
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250084 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie záloha vo výške 147 € za 4/2025 Kalinčiakova | 18,76 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 06.05.2025 | 09.05.2025 | 6.5.2025 | |
| 20250062 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za marec 2025 záloha 50 € za RD Snežienková | 22,42 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 04.04.2025 | 08.04.2025 | 4.4.2025 | |
| 20250061 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za marec 2025 záloha 151 € za RD Kalinčiakova | 31,76 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 04.04.2025 | 08.04.2025 | 4.4.2025 | |
| 20250043 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie zálohy 47,- € za el. energiu RD Snežienková | 21,46 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 7.3.2025 | |
| 20250042 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie zálohy 140,- € za el. energiu RD Kalinčiakova | 40,24 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 7.3.2025 | |
| 20250024 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie záloha 50 € za 1/2025 RD Snežienková | 17,72 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 06.02.2025 | 11.02.2025 | 6.2.2025 | |
| 20250023 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie záloha 151€, RD Kalinčiakova | 42,61 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 06.02.2025 | 11.02.2025 | 6.2.2025 | |
| 20250012 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie záloha 154 € byt MD Palárikova za rok 2024 | 14,59 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 15.01.2025 | 20.01.2025 | 16.1.2025 | |
| 20250011 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie záloha 814 € RD Narcisová za rok 2024 | 35,64 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 15.01.2025 | 20.01.2025 | 16.1.2025 | |
| 20250010 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie záloha 627 € RD Muškátová za rok 2024 | 110,99 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 15.01.2025 | 20.01.2025 | 16.1.2025 | |
| 20250009 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie zálohy 157€ RD Kalinčiakova za 12/2024 | 15,81 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 15.01.2025 | 20.01.2025 | 16.1.2025 | |
| 20250260 | HARIMO s.r.o. Liptovský Mikuláš |
51653176 | koberec | 251,90 vrátane DPH |
82/2025 | 18.12.2025 | 22.12.2025 | 19.12.2025 | |
| 20250240 | NAVITA Com., s.r.o. Topoľčany |
50714783 | Revízia a čistenie komínov | 147,60 vrátane DPH |
75/2025 | 05.12.2025 | 10.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 20250193 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Prezutie zimných pneumatík TO 830 ET | 36,00 vrátane DPH |
51/2025 | 09.10.2025 | 15.10.2025 | 9.10.2025 | |
| 20250192 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Prezutie zimných pneumatík TO 841 FC | 30,00 vrátane DPH |
51/2025 | 09.10.2025 | 15.10.2025 | 9.10.2025 | |
| 20250153 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Oprava padajúceho okna MV TO 498 CK Nissan Primastar | 252,68 vrátane DPH |
41/2025 | 15.08.2025 | 19.08.2025 | 15.8.2025 | |
| 20250130 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Výmena nárazníka MV TO 498 CK Nisan | 150,00 vrátane DPH |
31/2025 | 08.07.2025 | 11.07.2025 | 8.7.2025 | |
| 20250078 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Výmena kolies s vyvážením TO 830 ET | 54,97 vrátane DPH |
21/2025 | 29.04.2025 | 02.05.2025 | 29.4.2025 | |
| 20250077 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Servisná prehliadka, výmena oleja, pneumatík TO841FC | 195,43 vrátane DPH |
20/2025 | 24.04.2025 | 29.04.2025 | 25.4.2025 | |
| 20250092 | Pacra, s.r.o. Preseľany |
50138588 | Revízie plynových a tlakových zariadení | 738,00 vrátane DPH |
