Faktúry 2025 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20250013   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  ičf. 13/25 Vodné a stočné za 1/25  280,00 
vrátane DPH
2/2019    16.01.2025  22.01.2025  10.2.2025 
20250012   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  ičf. 12/25 Vodné a stočné za 2024  95,42 
vrátane DPH
1/2024    16.01.2025  22.01.2025  10.2.2025 
20250115   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky
36550949  ičf.115/25 vyúčt.vodné a stočné  1526,78 
vrátane DPH
č.2/2019    28.05.2025  2.6.2025  12.6.2025 
20250106   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky
36550949  ičf.106/25 vyúč.vodné 4/25  33,63 
vrátane DPH
č.1/2024    12.05.2025  13.05.2025  12.6.2025 
20250099   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky
36550949  ičf.99/25 vodné+stočné 5/25  280,00 
vrátane DPH
č.2/2019    06.05.2025  13.05.2025  12.6.2025 
20250080   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
940 01 Nové Zámky, Ľanová 17
36550949  ičf.80/25 vyúčt.vodné a stočné 3/25  34,75 
vrátane DPH
č.1/2024    08.04.2025  10.04.2025  13.5.2025 
20250076   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
94001 Nové Zámky Ľanová 17
36550949  ičf.76/25 vodné a stočné za 4/25  280,00 
vrátane DPH
č.2/2019    04.04.2025  10.04.2025  13.5.2025 
20250062   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
94001 Nové Zámky Ľanová 17
36550949  ičf.62/25 vyúčt.stočné 2/25  31,39 
vrátane DPH
1/2024    11.3.2024  13.03.2025  1.4.2025 
20250055   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
940 01 Nové Zámky, Ľanová 17
36550949  ičf.56/25 vodné a stočné 3/25  280 
bez DPH
č.2/2019    06.03.2025  11.03.2025  1.4.2025 
20250031   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
940 01 Nové Zámky, Ľanová 17
36550949  ičf.31/2025 vodné a stočné za 1/25  34,75 
vrátane DPH
1/2024    07.02.2025  13.02.2025  10.3.2025 
20250026   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
940 01 Nové Zámky, Ľanová 17
36550949  ičf.26/2025 vodné a stočné za 2/25  280,00 
vrátane DPH
2/2019    04.02.2025  11.02.2025  10.3.2025 
20250037   Xepap s.r.o.
960 01 Zvolen Jesenského 4703
31628605  ičf.37/2025 nákup kanc.papiera  419,74 
vrátane DPH
  3/2025  18.02.2025  26.02.2025  10.3.2025 
20250008   WEBY GROUP, s.r.o.
Nižovec 2a, 960 01 Zvolen
36046884  ičf. 8/25 Prevádzkové služby webového sídla - 1/25  36,53 
vrátane DPH
6/2024    13.01.2025  15.01.2025  10.2.2025 
20250104   Weby Group s.r.o.
Nižovec 2a, 960 01 Zvolen
36046884  ičf.104/25 mes.popl.za web.str.5/25  36,53 
vrátane DPH
č.6/2024    12.05.2025  13.05.2025  12.6.2025 
20250103   Weby Group s.r.o.
Nižovec 2a, 960 01 Zvolen
36046884  ičf.103/25 roč.popl.za web.stránku  17,52 
vrátane DPH
č.6/2024    12.05.2025  13.05.2025  12.6.2025 
20250074   Weby Group s.r.o.
960 01 Zvolen, Nižovec 2a
36046884  ičf.74/25 popl.za web.stránku 4/25  36,53 
vrátane DPH
č.6/2024    04.04.2025  10.04.2025  13.5.2025 
20250058   Weby Group s.r.o.
960 01 Zvolen, Nižovec 2a
36046884  ičf.58/25 mes.popl.webovú str.3/25  36,53 
vrátane DPH
6/2024    11.3.2025  13.03.2025  1.4.2025 
20250035   Weby Group s.r.o.
96001 Zvolen, Nižovec 2a
36046884  ičf.35/25 mes.pop.za web.st 2/25  36,53 
vrátane DPH
6/2024  22/2024  12.02.2025  13.02.2025  10.3.2025 
20250064   Tibor Lengyel
943 01 Štúrovo, Hasičská 8
41090152  ičf. 64/25 opr.práce   480,00 
vrátane DPH
  07/2025  18.03.2025  27.03.2025  1.4.2025 
20250110   Školská jedáleň ZŠ Endre Adyho
Adyho 9, 943 01 Štúrovo
36110744  ičf.stravné 4/25  277,20 
bez DPH
  č.22/2024  13.5.2025  16.05.2025  12.6.2025 
20250079   Školská jedáleň pri ZŠ Endre Adyho s VJM
94301 Štúrovo, Adyho 9
36110744  ičf.79/25 stravné 3/25  315,00 
bez DPH
  22/2024  07.04.2025  10.04.2025  13.5.2025 
20250051   Školská jedáleň pri ZŠ Endre Adyho s VJM
94301 Štúrovo, Adyho 9
36110744  ičf.51/25 stravné za 2/25  161,00 
bez DPH
  22/2024  06.03.2025  11.03.2025  1.4.2025 
20250034   Školská jedáleň pri ZŠ Endre Adyho s VJM
94301 Štúrovo, Adyho 9
36110744  ičf.34/205 stravné za 1/25  251,20 
bez DPH
16-17/2022  22/2024  11.02.2025  13.02.2025  10.3.2025 
20250109   Školská jedáleň
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  ičf.109/25 stravné deti 4/25  131,60 
bez DPH
  č.21/2024  13.5.2025  16.5.2025  12.6.2025 
20250082   Školská jedáleň
94301 Štúrovo, Adyho 4
37861077  ičf.82/25 obedy deti 3/25  190,80 
bez DPH
  č.21/2024  09.04.2025  15.04.2025  13.5.2025 
20250061   Školská jedáleň
94301Štúrovo Adyho 4
37861077  ičf.61/25 stravné 2/25  128,60 
bez DPH
  21/2024  11.03.2025  13.03.2025  1.4.2025 
20250030   Školská jedáleň
94301 Štúrovo, Adyho 4
37861077  ičf.30/2025 stravné deti za 1/25  212,60 
bez DPH
20/2023  21/2024  06.02.2025  11.02.2025  10.3.2025 
20250009   Školská jedáleň
Adyho 4, 943 01
37861077  ičf. 9/25 Odobraté obedy 12/2024  165,00 
vrátane DPH
  21/2024  14.01.2025  15.01.2025  10.2.2025 
20250019   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  ičf. 19/25 Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny CDR rok 2024   108,29 
vrátane DPH
20/2023    20.01.2025  03.02.2025  10.2.2025 
20250015   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  ičf. 15/25 Dodávka elektriny 1/25 preddavok  451,00 
vrátane DPH
20/2023    20.01.2025  22.01.2025  10.2.2025 
20250014   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  ičf. 14/25 Vyúčtovanie-dodávka a distribúcia elektriny rok 2024  165,40 
vrátane DPH
20/2023    20.01.2025  22.01.2025  10.2.2025 
20250001   Stredná odborná škola stavebná - ÉSzKI
Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky
00893421  ičf. 1/25 Odobratá strava za december 2024  86,55 
vrátane DPH
  23/2024  02.01.2025  15.01.2025  10.2.2025 
20250107   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  ičf.107/25 vyúčt.elek.energie 4/25  36,76 
vrátane DPH
č.20/2023    12.05.2025  13.05.2025  12.6.2025 
20250097   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  ičf.97/25 mes.pol.elek.energ.5/25  46,00 
vrátane DPH
č.20/2023    06.05.2025  13.05.2025  12.6.2025 
20250096   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  ičf.96/25 mes.popl.elekt.5/25  451,00 
vrátane DPH
č.20/2023    06.05.2025  13.05.2025  12.6.2025 
20250083   SSE a.s.
01047 Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B
51865467  ičf.83/25 vyúčt.elek.energ.3/25  128,83 
vrátane DPH
č.20/2023    10.04.2025  15.04.2025  13.5.2025 
20250078   SSE a.s.
01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48
51865467  ičf.78/25 pred.elektrina 4/25  46,00 
vrátane DPH
č.20/2023    04.04.2025  10.04.2025  13.5.2025 
20250077   SSE a.s.
01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48
51865467  ičf.77/25 pred.elekt.energ.4/25  438,00 
vrátane DPH
č.20/2023    04.04.2025  10.04.2025  13.5.2025 
20250063   SSE a.s.
010 47 Žilina Pri Rajčianke 8591/4B
51865467    280,09 
vrátane DPH
20/2023    13.03.2025  14.03.2025  1.4.2025 
20250054   SSE a.s.
01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48
51865467  ičf.54/25 predd.el.energia 3/25  46,00 
vrátane DPH
č.20/2023    06.03.2025  11.03.2025  1.4.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť