
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150641 | Proeko s.r.o. Inštitút vzdelávania Strmý vŕšok 18, Bratislava  | 
						35900831 | Odborný seminár Zákon o správe majetku | 0,00  bez DPH  | 
						ponuka | 31.10.2015 | 12.11.2015 | ||
| 20150548 | AFA s.r.o. Stará Vajnorská 17B, Bratislava  | 
						35906171 | Oblečenie R-5 | 64,40  vrátane DPH  | 
						126/2015 | 22.09.2015 | 25.09.2015 | 25.9.2015 | |
| 20150539 | AFA s.r.o. Stará Vajnorská 17B, Bratislava  | 
						35906171 | Oblečenie na prax | 59,50  vrátane DPH  | 
						116/2015 | 14.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 | |
| 20150395 | AFA s.r.o. Stará Vajnorská 17B, Bratislava  | 
						35906171 | Oblečenie R-2 | 91,18  vrátane DPH  | 
						85/2015 | 29.06.2015 | 09.07.2015 | 8.7.2015 | |
| 20150179 | AFA s.r.o. Stará Vajnorská 17B, Bratislava  | 
						35906171 | Oblečenie R-2 | 99,80  vrátane DPH  | 
						36/2015 | 25.03.205 | 09.04.2015 | 10.4.2015 | |
| 20150684 | Elpo plus s.r.o prev. Levice Venevská 761, Veľký Krtíš  | 
						36056308 | rohová sed. súprava ABBY, vitrína, TV stolík, vitrína, komoda, konf. stolík | 1186,00  vrátane DPH  | 
						171/2015 | 20.11.2015 | 25.11.2015 | 23.11.2015 | |
| 20150252 | L.J. Service s.r.o. Stolárska 35, Bratislava  | 
						36207799 | Tonery - EKS | 360,00  vrátane DPH  | 
						59/2015 | 24.04.2015 | 29.04.2015 | 27.4.2015 | |
| 20150203 | Západoslovenská distribučná a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava  | 
						36361518 | Preplombovanie elektromera | 18,84  vrátane DPH  | 
						30/2015 | 02.04.2015 | 15.04.2015 | 14.4.2015 | |
| 20150781 | RM Elektro Strah Roger Hlavná 42 Vráble  | 
						36367338 | Automatická práčka BEKO WMY71243CSPTLMB1 | 379,00  vrátane DPH  | 
						203/2015 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 21.12.2015 | |
| 20150702 vyúčtovacia | Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina  | 
						36371271 | Predplatné mesačníka PAM 2015 - vyúčtovacia | 0,00  bez DPH  | 
						23.11.2015 | 13.11.2015 | 30.11.2015 | ||
| 21540011/15 | Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina  | 
						36371271 | odborný mesačník Pam - Práce a Mzdy ročník 2015 | 58,00  vrátane DPH  | 
						ponuka | 05.11.2015 | 13.11.2015 | 12.11.2015 | |
| 20150450 | Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina  | 
						36371271 | predplatné PORADCA 2015 | 36,00  bez DPH  | 
						ponuka | 13.07.2015 | 21.07.2015 | 21.7.2015 | |
| 21540005/15 zálohová faktúra | Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina  | 
						36371271 | Predplatné: PORADCA 2016 | 49,80  vrátane DPH  | 
						ponuka | 15.05.2015 | 25.05.2015 | 22.5.2015 | |
| 20150084 | Tempo kondela s.r.o. Vojtaššáková 893,Tvrdošín  | 
						36409154 | Vyúčtovacia faktúra skriňa GERI | 0,00  bez DPH  | 
						12/2015 | 06.02.15 | 27.01.2015 | 10.3.2015 | |
| zálohová 1/15 | Tempo kondela s.r.o. Vojtaššáková 893,Tvrdošín  | 
						36409154 | Skriňa GERI R-10 | 159,00  vrátane DPH  | 
						12/2015 | 19.01.2015 | 27.01.2015 | 23.1.2015 | |
| 20150771 | EMPATY s.r.o. Sidonie Sakalovej 190, 014 01 Bytča  | 
						36430897 | Skupinová supervízia R-2, R-8, indiv. supervízia psych. | 305,00  bez DPH  | 
						174/2015 | 16.12.2015 | 21.12.2015 | 21.12.2015 | |
| 20150714 | Empaty Sidonie Sakalovej 190, Bytča  | 
						36430897 | Skupinová supervízia odb. tím Žitavce, Levice individuálna supervízia psych. | 265,00  bez DPH  | 
						150/2015 | 02.12.2015 | 07.12.2015 | 3.12.2015 | |
| 20150678 | Empaty Sidonie Sakalovej, Bytča  | 
						36430897 | Supervízia pre zamestnancov DeD Žitavce, skupinová R9,R10,R11, individuálna | 275  bez DPH  | 
						137/2015 | 18.11.2015 | 25.11.2015 | 23.11.2015 | |
| 20150626 | EMPATY s.r.o. Sidonie Sakalovej 190, 014 01 Bytča  | 
						36430897 | Supervízia pre zamestnancov R4, R5 a individuálna supervízia (2 hod) | 270,00  bez DPH  | 
						135/2015 | 28.10.2015 | 06.11.2015 | 5.11.2015 | |
| 20150560 | EMPATY s.r.o. Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča  | 
						36430897 | Skupinová supervízia pre zamestnancov DeD Žitavce dňa 16.9.2015 - profirodičia | 297,00  bez DPH  | 
						122/2015 | 01.10.2015 | 07.10.2015 | 6.10.2015 | |
| 20150559 | EMPATY s.r.o. Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča  | 
						36430897 | Supervízia pre zamestnancov skupinová dňa 29.9.2015 | 315,00  bez DPH  | 
						128/2015 | 01.10.2015 | 07.10.2015 | 6.10.2015 | |
| 20150544 | EMPATY s.r.o. Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča  | 
						36430897 | Supervízia pre zamestnancov DeD Žitavce 8 hod | 280,00  bez DPH  | 
						117/2015 | 16.09.2015 | 25.09.2015 | 25.9.2015 | |
| 20150398 | EMPATY s.r.o. Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča  | 
						36430897 | Supervízia pre zamestnancov DeD Žitavce | 285,00  bez DPH  | 
						72/2015 | 01.07.2015 | 09.07.2015 | 8.7.2015 | |
| 20150328 | EMPATY s.r.o. Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča  | 
						36430897 | Supervízia pre zamestnancov DeD Žitavce | 210,00  bez DPH  | 
						65/2015 | 26.05.2015 | 28.05.2015 | 26.5.2015 | |
| 20150327 | EMPATY s.r.o. Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča  | 
						36430897 | Supervízia pre zamestnancov DeD Žitavce (skupina R9,R10,R11) | 262,50  bez DPH  | 
						55/2015 | 26.05.2015 | 28.05.2015 | 26.5.2015 | |
| 20150188 | EMPATY s.r.o. Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča  | 
						36430897 | Supervízia pre zamestnancov DeD Žitavce | 262,50  bez DPH  | 
						39/2015 | 02.04.2015 | 09.04.2015 | 10.4.2015 | |
| 20150176 | EMPATY s.r.o. Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča  | 
						36430897 | Supervízia pre odborných zamestnancov 7,5 hod. | 262,50  bez DPH  | 
						17/2015 | 24.03.2015 | 27.03.2015 | 25.3.2015 | |
| 20150773 | Magnum Co., s.r.o. Levická 1217, Vráble  | 
						36519707 | Servisná prehliadky po 4. roku DACIA LOGAN NR 807 GG | 387,72  vrátane DPH  | 
						196/2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 | 21.12.2015 | |
| 20150387 | VEPOS s.r.o. Štúrova č. 516/1, Vráble  | 
						36519821 | Kosenie areálu v Tajnej | 158,70  vrátane DPH  | 
						77/2015 | 17.06.2015 | 26.06.2015 | 26.6.2015 | |
| 20150276 | COMIX s.r.o. Kpt. Nálepku 64, Vráble  | 
						36520284 | Predĺženie antiviru NOD32 4PC/1rok | 79,00  vrátane DPH  | 
						58/2015 | 05.05.2015 | 12.05.2015 | 11.5.2015 | |
| 20150649 | S-D - Import s.r.o. Piesková 3, 949 01 Nitra  | 
						36534048 | Set potrieb pre žiakov EKONOM JAGUAR - taška/pre ľavakov | 115,00  vrátane DPH  | 
						144/2015 | 09.11.2015 | 13.11.2015 | 12.11.2015 | |
| 20150596 | ISO Levice s.r.o. Vojenská 37, Levice  | 
						36539180 | Výmena rozbitého izolačného dvojskla byt MD Kalná nad Hronom | 83,28  vrátane DPH  | 
						89/2015 | 15.10.2015 | 23.10.2015 | 25.10.2015 | |
| 20150035 | Kalná KTR s.r.o. červenej armády 55, Kalná nad Hronom  | 
						36541940 | Káblová televízia + internet MD Kalná nad Hronom | 120,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytnutí služieb 4/2014 | 16.01.2015 | 19.01.2015 | 22.1.2015 | |
| 20150814 | ARRIVA Nitra a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra  | 
						36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť | 169,60  vrátane DPH  | 
						Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 30.12.2015 | |
| 20150721 | Arriva Nitra a.s. Štúrova 72, 949 44 Nitra  | 
						36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravoaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac november 2015 | 207,10  vrátane DPH  | 
						Obchofná zmluva 36/2008 | 03.12.2015 | 11.12.2015 | 9.12.2015 | |
| 20150637 | ARRIVA Nitra a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra  | 
						36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac október 2015 | 245,60  vrátane DPH  | 
						Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 03.11.2015 | 06.11.2015 | 5.11.2015 | |
| 20150568 | ARRIVA Nitra a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra  | 
						36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac september 2015 | 255,50  vrátane DPH  | 
						Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 05.10.2015 | 07.10.2015 | 6.10.2015 | |
| 20150405 | ARRIVA Nitra a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra  | 
						36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac jún 2015 | 287,20  vrátane DPH  | 
						Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 03.07.2015 | 09.07.2015 | 8.7.2015 | |
| 20150333 | ARRIVA Nitra a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra  | 
						36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť | 327,90  vrátane DPH  | 
						Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 03.06.2015 | 10.06.2015 | 10.6.2015 | |
| 20150297 | ARRIVA Nitra a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra  | 
						36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac apríl 2015 | 270,20  vrátane DPH  | 
						Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 07.05.2015 | 14.05.2015 | 12.5.2015 |