Faktúry 2017 (DeD Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170151   Slávik Gabriel-Gold Project
Kamenný Most č.d. 470, 943 58 Kamenný Most
41088701  Zozpočet stavby s Výkazom Výmer  180,00 
vrátane DPH
nie  24/2017  29.06.2017  04.07.2017  14.7.2017 
20170259   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  Zmluvný servis PC za 12/17  36,00 
bez DPH
áno    07.12.2017  08.12.2017  13.2.2018 
20170237   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  Zmluvný servis 11/2017  46,90 
bez DPH
áno    15.11.2017  21.11.2017  12.2.2018 
20170249   St.Florian Štúrovo
Sv. Śtefana 41, 943 01 Štúrovo
31419976  Za vykonanie BOZP a PZS za 11/17  63,60 
vrátane DPH
áno    01.12.2017  06.12.2017  12.2.2018 
20170211   Západoslovesnká vodár.spoloč.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
36550949  Za vodné a stočné za 9/17  275,64 
vrátane DPH
áno    12.10.2017  13.10.2017  20.11.2017 
20170253   SOŠ Dvory nad Žitavou
Hlavné námestie 2, 941 01 Dvory nad Žitavou
00159107  Za ubytovanie detí 12/17  20,00 
bez DPH
  37/2017  04.12.2017  06.12.2017  12.2.2018 
20170207   Slovak Telekom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  za telekom.služby 09/17  53,75 
vrátane DPH
áno    09.10.2017  11.10.2017  10.10.2017 
20170016   SOŠ Dvory
Hlavné námestie 2, 941 31 Dvory nad Žitavou
00159107  Za stravu detí 2/17  76,14 
vrátane DPH
    16.01.2017  23.01.2017  18.4.2017 
20170254   Školská jedáleň-slov.
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  Za stravu detí 11/17  386,84 
bez DPH
  35/2017  05.12.2017  06.12.2017  12.2.2018 
20170073   St.Florian Štúrovo
Sv. Śtefana 41, 943 01 Štúrovo
31419976  Za služby PO,BOZP a VZS za 3/17  63,60 
vrátane DPH
áno    05.04.2017  10.04.2017  25.5.2017 
20170021   St.Florian Štúrovo
Sv. Štefana 41, 943 01 Štúrovo
31419976  Za služby BOZP, PO a PZS za 1/2017  63,60 
vrátane DPH
áno    02.02.2017  10.02.2017  18.4.2017 
20170058   PsyRM spol.s.r.o.
Ernestova bašta 5773/2, 940 62 Nové Zámky
36700932  Za psychol.vyšetr. PR S.P.  80,00 
vrátane DPH
    13.03.2017  16.03.2017  12.5.2017 
20170148   Diagnostické centrum
Skalka 36, 013 11 Lietavská Lúčka
00163341  za pobyt v DC od 4/17-6/17  211,68 
vrátane DPH
áno    27.06.2017  29.06.2017  28.6.2017 
20170149   Diagnostické centrum
Skalka 36, 013 11 Lietavská Lúčka
00163341  za pobyt dieťaťa od 04/17-06/17  204,96 
vrátane DPH
áno    27.06.2017  29.06.2017  28.6.2017 
20170008   Reedukačné centrum Tornaľa
Mierova 137, 982 01 Tornaľa
00111571  Za pobyt detí v RC 12/2016  78,49 
vrátane DPH
áno    09.01.2017  13.01.2017  18.4.2017 
20170007   Reedukačné centrum Tornaľa
Mierova 137, 982 01 Tornaľa
00111571  Za pobyt detí v RC 12/2016  112,22 
vrátane DPH
áno    09.01.2017  13.01.2017  18.4.2017 
20170248   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo
47235080  Za ochranu majetku za 11/17  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    01.12.2017  06.12.2017  12.2.2018 
20170167   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo
47235080  Za ochranu majetku júl 2017  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    01.08.2017  07.08.2017  9.8.2017 
20170099   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Štefana 79, 943 01Štúrovo
47235080  Za ochranu majetku 4/17  46,80 
vrátane DPH
Zmuva č. 380/2016    02.05.2017  04.05.2017  25.5.2017 
20170001   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo
36856797  Za ochranu majetku 12/16  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    03:01.2017  10.01.2017  10.4.2017 
20170020   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Štefana 79, 943 01Štúrovo
36856797  Za ochranu majetku 1/17  46,80 
