Faktúry 2016 (DeD Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20160026   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Štefana 655/79,Štúrovo 943 01
47235080  za ochranu majetku 1/16  46,80 
vrátane DPH
    02.02.2016  10.02.2016  9.6.2016 
20160086   Mgr. Pavol Zámečník
Mikovíniho 408/20, 949 11 Nitra
47248343  supervízia dňa 01.04.2016  190,00 
vrátane DPH
    28.04.2016  29.04.2016  10.6.2016 
20160286   SALLDA s.r.o.
Hlavná 11, 943 01 Štúrovo
47515848  Nákup el. spotrebičov  1089,99 
vrátane DPH
  áno  28.12.2016  28.12.2016  25.5.2017 
20160216   MultiGo s.r.o.
580, 943 57 Kamenín
47563044  nákup PC a LCD monitor/ na miesto PC ŠP  570,00€ 
vrátane DPH
  áno  26.10.2016  31.10.2016  23.12.2016 
20160215   Z motors s.r.o.
F. Rákócziho 1760/58, 943 01 Štúrovo
50263749  servis F-Punto  167,00€ 
vrátane DPH
  áno  25.10.2016  31.10.2016  23.12.2016 
20160104   Slovnaft as.
Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava
65411366  PHM 4,11. a 13.5.2016  99,02 
vrátane DPH
    18.05.2016  20.05.2016  24.6.2016 
20160089   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica 3 917 01 Trnav
65411366  prenájom rohoží 28.3-24.4.16  20,56 
vrátane DPH
    02.05.2016  09.05.2016  24.6.2016 
20160164   Západoslovenská vodár. spol. Nitra
Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra
8420058876  vodné a stočné 7/16  202,91 
vrátane DPH
    11.08.2016  18.08.2016  13.10.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť