
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250103 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie zálohy 151,- EUR Kalinčiakova 4295 za 5/2025 | 16,94 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 05.06.2025 | 09.06.2025 | 5.6.2025 | |
| 20250085 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie záloha vo výške 49 € za 4/2025 Snežienkova | 12,39 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 06.05.2025 | 09.05.2025 | 6.5.2025 | |
| 20250084 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie záloha vo výške 147 € za 4/2025 Kalinčiakova | 18,76 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 06.05.2025 | 09.05.2025 | 6.5.2025 | |
| 20250062 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za marec 2025 záloha 50 € za RD Snežienková | 22,42 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 04.04.2025 | 08.04.2025 | 4.4.2025 | |
| 20250061 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za marec 2025 záloha 151 € za RD Kalinčiakova | 31,76 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 04.04.2025 | 08.04.2025 | 4.4.2025 | |
| 20250043 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie zálohy 47,- € za el. energiu RD Snežienková | 21,46 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 7.3.2025 | |
| 20250042 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie zálohy 140,- € za el. energiu RD Kalinčiakova | 40,24 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 7.3.2025 | |
| 20250024 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie záloha 50 € za 1/2025 RD Snežienková | 17,72 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 06.02.2025 | 11.02.2025 | 6.2.2025 | |
| 20250023 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie záloha 151€, RD Kalinčiakova | 42,61 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 06.02.2025 | 11.02.2025 | 6.2.2025 | |
| 20250012 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie záloha 154 € byt MD Palárikova za rok 2024 | 14,59 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 15.01.2025 | 20.01.2025 | 16.1.2025 | |
| 20250011 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie záloha 814 € RD Narcisová za rok 2024 | 35,64 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 15.01.2025 | 20.01.2025 | 16.1.2025 | |
| 20250010 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie záloha 627 € RD Muškátová za rok 2024 | 110,99 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 15.01.2025 | 20.01.2025 | 16.1.2025 | |
| 20250009 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie zálohy 157€ RD Kalinčiakova za 12/2024 | 15,81 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 15.01.2025 | 20.01.2025 | 16.1.2025 | |
| 20250229 | M&M BN s.r.o Veľké Chlievany |
52007375 | Prenájom priestorov za 11/2025 NP RVO SPOD a SK2 | 451,25 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00119-1 | 26.11.2025 | 27.11.2025 | 26.11.2025 | |
| 20250197 | M&M BN s.r.o Veľké Chlievany |
52007375 | Prenájom priestorov NP RVO SPOD a SK2 | 451,25 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00119-1 | 14.10.2025 | 17.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 20250178 | M&M BN s.r.o Veľké Chlievany |
52007375 | Prenájom priestorov za 9/2025 NP | 451,25 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00119-1 | 24.09.2025 | 29.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 20250157 | M&M BN s.r.o Veľké Chlievany |
52007375 | Prenájom priestorov za 8/2025 NP RVO a SPOD SK2 | 451,25 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00119-1 | 27.08.2025 | 28.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 20250136 | M&M BN s.r.o Veľké Chlievany |
52007375 | Prenájom priestorov za 7/2025 NP RVO | 451,25 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00119-1 | 21.07.2025 | 23.07.2025 | 21.7.2025 | |
| 20250117 | M&M BN s.r.o Veľké Chlievany |
52007375 | Prenájom priestorov za 6/2025 NP RVO SPOD a SK2 | 451,25 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00119-1 | 24.06.2025 | 27.06.2025 | 25.6.2025 | |
| 20250096 | M&M BN s.r.o Veľké Chlievany |
52007375 | Prenájom priestorov za máj 2025 NP RVO SPOD a SK2 | 451,25 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00119-1 | 26.05.2025 | 28.05.2025 | 26.5.2025 | |
| 20250069 | M&M BN s.r.o Veľké Chlievany |
52007375 | Prenájom priestorov za 4/2025 NP RVO SPOD a SK2 | 451,25 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00119-1 | 16.04.2025 | 23.04.2025 | 16.4.2025 | |
| 20250049 | M&M BN s.r.o Veľké Chlievany |
52007375 | Prenájom priestorov za 3/2025 NP RVO SPOD a SK | 451,25 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00119-1 | 20.03.2025 | 24.03.2025 | 20.3.2025 | |
| 20250030 | M&M BN s.r.o Veľké Chlievany |
52007375 | Prenájom priestorov za február 2025 NP RVO SPOD a SK2 | 451,25 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00119-1 | 24.02.2025 | 28.02.2025 | 26.2.2025 | |
| 20250017 | M&M BN s.r.o Veľké Chlievany |
52007375 | Prenájom priestorov za január 2025 NP RVO SPOD a SK2 | 451,25 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00119-1 | 29.01.2025 | 30.01.2025 | 31.1.2025 | |
| 20250211 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za 10/2025 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2024/00162-1 | 06.11.2025 | 11.11.2025 | 6.11.2025 | |
| 20250184 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za 9/2025 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2024/00162-1 | 06.10.2025 | 08.10.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250175 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Školenie CO 17.9.2025 | 50,00 bez DPH |
22.09.2025 | 25.09.2025 | 23.9.2025 | ||
| 20250165 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za august 2025 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2024/00162-1 | 04.09.2025 | 10.09.2025 | 4.9.2025 | |
| 20250140 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za júl 2025 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2024/00162-1 | 01.08.2025 | 05.08.2025 | 1.8.2025 | |
| 20250122 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za 6/2025 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2024/00162-1 | 02.07.2025 | 08.07.2025 | 2.7.2025 | |
| 20250100 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za 5/2025 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2024/00162-1 | 04.06.2025 | 09.06.2025 | 5.6.2025 | |
| 20250087 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za apríl 2025 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2024/00162-1 | 06.05.2025 | 13.05.2025 | 6.5.2025 | |
| 20250057 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za marec 2025 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2024/00162-1 | 02.04.2025 | 08.04.2025 | 2.4.2025 | |
| 20250040 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za február 2025 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2024/00162-1 | 05.03.2025 | 10.03.2025 | 5.3.2025 | |
| 20250027 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za január 2025 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2024/00162-1 | 11.02.2025 | 14.02.2025 | 11.2.2025 | |
| 20250007 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za 12/2024 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2024/00162-1 | 08.01.2025 | 13.01.2025 | 15.1.2025 | |
| 20250231 | Up Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
53528654 | Hodnota E-kupónov na stravovanie | 3700,80 bez DPH |
CDRTO/2022/00149-1 | 01.12.2025 | 03.12.2025 | 1.12.2025 | |
| 20250205 | Up Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
53528654 | E-Kupóny na stravovanie za november 2025 | 3550,22 bez DPH |
CDRTO/2022/00149-1 | 03.11.2025 | 06.11.2025 | 4.11.2025 | |
| 20250189 | Up Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
53528654 | E-kupóny za október 2025 | 3734,73 bez DPH |
CDRTO/2022/00149-1 | 07.10.2025 | 13.10.2025 | 7.10.2025 | |
| 20250159 | Up Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
53528654 | E-kupóny za september 2025 | 2964,88 bez DPH |
CDRTO/2022/00149-1 | 02.09.2025 | 05.09.2025 | 2.9.2025 |