Faktúry 2024 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20240049   Slovak Telekom, a.s.
81782 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  icf 49/24 prístup internetu za 2/24  59,11 
bez DPH
č. 8/2020    5.3.2024  20.03.2024  4.4.2024 
20240266   AVIMAR s.r.o.
Nemeckosvodínská cesta 869/34, 943 54 Svodín
47548924  ičf. 266/24 Služby PO, BOZP a CO - november 2024  58,00 
vrátane DPH
č. 9/2024    25.11.2024  26.11.2024  10.12.2024 
20240242   AVIMAR s.r.o.
Nemeckosvodínská cesta 869/34, 943 54 Svodín
47548924  ičf. 242/24 Služby PO, BOZP a CO za 10/2024  58,00 
vrátane DPH
č. 9/2024    21.10.2024  23.10.2024  9.12.2024 
20240184   Orange Slovakia a.s.
82108 Bratislava, Metodova 8
35697270  ičf.184/24 telef.popl.  78,85 
vrátane DPH
č.14-15-16/2019     12.8.2024  14.08.2024  12.9.2024 
20240210   Orange Slovakia a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8
35697270  ičf.210/24 telef.popl.9/24  73,55 
vrátane DPH
č.14-15-16/2019    11.09.2024  13.09.2024  17.10.2024 
20240163   Orange Slovakia a.s.
82108 Bratislava, Metodova 8
35697270  ičf.163/24 telef.popl.   80,26 
vrátane DPH
č.14-15-16/2019    10.07.2024  22.07.2024  13.8.2024 
20240134   Orange Slovakia a.s.
82108 Bratislava, Metodova 8
35697270  ičf.134/24 telef.popl.  77,50 
vrátane DPH
č.14-15-16/2019    10.6.2024  27.06.2024  18.7.2024 
20240197   Slovak Telekom, a.s.
81782 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  ičf.197/24 telef.popl.9/24  40,99 
vrátane DPH
č.181641/1/24     03.09.2024  04.09.2024  17.10.2024 
20240195   SSE a.s.
01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48
51865467  ičf.195/24 nedopl.za 7/24  29,03 
vrátane DPH
č.181641/1/24     03.09.2024  04.09.2024  17.10.2024 
20240159   SSE a.s.
01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48
51865467  ičf.159/24 pred.za elekt.enerf.7/24  404,00 
bez DPH
č.181641/1/24     08.07.2024  11.07.2024  13.8.2024 
20240158   SSE a.s.
01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48
51865467  ičf.158/24 predd.za el.energ.7/24  39,00 
vrátane DPH
č.181641/1/24     08.07.2024  11.07.2024  13.8.2024 
20240204   SSE a.s.
01047 Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B
51865467  ičf.204/24 elekt.9/24  393,00 
vrátane DPH
č.181641/1/24    10.09.2024  13.09.2024  17.10.2024 
20240181   SSE a.s.
01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48
51865467  ičf.181/24 pred.el.en.8/24  404,00 
vrátane DPH
č.181641/1/24    8.8.2024  14.08.2024  12.9.2024 
20240180   SSE a.s.
01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48
51865467  ičf.180/24 predl.elek.8/24  39,00 
vrátane DPH
č.181641/1/24    8.8.2024  14.08.2024  12.9.2024 
20240129   SSE a.s.
01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48
51865467  ičf.129/24 pred.plat.za elekt.energiu  39,00 
vrátane DPH
č.181641/1/24    10.6.2024  13.06.2024  18.7.2024 
20240111   Slovnaft a.s.
82412 Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  icf 111/24 nákup PHM z 9-10.5., 13-14.5.2024  110,15 
