Faktúry 2016 (DeD Nitra, Dlhá 179)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20160225   UNIZDRAV
Františkánske námestie 3/A Prešov
  sprchovacie lôžko  2080,00 
vrátane DPH
  61/2016  20.05.2016  12.05.2016  21.6.2016 
20160451   Spojená škola internátna
Červeňova 42 Nitra
00162868  stravné  198,78 
vrátane DPH
    08.12.2016  09.12.2016  20.12.2016 
20160451   Spojená škola internátna
Červeňova 42 Nitra
00162868  stravné  198,78 
vrátane DPH
    08.12.2016  09.12.2016  20.12.2016 
20160412   Spojená škola internátna
Červeňova 42 Nitra
00162868  stravovanie  165,64 
vrátane DPH
346/2016    07.11.2016  09.11.2016  9.12.2016 
20160377   Spojená škola internátna
Červeňova 42 Nitra
00162868  stravovanie  203,58 
vrátane DPH
346/16    11.10.2016  12.10.2016  25.10.2016 
20160367   Spojená škola internátna
Červeňova 42 Nitra
00162868  internát  80,00 
vrátane DPH
347/16    23.09.2016  30.09.2016  11.10.2016 
20160366   Spojená škola internátna
Červeňova 42 Nitra
00162868  stravovanie  16,00 
vrátane DPH
346/16    23.09.2016  30.09.2016  11.10.2016 
20160365   Spojená škola intrernátna
Červeňova 42 Nitra
00162868  stravovanie  238,43 
vrátane DPH
346/16    23.09.2016  30.09.2016  11.10.2016 
20160297   Spojená škola internátna
Červeňova 42 Nitra
00162868  stravovanie  258,98 
vrátane DPH
313/15    08.07.2016  11.07.2016  8.8.2016 
20160263   Spojená škola internátna
Červeňova 42 Nitra
00162868  stravovanie  219,80 
vrátane DPH
313/15    14.06.2016  16.06.2016  8.7.2016 
20160054   Spojená škola internátna
Červeňova 42 Nitra
00162868  stravovanie  100,32 
vrátane DPH
313/15    09.02.2016  11.02.2016  29.2.2016 
20160026   Spojená škola internátna
Červeňova 42 Nitra
00162868  strava  141,02 
vrátane DPH
313/15    16.01.2016  21.01.2016  10.2.2016 
20160012   Spojená škola internátna
Červeňova 42 Nitra
00162868  internát  90,00 
vrátane DPH
313/15    14.01.2016  15.01.2016  10.2.2016 
20160011   Spojená škola internátna
Červweňova 42 Nitra
00162868  strava  36,00 
vrátane DPH
313/15    14.01.2016  15.01.2016  10.2.2016 
20160385   IVES
Čsl. armády 20 Košice
00162957  Služby STP APV  119,50 
vrátane DPH
    11.10.2016  04.10.2016  25.10.2016 
20160433   Xepap
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  kopírovací papier  200,20 
vrátane DPH
329/16  153/2016  25.11.2016  28.11.2016  9.12.2016 
20160394   XEPAP
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  kopírovací papier  143,00 
vrátane DPH
329/16  116/2016  17.10.2016  08.11.2016  25.11.2016 
20160229   Xepap
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  kopírovací papier  144,00 
vrátane DPH
329/16  71/2016  30.05.2016  04.07.2016  21.6.2016 
20160077   Xepap
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  kancelárske potreby  374,83 
vrátane DPH
216/12  22/2016  18.02.2016  19.02.2016  18.3.2016 
20160064   Xepap
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  kopírovací papier  144,00 
vrátane DPH
329/16  21/2016  12.02.2016  17.02.2016  4.3.2016 
20160121   MESSER Tatragas
Chalupkova 9 Bratislava
00685852  nájom kysl.fliaš  44,70 
vrátane DPH
  34/2016  18.03.2016  21.03.2016  15.4.2016 
20160101   Messer Tatragas
Chalupkova 9 Bratislava
00685852  nájom fľaše  35,12 
vrátane DPH
  34/2016  09.03.2016  11.03.2016  15.4.2016 
20160100   Messer Tatragas
Chalupkova 9 Bratislava
00685852  nájomné fľaša  88,62 
vrátane DPH
330/16    09.03.2016  24.02.2016  15.4.2016 
20160055   Messer Tatragas
Chalupkova 9 Bratislava
00685852  nájomné  37,48 
vrátane DPH
  18/2016  10.02.2016  12.02.2016  4.3.2016 
20160013   Messer Tatragas
Chalupkova 9 Bratislava
00685852  nájom oceľ.fliaš  37,48 
vrátane DPH
282/14    14.01.2016  15.01.2016  10.2.2016 
20160313   Titus Varga
Poničanova 6 Nitra
11722177  oprava umývačky riadu  100,75 
vrátane DPH
  94/2016  14.07.2016  18.07.2016  8.8.2016 
20160454   Ing.M.TOTH ŽELEZOOBCHOD
Tehelna 58 Nitra
11723360  údržbársky materiál  58,07 
vrátane DPH
  165/2016  08.12.2016  09.12.2016  20.12.2016 
20160382   Ing.Miroslav Tóth
Tehelna 58 Nitra
11723360  údržbársky materiál  146,38 
vrátane DPH
  127/2016  11.10.2016  12.10.2016  25.10.2016 
20160322   Ing.Miroslav Tóth - TÓTH
Tehelna 58 Nitra
11723360  údržbársky materiál  67,25 
vrátane DPH
  104/2016  31.07.2016  11.08.2016  17.8.2016 
20160242   Ing.Miroslav Tóth
Tehelna 58 Nitra
11723360  údržbársky materiál  25,97 
vrátane DPH
  72/2016  31.05.2016  10.06.2016  21.6.2016 
20160199   Ing.Miroslav Tóth
Tehelna 58 Nitra
11723360  údržbársky materiál  24,32 
vrátane DPH
  38/2016  11.05.2016  12.05.2016  3.6.2016 
20160095   Ing.M.Toth Železoochod
Tehelná 58 Nitra
11723360  údržb. materiál  30,91 
vrátane DPH
  24/2016  09.03.2016  10.03.2016  15.4.2016 
20160094   Ing.M.Toth Železoobchod
Tehelná 58 Nitra
11723360  údržb. materiál  42,92 
vrátane DPH
  24/2016  09.03.2016  10.03.2016  15.4.2016 
20160404   Ekonomická kancelária
Hodžova 26 Nitra
14044889  seminár  57,00 
vrátane DPH
    05.11.2016  03.11.2016  9.12.2016 
20160037   Ing.Vladimír Chlebec EKONOMICKÁ KANCELÁRIA
Hodžova 26 Nitra
14044889  seminár  51,00 
vrátane DPH
    29.01.2016  18.01.2016  10.2.2016 
20160419   Vladimír Behinský - REBELS
Čajkovského 8 Nitra
14407612  elektroinštalačné práce  288,24 
vrátane DPH
  59/2016  10.11.2016  14.11.2016  9.12.2016 
20160415   Vladimír Behinský - REBELS
Čajkovského 8 Nitra
14407612  revízia bleskozvodu  504,00 
vrátane DPH
  125/2016  10.11.2016  14.11.2016  9.12.2016 
20160411   Vladimír Behinský - REBELS
Čajkovského 8 Nitra
14407612  svetelné zdroje  61,20 
vrátane DPH
  149/2016  07.11.2016  09.11.2016  9.12.2016 
20160155   Vladimír Behinský - REBELS
Čajkovského 8 Nitra
14407612  drobné opravy elektr.  257,64 
vrátane DPH
  28/2016  14.04.2016  15.04.2016  3.5.2016 
20160032   Vladimír Behinský - REBELS
Čajkovského 8 Nitra
14407612  revízia el.spotrebičov  919,64 
vrátane DPH
  4/2016  26.01.2016  28.01.2016  10.2.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Nitra, Dlhá 179

Tlačiť