Faktúry 2025 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20250013   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  ičf. 13/25 Vodné a stočné za 1/25  280,00 
vrátane DPH
2/2019    16.01.2025  22.01.2025  10.2.2025 
20250012   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  ičf. 12/25 Vodné a stočné za 2024  95,42 
vrátane DPH
1/2024    16.01.2025  22.01.2025  10.2.2025 
20250062   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
94001 Nové Zámky Ľanová 17
36550949  ičf.62/25 vyúčt.stočné 2/25  31,39 
vrátane DPH
1/2024    11.3.2024  13.03.2025  1.4.2025 
20250055   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
940 01 Nové Zámky, Ľanová 17
36550949  ičf.56/25 vodné a stočné 3/25  280 
bez DPH
č.2/2019    06.03.2025  11.03.2025  1.4.2025 
20250031   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
940 01 Nové Zámky, Ľanová 17
36550949  ičf.31/2025 vodné a stočné za 1/25  34,75 
vrátane DPH
1/2024    07.02.2025  13.02.2025  10.3.2025 
20250026   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
940 01 Nové Zámky, Ľanová 17
36550949  ičf.26/2025 vodné a stočné za 2/25  280,00 
vrátane DPH
2/2019    04.02.2025  11.02.2025  10.3.2025 
20250037   Xepap s.r.o.
960 01 Zvolen Jesenského 4703
31628605  ičf.37/2025 nákup kanc.papiera  419,74 
vrátane DPH
  3/2025  18.02.2025  26.02.2025  10.3.2025 
20250008   WEBY GROUP, s.r.o.
Nižovec 2a, 960 01 Zvolen
36046884  ičf. 8/25 Prevádzkové služby webového sídla - 1/25  36,53 
vrátane DPH
6/2024    13.01.2025  15.01.2025  10.2.2025 
20250058   Weby Group s.r.o.
960 01 Zvolen, Nižovec 2a
36046884  ičf.58/25 mes.popl.webovú str.3/25  36,53 
vrátane DPH
6/2024    11.3.2025  13.03.2025  1.4.2025 
20250035   Weby Group s.r.o.
96001 Zvolen, Nižovec 2a
36046884  ičf.35/25 mes.pop.za web.st 2/25  36,53 
vrátane DPH
6/2024  22/2024  12.02.2025  13.02.2025  10.3.2025 
20250064   Tibor Lengyel
943 01 Štúrovo, Hasičská 8
41090152  ičf. 64/25 opr.práce   480,00 
vrátane DPH
  07/2025  18.03.2025  27.03.2025  1.4.2025 
20250051   Školská jedáleň pri ZŠ Endre Adyho s VJM
94301 Štúrovo, Adyho 9
36110744  ičf.51/25 stravné za 2/25  161,00 
bez DPH
  22/2024  06.03.2025  11.03.2025  1.4.2025 
20250034   Školská jedáleň pri ZŠ Endre Adyho s VJM
94301 Štúrovo, Adyho 9
36110744  ičf.34/205 stravné za 1/25  251,20 
bez DPH
16-17/2022  22/2024  11.02.2025  13.02.2025  10.3.2025 
20250061   Školská jedáleň
94301Štúrovo Adyho 4
37861077  ičf.61/25 stravné 2/25  128,60 
bez DPH
  21/2024  11.03.2025  13.03.2025  1.4.2025 
20250030   Školská jedáleň
94301 Štúrovo, Adyho 4
37861077  ičf.30/2025 stravné deti za 1/25  212,60 
bez DPH
20/2023  21/2024  06.02.2025  11.02.2025  10.3.2025 
20250009   Školská jedáleň
Adyho 4, 943 01
37861077  ičf. 9/25 Odobraté obedy 12/2024  165,00 
vrátane DPH
  21/2024  14.01.2025  15.01.2025  10.2.2025 
20250019   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  ičf. 19/25 Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny CDR rok 2024   108,29 
vrátane DPH
20/2023    20.01.2025  03.02.2025  10.2.2025 
20250015   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  ičf. 15/25 Dodávka elektriny 1/25 preddavok  451,00 
vrátane DPH
20/2023    20.01.2025  22.01.2025  10.2.2025 
20250014   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  ičf. 14/25 Vyúčtovanie-dodávka a distribúcia elektriny rok 2024  165,40 
