
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250227 | Mentavia s.r.o. Trnava |
57148970 | Vzdelávanie zamestnancov 24.11.2025 | 180,00 bez DPH |
6/2025 | 24.11.2025 | 27.11.2025 | 24.11.2025 | |
| 20250216 | Mentavia s.r.o. Trnava |
57148970 | Supervízia konaná dňa 10.11.2025 | 300,00 bez DPH |
6/2025 | 11.11.2025 | 13.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 20250194 | Mentavia s.r.o. Trnava |
57148970 | Supervízia konaná dňa 8.10.2025 | 300,00 bez DPH |
6/2025 | 13.10.2025 | 16.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 20250190 | Mentavia s.r.o. Trnava |
57148970 | Supervízia konaná dňa 10.9.2025 | 285,00 bez DPH |
6/2025 | 07.10.2025 | 13.10.2025 | 9.10.2025 | |
| 20250173 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov za IV.štvrťrok 2025 NP RVO SPOD a SK2 | 1696,26 bez DPH |
CDRTO/2024/00122-1 | 17.09.2025 | 19.09.2025 | 17.9.2025 | |
| 20250115 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov za 3.štvrťrok 2025 NP RVO SPOD a SK2 | 1696,26 bez DPH |
CDRTO/2024/00122-1 | 20.06.2025 | 25.06.2025 | 20.6.2025 | |
| 20250046 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov za II.štvrťrok NP RVO SPOD A SK2 | 1696,26 bez DPH |
CDRTO/2024/00122-1 | 11.03.2025 | 14.03.2025 | 11.3.2025 | |
| 20250008 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov za 1.štvrťrok 2025 N0 RVO SPOD a SK2 | 1696,26 vrátane DPH |
15.01.2025 | 20.01.2025 | 15.1.2025 | ||
| 20250258 | Mgr. Alena Synaková Nemčice |
48060119 | vypracovanie dokumentácie PZS | 200 bez DPH |
60/2025 | 18.12.2025 | 22.12.2025 | 18.12.2025 | |
| 20250054 | Michal Cabuk - VKP Mont Topoľčany |
46546472 | Inštalatérske práce | 747,32 bez DPH |
14/2025 | 27.03.2025 | 02.04.2025 | 2.4.2025 | |
| 20250191 | Mikona s.r.o. Topoľčany |
31570364 | Zimné pneumatiky, prezutie a vyváženie pneumatík | 449,87 vrátane DPH |
47/2025 | 08.10.2025 | 13.10.2025 | 9.10.2025 | |
| 20250215 | MOTO JAS, s.r.o. Topoľčany |
36547964 | Nákup MV NV Scala DMS | 22696,00 vrátane DPH |
CDRTO/2025/00228-1 | 10.11.2025 | 12.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 20250193 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Prezutie zimných pneumatík TO 830 ET | 36,00 vrátane DPH |
51/2025 | 09.10.2025 | 15.10.2025 | 9.10.2025 | |
| 20250192 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Prezutie zimných pneumatík TO 841 FC | 30,00 vrátane DPH |
51/2025 | 09.10.2025 | 15.10.2025 | 9.10.2025 | |
| 20250153 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Oprava padajúceho okna MV TO 498 CK Nissan Primastar | 252,68 vrátane DPH |
41/2025 | 15.08.2025 | 19.08.2025 | 15.8.2025 | |
| 20250130 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Výmena nárazníka MV TO 498 CK Nisan | 150,00 vrátane DPH |
31/2025 | 08.07.2025 | 11.07.2025 | 8.7.2025 | |
| 20250078 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Výmena kolies s vyvážením TO 830 ET | 54,97 vrátane DPH |
21/2025 | 29.04.2025 | 02.05.2025 | 29.4.2025 | |
| 20250077 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Servisná prehliadka, výmena oleja, pneumatík TO841FC | 195,43 vrátane DPH |
20/2025 | 24.04.2025 | 29.04.2025 | 25.4.2025 | |
| 20250071 | Národná agentúra pre sieťové služby Trnava |
42156424 | Administratívny poplatok za zriadenie mandátneho certifikátu | 5,67 vrátane DPH |
15/2025 | 16.04.2025 | 23.04.2025 | 16.4.2025 | |
| 20250070 | Národná agentúra pre sieťové služby Trnava |
42156424 | Čipová karta na mandátny certifikát | 29,52 vrátane DPH |
15/2025 | 16.04.2025 | 23.04.2025 | 16.4.2025 | |
| 20250240 | NAVITA Com., s.r.o. Topoľčany |
50714783 | Revízia a čistenie komínov | 147,60 vrátane DPH |
