
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250013 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | ičf. 13/25 Vodné a stočné za 1/25 | 280,00 vrátane DPH |
2/2019 | 16.01.2025 | 22.01.2025 | 10.2.2025 | |
20250012 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | ičf. 12/25 Vodné a stočné za 2024 | 95,42 vrátane DPH |
1/2024 | 16.01.2025 | 22.01.2025 | 10.2.2025 | |
20250115 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky |
36550949 | ičf.115/25 vyúčt.vodné a stočné | 1526,78 vrátane DPH |
č.2/2019 | 28.05.2025 | 2.6.2025 | 12.6.2025 | |
20250106 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky |
36550949 | ičf.106/25 vyúč.vodné 4/25 | 33,63 vrátane DPH |
č.1/2024 | 12.05.2025 | 13.05.2025 | 12.6.2025 | |
20250099 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky |
36550949 | ičf.99/25 vodné+stočné 5/25 | 280,00 vrátane DPH |
č.2/2019 | 06.05.2025 | 13.05.2025 | 12.6.2025 | |
20250080 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 940 01 Nové Zámky, Ľanová 17 |
36550949 | ičf.80/25 vyúčt.vodné a stočné 3/25 | 34,75 vrátane DPH |
č.1/2024 | 08.04.2025 | 10.04.2025 | 13.5.2025 | |
20250076 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 94001 Nové Zámky Ľanová 17 |
36550949 | ičf.76/25 vodné a stočné za 4/25 | 280,00 vrátane DPH |
č.2/2019 | 04.04.2025 | 10.04.2025 | 13.5.2025 | |
20250062 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 94001 Nové Zámky Ľanová 17 |
36550949 | ičf.62/25 vyúčt.stočné 2/25 | 31,39 vrátane DPH |
1/2024 | 11.3.2024 | 13.03.2025 | 1.4.2025 | |
20250055 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 940 01 Nové Zámky, Ľanová 17 |
36550949 | ičf.56/25 vodné a stočné 3/25 | 280 bez DPH |
č.2/2019 | 06.03.2025 | 11.03.2025 | 1.4.2025 | |
20250031 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 940 01 Nové Zámky, Ľanová 17 |
36550949 | ičf.31/2025 vodné a stočné za 1/25 | 34,75 vrátane DPH |
1/2024 | 07.02.2025 | 13.02.2025 | 10.3.2025 | |
20250026 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 940 01 Nové Zámky, Ľanová 17 |
36550949 | ičf.26/2025 vodné a stočné za 2/25 | 280,00 vrátane DPH |
2/2019 | 04.02.2025 | 11.02.2025 | 10.3.2025 | |
20250037 | Xepap s.r.o. 960 01 Zvolen Jesenského 4703 |
31628605 | ičf.37/2025 nákup kanc.papiera | 419,74 vrátane DPH |
3/2025 | 18.02.2025 | 26.02.2025 | 10.3.2025 | |
20250008 | WEBY GROUP, s.r.o. Nižovec 2a, 960 01 Zvolen |
36046884 | ičf. 8/25 Prevádzkové služby webového sídla - 1/25 | 36,53 vrátane DPH |
6/2024 | 13.01.2025 | 15.01.2025 | 10.2.2025 | |
20250104 | Weby Group s.r.o. Nižovec 2a, 960 01 Zvolen |
36046884 | ičf.104/25 mes.popl.za web.str.5/25 | 36,53 vrátane DPH |
č.6/2024 | 12.05.2025 | 13.05.2025 | 12.6.2025 | |
20250103 | Weby Group s.r.o. Nižovec 2a, 960 01 Zvolen |
36046884 | ičf.103/25 roč.popl.za web.stránku | 17,52 vrátane DPH |
č.6/2024 | 12.05.2025 | 13.05.2025 | 12.6.2025 | |
20250074 | Weby Group s.r.o. 960 01 Zvolen, Nižovec 2a |
36046884 | ičf.74/25 popl.za web.stránku 4/25 | 36,53 vrátane DPH |
č.6/2024 | 04.04.2025 | 10.04.2025 | 13.5.2025 | |
20250058 | Weby Group s.r.o. 960 01 Zvolen, Nižovec 2a |
36046884 | ičf.58/25 mes.popl.webovú str.3/25 | 36,53 vrátane DPH |
6/2024 | 11.3.2025 | 13.03.2025 | 1.4.2025 | |
20250035 | Weby Group s.r.o. 96001 Zvolen, Nižovec 2a |
36046884 | ičf.35/25 mes.pop.za web.st 2/25 | 36,53 vrátane DPH |
6/2024 | 22/2024 | 12.02.2025 | 13.02.2025 | 10.3.2025 |
20250064 | Tibor Lengyel 943 01 Štúrovo, Hasičská 8 |
41090152 | ičf. 64/25 opr.práce | 480,00 vrátane DPH |
07/2025 | 18.03.2025 | 27.03.2025 | 1.4.2025 | |
20250110 | Školská jedáleň ZŠ Endre Adyho Adyho 9, 943 01 Štúrovo |
36110744 | ičf.stravné 4/25 | 277,20 bez DPH |
č.22/2024 | 13.5.2025 | 16.05.2025 | 12.6.2025 | |
20250079 | Školská jedáleň pri ZŠ Endre Adyho s VJM 94301 Štúrovo, Adyho 9 |
36110744 | ičf.79/25 stravné 3/25 | 315,00 bez DPH |
22/2024 | 07.04.2025 | 10.04.2025 | 13.5.2025 | |
20250051 | Školská jedáleň pri ZŠ Endre Adyho s VJM 94301 Štúrovo, Adyho 9 |
36110744 | ičf.51/25 stravné za 2/25 | 161,00 bez DPH |
22/2024 | 06.03.2025 | 11.03.2025 | 1.4.2025 | |
20250034 | Školská jedáleň pri ZŠ Endre Adyho s VJM 94301 Štúrovo, Adyho 9 |
36110744 | ičf.34/205 stravné za 1/25 | 251,20 bez DPH |
16-17/2022 | 22/2024 | 11.02.2025 | 13.02.2025 | 10.3.2025 |
20250109 | Školská jedáleň Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | ičf.109/25 stravné deti 4/25 | 131,60 bez DPH |
č.21/2024 | 13.5.2025 | 16.5.2025 | 12.6.2025 | |
20250082 | Školská jedáleň 94301 Štúrovo, Adyho 4 |
37861077 | ičf.82/25 obedy deti 3/25 | 190,80 bez DPH |
č.21/2024 | 09.04.2025 | 15.04.2025 | 13.5.2025 | |
20250061 | Školská jedáleň 94301Štúrovo Adyho 4 |
37861077 | ičf.61/25 stravné 2/25 | 128,60 bez DPH |
21/2024 | 11.03.2025 | 13.03.2025 | 1.4.2025 | |
20250030 | Školská jedáleň 94301 Štúrovo, Adyho 4 |
37861077 | ičf.30/2025 stravné deti za 1/25 | 212,60 bez DPH |
20/2023 | 21/2024 | 06.02.2025 | 11.02.2025 | 10.3.2025 |
20250009 | Školská jedáleň Adyho 4, 943 01 |
37861077 | ičf. 9/25 Odobraté obedy 12/2024 | 165,00 vrátane DPH |
21/2024 | 14.01.2025 | 15.01.2025 | 10.2.2025 | |
20250019 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | ičf. 19/25 Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny CDR rok 2024 | 108,29 vrátane DPH |
20/2023 | 20.01.2025 | 03.02.2025 | 10.2.2025 | |
20250015 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | ičf. 15/25 Dodávka elektriny 1/25 preddavok | 451,00 vrátane DPH |
20/2023 | 20.01.2025 | 22.01.2025 | 10.2.2025 | |
20250014 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | ičf. 14/25 Vyúčtovanie-dodávka a distribúcia elektriny rok 2024 | 165,40 vrátane DPH |
20/2023 | 20.01.2025 | 22.01.2025 | 10.2.2025 | |
20250001 | Stredná odborná škola stavebná - ÉSzKI Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky |
00893421 | ičf. 1/25 Odobratá strava za december 2024 | 86,55 vrátane DPH |
23/2024 | 02.01.2025 | 15.01.2025 | 10.2.2025 | |
20250107 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | ičf.107/25 vyúčt.elek.energie 4/25 | 36,76 vrátane DPH |
č.20/2023 | 12.05.2025 | 13.05.2025 | 12.6.2025 | |
20250097 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | ičf.97/25 mes.pol.elek.energ.5/25 | 46,00 vrátane DPH |
č.20/2023 | 06.05.2025 | 13.05.2025 | 12.6.2025 | |
20250096 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | ičf.96/25 mes.popl.elekt.5/25 | 451,00 vrátane DPH |
č.20/2023 | 06.05.2025 | 13.05.2025 | 12.6.2025 | |
20250083 | SSE a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | ičf.83/25 vyúčt.elek.energ.3/25 | 128,83 vrátane DPH |
č.20/2023 | 10.04.2025 | 15.04.2025 | 13.5.2025 | |
20250078 | SSE a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | ičf.78/25 pred.elektrina 4/25 | 46,00 vrátane DPH |
č.20/2023 | 04.04.2025 | 10.04.2025 | 13.5.2025 | |
20250077 | SSE a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | ičf.77/25 pred.elekt.energ.4/25 | 438,00 vrátane DPH |
č.20/2023 | 04.04.2025 | 10.04.2025 | 13.5.2025 | |
20250063 | SSE a.s. 010 47 Žilina Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | 280,09 vrátane DPH |
20/2023 | 13.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | ||
20250054 | SSE a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | ičf.54/25 predd.el.energia 3/25 | 46,00 vrátane DPH |
č.20/2023 | 06.03.2025 | 11.03.2025 | 1.4.2025 |