
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250075 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o 82104 Bratislava-Ružinov,Ivánska cesta 30/B, |
50060872 | ičf.75/25 záloh.plynu 4/25 | 1630 vrátane DPH |
č.6/2023 | 04.04.2025 | 10.04.2025 | 13.5.2025 | |
20250056 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 82104 Bratislava, Ivánska cesta 30B |
50060872 | ičf.56/25 plyn za 3/25 | 1630 vrátane DPH |
6/2023 | 06.03.2025 | 11.03.2025 | 1.4.2025 | |
20250027 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 82104 Bratislava-Ružinov,Ivánska cesta 30/B, |
50060872 | ičf.24/2025 zál.plynu 2/25 | 1630,00 vrátane DPH |
6/2023 | 04.02.2025 | 11.02.2025 | 10.3.2025 | |
20250098 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | ičf.98/25 mes.popl.plyn 5/25 | 1628 vrátane DPH |
č.6/2023 | 06.05.2025 | 13.05.2025 | 12.6.2025 | |
20250115 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky |
36550949 | ičf.115/25 vyúčt.vodné a stočné | 1526,78 vrátane DPH |
č.2/2019 | 28.05.2025 | 2.6.2025 | 12.6.2025 | |
20250011 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | ičf. 11/25 Vyúčtovanie dodávky plynu CDR+RD 2024 | 919,14 vrátane DPH |
6/2023 | 15.01.2025 | 22.01.2025 | 10.2.2025 | |
20250064 | Tibor Lengyel 943 01 Štúrovo, Hasičská 8 |
41090152 | ičf. 64/25 opr.práce | 480,00 vrátane DPH |
07/2025 | 18.03.2025 | 27.03.2025 | 1.4.2025 | |
20250096 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | ičf.96/25 mes.popl.elekt.5/25 | 451,00 vrátane DPH |
č.20/2023 | 06.05.2025 | 13.05.2025 | 12.6.2025 | |
20250053 | SSE a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | ičf.53/25 pred.elektr.3/25 | 451,00 vrátane DPH |
č.20/2023 | 06.03.2025 | 11.03.2025 | 1.4.2025 | |
20250015 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | ičf. 15/25 Dodávka elektriny 1/25 preddavok | 451,00 vrátane DPH |
20/2023 | 20.01.2025 | 22.01.2025 | 10.2.2025 | |
20250108 | RSHealthConsulting s.r.o. Pri Zúgove 10864/32, 940 01 Nové Zámky |
51035596 | ičf.10/25 prac.zdrav.služba 2Q/25 | 445,88 vrátane DPH |
č.5/2024 | 12.05.2025 | 13.05.2025 | 12.6.2025 | |
20250032 | RS HeaolthConsulting sro 94002 Nové Zámky Pri Zúgove 10861/32 |
51035596 | ičf.32/2025 prac.zdrav.služba 1Q/25 | 445,88 vrátane DPH |
5/2024 | 10.02.2025 | 13.02.2025 | 10.3.2025 | |
20250077 | SSE a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | ičf.77/25 pred.elekt.energ.4/25 | 438,00 vrátane DPH |
č.20/2023 | 04.04.2025 | 10.04.2025 | 13.5.2025 | |
20250037 | Xepap s.r.o. 960 01 Zvolen Jesenského 4703 |
31628605 | ičf.37/2025 nákup kanc.papiera | 419,74 vrátane DPH |
3/2025 | 18.02.2025 | 26.02.2025 | 10.3.2025 | |
20250028 | SSE a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianske 8591/48 |
51865467 | ičf.28/2025 pred.el.en.2/25 | 412,00 vrátane DPH |
20/2023 | 04.02.2025 | 11.02.2025 | 10.3.2025 | |
20250113 | Mgr.Peter Kollárovič Práce 55, 945 01 Komárno |
41261097 | ičf.113/25 školenie zamestnancov 21.5.2025 | 344,00 bez DPH |
č.11/2025 | 26.5.2025 | 2.6.2025 | 12.6.2025 | |
20250079 | Školská jedáleň pri ZŠ Endre Adyho s VJM 94301 Štúrovo, Adyho 9 |
36110744 | ičf.79/25 stravné 3/25 | 315,00 bez DPH |
22/2024 | 07.04.2025 | 10.04.2025 | 13.5.2025 | |
20250099 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky |
36550949 | ičf.99/25 vodné+stočné 5/25 | 280,00 vrátane DPH |
č.2/2019 | 06.05.2025 | 13.05.2025 | 12.6.2025 | |
20250076 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 94001 Nové Zámky Ľanová 17 |
36550949 | ičf.76/25 vodné a stočné za 4/25 | 280,00 vrátane DPH |
č.2/2019 | 04.04.2025 | 10.04.2025 | 13.5.2025 | |
20250063 | SSE a.s. 010 47 Žilina Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | 280,09 vrátane DPH |