75/2025 | 05.12.2025 | 10.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 20250151 | NEHLSEN-EKO, s.r.o. Topoľčany |
36546194 | Likvidácia odpadu | 41,25 vrátane DPH |
CDRTO/202500155-1 | 12.08.2025 | 14.08.2025 | 12.8.2025 | |
| 20250113 | NEHLSEN-EKO, s.r.o. Topoľčany |
36546194 | Poplatok za likvidáciu vyradeného majetku | 10,18 vrátane DPH |
CDRTO/202500155-1 | 19.06.2025 | 25.06.2025 | 20.6.2025 | |
| 20250270 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | internet a telefónne poplatky | 259,14 vrátane DPH |
85/01/2022 | 29.12.2025 | 30.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 20250226 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet, Tel. poplatky za 20.10.-19.11.2025 | 263,72 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00227-1 | 24.11.2025 | 26.11.2025 | 24.11.2025 | |
| 20250202 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet,tel.poplatky za 20.09.-19.10.2025 | 253,39 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00227-1 | 23.10.2025 | 27.10.2025 | 23.10.2025 | |
| 20250176 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet, mobilné tel. hovory 20.8.-19.9.2025 | 253,39 vrátane DPH |
84/01/2022 | 23.09.2025 | 26.09.2025 | 23.9.2025 | |
| 20250156 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet,mobilne hovory za 20.07.2025-19.08.2025 | 253,89 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00227-1 | 25.08.2025 | 27.08.2025 | 25.8.2025 | |
| 20250137 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet, tel. poplatky za 20.06.-19.07.2025 | 253,39 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00227-1 | 23.07.2025 | 25.07.2025 | 23.7.2025 | |
| 20250116 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet, TV, tel. poplatky za 20.5.-19.6.2025 | 247,71 vrátane DPH |
84/01/2022 | 23.06.2025 | 26.06.2025 | 23.6.2025 | |
| 20250114 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Telefón Motorola Edge 60 5G 256GB blue | 360,05 vrátane DPH |
CDRTO/2025/00181-1 | 20.06.2025 | 25.06.2025 | 20.6.2025 | |
| 20250095 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Tel.poplatky, Internet za 20.4.-19.5.2025 | 276,90 vrátane DPH |
84/01/2022 | 23.05.2025 | 28.05.2025 | 23.5.2025 | |
| 20250076 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet+tel. poplatky od 20.3.-19.4.2025 | 277,40 vrátane DPH |
84/01/2022 | 23.04.2025 | 28.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 20250051 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet, tel. poplatky za 20.02.-19.03.2025 | 274,40 vrátane DPH |
84/01/2022 | 24.03.2025 | 26.03.2025 | 24.3.2025 | |
| 20250031 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet, tel. poplatky za 20.01.-19.02.2025 | 274,40 vrátane DPH |
84/01/2022 | 24.02.2025 | 28.02.2025 | 26.2.2025 | |
| 20250016 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet, tel. poplatky za 20.12.2024-19.1.2025 | 273,90 vrátane DPH |
84/01/2022 | 23.01.2025 | 28.01.2025 | 23.1.2025 | |
| 20250256 | OZ Bok po Boku Žiar nad Hronom |
55833969 | zimný tábor pre deti - doplatok pre 6 deti | 2280,00 bez DPH |
CDRTO/2025/00252-2 | 17.12.2025 | 19.12.2025 | 17.12.2025 | |
| 20250251 | OZ Bok po Boku Žiar nad Hronom |
34015434 | zimný tábor pre deti | 7742,50 bez DPH |
CDRTO/2025/00252-1 | 15.12.2025 | 16.12.2025 | 15.12.2025 | |
| 20250112 | OZ Bok po Boku Žiar nad Hronom |
55833969 | Letný tábor detí | 11466 bez DPH |
CDRTO/2025/00180-1 | 18.06.2025 | 25.06.2025 | 18.6.2025 | |
| 20250092 | Pacra, s.r.o. Preseľany |
50138588 | Revízie plynových a tlakových zariadení | 738,00 vrátane DPH |
26/2025 | 21.05.2025 | 23.05.2025 | 21.5.2025 |