
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250030 | M&M BN s.r.o Veľké Chlievany |
52007375 | Prenájom priestorov za február 2025 NP RVO SPOD a SK2 | 451,25 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00119-1 | 24.02.2025 | 28.02.2025 | 26.2.2025 | |
20250017 | M&M BN s.r.o Veľké Chlievany |
52007375 | Prenájom priestorov za január 2025 NP RVO SPOD a SK2 | 451,25 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00119-1 | 29.01.2025 | 30.01.2025 | 31.1.2025 | |
20250194 | Mentavia s.r.o. Trnava |
57148970 | Supervízia konaná dňa 8.10.2025 | 300,00 bez DPH |
6/2025 | 13.10.2025 | 16.10.2025 | 14.10.2025 | |
20250190 | Mentavia s.r.o. Trnava |
57148970 | Supervízia konaná dňa 10.9.2025 | 285,00 bez DPH |
6/2025 | 07.10.2025 | 13.10.2025 | 9.10.2025 | |
20250173 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov za IV.štvrťrok 2025 NP RVO SPOD a SK2 | 1696,26 bez DPH |
CDRTO/2024/00122-1 | 17.09.2025 | 19.09.2025 | 17.9.2025 | |
20250115 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov za 3.štvrťrok 2025 NP RVO SPOD a SK2 | 1696,26 bez DPH |
CDRTO/2024/00122-1 | 20.06.2025 | 25.06.2025 | 20.6.2025 | |
20250046 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov za II.štvrťrok NP RVO SPOD A SK2 | 1696,26 bez DPH |
CDRTO/2024/00122-1 | 11.03.2025 | 14.03.2025 | 11.3.2025 | |
20250008 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov za 1.štvrťrok 2025 N0 RVO SPOD a SK2 | 1696,26 vrátane DPH |
15.01.2025 | 20.01.2025 | 15.1.2025 | ||
20250054 | Michal Cabuk - VKP Mont Topoľčany |
46546472 | Inštalatérske práce | 747,32 bez DPH |
14/2025 | 27.03.2025 | 02.04.2025 | 2.4.2025 | |
20250191 | Mikona s.r.o. Topoľčany |
31570364 | Zimné pneumatiky, prezutie a vyváženie pneumatík | 449,87 vrátane DPH |
47/2025 | 08.10.2025 | 13.10.2025 | 9.10.2025 | |
20250193 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Prezutie zimných pneumatík TO 830 ET | 36,00 vrátane DPH |
51/2025 | 09.10.2025 | 15.10.2025 | 9.10.2025 | |
20250192 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Prezutie zimných pneumatík TO 841 FC | 30,00 vrátane DPH |
51/2025 | 09.10.2025 | 15.10.2025 | 9.10.2025 | |
20250153 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Oprava padajúceho okna MV TO 498 CK Nissan Primastar | 252,68 vrátane DPH |
41/2025 | 15.08.2025 | 19.08.2025 | 15.8.2025 | |
20250130 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Výmena nárazníka MV TO 498 CK Nisan | 150,00 vrátane DPH |
31/2025 | 08.07.2025 | 11.07.2025 | 8.7.2025 | |
20250078 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Výmena kolies s vyvážením TO 830 ET | 54,97 vrátane DPH |
21/2025 | 29.04.2025 | 02.05.2025 | 29.4.2025 | |
20250077 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Servisná prehliadka, výmena oleja, pneumatík TO841FC | 195,43 vrátane DPH |
20/2025 | 24.04.2025 | 29.04.2025 | 25.4.2025 | |
20250071 | Národná agentúra pre sieťové služby Trnava |
42156424 | Administratívny poplatok za zriadenie mandátneho certifikátu | 5,67 vrátane DPH |
15/2025 | 16.04.2025 | 23.04.2025 | 16.4.2025 | |
20250070 | Národná agentúra pre sieťové služby Trnava |
42156424 | Čipová karta na mandátny certifikát | 29,52 vrátane DPH |
15/2025 | 16.04.2025 | 23.04.2025 | 16.4.2025 | |
20250151 | NEHLSEN-EKO, s.r.o. Topoľčany |
36546194 | Likvidácia odpadu | 41,25 vrátane DPH |
CDRTO/202500155-1 | 12.08.2025 | 14.08.2025 | 12.8.2025 | |
20250113 | NEHLSEN-EKO, s.r.o. Topoľčany |
36546194 | Poplatok za likvidáciu vyradeného majetku | 10,18 vrátane DPH |
CDRTO/202500155-1 | 19.06.2025 | 25.06.2025 | 20.6.2025 | |