20/2023 | 13.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | ||
20250055 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 940 01 Nové Zámky, Ľanová 17 |
36550949 | ičf.56/25 vodné a stočné 3/25 | 280 bez DPH |
č.2/2019 | 06.03.2025 | 11.03.2025 | 1.4.2025 | |
20250026 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 940 01 Nové Zámky, Ľanová 17 |
36550949 | ičf.26/2025 vodné a stočné za 2/25 | 280,00 vrátane DPH |
2/2019 | 04.02.2025 | 11.02.2025 | 10.3.2025 | |
20250013 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | ičf. 13/25 Vodné a stočné za 1/25 | 280,00 vrátane DPH |
2/2019 | 16.01.2025 | 22.01.2025 | 10.2.2025 | |
20250110 | Školská jedáleň ZŠ Endre Adyho Adyho 9, 943 01 Štúrovo |
36110744 | ičf.stravné 4/25 | 277,20 bez DPH |
č.22/2024 | 13.5.2025 | 16.05.2025 | 12.6.2025 | |
20250101 | Mgr.Hudeková Andrea Šafárikova 10,917 08 Trnava |
37849263 | ičf.101/25 supervízia 6.5.2025 | 256,00 bez DPH |
č.10/2025 | 06.05.2025 | 13.05.2025 | 12.6.2025 | |
20250085 | Mgr. Hudeková Andrea 91708 Trnava,Šafarikova 10 |
37849263 | ičf.85/25 popl.za supervíziu 26.3.2025 | 256,00 bez DPH |
č.5/2025 | 17.04.2025 | 24.04.2025 | 13.5.2025 | |
20250034 | Školská jedáleň pri ZŠ Endre Adyho s VJM 94301 Štúrovo, Adyho 9 |
36110744 | ičf.34/205 stravné za 1/25 | 251,20 bez DPH |
16-17/2022 | 22/2024 | 11.02.2025 | 13.02.2025 | 10.3.2025 |
20250071 | Slovnaft a.s. 82412 Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | ičf.71/25 nákup PHM 17.3.-31.3.2025 | 228,63 vrátane DPH |
č.5611863329 | 04.04.2025 | 10.04.2025 | 13.5.2025 | |
20250100 | Mgr.Hudeková Andrea Šafárikova 10,917 08 Trnava |
37849263 | ičf.100/25 supervízia 28.4.2025 | 212,00 bez DPH |
č.8/2025 | 06.05.2025 | 13.05.2025 | 12.6.2025 | |
20250030 | Školská jedáleň 94301 Štúrovo, Adyho 4 |
37861077 | ičf.30/2025 stravné deti za 1/25 | 212,60 bez DPH |
20/2023 | 21/2024 | 06.02.2025 | 11.02.2025 | 10.3.2025 |
20250043 | Mgr. Hudeková Andrea 91708 Trnava,Šafarikova 10 |
37849263 | ičf.43/2025 supervízia zo dňa 10.2.25 | 208,00 bez DPH |
2/2025 | 27.02.2025 | 05.03.2025 | 10.3.2025 | |
20250038 | SSE a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | ičf.38/2025 vyúčt.el.energie 1/25 | 200,60 vrátane DPH |
20/2023 | 3/2025 | 19.02.2025 | 26.02.2025 | 10.3.2025 |
20250082 | Školská jedáleň 94301 Štúrovo, Adyho 4 |
37861077 | ičf.82/25 obedy deti 3/25 | 190,80 bez DPH |
č.21/2024 | 09.04.2025 | 15.04.2025 | 13.5.2025 | |
20250095 | Slovnaft as. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | ičf.95/25 nákup PHM 23.4.-30.4.2025 | 179,11 vrátane DPH |
č.5611863329 | 06.05.2025 | 13.05.2025 | 12.6.2025 | |
20250014 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | ičf. 14/25 Vyúčtovanie-dodávka a distribúcia elektriny rok 2024 | 165,40 vrátane DPH |
20/2023 | 20.01.2025 | 22.01.2025 | 10.2.2025 | |
20250009 | Školská jedáleň Adyho 4, 943 01 |
37861077 | ičf. 9/25 Odobraté obedy 12/2024 | 165,00 vrátane DPH |
21/2024 | 14.01.2025 | 15.01.2025 | 10.2.2025 | |
20250051 | Školská jedáleň pri ZŠ Endre Adyho s VJM 94301 Štúrovo, Adyho 9 |
36110744 | ičf.51/25 stravné za 2/25 | 161,00 bez DPH |
22/2024 | 06.03.2025 | 11.03.2025 | 1.4.2025 | |
20250052 | Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | ičf.52/25 nákup PHM | 157,43 vrátane DPH |
č.5611863329 | 06.03.2025 | 11.03.2025 | 1.4.2025 | |
20250109 | Školská jedáleň Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | ičf.109/25 stravné deti 4/25 | 131,60 bez DPH |
č.21/2024 | 13.5.2025 | 16.5.2025 | 12.6.2025 | |
20250083 | SSE a.s. 01047 Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | ičf.83/25 vyúčt.elek.energ.3/25 | 128,83 vrátane DPH |
č.20/2023 | 10.04.2025 | 15.04.2025 | 13.5.2025 |