
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150038 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  | 
						35815256 | oprava DF 20150026 | -5,10  vrátane DPH  | 
						36/2009 | 20.01.2015 | 22.01.2015 | 24.2.2015 | |
| 11540004 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | finančné vysporiadanie fa -el.energia | -7,04  vrátane DPH  | 
						6/2013 | 17.2.2015 | 19.02.2015 | 27.2.2015 | |
| 20150511 | Mesto Kolárovo Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo  | 
						00306517 | dobropis strava detí | -104,20  vrátane DPH  | 
						11/2013 | 17.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 | |
| 20150198 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava  | 
						31396674 | vrátené nepoužité SL | -362,40  vrátane DPH  | 
						01/2013 | 1.5.2015 | 04.05.2015 | 26.5.2015 | |
| 20150432 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  | 
						35815256 | oprava fa plyn | -13659,74  vrátane DPH  | 
						36/2009 | 1.11.2015 | 06.11.2015 | 18.11.2015 | |
| 20150281 | Mesto Kolárovo Kostolné námestie 1,946 03 Kolárovo  | 
						00306517 | strav.detí 06/2015 sk.3 | 00306517  bez DPH  | 
						11/2013 | 27.7.2015 | 29.07.2015 | 31.7.2015 | |
| 20150193 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  | 
						35815256 | plyn vyúčtovanie 1-4/2015 | 13659,74  vrátane DPH  | 
						36/2006 | 21.5.2015 | 25.05.2015 | 26.5.2015 | |
| 20150433 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  | 
						35815256 | oprava fa plyn | 13445,10  vrátane DPH  | 
						36/2009 | 6.11.2015 | 06.11.2015 | 18.11.2015 | |
| 20150535 | Gutte, s.r.o. Vrbová 13,946 03 Kolárovo  | 
						34113100 | oprava udržba hlavnej budovy | 5625,84  vrátane DPH  | 
						194/2015 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | 4.1.2016 | |
| 20150046 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava  | 
						31396674 | jedál.kupón ,provízia | 5496,55  vrátane DPH  | 
						13/2015 | 4.2.2015 | 06.02.2015 | 24.2.2015 | |
| 20150026 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  | 
						35815256 | plyn vyúčt. | 5418,26  vrátane DPH  | 
						36/2009 | 26.01.2015 | 28.01.2015 | 24.2.2015 | |
| 20150313 | Očkolandia s.r.o. Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice  | 
						46030611 | pobyt detí - Očkolandia | 4995,-  vrátane DPH  | 
						52/2015 | 21.8.2015 | 26.08.2015 | 2.9.2015 | |
| 11540002 | MAGNA ENERGIE a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | vyúčtovanie el.energie 2014 | 4375,46  vrátane DPH  | 
						6/2013 | 19.1.2015 | 21.01.2015 | 3.2.2015 | |
| 20150136 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  | 
						35815256 | plyn | 3478,00  vrátane DPH  | 
						36/2009 | 12.4.2015 | 16.04.2015 | 21.4.2015 | |
| 20150090 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  | 
						35815256 | plyn | 3478,00  vrátane DPH  | 
						36/2009 | 9.3.2015 | 11.03.2015 | 24.3.2015 | |
| 20150054 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  | 
						35815256 | plyn | 3478,00  vrátane DPH  | 
						36/2009 | 9.2.2015 | 11.02.2015 | 24.2.2015 | |
| 20150030 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  | 
						35815256 | plyn jan. 2015 | 3478,00  vrátane DPH  | 
						36/2009 | 26.01.2015 | 28.01.2015 | 24.2.2015 | |
| 20150203 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava  | 
						47079690 | el.strav.poukážky | 3390,73  vrátane DPH  | 
						53/2015 | 25.5.2015 | 27.05.2015 | 28.5.2015 | |
| 20150081 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava  | 
						31396674 | jed.kupóny, | 2931,49  vrátane DPH  | 
						26/2015 | 5.3.2015 | 09.03.2015 | 24.3.2015 | |
| 20150373 | GGFG s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava  | 
						47079690 | el.strav.poukážky | 2797,44  vrátane DPH  | 
						126/2015 | 12.10.2015 | 14.10.2015 | 21.10.2015 | |
| 20150550 | CAL, s.r.o Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica  | 
						44001941 | pobyt detí Skalka | 2712,00  vrátane DPH  | 
						119/2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 4.1.2016 | |
| 20150506 | Martina Mihalíková Nešporova 1007/5,92701 Šaľa  | 
						43298664 | nákup váľandy | 2700,00  vrátane DPH  | 
						184/2015 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 21.12.2015 | |
| 20150435 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava  | 
						47079690 | el.stravné poukážky | 2581,70  vrátane DPH  | 
						157/2015 | 16.11.2015 | 19.11.2015 | 24.11.2015 | |
| 20150334 | GGFG s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava  | 
						47079690 | el.strav.poukážky | 2578,10  vrátane DPH  | 
						111/2015 | 17.9.2015 | 22.09.2015 | 5.10.2015 | |
| 20150241 | GGFG s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava  | 
						47079690 | el.strav.poukážky | 2552,93,-  vrátane DPH  | 
						71/2015 | 22.6.2015 | 25.06.2015 | 15.7.2015 | |
| 20150476 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | plyn | 2340,14  vrátane DPH  | 
						3.12.2015 | 07.12.2015 | 9.12.2015 | ||
| 20150419 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | plyn | 2340,14  vrátane DPH  | 
						90/2015 | 3.11.2015 | 05.11.2015 | 13.11.2015 | |
| 20150349 | MAGNA ENERGIE a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | plyn | 2340,14  vrátane DPH  | 
						91/2015 | 5.10.2015 | 07.10.2015 | 20.10.2015 | |
| 20150322 | MAGNA ENERGIE a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | plyn | 2340,14  vrátane DPH  | 
						90/2015 | 8.9.2015 | 11.09.2015 | 23.9.2015 | |
| 20150294 | MAGNA ENERGIE a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | plyn | 2340,14  vrátane DPH  | 
						90/2015 | 3.8.2015 | 05.08.2015 | 21.8.2015 | |
| 20150268 | MAGNA ENERGIE a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | plyn | 2340,14  vrátane DPH  | 
						90/2015 | 15.7.2015 | 17.07.2015 | 30.7.2015 | |
| 20150208 | MAGNA ENERGIE a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | plyn | 2340,14  vrátane DPH  | 
						90/2015 | 5.6.2015 | 09.06.2015 | 18.6.2015 | |
| 20150171 | MAGNA ENERGIE a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | plyn | 2340,14  vrátane DPH  | 
						90/2015 | 11.5.2015 | 13.05.2015 | 21.5.2015 | |
| 20150484 | AZ market-Ing. Eva Hurtová Mostová 3, 946 03 Kolárovo  | 
						37194291 | postelné súpravy pre deti | 2226,80  vrátane DPH  | 
						175/2015 | 7.12.2015 | 09.12.2015 | 10.12.2015 | |
| 20150162 | GGFG s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava  | 
						47079690 | elekt.strav.poukazky | 1869,76-  vrátane DPH  | 
						46/2015 | 27.4.2015 | 29.04.2015 | 18.5.2015 | |
| 20150507 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava  | 
						47079690 | el.strav.poukaž. | 1718,874  vrátane DPH  | 
						179/2015 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 21.12.2015 | |
| 20150431 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava  | 
						31396674 | darčekové poukážky | 1503,40  vrátane DPH  | 
						155/2015 | 6.11.2015 | 09.11.2015 | 18.11.2015 | |
| 21540002 | CAL, s.r.o Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica  | 
						44001941 | pobyt detí-Skalka | 1500,00  vrátane DPH  | 
						ZO515025 | 2.12.2015 | 04.12.2015 | 7.12.2015 | |
| 20150220 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra  | 
						36550949 | vodné,stočné | 1212,67  vrátane DPH  | 
						1/2014 | 8.6.2015 | 12.06.2015 | 22.6.2015 | |
| 20150145 | Róbert Veréb VELO Prom Dostojevského 22, 940 01 Nové Zámky  | 
						37613171 | DHM-DG bicykle a kolobežky | 1102,02  vrátane DPH  | 
						7.4.2015 | 09.04.2015 | 21.4.2015 |