6/24 | 48,00 vrátane DPH |
č.2/2022 | 01.07.2024 | 04.07.2024 | 13.8.2024 | |
| 20240118 | SBS EuroSecurity s.r.o. 94301 Štúrovo, Sv. Štefana č. 79 |
47235080 | icf.118/24 za ochr.majetku 5/2024 | 48,00 vrátane DPH |
č.2/2022 | 03.06.2024 | 05.06.2024 | 15.7.2024 | |
| 20240067 | SBS EuroSecurity s.r.o. 94301 Štúrovo, Sv. Štefana č. 79 |
47235080 | icf 67/24 za ochranu majetku 3/24 | 48,00 vrátane DPH |
č.2/2022 | 3.4.2024 | 04.04.2024 | 4.4.2024 | |
| 20240042 | SBS EuroSecurity s.r.o. 94301 Štúrovo, Sv. Štefana č. 79 |
47235080 | icf 42/24 za ochranu majetku 2/24 | 48,00 vrátane DPH |
č.2/2022 | 1.3.2024 | 05.03.2024 | 4.4.2024 | |
| 20240022 | SBS EuroSecurity s.r.o. 94301 Štúrovo, Sv. Štefana č. 79 |
47235080 | icf 22/24 za ochranu majetku 2/24 | 48,00 vrátane DPH |
č.2/2022 | 1.2.2024 | 07.02.2024 | 5.3.2024 | |
| 20240001 | SBS EuroSecurity s.r.o. 94301 Štúrovo, Sv. Štefana č.79 |
47235080 | icf 1/24 za ochranu majetku 12/23 | 48,00 vrátane DPH |
č.2/2022 | 02.01.2024 | 05.01.2024 | 23.1.2024 | |
| 20240212 | MULTIGo sro 94357 Kamenín č.580 |
47563044 | ičf.212/24 mes.servis 9/24 + toner | 121,00 bez DPH |
č.4/2022 | 16.09.2024 | 25.09.2024 | 17.10.2024 | |
| 20240211 | MULTIGo sro 94357 Kamenín. č 580 |
47563044 | ičf.211/24 mes.servis 8/24 | 36,00 bez DPH |
č.4/2022 | 13.09.2024 | 25.09.2024 | 17.10.2024 |