Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170291 | Nábytok ASTRA - Štefan Bolya Sv. Imricha 27, 943 01 Štúrovo 1 |
33124442 | Nábytok pre SVS č.2 | 1937,00 vrátane DPH |
28.12.2017 | 29.12.2017 | 13.2.2018 | ||
20170201 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektr.strav.poukážky okt. 2017 | 1888,60 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 02.10.2017 | 06.10.2017 | 10.10.2017 | |
20170107 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektr.strav.poukážky za 5/17 | 1839,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 05.05.2017 | 11.05.2017 | 26.5.2017 | |
20170129 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektron.strav.poukážky 6/17 | 1835,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 1.6.2017 | 16.06.2017 | 16.6.2017 | |
20170043 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | El.strav.poukážky za 3/17 | 1820,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 03.03.2017 | 10.03.2017 | 12.5.2017 | |
20170002 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | El strav.lístky na 1/2017 | 1789,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 03.01.2017 | 10.01.2017 | 10.4.2017 | |
20170017 | Magna energia s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 2016 doplatok | 1765,33 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 16.01.2017 | 23.01.2017 | 18.4.2017 | |
20170276 | Peter Monostori - PEMO Salka 332, 94361 |
40885224 | Maľovanie v SVS č.1, 2 a 3 | 1643,44 bez DPH |
55/17 | 19.12.2017 | 20.12.2017 | 13.2.2018 | |
20170225 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el. strav. poukážky na 11/17 | 1626,40 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 02.11.2017 | 07.11.2017 | 20.11.2017 | |
20170076 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | El.strav.kupony za 4/17 | 1622,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 05.04.2017 | 10.04.2017 | 25.5.2017 | |
20170022 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | El.strav.poukážky 2/17 | 1618,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 06.02.2017 | 10.02.2017 | 19.4.2017 | |
20170187 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektr.strav.pouk. na 9/17 | 1466,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 18.9.2017 | |
20170177 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Eloktr.strav.poukážky 8/17 | 1276,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 14.08.2017 | 23.08.2017 | 18.9.2017 | |
20170159 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | dobietie el.str.poukážok 7/17 | 1265,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 06.07.2017 | 07.07.2017 | 14.7.2017 | |
20170262 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | El.strav.poukážky pre zam. na 12/17 | 1246,40 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 07.12.2017 | 08.12.2017 | 13.2.2018 | |
20170281 | Nábytok ASTRA - Štefan Bolya Sv. Imricha 27, 943 01 Štúrovo 1 |
33124442 | Nábytok pre SVS č. 1 | 1225,00 vrátane DPH |
20.12.2017 | 21.12.2017 | 13.2.2018 | ||
20170264 | Jozef Gabulya - GOCOMP Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
43069169 | Nákup PC, LCD, klávesnica a myš | 1190,00 vrátane DPH |
57/17 | 08.12.2017 | 11.12.2017 | 13.2.2018 | |
20170085 | PLAYSYSTEM s.r.o Nám. L. Novomeského 1,040 01 Košice |
36601411 | Ihrisko detské 2.časť | 848,40 vrátane DPH |
10/17 | 11.04.2017 | 18.04.2017 | 25.5.2017 | |
20170285 | Nábytok ASTRA - Štefan Bolya Sv. Imricha 27, 943 01 Štúrovo 1 |
33124442 | Nábytok | 709,00 vrátane DPH |
20.12.2017 | 22.12.2017 | 13.2.2018 | ||
20170033 | Magna energia s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. energia - vyúčt. za 1/17 | 654,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 10.02.2017 | 16.02.2017 | 12.5.2017 | |
20170004 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu za 1/17 | 640,30 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 04.01.2017 | 10.01.2017 | 10.4.2017 | |
20170255 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 12/17 | 631,94 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 04.12.2017 | 06.12.2017 | 12.2.2018 | |
20170223 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 11/17 | 631,94 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 02.11.2017 | 07.11.2017 | 20.11.2017 | |
20170202 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 10/2017 | 631,94 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 04.10.2017 | 06.10.2017 | 10.10.2017 | |
20170185 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 09/17 | 631,94 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 04.09.2017 | 14.09.2017 | 18.9.2017 | |
20170171 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 8/17 | 631,94 vrátane DPH |
P1397/2015 | 04.08.2017 | 15.08.2017 | 18.9.2017 | |
20170154 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 7/17 | 631,94 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 04.07.2017 | 07.07.2017 | 14.7.2017 | |
20170130 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 631,94 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 02.06.2017 | 16.06.2017 | 16.6.2017 | |
20170104 | Magna energia s.r.o Nitrianska 7555/18, 921 01Piešťany |
35743565 | Za dodávku plynu za 5/17 | 631,94 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 03.05.2017 | 04.05.2017 | 25.5.2017 | |
20170072 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu za 4/17 | 631,94 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 04.04.2017 | 10.04.2017 | 25.5.2017 | |
20170051 | Magna energia s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 3/17 | 631,94 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 07.03.2017 | 10.03.2017 | 12.5.2017 | |
20170024 | Magna energia s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Za dodávku plynu za 2/17 | 631,94 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 07.02.2017 | 10.02.2017 | 19.4.2017 | |
20170267 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Za el. energiu za 11/17 | 555,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 33593/2017 | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 13.2.2018 | |
20170045 | ZALA-BUS, s.r.o. Mužla 589, 943 52 Mužla |
46726489 | Preprava detí Železnô 3.2.a 24.2.2017 | 550,00 vrátane DPH |
2/17 | 03.03.2017 | 10.03.2017 | 12.5.2017 | |
20170010 | Magna energia s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka el.en. 12/16-vyúčtovanie | 398,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 12.01.2017 | 13.01.2017 | 18.4.2017 | |
20170254 | Školská jedáleň-slov. Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | Za stravu detí 11/17 | 386,84 bez DPH |
35/2017 | 05.12.2017 | 06.12.2017 | 12.2.2018 | |
2017229 | Školská jedáleň-slov. Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | stravné detí za 10/17 | 378,68 bez DPH |
34/17 | 09.11.2017 | 13.11.2017 | 20.11.2017 | |
20170145 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia 20.06. a 26.06.2017 | 378 vrátane DPH |
nie | 21/17 a 22/17 | 27.06.2017 | 29.06.2017 | 28.6.2017 |
20170074 | Školská jedáleň-slov. Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | Strava detí za 3/17 | 358,04 vrátane DPH |
05.04.2017 | 10.04.2017 | 25.5.2017 | ||
20170252 | PERGAMON, s.r.o. Elektrárenská 1291/4, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | 2 ks tonery DELL | 357,36 bez DPH |
áno | 01.12.2017 | 06.12.2017 | 12.2.2018 |