
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250104 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie zálohy 50,- EUR Snežienková 2592/27 za 5/2025 | 15,74 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 05.06.2025 | 09.06.2025 | 5.6.2025 | |
20250103 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie zálohy 151,- EUR Kalinčiakova 4295 za 5/2025 | 16,94 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 05.06.2025 | 09.06.2025 | 5.6.2025 | |
20250085 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie záloha vo výške 49 € za 4/2025 Snežienkova | 12,39 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 06.05.2025 | 09.05.2025 | 6.5.2025 | |
20250084 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie záloha vo výške 147 € za 4/2025 Kalinčiakova | 18,76 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 06.05.2025 | 09.05.2025 | 6.5.2025 | |
20250062 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za marec 2025 záloha 50 € za RD Snežienková | 22,42 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 04.04.2025 | 08.04.2025 | 4.4.2025 | |
20250061 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za marec 2025 záloha 151 € za RD Kalinčiakova | 31,76 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 04.04.2025 | 08.04.2025 | 4.4.2025 | |
20250043 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie zálohy 47,- € za el. energiu RD Snežienková | 21,46 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 7.3.2025 | |
20250042 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie zálohy 140,- € za el. energiu RD Kalinčiakova | 40,24 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 7.3.2025 | |
20250024 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie záloha 50 € za 1/2025 RD Snežienková | 17,72 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 06.02.2025 | 11.02.2025 | 6.2.2025 | |
20250023 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie záloha 151€, RD Kalinčiakova | 42,61 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 06.02.2025 | 11.02.2025 | 6.2.2025 | |
20250012 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie záloha 154 € byt MD Palárikova za rok 2024 | 14,59 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 15.01.2025 | 20.01.2025 | 16.1.2025 | |
20250011 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie záloha 814 € RD Narcisová za rok 2024 | 35,64 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 15.01.2025 | 20.01.2025 | 16.1.2025 | |
20250010 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie záloha 627 € RD Muškátová za rok 2024 | 110,99 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 15.01.2025 | 20.01.2025 | 16.1.2025 | |
20250009 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie zálohy 157€ RD Kalinčiakova za 12/2024 | 15,81 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 15.01.2025 | 20.01.2025 | 16.1.2025 | |
20250153 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Oprava padajúceho okna MV TO 498 CK Nissan Primastar | 252,68 vrátane DPH |
41/2025 | 15.08.2025 | 19.08.2025 | 15.8.2025 | |
20250130 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Výmena nárazníka MV TO 498 CK Nisan | 150,00 vrátane DPH |
31/2025 | 08.07.2025 | 11.07.2025 | 8.7.2025 | |
20250078 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Výmena kolies s vyvážením TO 830 ET | 54,97 vrátane DPH |
21/2025 | 29.04.2025 | 02.05.2025 | 29.4.2025 | |
20250077 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Servisná prehliadka, výmena oleja, pneumatík TO841FC | 195,43 vrátane DPH |
20/2025 | 24.04.2025 | 29.04.2025 | 25.4.2025 | |
20250092 | Pacra, s.r.o. Preseľany |
50138588 | Revízie plynových a tlakových zariadení | 738,00 vrátane DPH |
26/2025 | 21.05.2025 | 23.05.2025 | 21.5.2025 | |
20250138 | ags 92. s.r.o Praha |
48110591 | Zábrana bezpečnostná DREAMBABY | 65,50 vrátane DPH |
35/2025 | 30.07.2025 | 05.08.2025 | 30.7.2025 | |
20250054 | Michal Cabuk - VKP Mont Topoľčany |
46546472 | Inštalatérske práce | 747,32 bez DPH |
14/2025 | 27.03.2025 | 02.04.2025 | 2.4.2025 | |
20250152 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Hygienické potreby | 84,67 vrátane DPH |
40/2025 | 13.08.2025 | 14.08.2025 | 13.8.2025 | |
20250072 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Papierové utierky, kancelárske potreby, flipchart | 137,24 vrátane DPH |
19/2025 | 16.04.2025 | 23.04.2025 | 17.4.2025 | |
20250053 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Archivačné krabice | 75,04 vrátane DPH |
16/2025 | 27.03.2025 | 02.04.2025 | 27.3.2025 | |
20250045 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Kancelárske potreby, toaletný papier | 120,46 vrátane DPH |
12/2025 | 10.03.2025 | 13.03.2025 | 10.3.2025 | |
20250123 | BOZPO AGENCY s.r.o. Topoľčany |
44656751 | Služby BOZP a PO za III.Q.2025 | 206,64 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00265-1 | 02.07.2025 | 08.07.2025 | 2.7.2025 | |
20250058 | BOZPO AGENCY s.r.o. Topoľčany |
44656751 | Služby BOZP a PO za II.Q.2025 | 184,50 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00265-1 | 02.04.2025 | 08.04.2025 | 2.4.2025 | |
20250001 | BOZPO AGENCY s.r.o. Topoľčany |
44656751 | Služby BOZP a PO za I.Q.2025 | 184,50 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00265-1 | 03.01.2025 | 10.01.2025 | 3.1.2025 | |
20250110 | Paed.Dr.PhDr.Beáta Ceralová Topoľčany |
43814981 | Výkon LPI a SPI v relácii príce s osobnosťou dieťaťa | 404,00 bez DPH |
22/2025 | 16.06.2025 | 25.06.2025 | 17.6.2025 | |
20250139 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Servis informačných technológií, výpočtovej techniky | 129,08 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00076-1 | 01.08.2025 | 05.08.2025 | 1.8.2025 | |
20250120 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | oprava pc-výmena disku | 187,60 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00076-1 | 01.07.2025 | 04.07.2025 | 1.7.2025 | |
20250097 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Servis informačných technológií za máj 2025 | 110,70 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00076-1 | 02.06.2025 | 04.06.2025 | 2.6.2025 | |
20250079 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Servis informačných technológií | 184,50 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00076-1 | 02.05.2025 | 06.05.2025 | 2.5.2025 | |
20250056 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Servis informačných technológií za marec 2025 | 110,70 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00076-1 | 01.04.2025 | 04.04.2025 | 2.4.2025 | |
20250034 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Servis informačných technológií, Tonery | 316,85 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00076-1 | 11/2025 | 03.03.2025 | 05.03.2025 | 3.3.2025 |
20250018 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Servis informačných technológií za 1/2025 | 123,00 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00076-1 | 03.02.2025 | 05.02.2025 | 6.2.2025 | |
20250071 | Národná agentúra pre sieťové služby Trnava |
42156424 | Administratívny poplatok za zriadenie mandátneho certifikátu | 5,67 vrátane DPH |
15/2025 | 16.04.2025 | 23.04.2025 | 16.4.2025 | |
20250070 | Národná agentúra pre sieťové služby Trnava |
42156424 | Čipová karta na mandátny certifikát | 29,52 vrátane DPH |
15/2025 | 16.04.2025 | 23.04.2025 | 16.4.2025 | |
20250118 | Hudeková Andrea, Mgr. Trnava |
37849263 | Supervízia konaná dňa 23.6.2025 | 180,00 bez DPH |
6/2025 | 26.06.2025 | 03.07.2025 | 26.6.2025 | |
20250088 | Hudeková Andrea, Mgr. Trnava |
37849263 | Supervízia konaná dňa 7.5.2025 | 285,00 bez DPH |
6/2025 | 07.05.2025 | 13.05.2025 | 7.5.2025 |