vrátane DPH
20/2023    20.01.2025  22.01.2025  10.2.2025 
20250001   Stredná odborná škola stavebná - ÉSzKI
Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky
00893421  ičf. 1/25 Odobratá strava za december 2024  86,55 
vrátane DPH
  23/2024  02.01.2025  15.01.2025  10.2.2025 
20250063   SSE a.s.
010 47 Žilina Pri Rajčianke 8591/4B
51865467    280,09 
vrátane DPH
20/2023    13.03.2025  14.03.2025  1.4.2025 
20250054   SSE a.s.
01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48
51865467  ičf.54/25 predd.el.energia 3/25  46,00 
vrátane DPH
č.20/2023    06.03.2025  11.03.2025  1.4.2025 
20250053   SSE a.s.
01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48
51865467  ičf.53/25 pred.elektr.3/25  451,00 
vrátane DPH
č.20/2023    06.03.2025  11.03.2025  1.4.2025 
20250038   SSE a.s.
01047 Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B
51865467  ičf.38/2025 vyúčt.el.energie 1/25  200,60 
vrátane DPH
20/2023  3/2025  19.02.2025  26.02.2025  10.3.2025 
20250029   SSE a.s.
01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48
51865467  ičf.29/2025 pred.el.en.2/25  46,00 
vrátane DPH
20/2023    04.02.2025  11.02.2025  10.3.2025 
20250028   SSE a.s.
01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48
51865467  ičf.28/2025 pred.el.en.2/25  412,00 
vrátane DPH
20/2023    04.02.2025  11.02.2025  10.3.2025 
20250050   SOŠ stavebná
94001 Nové Zámky, Nitrianská cesta 61
00893421  ičf.50/25 ubytovanie 3/25  30,00 
bez DPH
  17/2024  5.3.2024  11.03.2025  1.4.2025 
20250049   SOŠ stavebná
94001 Nové Zámky, Nitrianská cesta 61
00893421  ičf.49/25 strava deti 2/25  86,55 
bez DPH
  19/2024  5.3.2024  11.03.2025  1.4.2025 
200250040   SOŠ stavebná
94001 Nové Zámky, Nitrianská cesta 61
00893421  ičf.40/2025 ubytovanie 1-2/25  60,00 
bez DPH
  17/2024  21.02.2025  26.02.2025  10.3.2025 
20250039   SOŠ stavebná
94001 Nové Zámky, Nitrianská cesta 61
00893421  ičf.39/2025 stravné deti 1/25  84,15 
bez DPH
20/2023  19/2024  21.02.2025  26.02.2025  10.3.2025 
20250003   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  ičf. 3/25 Nákup PHM z 30.12.2024  125,48 
vrátane DPH
5611863329    03.01.2025  15.01.2025  10.2.2025 
20250065   Slovnaft a.s.
824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1
31322832  ičf.65/25 nákup PHM   53,45 
vrátane DPH
č.5611863329    18.03.2025  27.03.2025  1.4.2025 
20250052   Slovnaft a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  ičf.52/25 nákup PHM  157,43 
vrátane DPH
č.5611863329    06.03.2025  11.03.2025  1.4.2025 
20250023   Slovnaft a.s.
82412 Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  ičf.23/2025 nákup PHM za 1/25   96,32 
vrátane DPH
č.5611863329    03.02.2025  11.02.2025  10.3.2025 
20250048   Slovak Telekom, a.s.
81762 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  ičf.48/25 telef.popl.2/25  42,02 
bez DPH
10/2017    04.03.2025  05.03.2025  1.4.2025 
20250047   Slovak Telekom, a.s.
81762 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  ičf.47/25 popl.za internet 2/25   60,59 
vrátane DPH
8/2020    04.03.2025  05.03.2025  1.4.2025 
20250025   Slovak Telekom, a.s.
81782 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  ičf.25/2025 telef.popl.za 1/25  42,02 
vrátane DPH
10/2017    04.02.2025  11.02.2025  10.3.2025 
20250024   Slovak Telekom, a.s.
81782 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  ičf.24/2025 int.popl.za 1/25  60,59 
vrátane DPH
8/2020    04.02.2025  11.02.2025  10.3.2025 
20250005   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  ičf. 5/25 Popl.za internet 12/2024  59,11 
vrátane DPH
8/2020    03.01.2025  15.01.2025  10.2.2025 
20250004   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  ičf. 4/25 Telef.poplatky za 12/2024  40,99 
vrátane DPH
10/2017, 12/2017    03.01.2025  15.01.2025  10.2.2025 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť