
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240129 | SSE a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | ičf.129/24 pred.plat.za elekt.energiu | 39,00 vrátane DPH |
č.181641/1/24 | 10.6.2024 | 13.06.2024 | 18.7.2024 | |
20240114 | Stredoslovenská energetika, a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | icf 114/24 vyúčt. el. en. za 4/24 | -2,33 vrátane DPH |
20/2023 | 21.5.2024 | 17.05.2024 | 17.6.2024 | |
20240104 | Stredoslovenská energetika, a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | icf 104/24 predd.plat. za dodo. el.en. 5/24 -RD | 39,00 vrátane DPH |
č.181641/1/24 | 9.5.2024 | 13.05.2024 | 17.6.2024 | |
20240103 | Stredoslovenská energetika, a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | icf 103/24 predd.plat.za dodo.a distr.el.en. na 5/24 | 404,00 vrátane DPH |
č.7/2020 | 9.5.2024 | 13.05.2024 | 17.6.2024 | |
20240096 | Stredoslovenská energetika, a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | icf 96/24 vyúčt. el.en. za 3/24 - doplatok | 49,67 vrátane DPH |
20/2023 | 6.5.2024 | 07.05.2024 | 17.6.2024 | |
20240087 | Stredoslovenská energetika a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | icf 87/24 vyúčt. el.en. za 3/24 | -46,54 vrátane DPH |
19.4.2024 | 18.04.2024 | 3.5.2024 | ||
20240078 | Stredoslovenská energetika a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | icf 78/24 pred.plat. za dodo. el. en. 4/24 -RD | 39,00 vrátane DPH |
9.4.2024 | 12.04.2024 | 3.5.2024 | ||
20240077 | Stredoslovenská energetika a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | icf 77/24 predd.plat. za dod. a distr.el.en.na 4/24 | 393,00 vrátane DPH |
č.7/2020 | 9.4.2024 | 12.04.2024 | 3.5.2024 | |
20240062 | Stredoslovenská energetika a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | icf 62/24 nedoplatok za el.en. 2/24 | 74,95 vrátane DPH |
č.7/2020 | 19.3.2024 | 20.03.2024 | 4.4.2024 | |
20240054 | Stredoslovenská energetika a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | icf 54/24 predd.plat.za dod a distr.el.en. na 3/24 -RD | 39,00 vrátane DPH |
11.3.2024 | 14.03.2024 | 4.4.2024 | ||
20240053 | Stredoslovenská energetika a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | icf 53/24 predd.plat.za dod a distr.el.en. na 3/24 | 404,00 vrátane DPH |
č.7/2020 | 11.3.2024 | 14.03.2024 | 4.4.2024 | |
20240040 | Stredoslovenská energetika a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | icf 40/24 nedoplatok za el.en. 1/24 | 86,07 vrátane DPH |
č.7/2020 | 21.2.2024 | 22.02.2024 | 5.3.2024 | |
20240027 | Stredoslovenská energetika a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | icf 27/24 pred.plat.za dod.el.en. 2/24 - RD | 39,00 vrátane DPH |
č.181641124 | 2.2.2024 | 12.02.2024 | 5.3.2024 | |
20240025 | Stredoslovenská energetika a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | icf 25/24 predd.plat.za dod.a distr.el.en.na 2/24 | 381,00 vrátane DPH |
č.7/2020 | 2.2.2024 | 12.02.2024 | 5.3.2024 | |
20240018 | Stredoslovenská energetika a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | icf 18/24 preplatok- el.en. za 12/2023 | -118,70 vrátane DPH |
19.1.2024 | 18.01.2024 | 4.3.2024 | ||
20240010 | SSE a.s. 01047 Žilina,Pri Rajčianske 8591/4B |
51865467 | icf 10/24 vyúčt. el.en. 11-12/23 RD Jesenského 62 | -69,00 vrátane DPH |
10.01.2024 | 16.01.2024 | 23.1.2024 | ||
20240009 | SSE a.s. 01047 Žilina,Pri Rajčianske 8591/4B |
51865467 | icf 9/24 predd.plat.za dod.a distr.el.en. na 1/24 | 404,00 vrátane DPH |
č.7/2020 | 10.01.2024 | 15.01.2024 | 23.1.2024 | |
20240198 | Pavol Smrek 92210 Trebatice Horná ul.28/60 |
52172791 | ičf.198/24 rekonšt.kúpeľní sus2 a sus.1 | 22000 bez DPH |
4/2024 | 03.09.2024 | 25.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240199 | Kontroly s.r.o. 82107 Bratislava, Podunajská 20348/56A |
53715241 | ičf.199/24 kontr.detského ihriska | 288,- bez DPH |
č.28/2024 | 04.09.2024 | 13.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240185 | Kamil Otepka 92203 Vrbové, Hoštáky 113/13 |
55151957 | ičf.185/24 oprava oplotenia | 9995,00 bez DPH |
č.10/2024 | 12.8.2024 | 23.08.2024 | 12.9.2024 | |
20240188 | Bok po Boku 96501 Žiar nad Hronom,M.Benku 902/5 |
55833969 | ičf.188/24 preprava do tábora | 1200,00 bez DPH |
č.7/2024 | 15.8.2024 | 28.08.2024 | 12.9.2024 | |
20240187 | Bok po Boku 96501 Žiar nad Hronom,M.Benku 902/5 |
55833969 | ičf.187/24 strava.letný tábor deti | 1700,00 bez DPH |
č.7/2024 | 15.8.2024 | 28.08.2024 | 12.9.2024 | |
20240186 | Bok po Boku 96501 Žiar nad Hronom,M.Benku 902/5 |
55833969 | ičf.186/24 ubyt.letný tábor deti | 3200,00 bez DPH |
č.7/2024 | 15.8.2024 | 28.08.2024 | 12.9.2024 |