26/2025 | 21.05.2025 | 23.05.2025 | 21.5.2025 | |
| 20250138 | ags 92. s.r.o Praha |
48110591 | Zábrana bezpečnostná DREAMBABY | 65,50 vrátane DPH |
35/2025 | 30.07.2025 | 05.08.2025 | 30.7.2025 | |
| 20250258 | Mgr. Alena Synaková Nemčice |
48060119 | vypracovanie dokumentácie PZS | 200 bez DPH |
60/2025 | 18.12.2025 | 22.12.2025 | 18.12.2025 | |
| 20250257 | TRISTAN STAV s.r.o. Topoľčany |
47106093 | vybudovanie vodovodnej a kanalizačnej prípojky RD Kalinčiakova | 31978,31 vrátane DPH |
CDRTO/2025/00221-1 | 17.12.2025 | 18.12.2025 | ||
| 20250054 | Michal Cabuk - VKP Mont Topoľčany |
46546472 | Inštalatérske práce | 747,32 bez DPH |
14/2025 | 27.03.2025 | 02.04.2025 | 2.4.2025 | |
| 20250169 | Franko Ján Tesáre |
46293035 | Výmena regulátorov tlaku v kotolni RD Kalinčiakova | 534,00 vrátane DPH |
38/2025 | 11.09.2025 | 12.09.2025 | 11.9.2025 | |
| 20250152 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Hygienické potreby | 84,67 vrátane DPH |
40/2025 | 13.08.2025 | 14.08.2025 | 13.8.2025 | |
| 20250072 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Papierové utierky, kancelárske potreby, flipchart | 137,24 vrátane DPH |
19/2025 | 16.04.2025 | 23.04.2025 | 17.4.2025 | |
| 20250053 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Archivačné krabice | 75,04 vrátane DPH |
16/2025 | 27.03.2025 | 02.04.2025 | 27.3.2025 | |
| 20250045 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Kancelárske potreby, toaletný papier | 120,46 vrátane DPH |
12/2025 | 10.03.2025 | 13.03.2025 | 10.3.2025 | |
| 20250180 | BOZPO AGENCY s.r.o. Topoľčany |
44656751 | Služby BOZP a PO za IV.Q.2025 | 184,50 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00265-1 | 03.10.2025 | 08.10.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250123 | BOZPO AGENCY s.r.o. Topoľčany |
44656751 | Služby BOZP a PO za III.Q.2025 | 206,64 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00265-1 | 02.07.2025 | 08.07.2025 | 2.7.2025 | |
| 20250058 | BOZPO AGENCY s.r.o. Topoľčany |
44656751 | Služby BOZP a PO za II.Q.2025 | 184,50 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00265-1 | 02.04.2025 | 08.04.2025 | 2.4.2025 | |
| 20250001 | BOZPO AGENCY s.r.o. Topoľčany |
44656751 | Služby BOZP a PO za I.Q.2025 | 184,50 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00265-1 | 03.01.2025 | 10.01.2025 | 3.1.2025 | |
| 20250110 | Paed.Dr.PhDr.Beáta Ceralová Topoľčany |
43814981 | Výkon LPI a SPI v relácii príce s osobnosťou dieťaťa | 404,00 bez DPH |
22/2025 | 16.06.2025 | 25.06.2025 | 17.6.2025 | |
| 20250177 | Ing. Oldřich Chvojka Topoľčany |
43586791 | Vypracovanie rozpočtu na pripravované stavebné práce | 180,00 bez DPH |
39/2025 | 23.09.2025 | 26.09.2025 | 23.9.2025 | |
| 20250269 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | tonery,servis,USB kľúče | 608,00 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00076-1 | 90/2025 | 23.12.2025 | 23.12.2025 | 23.12.2025 |
| 20250250 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | monitor,záložné disky,set myš s klávesnicou | 608,01 vrátane DPH |
79/2025 | 12.12.2025 | 16.12.2025 | 15.12.2025 | |
| 20250230 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Servis informačných technológií, Doména, Webhosting prísptupy, predlžovačka | 224,80 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00076-1 | 72/2025 | 01.12.2025 | 03.12.2025 | 1.12.2025 |
| 20250219 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Notebooky, tlačiareň,tonery | 2556,63 vrátane DPH |
64/2025 65/2025 | 18.11.2025 | 20.11.2025 | 18.11.2025 | |
| 20250204 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Servis informačných technológií, toner CE255A | 305,41 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00076-1 | 53/2025 | 03.11.2025 | 05.11.2025 | 3.11.2025 |