
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250020 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | ičf. 20/25 Ochrana majetku január 2025 | 49,20 vrátane DPH |
2/2022 | 03.02.2025 | 05.02.2025 | 10.2.2025 | |
| 2050235 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv.Štefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | ičf.235/25 za ochr.majetku 10/25 | 49,20 vrátane DPH |
č.2/2022 | 3.11.2025 | 11.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 20250208 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv.Štefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | ičf.208/25 ochr.majetku 9/25 | 49,20 vrátane DPH |
č.2/2022 | 1.10.2025 | 06.10.2025 | 19.11.2025 | |
| 20250184 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv.Štefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | ičf.184/25 za ochr.majetku 8/25 | 49,20 vrátane DPH |
č.2/2022 | 01.09.2025 | 11.09.2025 | 4.11.2025 | |
| 20250164 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv.Štefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | ičf.164/25 za ochr.majetku 7/25 | 49,20 vrátane DPH |
č.2/2022 | 01.08.2025 | 06.08.2025 | 30.9.2025 | |
| 20250143 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv.Štefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | ičf.143/25 och.majetku za 6/25 | 49,20 vrátane DPH |
č.2/2022 | 1.7.2025 | 03.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 20250117 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv.Štefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | ičf.117/25 och.majetku 5/25 | 49,20 vrátane DPH |
2/2022 | 2.6.2025 | 04.06.2025 | 3.7.2025 | |
| 20250090 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv.Štefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | ičf.90/25 ochr.majetku 4/25 | 49,2 vrátane DPH |
č.2/2022 | 02.05.2025 | 06.05.2025 | 12.6.2025 | |
| 20250070 | SBS EuroSecurity s.r.o. 94301 Štúrovo, Sv. Štefana č. 79 |
47235080 | ičf.70/25 za och.maj.3/25 | 49,20 vrátane DPH |
č.2/2022 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 20250044 | SBS EuroSecurity s.r.o. 94301 Štúrovo, Sv. Štefana č. 79 |
47235080 | ičfa.44/2025 ochr.majetku 2/2025 | 49,20 vrátane DPH |
č.2/2022 | 03.03.2025 | 05.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 20250006 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | ičf. 6/25 Ochrana majetku december 2024 | 48,00 vrátane DPH |
2/2022 | 07.01.2025 | 15.01.2025 | 10.2.2025 | |
| 20250128 | Autoservis-Šándor s.r.o. č.157, 943 65 Malá nad Hronom |
47026821 | ičf.128/25 servis Fiat Punto | vrátane DPH |
č.15/2025 | 6.6.2025 | 12.06.2025 | 3.7.2025 | |
| 20250017 | Autoservis Šándor, s.r.o. č. 157, 943 65 Malá nad Hronom |
47026821 | ičf. 17/25 Kontrola vozidla na STK FIAT PUNTO | 61,50 vrátane DPH |
01/2025 | 29.01.2025 | 03.02.2025 | 10.2.2025 | |
| 20250225 | Zoltán Šmíd-Smidiservice Škovránková ulica 911/41 94354 Svodín |
45692149 | ičf.225/25 čist.a dezinf.klimatizácie | 369 vrátane DPH |
č.33/2025 | 14.10.2025 | 20.10.2025 | 19.11.2025 | |
| 20250181 | Zoltán Šmíd-Smidiservice Škovránková ulica 911/41 94354 Svodín |
45692149 | ičf.181/25 čistenie a dezinf.klimatizácie | 73,80 vrátane DPH |
č.21/2025 | 20.08.2025 | 25.08.2025 | 30.9.2025 | |
| 20250201 | Cranium Computer s.r.o. nám.Sv.Imricha 33,943 01 Štúrovo |
45534594 | ičf.201/25 potr.k počítači | 59,90 vrátane DPH |
č.1/2025 | č.20/2025 | 23.09.2025 | 26.09.2025 | 7.11.2025 |
| 20250113 | Mgr.Peter Kollárovič Práce 55, 945 01 Komárno |
41261097 | ičf.113/25 školenie zamestnancov 21.5.2025 | 344,00 bez DPH |
č.11/2025 | 26.5.2025 | 02.06.2025 | 12.6.2025 | |
| 20250064 | Tibor Lengyel 943 01 Štúrovo, Hasičská 8 |
41090152 | ičf. 64/25 opr.práce | 480,00 vrátane DPH |
07/2025 | 18.03.2025 | 27.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 20250203 | Ákos Matuška-Derat P&M Jesenského 74,94301 Štúrovo |
41089171 | ičf.203/25 deratizačné práce | 264,45 vrátane DPH |
č.30/2025 | 23.09.2025 | 26.09.2025 | 7.11.2025 | |
| 20250211 | Školská jedáleň Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | ičf.211/25 stravné 9/25 | 222,40 bez DPH |
č.25/2025 | 2.10.2025 | 06.10.2025 | 19.11.2025 | |
| 20250142 | Školská jedáleň Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | ičf.142/25 obedy detí 6/25 | 200,80 bez DPH |
21/2024 | 1.7.2025 | 03.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 20250133 | Školská jedáleň ZŠ Endre Adyho Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | ičf.133/25 obedy 5/25 | 101,80 bez DPH |
č.21/2024 | 10.6.2025 | 13.06.2025 | 3.7.2025 | |
| 20250109 | Školská jedáleň Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | ičf.109/25 stravné deti 4/25 | 131,60 bez DPH |
č.21/2024 | 13.5.2025 | 16.05.2025 | 12.6.2025 | |
| 20250082 | Školská jedáleň 94301 Štúrovo, Adyho 4 |
37861077 | ičf.82/25 obedy deti 3/25 | 190,80 bez DPH |
č.21/2024 | 09.04.2025 | 15.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 20250061 | Školská jedáleň 94301Štúrovo Adyho 4 |
37861077 | ičf.61/25 stravné 2/25 | 128,60 bez DPH |
21/2024 | 11.03.2025 | 13.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 20250030 | Školská jedáleň 94301 Štúrovo, Adyho 4 |
37861077 | ičf.30/2025 stravné deti za 1/25 | 212,60 bez DPH |
20/2023 | 21/2024 | 06.02.2025 | 11.02.2025 | 10.3.2025 |
| 20250009 | Školská jedáleň Adyho 4, 943 01 |
37861077 | ičf. 9/25 Odobraté obedy 12/2024 | 165,00 vrátane DPH |
21/2024 | 14.01.2025 | 15.01.2025 | 10.2.2025 | |
| 20250228 | Mgr.Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | ičf.228/25 supervízia 9.9.2025 | 212,00 bez DPH |
č.27/2025 | 17.10.2025 | 29.10.2025 | 19.11.2025 | |
| 20250179 | Mgr.Hudeková Andrea Šafárikova 10,917 08 Trnava |
37849263 | ičf.179/25 supervízia zo dňa 21.7.2025 | 216,00 bez DPH |
č.17/2025 | 18.08.2025 | 25.08.2025 | 30.9.2025 | |
| 20250179 | Mgr.Hudeková Andrea Šafárikova 10,917 08 Trnava |
37849263 | ičf.179/25 supervízia zo dňa 21.7.2025 | 216,00 bez DPH |
č.17/2025 | 18.08.2025 | 25.08.2025 | 30.9.2025 | |
| 20250138 | Mgr.Hudeková Andrea Šafárikova 10,917 08 Trnava |
37849263 | ičf.138/25 supervízia z 17.6.2025 | 208 bez DPH |
č.14/2025 | 25.6.2025 | 27.06.2025 | 3.7.2025 | |
| 20250101 | Mgr.Hudeková Andrea Šafárikova 10,917 08 Trnava |
37849263 | ičf.101/25 supervízia 6.5.2025 | 256,00 bez DPH |
č.10/2025 | 06.05.2025 | 13.05.2025 | 12.6.2025 | |
| 20250100 | Mgr.Hudeková Andrea Šafárikova 10,917 08 Trnava |
37849263 | ičf.100/25 supervízia 28.4.2025 | 212,00 bez DPH |
č.8/2025 | 06.05.2025 | 13.05.2025 | 12.6.2025 | |
| 20250085 | Mgr. Hudeková Andrea 91708 Trnava,Šafarikova 10 |
37849263 | ičf.85/25 popl.za supervíziu 26.3.2025 | 256,00 bez DPH |
č.5/2025 | 17.04.2025 | 24.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 20250043 | Mgr. Hudeková Andrea 91708 Trnava,Šafarikova 10 |
37849263 | ičf.43/2025 supervízia zo dňa 10.2.25 | 208,00 bez DPH |
2/2025 | 27.02.2025 | 05.03.2025 | 10.3.2025 | |
| 20250222 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky |
36550949 | ičf.222/25 vodné a stočné 9/25 | 33,63 vrátane DPH |
č.2/2019 | 8.10.2025 | 20.10.2025 | 19.11.2025 | |
| 20250220 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky |
36550949 | ičf.220/25 pred.vodné a stočné 10/25 | 280,00 vrátane DPH |
č.2/2019 | 07.10.2025 | 13.10.2025 | 19.11.2025 | |
| 20250195 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky |
36550949 | ičf.195/25 vyúčt.vodné 8/25 | 34,75 vrátane DPH |
č.2/2019 | 09.09.2025 | 17.09.2025 | 4.11.2025 | |
| 20250194 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky |
36550949 | ičf.194/25 pred.vodné 9/25 | 280,00 vrátane DPH |
č.2/2019 | 04.09.2025 | 11.09.2025 | 4.11.2025 | |
| 20250178 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky |
36550949 | ičf.178/25 vyúčt.vodné 7/25 | 34,75 vrátane DPH |
č.2/2019 | 12.08.2025 | 14.08.2025 | 30.9.2025 |