
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240151 | Školská jedáleň 94301 Štúrovo, Adyho 4 |
37861077 | ičf.151/24 stravné za 6/24 | 164,20 bez DPH |
28.6.2024 | 09.07.2024 | 24.7.2024 | ||
20240152 | SBS EuroSecurity s.r.o. 94301 Štúrovo, Sv. Štefana č. 79 |
47235080 | ičf.152/24 ochr.maj.6/24 | 48,00 vrátane DPH |
č.2/2022 | 01.07.2024 | 04.07.2024 | 13.8.2024 | |
20240154 | Slovak Telekom, a.s. 81782 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | ičf.154/24 telef.popl. za 7/24 | 40,99 vrátane DPH |
10/2017, 12/2017 | 01.07.2024 | 10.07.2024 | 13.8.2024 | |
20240155 | Slovak Telekom, a.s. 81782 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | ičf.155/24 píst.na internet 7/24 | 59,11 vrátane DPH |
č. 8/2020 | 04.07.2024 | 22.07.2024 | 13.8.2024 | |
20240156 | Slovnaft a.s. 82412 Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | ičf.156/24 nákup PHM 6/24 | 222,63 vrátane DPH |
č.5611863329 | 04.07.2024 | 22.07.2024 | 13.8.2024 | |
20240157 | SOŠ stavebná 94001 Nové Zámky, Nitrianská cesta 61 |
00893421 | ičf.157/24 strava za 6/24 | 106,60 bez DPH |
č.19/2023 | 08.07.2024 | 10.07.2024 | 13.8.2024 | |
20240158 | SSE a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | ičf.158/24 predd.za el.energ.7/24 | 39,00 vrátane DPH |
č.181641/1/24 | 08.07.2024 | 11.07.2024 | 13.8.2024 | |
20240159 | SSE a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | ičf.159/24 pred.za elekt.enerf.7/24 | 404,00 bez DPH |
č.181641/1/24 | 08.07.2024 | 11.07.2024 | 13.8.2024 | |
20240161 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 940 01 Nové Zámky, Ľanová 17 |
36550949 | ičf.161/24 predd.za 7/24 | 280,00 vrátane DPH |
č.2/2019 | 08.07.2024 | 11.07.2024 | 13.8.2024 | |
20240163 | Orange Slovakia a.s. 82108 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | ičf.163/24 telef.popl. | 80,26 vrátane DPH |
č.14-15-16/2019 | 10.07.2024 | 22.07.2024 | 13.8.2024 | |
20240164 | MULTIGo sro 94357 Kamenín č. 580 |
47563044 | ičf.164/24 gar.mes.servis 7/24 | 36,00 bez DPH |
č.4/2022 | 15.07.2024 | 22.07.2024 | 13.8.2024 | |
20240165 | Mgr. Hudeková Andrea 91708 Trnava,Šafarikova 10 |
37849263 | ičf.165/24 supervízia 18.6.24 | 191,00 bez DPH |
č.12/2024 | 15.07.2024 | 16.07.2024 | 13.8.2024 | |
20240166 | Ladislav Tapló 94366 Chľaba č.53 |
41091540 | ičf.166/24 vým.prac.dosky SUS č1 | 330,00 bez DPH |
16.07.2024 | 22.07.2024 | 13.8.2024 | ||
20240167 | Ladislav Tapló 94366 Chľaba č.53 |
41091540 | ičf.167/24 výmena prac.dosky v SUS.2 | 330,00 bez DPH |
16.07.2024 | 22.07.2024 | 13.8.2024 | ||
20240168 | Stredoslovenská energetika a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | ičf.168/24 prepl. elektr. | 33,82 bez DPH |
č.7/2020 | 16.07.2024 | 16.07.2024 | 13.8.2024 | |
20240169 | Slovnaft a.s. 82412 Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | ičf.169/24 nákup PHM 2.7.24 | 18,09 vrátane DPH |
č.5611863329 | 22.07.2024 | 29.07.2024 | 13.8.2024 | |
20240170 | AVIMAR sro 94354 Svodín,Nemeckosvodínska cesta 869/34 |
47548924 | ičf.170/24 služby Po a BOZP 7/24 | 28,00 bez DPH |
6/2022 | 24.07.2024 | 29.07.2024 | 13.8.2024 | |
20240171 | AVIMAR sro 94354 Svodín,Nemeckosvodínska cesta 869/34 |
47548924 | ičf.171/27 služby. CO 7/24 | 20,00 bez DPH |
č.6/2022 | 24.07.2024 | 29.07.2024 | 13.8.2024 | |
20240172 | Mgr. Hudeková Andrea 91708 Trnava,Šafarikova 10 |
37849263 | ičf.172/24 skup.supervízia 15.7.24 | 197,00 bez DPH |
č.18/2024 | 26.07.2024 | 31.07.2024 | 13.8.2024 | |
20240173 | SBS EuroSecurity s.r.o. |
47235080 | ičf.173/24 ochl.maj.7/24 | 48,00 vrátane DPH |
č.2/2022 | 01.08.2024 | 07.08.2024 | 12.9.2024 | |
20240174 | osobnyudaj.sk 04001 Košice, Námestie osloboditeľov 3/A |
50528041 | ičf.174/24 výkon ZO 8/24 | 40,80 vrátane DPH |
ZO/2018A15713 | 01.08.2024 | 07.08.2024 | 12.9.2024 | |
20240175 | Slovak Telekom, a.s. 81782 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | ičf.175/24 int.popl.8/24 | 55,48 bez DPH |
8/2020 | 05.8.2024 | 07.08.2024 | 12.9.2024 | |
20240176 | Slovak Telekom, a.s. 81782 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | ičf.176/24 telef.popl.8/24 | 40,99 bez DPH |
10/2017, 12/2017 | 05.8.2024 | 07.08.2024 | 12.9.2024 | |
20240177 | Adrián Tolgyesi 943 01 Štúrovo, Agátová 17 |
41091230 | ičf.177/24 kamer.systém | 1446,00 vrátane DPH |
19/2024 | 5.8.2024 | 20.08.2024 | 12.9.2024 | |
20240178 | Weby Group s.r.o. 96001 Zvolen, Nižovec 2a |
36046884 | ičf.178/24 prev.poplatok | 21,18 vrátane DPH |
6/2024 | 5.8.2024 | 22.08.2024 | 12.9.2024 | |
20240179 | Slovnaft a.s. 82412 Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | ičf.179/24 nákup PHM | 98,09 vrátane DPH |
č.5611863329 | 6.8.2024 | 14.08.2024 | 12.9.2024 | |
20240180 | SSE a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | ičf.180/24 predl.elek.8/24 | 39,00 vrátane DPH |
č.181641/1/24 | 8.8.2024 | 14.08.2024 | 12.9.2024 | |
20240181 | SSE a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | ičf.181/24 pred.el.en.8/24 | 404,00 vrátane DPH |
č.181641/1/24 | 8.8.2024 | 14.08.2024 | 12.9.2024 | |
20240182 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 82104 Bratislava-Ružinov,Ivánska cesta 30/B, |
50060872 | ičf.182/24 záloh.plyn 8/24 | 1590,00 vrátane DPH |
č.7200000441 | 8.8.2024 | 14.08.2024 | 12.9.2024 | |
20240183 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 940 01 Nové Zámky, Ľanová 17 |
36550949 | ičf.183/24 pred.vodné a stočné 8/24 | 280,00 vrátane DPH |
č.2/2019 | 8.8.2024 | 14.08.2024 | 12.9.2024 | |
20240184 | Orange Slovakia a.s. 82108 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | ičf.184/24 telef.popl. | 78,85 vrátane DPH |
č.14-15-16/2019 | 12.8.2024 | 14.08.2024 | 12.9.2024 | |
20240185 | Kamil Otepka 92203 Vrbové, Hoštáky 113/13 |
55151957 | ičf.185/24 oprava oplotenia | 9995,00 bez DPH |
č.10/2024 | 12.8.2024 | 23.08.2024 | 12.9.2024 | |
20240186 | Bok po Boku 96501 Žiar nad Hronom,M.Benku 902/5 |
55833969 | ičf.186/24 ubyt.letný tábor deti | 3200,00 bez DPH |
č.7/2024 | 15.8.2024 | 28.08.2024 | 12.9.2024 | |
20240187 | Bok po Boku 96501 Žiar nad Hronom,M.Benku 902/5 |
55833969 | ičf.187/24 strava.letný tábor deti | 1700,00 bez DPH |
č.7/2024 | 15.8.2024 | 28.08.2024 | 12.9.2024 | |
20240188 | Bok po Boku 96501 Žiar nad Hronom,M.Benku 902/5 |
55833969 | ičf.188/24 preprava do tábora | 1200,00 bez DPH |
č.7/2024 | 15.8.2024 | 28.08.2024 | 12.9.2024 | |
20240189 | Tibor Lengyel 94301Štúrovo, Hasičská 8 |
41090152 | ičf.189/24 vým.podľahy | 5000,00 vrátane DPH |
č.15/2024 | 19.8.2024 | 28.08.2024 | 12.9.2024 | |
20240190 | Tibor Lengyel 94301Štúrovo, Hasičská 8 |
41090152 | ičf.190/24 výmena sieťky | 90,00 bez DPH |
č.20/2024 | 19.8.2024 | 28.08.2024 | 12.9.2024 | |
20240191 | AVIMAR sro 94354 Svodín,Nemeckosvodínska cesta 869/34 |
47548924 | ičf.191/24 služby PO a BOZP 8/24 | 58,00 bez DPH |
9/2024 | 23.8.2024 | 28.08.2024 | 12.9.2024 | |
20240192 | Ladislav Tapló 94366 Chľaba č.53 |
41091540 | ičf.192/24 maliarské práce | 5532,95 bez DPH |
č.14/2024 | 26.8.2024 | 10.09.2024 | 12.9.2024 | |
20240194 | SBS EuroSecurity s.r.o. 94301 Štúrovo, Sv. Štefana č. 79 |
47235080 | ičf.194/24 za ochr.maj.8/24 | 48,00 vrátane DPH |
č.2/2022 | 02.09.2024 | 04.09.2024 | 17.10.2024 |