
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250098 | Up Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
53528654 | E-kupóny za jún 2025 stravovanie | 3747,45 bez DPH |
CDRTO/2022/00149-1 | 02.06.2025 | 05.06.2025 | 2.6.2025 | |
20250080 | Up Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
53528654 | E-kupóny na stravovanie za máj 2025 | 3645,66 bez DPH |
CDRTO/2022/00149-1 | 02.05.2025 | 09.05.2025 | 2.5.2025 | |
20250055 | Up Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
53528654 | Hodnota e-kupónov na stravovanie za apríl 2025 | 3562,94 bez DPH |
CDRTO/2022/00149-1 | 01.04.2025 | 04.04.2025 | 2.4.2025 | |
20250035 | Up Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
53528654 | E-kupóny na stravu za marec 2025 | 3495,33 vrátane DPH |
CDRTO/2022/00149-1 | 03.03.2025 | 06.03.2025 | 4.3.2025 | |
20250025 | Up Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
53528654 | Hodnota e-kupónov za február 2025 | 3315,16 bez DPH |
CDRTO/2022/00149-1 | 07.02.2025 | 12.02.2025 | 10.2.2025 | |
20250004 | Up Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
53528654 | E-kupóny na stravovanie za január 2025 | 3002,86 bez DPH |
CDRTO/2022/00149-1 | 03.01.2025 | 10.01.2025 | 3.1.2025 | |
20250046 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov za II.štvrťrok NP RVO SPOD A SK2 | 1696,26 bez DPH |
CDRTO/2024/00122-1 | 11.03.2025 | 14.03.2025 | 11.3.2025 | |
20250008 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov za 1.štvrťrok 2025 N0 RVO SPOD a SK2 | 1696,26 vrátane DPH |
15.01.2025 | 20.01.2025 | 15.1.2025 | ||
20250041 | Úsmev ako dar Bratislava |
17316537 | Akreditovaný kurz SRK - NP RVO SPOD a SK2 | 1680,00 bez DPH |
KL Vzdelávanie 3.2.2025 | 05.03.2025 | 11.03.2025 | 7.3.2025 | |
20250015 | IVES Košice |
00162957 | WINASU na rok 2025 | 824,10 vrátane DPH |
CDRTO/2022/00075-1 | 23.01.2025 | 28.01.2025 | 23.1.2025 | |
20250054 | Michal Cabuk - VKP Mont Topoľčany |
46546472 | Inštalatérske práce | 747,32 bez DPH |
14/2025 | 27.03.2025 | 02.04.2025 | 2.4.2025 | |
20250092 | Pacra, s.r.o. Preseľany |
50138588 | Revízie plynových a tlakových zariadení | 738,00 vrátane DPH |
26/2025 | 21.05.2025 | 23.05.2025 | 21.5.2025 | |
20250094 | Ján Takáč, Projektová činnosť Topoľčany |
33129029 | Vypracovanie PD na vybudovanie vodovodnej šachty | 650,00 bez DPH |
9/2025 | 22.05.2025 | 26.05.2025 | 22.5.2025 | |
20250060 | Juraj Krajčík-KRAJČÍK ELEKTRO Topoľčany |
33986193 | Sušička SAMSUNG DV 80CGC0B0AHLE | 499,00 vrátane DPH |
18/2025 | 03.04.2025 | 08.04.2025 | 3.4.2025 | |
20250096 | M&M BN s.r.o Veľké Chlievany |
52007375 | Prenájom priestorov za máj 2025 NP RVO SPOD a SK2 | 451,25 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00119-1 | 26.05.2025 | 28.05.2025 | 26.5.2025 | |
20250069 | M&M BN s.r.o Veľké Chlievany |
52007375 | Prenájom priestorov za 4/2025 NP RVO SPOD a SK2 | 451,25 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00119-1 | 16.04.2025 | 23.04.2025 | 16.4.2025 | |
20250049 | M&M BN s.r.o Veľké Chlievany |
52007375 | Prenájom priestorov za 3/2025 NP RVO SPOD a SK | 451,25 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00119-1 | 20.03.2025 | 24.03.2025 | 20.3.2025 | |
20250030 | M&M BN s.r.o Veľké Chlievany |
52007375 | Prenájom priestorov za február 2025 NP RVO SPOD a SK2 | 451,25 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00119-1 | 24.02.2025 | 28.02.2025 | 26.2.2025 | |
20250017 | M&M BN s.r.o Veľké Chlievany |
52007375 | Prenájom priestorov za január 2025 NP RVO SPOD a SK2 | 451,25 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00119-1 | 29.01.2025 | 30.01.2025 | 31.1.2025 | |
20250105 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za máj 2025 | 412,92 vrátane DPH |
2/2025 | 05.06.2025 | 09.06.2025 | 5.6.2025 | |
20250059 | PEDRO Jozef PETER Nemčice |
33145121 | Oprava vnútorných žalúzií | 387,00 bez DPH |
13/2025 | 02.04.2025 | 08.04.2025 | 3.4.2025 | |
20250021 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za 1/2025 | 373,11 vrátane DPH |
2/2025 | 04.02.2025 | 11.02.2025 | 6.2.2025 | |
20250052 | Hudeková Andrea, Mgr. Trnava |
37849263 | Supervízia konaná dňa 12.3.2025 | 345,00 bez DPH |
6/2025 | 27.03.2025 | 02.04.2025 | 27.3.2025 | |
20250093 | Elektro Alfa s.r.o. Nemčice |
55918123 | Oprava elekt. inštalácie a výmena svetla RD Narcisova | 334,51 vrátane DPH |
25/2025 | 21.05.2025 | 23.05.2025 | 21.5.2025 | |
20250039 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za február 2025 | 317,83 vrátane DPH |
2/2025 | 05.03.2025 | 10.03.2025 | 5.3.2025 | |
20250034 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Servis informačných technológií, Tonery | 316,85 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00076-1 | 11/2025 | 03.03.2025 | 05.03.2025 | 3.3.2025 |
20250073 | Hudeková Andrea, Mgr. Trnava |
37849263 | Supervízia zo dňa 9.4.2025 | 300,00 bez DPH |
6/2025 | 17.04.2025 | 23.04.2025 | 17.4.2025 | |
20250088 | Hudeková Andrea, Mgr. Trnava |
37849263 | Supervízia konaná dňa 7.5.2025 | 285,00 bez DPH |
6/2025 | 07.05.2025 | 13.05.2025 | 7.5.2025 | |
20250076 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet+tel. poplatky od 20.3.-19.4.2025 | 277,40 vrátane DPH |
84/01/2022 | 23.04.2025 | 28.04.2025 | 23.4.2025 | |
20250095 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Tel.poplatky, Internet za 20.4.-19.5.2025 | 276,90 vrátane DPH |
84/01/2022 | 23.05.2025 | 28.05.2025 | 23.5.2025 | |
20250051 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet, tel. poplatky za 20.02.-19.03.2025 | 274,40 vrátane DPH |
84/01/2022 | 24.03.2025 | 26.03.2025 | 24.3.2025 | |
20250031 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet, tel. poplatky za 20.01.-19.02.2025 | 274,40 vrátane DPH |
84/01/2022 | 24.02.2025 | 28.02.2025 | 26.2.2025 | |
20250016 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet, tel. poplatky za 20.12.2024-19.1.2025 | 273,90 vrátane DPH |
84/01/2022 | 23.01.2025 | 28.01.2025 | 23.1.2025 | |
20250063 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za marec 2025 | 269,23 vrátane DPH |
2/2025 | 04.04.2025 | 08.04.2025 | 4.4.2025 | |
20250006 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za 12/2024 | 256,13 vrátane DPH |
2/2024 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 7.1.2025 | |
20250086 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za 4/2025 | 254,52 vrátane DPH |
2/2025 | 06.05.2025 | 09.05.2025 | 6.5.2025 | |
20250044 | PEMAT Slovakia, s.r.o. |
00000000 | Oprava garážovej brány | 198,94 vrátane DPH |
8/2025 | 07.03.2025 | 12.03.2025 | 10.3.2025 | |
20250077 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Servisná prehliadka, výmena oleja, pneumatík TO841FC | 195,43 vrátane DPH |
20/2025 | 24.04.2025 | 29.04.2025 | 25.4.2025 | |
20250079 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Servis informačných technológií | 184,50 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00076-1 | 02.05.2025 | 06.05.2025 | 2.5.2025 | |
20250058 | BOZPO AGENCY s.r.o. Topoľčany |
44656751 | Služby BOZP a PO za II.Q.2025 | 184,50 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00265-1 | 02.04.2025 | 08.04.2025 | 2.4.2025 |