
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250074 | Xepap, spol. s r.o. Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 | 55,97 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00157-1 | 17.04.2025 | 25.04.2025 | 17.4.2025 | |
20250029 | Xepap, spol. s r.o. Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 | 55,97 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00157-1 | 20.02.2025 | 25.02.2025 | 20.2.2025 | |
20250083 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV Narcisová 4/2025 | 50,20 vrátane DPH |
CDRTO/2021/00312-1 | 05.05.2025 | 09.05.2025 | 5.5.2025 | |
20250020 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV Narcisová za 1/2025 | 50,20 vrátane DPH |
CDRTO/2021/00312-1 | 04.02.2025 | 11.02.2025 | 6.2.2025 | |
20250003 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV Narcisová za 12/2024 | 48,97 vrátane DPH |
CDRTO/2021/00312-1 | 03.01.2025 | 13.01.2025 | 3.1.2025 | |
20250037 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV Narcisová za 2/2025 | 50,20 vrátane DPH |
CDRTO/2021/00312-1 | 04.03.2025 | 10.03.2025 | 4.3.2025 | |
20250065 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV Narcisová za 3/2025 | 50,20 vrátane DPH |
CDRTO/2021/00312-1 | 04.04.2025 | 09.04.2025 | 4.4.2025 | |
20250101 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV Narcisová za 5/2025 | 50,20 vrátane DPH |
CDRTO/2021/00312-1 | 05.06.2025 | 09.06.2025 | 5.6.2025 | |
20250021 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za 1/2025 | 373,11 vrátane DPH |
2/2025 | 04.02.2025 | 11.02.2025 | 6.2.2025 | |
20250006 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za 12/2024 | 256,13 vrátane DPH |
2/2024 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 7.1.2025 | |
20250086 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za 4/2025 | 254,52 vrátane DPH |
2/2025 | 06.05.2025 | 09.05.2025 | 6.5.2025 | |
20250075 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za apríl 2025 | 71,54 vrátane DPH |
2/2025 | 22.04.2025 | 25.04.2025 | 22.4.2025 | |
20250039 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za február 2025 | 317,83 vrátane DPH |
2/2025 | 05.03.2025 | 10.03.2025 | 5.3.2025 | |
20250028 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za február 2025 | 47,76 vrátane DPH |
2/2025 | 18.02.2025 | 20.02.2025 | 18.2.2025 | |
20250105 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za máj 2025 | 412,92 vrátane DPH |
2/2025 | 05.06.2025 | 09.06.2025 | 5.6.2025 | |
2050091 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za máj 2025 TO 841 FC | 47,63 vrátane DPH |
2/2025 | 21.05.2025 | 23.05.2025 | 21.5.2025 | |
20250063 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za marec 2025 | 269,23 vrátane DPH |
2/2025 | 04.04.2025 | 08.04.2025 | 4.4.2025 | |
20250050 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za marec 2025 | 59,48 vrátane DPH |
2/2025 | 20.03.2025 | 24.03.2025 | 20.3.2025 | |
20250093 | Elektro Alfa s.r.o. Nemčice |
55918123 | Oprava elekt. inštalácie a výmena svetla RD Narcisova | 334,51 vrátane DPH |
25/2025 | 21.05.2025 | 23.05.2025 | 21.5.2025 | |
20250044 | PEMAT Slovakia, s.r.o. |
00000000 | Oprava garážovej brány | 198,94 vrátane DPH |
8/2025 | 07.03.2025 | 12.03.2025 | 10.3.2025 | |
20250059 | PEDRO Jozef PETER Nemčice |
33145121 | Oprava vnútorných žalúzií | 387,00 bez DPH |
13/2025 | 02.04.2025 | 08.04.2025 | 3.4.2025 | |
20250072 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Papierové utierky, kancelárske potreby, flipchart | 137,24 vrátane DPH |
19/2025 | 16.04.2025 | 23.04.2025 | 17.4.2025 | |
20250049 | M&M BN s.r.o Veľké Chlievany |
52007375 | Prenájom priestorov za 3/2025 NP RVO SPOD a SK | 451,25 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00119-1 | 20.03.2025 | 24.03.2025 | 20.3.2025 | |
20250008 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov za 1.štvrťrok 2025 N0 RVO SPOD a SK2 | 1696,26 vrátane DPH |
15.01.2025 | 20.01.2025 | 15.1.2025 | ||
20250069 | M&M BN s.r.o Veľké Chlievany |
52007375 | Prenájom priestorov za 4/2025 NP RVO SPOD a SK2 | 451,25 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00119-1 | 16.04.2025 | 23.04.2025 | 16.4.2025 | |
20250030 | M&M BN s.r.o Veľké Chlievany |
52007375 | Prenájom priestorov za február 2025 NP RVO SPOD a SK2 | 451,25 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00119-1 | 24.02.2025 | 28.02.2025 | 26.2.2025 | |
20250046 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov za II.štvrťrok NP RVO SPOD A SK2 | 1696,26 bez DPH |
CDRTO/2024/00122-1 | 11.03.2025 | 14.03.2025 | 11.3.2025 | |
20250017 | M&M BN s.r.o Veľké Chlievany |
52007375 | Prenájom priestorov za január 2025 NP RVO SPOD a SK2 | 451,25 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00119-1 | 29.01.2025 | 30.01.2025 | 31.1.2025 | |
20250096 | M&M BN s.r.o Veľké Chlievany |
52007375 | Prenájom priestorov za máj 2025 NP RVO SPOD a SK2 | 451,25 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00119-1 | 26.05.2025 | 28.05.2025 | 26.5.2025 | |
20250099 | TRISTANPRESS, spol. s.r.o. Topoľčany |
34108483 | Repre predmety | 59,41 vrátane DPH |
27/2025 | 02.06.2025 | 05.06.2025 | 2.6.2025 | |
20250092 | Pacra, s.r.o. Preseľany |
50138588 | Revízie plynových a tlakových zariadení | 738,00 vrátane DPH |
26/2025 | 21.05.2025 | 23.05.2025 | 21.5.2025 | |
20250079 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Servis informačných technológií | 184,50 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00076-1 | 02.05.2025 | 06.05.2025 | 2.5.2025 | |
20250018 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Servis informačných technológií za 1/2025 | 123,00 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00076-1 | 03.02.2025 | 05.02.2025 | 6.2.2025 | |
20250097 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Servis informačných technológií za máj 2025 | 110,70 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00076-1 | 02.06.2025 | 04.06.2025 | 2.6.2025 | |
20250056 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Servis informačných technológií za marec 2025 | 110,70 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00076-1 | 01.04.2025 | 04.04.2025 | 2.4.2025 | |
20250034 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Servis informačných technológií, Tonery | 316,85 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00076-1 | 11/2025 | 03.03.2025 | 05.03.2025 | 3.3.2025 |
20250077 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Servisná prehliadka, výmena oleja, pneumatík TO841FC | 195,43 vrátane DPH |
20/2025 | 24.04.2025 | 29.04.2025 | 25.4.2025 | |
20250001 | BOZPO AGENCY s.r.o. Topoľčany |
44656751 | Služby BOZP a PO za I.Q.2025 | 184,50 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00265-1 | 03.01.2025 | 10.01.2025 | 3.1.2025 | |
20250058 | BOZPO AGENCY s.r.o. Topoľčany |
44656751 | Služby BOZP a PO za II.Q.2025 | 184,50 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00265-1 | 02.04.2025 | 08.04.2025 | 2.4.2025 | |
20250007 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za 12/2024 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2024/00162-1 | 08.01.2025 | 13.01.2025 | 15.1.2025 |