20250176 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet, mobilné tel. hovory 20.8.-19.9.2025 | 253,39 vrátane DPH |
84/01/2022 | 23.09.2025 | 26.09.2025 | 23.9.2025 | |
20250156 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet,mobilne hovory za 20.07.2025-19.08.2025 | 253,89 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00227-1 | 25.08.2025 | 27.08.2025 | 25.8.2025 | |
20250137 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet, tel. poplatky za 20.06.-19.07.2025 | 253,39 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00227-1 | 23.07.2025 | 25.07.2025 | 23.7.2025 | |
20250116 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet, TV, tel. poplatky za 20.5.-19.6.2025 | 247,71 vrátane DPH |
84/01/2022 | 23.06.2025 | 26.06.2025 | 23.6.2025 | |
20250114 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Telefón Motorola Edge 60 5G 256GB blue | 360,05 vrátane DPH |
CDRTO/2025/00181-1 | 20.06.2025 | 25.06.2025 | 20.6.2025 | |
20250095 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Tel.poplatky, Internet za 20.4.-19.5.2025 | 276,90 vrátane DPH |
84/01/2022 | 23.05.2025 | 28.05.2025 | 23.5.2025 | |
20250076 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet+tel. poplatky od 20.3.-19.4.2025 | 277,40 vrátane DPH |
84/01/2022 | 23.04.2025 | 28.04.2025 | 23.4.2025 | |
20250051 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet, tel. poplatky za 20.02.-19.03.2025 | 274,40 vrátane DPH |
84/01/2022 | 24.03.2025 | 26.03.2025 | 24.3.2025 | |
20250031 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet, tel. poplatky za 20.01.-19.02.2025 | 274,40 vrátane DPH |
84/01/2022 | 24.02.2025 | 28.02.2025 | 26.2.2025 | |
20250016 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet, tel. poplatky za 20.12.2024-19.1.2025 | 273,90 vrátane DPH |
84/01/2022 | 23.01.2025 | 28.01.2025 | 23.1.2025 | |
20250112 | OZ Bok po Boku Žiar nad Hronom |
55833969 | Letný tábor detí | 11466 bez DPH |
CDRTO/2025/00180-1 | 18.06.2025 | 25.06.2025 | 18.6.2025 | |
20250092 | Pacra, s.r.o. Preseľany |
50138588 | Revízie plynových a tlakových zariadení | 738,00 vrátane DPH |
26/2025 | 21.05.2025 | 23.05.2025 | 21.5.2025 | |
20250110 | Paed.Dr.PhDr.Beáta Ceralová Topoľčany |
43814981 | Výkon LPI a SPI v relácii príce s osobnosťou dieťaťa | 404,00 bez DPH |
22/2025 | 16.06.2025 | 25.06.2025 | 17.6.2025 | |
20250152 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Hygienické potreby | 84,67 vrátane DPH |
40/2025 | 13.08.2025 | 14.08.2025 | 13.8.2025 | |
20250072 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Papierové utierky, kancelárske potreby, flipchart | 137,24 vrátane DPH |
19/2025 | 16.04.2025 | 23.04.2025 | 17.4.2025 | |
20250053 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Archivačné krabice | 75,04 vrátane DPH |
16/2025 | 27.03.2025 | 02.04.2025 | 27.3.2025 | |
20250045 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Kancelárske potreby, toaletný papier | 120,46 vrátane DPH |
12/2025 | 10.03.2025 | 13.03.2025 | 10.3.2025 | |
20250059 | PEDRO Jozef PETER Nemčice |
33145121 | Oprava vnútorných žalúzií | 387,00 bez DPH |
13/2025 | 02.04.2025 | 08.04.2025 | 3.4.2025 | |
20250044 | PEMAT Slovakia, s.r.o. |
00000000 | Oprava garážovej brány | 198,94 vrátane DPH |
8/2025 | 07.03.2025 | 12.03.2025 | 10.3.2025 | |
20250188 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Internet, Mágio TV Snežienková, Muškátová, Kalinčiakova za 9/2025 | 99,62 vrátane DPH |
CDRTO/2025/00157-1,2,3,4 | 06.10.2025 | 08.10.2025 | 6.10.2025 |