
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250041 | Úsmev ako dar Bratislava |
17316537 | Akreditovaný kurz SRK - NP RVO SPOD a SK2 | 1680,00 bez DPH |
KL Vzdelávanie 3.2.2025 | 05.03.2025 | 11.03.2025 | 7.3.2025 | |
20250094 | Ján Takáč, Projektová činnosť Topoľčany |
33129029 | Vypracovanie PD na vybudovanie vodovodnej šachty | 650,00 bez DPH |
9/2025 | 22.05.2025 | 26.05.2025 | 22.5.2025 | |
20250044 | PEMAT Slovakia, s.r.o. |
00000000 | Oprava garážovej brány | 198,94 vrátane DPH |
8/2025 | 07.03.2025 | 12.03.2025 | 10.3.2025 | |
20250088 | Hudeková Andrea, Mgr. Trnava |
37849263 | Supervízia konaná dňa 7.5.2025 | 285,00 bez DPH |
6/2025 | 07.05.2025 | 13.05.2025 | 7.5.2025 | |
20250073 | Hudeková Andrea, Mgr. Trnava |
37849263 | Supervízia zo dňa 9.4.2025 | 300,00 bez DPH |
6/2025 | 17.04.2025 | 23.04.2025 | 17.4.2025 | |
20250052 | Hudeková Andrea, Mgr. Trnava |
37849263 | Supervízia konaná dňa 12.3.2025 | 345,00 bez DPH |
6/2025 | 27.03.2025 | 02.04.2025 | 27.3.2025 | |
20250106 | Xepap, spol. s r.o. Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 | 83,95 vrátane DPH |
29/2025 | 05.06.2025 | 5.6.2025 | ||
20250099 | TRISTANPRESS, spol. s.r.o. Topoľčany |
34108483 | Repre predmety | 59,41 vrátane DPH |
27/2025 | 02.06.2025 | 05.06.2025 | 2.6.2025 | |
20250092 | Pacra, s.r.o. Preseľany |
50138588 | Revízie plynových a tlakových zariadení | 738,00 vrátane DPH |
26/2025 | 21.05.2025 | 23.05.2025 | 21.5.2025 | |
20250093 | Elektro Alfa s.r.o. Nemčice |
55918123 | Oprava elekt. inštalácie a výmena svetla RD Narcisova | 334,51 vrátane DPH |
25/2025 | 21.05.2025 | 23.05.2025 | 21.5.2025 | |
20250078 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Výmena kolies s vyvážením TO 830 ET | 54,97 vrátane DPH |
21/2025 | 29.04.2025 | 02.05.2025 | 29.4.2025 | |
20250077 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Servisná prehliadka, výmena oleja, pneumatík TO841FC | 195,43 vrátane DPH |
20/2025 | 24.04.2025 | 29.04.2025 | 25.4.2025 | |
20250105 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za máj 2025 | 412,92 vrátane DPH |
2/2025 | 05.06.2025 | 09.06.2025 | 5.6.2025 | |
2050091 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za máj 2025 TO 841 FC | 47,63 vrátane DPH |
2/2025 | 21.05.2025 | 23.05.2025 | 21.5.2025 | |
20250086 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za 4/2025 | 254,52 vrátane DPH |
2/2025 | 06.05.2025 | 09.05.2025 | 6.5.2025 | |
20250075 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za apríl 2025 | 71,54 vrátane DPH |
2/2025 | 22.04.2025 | 25.04.2025 | 22.4.2025 | |
20250063 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za marec 2025 | 269,23 vrátane DPH |
2/2025 | 04.04.2025 | 08.04.2025 | 4.4.2025 | |
20250050 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za marec 2025 | 59,48 vrátane DPH |
2/2025 | 20.03.2025 | 24.03.2025 | 20.3.2025 | |
20250039 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za február 2025 | 317,83 vrátane DPH |
2/2025 | 05.03.2025 | 10.03.2025 | 5.3.2025 | |
20250028 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za február 2025 | 47,76 vrátane DPH |
2/2025 | 18.02.2025 | 20.02.2025 | 18.2.2025 | |
20250021 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za 1/2025 | 373,11 vrátane DPH |
2/2025 | 04.02.2025 | 11.02.2025 | 6.2.2025 | |
20250006 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za 12/2024 | 256,13 vrátane DPH |
2/2024 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 7.1.2025 | |
20250072 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Papierové utierky, kancelárske potreby, flipchart | 137,24 vrátane DPH |
19/2025 | 16.04.2025 | 23.04.2025 | 17.4.2025 | |
20250060 | Juraj Krajčík-KRAJČÍK ELEKTRO Topoľčany |
33986193 | Sušička SAMSUNG DV 80CGC0B0AHLE | 499,00 vrátane DPH |
18/2025 | 03.04.2025 | 08.04.2025 | 3.4.2025 | |
20250053 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Archivačné krabice | 75,04 vrátane DPH |
16/2025 | 27.03.2025 | 02.04.2025 | 27.3.2025 | |
20250071 | Národná agentúra pre sieťové služby Trnava |
42156424 | Administratívny poplatok za zriadenie mandátneho certifikátu | 5,67 vrátane DPH |
15/2025 | 16.04.2025 | 23.04.2025 | 16.4.2025 | |
20250070 | Národná agentúra pre sieťové služby Trnava |
42156424 | Čipová karta na mandátny certifikát | 29,52 vrátane DPH |
15/2025 | 16.04.2025 | 23.04.2025 | 16.4.2025 | |
20250054 | Michal Cabuk - VKP Mont Topoľčany |
46546472 | Inštalatérske práce | 747,32 bez DPH |
14/2025 | 27.03.2025 | 02.04.2025 | 2.4.2025 | |
20250059 | PEDRO Jozef PETER Nemčice |
33145121 | Oprava vnútorných žalúzií | 387,00 bez DPH |
13/2025 | 02.04.2025 | 08.04.2025 | 3.4.2025 | |
20250045 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Kancelárske potreby, toaletný papier | 120,46 vrátane DPH |
12/2025 | 10.03.2025 | 13.03.2025 | 10.3.2025 | |
20250034 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Servis informačných technológií, Tonery | 316,85 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00076-1 | 11/2025 | 03.03.2025 | 05.03.2025 | 3.3.2025 |
20250107 | IDemes.NR s.r.o. Štitáre |
55599966 | Konzultačné služby GDPR za 6/2025 | 42,00 bez DPH |
CDRTO/2023/00226-1 | 06.06.2025 | 6.6.2025 | ||
20250104 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie zálohy 50,- EUR Snežienková 2592/27 za 5/2025 | 15,74 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 05.06.2025 | 09.06.2025 | 5.6.2025 | |
20250103 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie zálohy 151,- EUR Kalinčiakova 4295 za 5/2025 | 16,94 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 05.06.2025 | 09.06.2025 | 5.6.2025 | |
20250102 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Internet Kalinčiakova, Mágio TV Snežienková, Muškátová | 131,81 vrátane DPH |
CDRTO/2025/00157-1,2,3,4 | 05.06.2025 | 09.06.2025 | 5.6.2025 | |
20250101 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV Narcisová za 5/2025 | 50,20 vrátane DPH |
CDRTO/2021/00312-1 | 05.06.2025 | 09.06.2025 | 5.6.2025 | |
20250100 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za 5/2025 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2024/00162-1 | 04.06.2025 | 09.06.2025 | 5.6.2025 | |
20250098 | Up Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
53528654 | E-kupóny za jún 2025 stravovanie | 3747,45 bez DPH |
CDRTO/2022/00149-1 | 02.06.2025 | 05.06.2025 | 2.6.2025 | |
20250097 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Servis informačných technológií za máj 2025 | 110,70 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00076-1 | 02.06.2025 | 04.06.2025 | 2.6.2025 | |
20250096 | M&M BN s.r.o Veľké Chlievany |
52007375 | Prenájom priestorov za máj 2025 NP RVO SPOD a SK2 | 451,25 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00119-1 | 26.05.2025 | 28.05.2025 | 26.5.2025 |