vrátane DPH
č.181641/1/24    20.5.2024  28.05.2024  17.6.2024 
20240104   Stredoslovenská energetika, a.s.
01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48
51865467  icf 104/24 predd.plat. za dodo. el.en. 5/24 -RD  39,00 
vrátane DPH
č.181641/1/24    9.5.2024  13.05.2024  17.6.2024 
20240209   SSE a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51865467  ičf.209/24 nedopl.8/24  37,08 
vrátane DPH
č.181641124    11.09.2024  13.09.2024  17.10.2024 
20240206   SSE a.s.
010 47 Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B
51865467  ičf.206/24 pred.elektrinu 9/24  39,00 
vrátane DPH
č.181641124    10.09.2024  13.09.2024  17.10.2024 
20240027   Stredoslovenská energetika a.s.
01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48
51865467  icf 27/24 pred.plat.za dod.el.en. 2/24 - RD  39,00 
vrátane DPH
č.181641124    2.2.2024  12.02.2024  5.3.2024 
20240207   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Náb.za hydrocentrálou 4 94960 Nitra
36550949  ičf.207/24 predd.na vodné 9/24  280,00 
vrátane DPH
č.2/2019     10.09.2024  13.09.2024  17.10.2024 
20240161   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
940 01 Nové Zámky, Ľanová 17
36550949  ičf.161/24 predd.za 7/24  280,00 
vrátane DPH
č.2/2019     08.07.2024  11.07.2024  13.8.2024 
20240183   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
940 01 Nové Zámky, Ľanová 17
36550949  ičf.183/24 pred.vodné a stočné 8/24  280,00 
vrátane DPH
č.2/2019    8.8.2024  14.08.2024  12.9.2024 
20240132   Zvak
940 01 Nové Zámky, Ľanová 17
36550949  ičf. 132/24 platba za vodné a stočné  280,00 
vrátane DPH
č.2/2019    10.6.2024  13.06.2024  18.7.2024 
20240080   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
949360 Nitra,Nábrežie za hydrocentrálou 4
36550949  icf 80/24 platba za zrážky 1.1.-31.3.24  94,39 
vrátane DPH
č.2/2019    10.4.2024  18.04.2024  3.5.2024 
20240076   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
949360 Nitra,Nábrežie za hydrocentrálou 4
36550949  icf 76/24 platba za vodné a stočné 4/24 CDR  280,00 
vrátane DPH
č.2/2019    9.4.2024  12.04.2024  3.5.2024 
20240052   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
949360 Nitra,Nábrežie za hydrocentrálou 4
36550949  icf 52/24 platba za vodné a stočné 3/24 CDR  280,00 
vrátane DPH
č.2/2019    11.3.2024  14.03.2024  4.4.2024 
20240043   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
949360 Nitra,Nábrežie za hydrocentrálou 4
36550949  icf 43/24 platba za vodné a stočné 2/24   280,00 
vrátane DPH
č.2/2019    5.3.2024  06.03.2024  4.4.2024 
20240017   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
949360 Nitra,Nábrežie za hydrocentrálou 4
36550949  icf 17/2024 vyúčt. fakt. za 6.9.-31.12.23 -nedoplatok   117,48 
vrátane DPH
č.2/2019    19.1.2024  26.01.2024  4.3.2024 
20240008   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
94960 Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4
365509749  icf 8/24 platba za vodné a stočné 1/2024  280,00 
vrátane DPH
č.2/2019    10.01.2024  15.01.2024  23.1.2024 
20240194   SBS EuroSecurity s.r.o.
94301 Štúrovo, Sv. Štefana č. 79
47235080  ičf.194/24 za ochr.maj.8/24  48,00 
vrátane DPH
č.2/2022    02.09.2024  04.09.2024  17.10.2024 
20240173   SBS EuroSecurity s.r.o.
47235080  ičf.173/24 ochl.maj.7/24   48,00 
vrátane DPH
č.2/2022    01.08.2024  07.08.2024  12.9.2024 
20240152   SBS EuroSecurity s.r.o.
94301 Štúrovo, Sv. Štefana č. 79
47235080  ičf.152/24 ochr.maj.6/24   48,00 
vrátane DPH
č.2/2022     01.07.2024  04.07.2024  13.8.2024 
20240118   SBS EuroSecurity s.r.o.
94301 Štúrovo, Sv. Štefana č. 79
47235080  icf.118/24 za ochr.majetku 5/2024  48,00 
vrátane DPH
č.2/2022    03.06.2024  05.06.2024  15.7.2024 
20240067   SBS EuroSecurity s.r.o.
94301 Štúrovo, Sv. Štefana č. 79
47235080  icf 67/24 za ochranu majetku 3/24  48,00 
vrátane DPH
č.2/2022    3.4.2024  04.04.2024  4.4.2024 
20240042   SBS EuroSecurity s.r.o.
94301 Štúrovo, Sv. Štefana č. 79
47235080  icf 42/24 za ochranu majetku 2/24  48,00 
vrátane DPH
č.2/2022    1.3.2024  05.03.2024  4.4.2024 
20240022   SBS EuroSecurity s.r.o.
94301 Štúrovo, Sv. Štefana č. 79
47235080  icf 22/24 za ochranu majetku 2/24  48,00 
vrátane DPH
č.2/2022    1.2.2024  07.02.2024  5.3.2024 
20240001   SBS EuroSecurity s.r.o.
94301 Štúrovo, Sv. Štefana č.79
47235080  icf 1/24 za ochranu majetku 12/23  48,00 
vrátane DPH
č.2/2022    02.01.2024  05.01.2024  23.1.2024 
20240212   MULTIGo sro
94357 Kamenín č.580
47563044  ičf.212/24 mes.servis 9/24 + toner  121,00 
bez DPH
č.4/2022    16.09.2024  25.09.2024  17.10.2024 
20240211   MULTIGo sro
94357 Kamenín. č 580
47563044  ičf.211/24 mes.servis 8/24  36,00 
bez DPH
č.4/2022    13.09.2024  25.09.2024  17.10.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť