
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250123 | BOZPO AGENCY s.r.o. Topoľčany |
44656751 | Služby BOZP a PO za III.Q.2025 | 206,64 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00265-1 | 02.07.2025 | 08.07.2025 | 2.7.2025 | |
| 20250058 | BOZPO AGENCY s.r.o. Topoľčany |
44656751 | Služby BOZP a PO za II.Q.2025 | 184,50 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00265-1 | 02.04.2025 | 08.04.2025 | 2.4.2025 | |
| 20250001 | BOZPO AGENCY s.r.o. Topoľčany |
44656751 | Služby BOZP a PO za I.Q.2025 | 184,50 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00265-1 | 03.01.2025 | 10.01.2025 | 3.1.2025 | |
| 20250152 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Hygienické potreby | 84,67 vrátane DPH |
40/2025 | 13.08.2025 | 14.08.2025 | 13.8.2025 | |
| 20250072 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Papierové utierky, kancelárske potreby, flipchart | 137,24 vrátane DPH |
19/2025 | 16.04.2025 | 23.04.2025 | 17.4.2025 | |
| 20250053 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Archivačné krabice | 75,04 vrátane DPH |
16/2025 | 27.03.2025 | 02.04.2025 | 27.3.2025 | |
| 20250045 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Kancelárske potreby, toaletný papier | 120,46 vrátane DPH |
12/2025 | 10.03.2025 | 13.03.2025 | 10.3.2025 | |
| 20250169 | Franko Ján Tesáre |
46293035 | Výmena regulátorov tlaku v kotolni RD Kalinčiakova | 534,00 vrátane DPH |
38/2025 | 11.09.2025 | 12.09.2025 | 11.9.2025 | |
| 20250054 | Michal Cabuk - VKP Mont Topoľčany |
46546472 | Inštalatérske práce | 747,32 bez DPH |
14/2025 | 27.03.2025 | 02.04.2025 | 2.4.2025 | |
| 20250257 | TRISTAN STAV s.r.o. Topoľčany |
47106093 | vybudovanie vodovodnej a kanalizačnej prípojky RD Kalinčiakova | 31978,31 vrátane DPH |
CDRTO/2025/00221-1 | 17.12.2025 | 18.12.2025 | ||
| 20250258 | Mgr. Alena Synaková Nemčice |
48060119 | vypracovanie dokumentácie PZS | 200 bez DPH |
60/2025 | 18.12.2025 | 22.12.2025 | 18.12.2025 | |
| 20250138 | ags 92. s.r.o Praha |
48110591 | Zábrana bezpečnostná DREAMBABY | 65,50 vrátane DPH |
35/2025 | 30.07.2025 | 05.08.2025 | 30.7.2025 | |
| 20250092 | Pacra, s.r.o. Preseľany |
50138588 | Revízie plynových a tlakových zariadení | 738,00 vrátane DPH |
26/2025 | 21.05.2025 | 23.05.2025 | 21.5.2025 | |
| 20250193 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Prezutie zimných pneumatík TO 830 ET | 36,00 vrátane DPH |
51/2025 | 09.10.2025 | 15.10.2025 | 9.10.2025 | |
| 20250192 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Prezutie zimných pneumatík TO 841 FC | 30,00 vrátane DPH |
51/2025 | 09.10.2025 | 15.10.2025 | 9.10.2025 | |
| 20250153 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Oprava padajúceho okna MV TO 498 CK Nissan Primastar | 252,68 vrátane DPH |
41/2025 | 15.08.2025 | 19.08.2025 | 15.8.2025 | |
| 20250130 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Výmena nárazníka MV TO 498 CK Nisan | 150,00 vrátane DPH |
31/2025 | 08.07.2025 | 11.07.2025 | 8.7.2025 | |
| 20250078 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Výmena kolies s vyvážením TO 830 ET | 54,97 vrátane DPH |
21/2025 | 29.04.2025 | 02.05.2025 | 29.4.2025 | |
| 20250077 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Servisná prehliadka, výmena oleja, pneumatík TO841FC | 195,43 vrátane DPH |
20/2025 | 24.04.2025 | 29.04.2025 | 25.4.2025 | |
| 20250240 | NAVITA Com., s.r.o. Topoľčany |
50714783 | Revízia a čistenie komínov | 147,60 vrátane DPH |
75/2025 | 05.12.2025 | 10.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 20250260 | HARIMO s.r.o. Liptovský Mikuláš |
51653176 | koberec | 251,90 vrátane DPH |
82/2025 | 18.12.2025 | 22.12.2025 | 19.12.2025 | |
| 20250235 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie RD Snežienková za 11/2025 záloha 49,- EUR | 23,79 vrátane DPH |
CDRTO/2025/00228-1 | 04.12.2025 | 10.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 20250234 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie RD Kalinčiakova záloha za 11/2025 147,- EUR | 39,38 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 04.12.2025 | 10.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 20250213 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie zálohy 50 EUR za 10/2025, za el. energiu Snežienková 2592/27 | 20,25 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 10.11.2025 | 12.11.2025 | 10.11.2025 | |
| 20250212 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie zálohy 151 EUR za 10/2025, za el. energiu Kalinčiakova 4295 | 27,42 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 10.11.2025 | 12.11.2025 | 10.11.2025 | |
| 20250182 | Stredoslovenská energetika a.s. Topoľčany |
51865467 | Vyúčtovanie zálohy 49,- EUR za el. energiu za september 2025 Snežienková | 18,18 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 06.10.2025 | 08.10.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250181 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie zálohy 147,- EUR za el. energiu za september 2025 Kalinčiakova 4295 | 18,76 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 06.10.2025 | 08.10.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250168 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za 8/2025 RD Snežienková záloha 50,- EUR | 4,36 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 08.09.2025 | 10.09.2025 | 8.9.2025 | |
| 20250145 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za 7/2025 RD Snežienková záloha 50 € | 15,74 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 05.08.2025 | 08.08.2025 | 5.8.2025 | |
| 20250125 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie záloha 49 € za 6/2025 RD Snežienková | 13,84 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 04.07.2025 | 08.07.2025 | 4.7.2025 | |
| 20250124 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie záloha 147 € za 6/2025 RD Kalinčiakova 4295 | 9,72 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 04.07.2025 | 08.07.2025 | 4.7.2025 | |
| 20250119 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie zálohy 290 € el.energie za 1-6/2025 Muškátová 2653 | 65,01 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 01.07.2025 | 03.07.2025 | 1.7.2025 | |
| 20250104 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie zálohy 50,- EUR Snežienková 2592/27 za 5/2025 | 15,74 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 05.06.2025 | 09.06.2025 | 5.6.2025 | |
| 20250103 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie zálohy 151,- EUR Kalinčiakova 4295 za 5/2025 | 16,94 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 05.06.2025 | 09.06.2025 | 5.6.2025 | |
| 20250085 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie záloha vo výške 49 € za 4/2025 Snežienkova | 12,39 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 06.05.2025 | 09.05.2025 | 6.5.2025 | |
| 20250084 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie záloha vo výške 147 € za 4/2025 Kalinčiakova | 18,76 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 06.05.2025 | 09.05.2025 | 6.5.2025 | |
| 20250062 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za marec 2025 záloha 50 € za RD Snežienková | 22,42 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 04.04.2025 | 08.04.2025 | 4.4.2025 | |
| 20250061 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za marec 2025 záloha 151 € za RD Kalinčiakova | 31,76 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 04.04.2025 | 08.04.2025 | 4.4.2025 | |
| 20250043 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie zálohy 47,- € za el. energiu RD Snežienková | 21,46 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 7.3.2025 | |
| 20250042 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie zálohy 140,- € za el. energiu RD Kalinčiakova | 40,24 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 7.3.2025 |