vrátane DPH
Zmuva č. 380/2016    01.02.2017  07.02.2017  18.4.2017 
20170041   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Štefana 79, 943 01Štúrovo
36856797  Za ochr.majetku za 2/17  46,80 
vrátane DPH
Zmuva č. 380/2016    01.03.2017  06.03.2017  12.5.2017 
20170067   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Štefana 79, 943 01Štúrovo
36856797  Za ochr. majetku 3/17  46,80 
vrátane DPH
áno    03.04.2017  10.04.2017  24.5.2017 
20170221   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochr. majetku 10/17  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    02.11.2017  07.11.2017  20.11.2017 
20170206   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za el.energiu 09/2017  134,74 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    09.10.2017  11.10.2017  10.10.2017 
20170267   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Za el. energiu za 11/17  555,94 
vrátane DPH
Zmluva č. 33593/2017    11.12.2017  14.12.2017  13.2.2018 
20170104   Magna energia s.r.o
Nitrianska 7555/18, 921 01Piešťany
35743565  Za dodávku plynu za 5/17  631,94 
vrátane DPH
Zmluva č. P1397/2015    03.05.2017  04.05.2017  25.5.2017 
20170024   Magna energia s.r.o
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Za dodávku plynu za 2/17  631,94 
vrátane DPH
Zmluva č. P1397/2015    07.02.2017  10.02.2017  19.4.2017 
20170178   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie el. en. - preplatok 7/17  - 9,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    14.08.2017  04.09.2017  18.9.2017 
20170163   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.el.en.  11,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    13.07.2017  19.07.2017  14.7.2017 
20170139   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.el.en.  68,47 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    12.06.2017  16.06.2017  16.6.2017 
20170091   Magna energia s.r.o
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčt. el.en. za 3/17  238,94 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    18.04.2017  21.04.2017  25.5.2017 
20170028   Západoslovenská vodár.spol.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
36550949  VVodné a stočné za 1/17  251,04 
vrátane DPH
áno    09.02.2017  10.02.2017  19.4.2017 
20170113   Západoslovenská vodár.spol.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
36550949  vodné a stočné za 4/17  229,44 
vrátane DPH
áno    12.05.2017  16.05.2017  26.5.2017 
20170088   Západoslovenská vodár.spol.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
36550949  Vodné a stočné za 3/17  297,96 
vrátane DPH
áno    12.04.2017  18.04.2017  25.5.2017 
20170060   Západoslovenská vodár.spol.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
36550949  Vodné a stočné za 2/17  231,61 
vrátane DPH
áno    15.03.2017  23.03.2017  12.5.2017 
20170015   Západoslovenská vodár.spol.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
36550949  Vodné a stočné za 12/16  200,58 
vrátane DPH
áno    16.01.2017  23.01.2017  18.4.2017 
20170269   Západoslovesnká vodár.spoloč.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
36550949  Vodné a stočné za 11/17  278,17 
vrátane DPH
áno    13.12.2017  14.12.2017  13.2.2018 
20170234   Západoslovesnká vodár.spoloč.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
36550949  vodné a stočné za 10/17  286,36 
vrátane DPH
áno    10.11.2017  13.11.2017  20.11.2017 
20170193   Západoslovesnká vodár.spoloč.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
36550949  vodné a stočné 8/2017  332,77 
vrátane DPH
áno    13.09.2017  21.09.2017  18.9.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť