Faktúry 2017 (DeD Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170035   A.K. JUDr. Tibor Elzer
Hlavné námestie 7, 940 52 Nové Zámky
11732474  Právne zastúpenie  300,00 
vrátane DPH
áno    15.02.2017  16.02.2017  12.5.2017 
20170006   Andy Trans
Jesenského 68, 943 01 Štúrovo
37062123  Preprava Železnô-Štúrovo 31.12.16 - doplatok  81,00 
vrátane DPH
  áno  04.01.2017  13.01.2017  18.4.2017 
20170267   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Za el. energiu za 11/17  555,94 
vrátane DPH
Zmluva č. 33593/2017    11.12.2017  14.12.2017  13.2.2018 
20170232   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  el. energia od 15.10.-31.10.2017  290,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 33593/2017    09.11.2017  13.11.2017  20.11.2017 
20170149   Diagnostické centrum
Skalka 36, 013 11 Lietavská Lúčka
00163341  za pobyt dieťaťa od 04/17-06/17  204,96 
vrátane DPH
áno    27.06.2017  29.06.2017  28.6.2017 
20170148   Diagnostické centrum
Skalka 36, 013 11 Lietavská Lúčka
00163341  za pobyt v DC od 4/17-6/17  211,68 
vrátane DPH
áno    27.06.2017  29.06.2017  28.6.2017 
20170059   ERdiRT-R.Takács
Hájova 4, 940 01 Nové Zámky
35202238  Revízia el.spotrebičov  293,50 
vrátane DPH
  5/17  14.03.2017  16.03.2017  12.5.2017 
20170084   Firma KÉGEL
Petofiho 94, 943 01 Štúrovo
20170010  Retiazkové žalúzie  135,10 
vrátane DPH
  9/17  11.04.2017  13.04.2017  25.5.2017 
20170114   Firmáreň.sk, s.r.o.
Miletičova 1, 821 08 Bratislava
46488995  správ.popl. za založ. OZ  99,00 
vrátane DPH
  16/2017  15.05.2017  16.05.2017  26.5.2017 
20170263   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  El.strav.poukpre zam. za 12/17  64,60 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    07.12.2017  08.12.2017  13.2.2018 
20170262   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  El.strav.poukážky pre zam. na 12/17  1246,40 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    07.12.2017  08.12.2017  13.2.2018 
20170225   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  el. strav. poukážky na 11/17  1626,40 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    02.11.2017  07.11.2017  20.11.2017 
20170201   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektr.strav.poukážky okt. 2017  1888,60 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    02.10.2017  06.10.2017  10.10.2017 
20170197   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektr.strav.poukážky  53,20 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    21.09.2017  03.10.2017  10.10.2017 
20170187   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektr.strav.pouk. na 9/17  1466,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    05.09.2017  14.09.2017  18.9.2017 
20170177   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Eloktr.strav.poukážky 8/17  1276,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    14.08.2017  23.08.2017  18.9.2017 
20170159   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  dobietie el.str.poukážok 7/17  1265,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    06.07.2017  07.07.2017  14.7.2017 
20170133   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektron.strav.poukážky 6/17  68,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    05.06.2017  16.06.2017  16.6.2017 
20170129   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektron.strav.poukážky 6/17  1835,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    1.6.2017  16.06.2017  16.6.2017 
20170107   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  elektr.strav.poukážky za 5/17  1839,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    05.05.2017  11.05.2017  26.5.2017 
20170083   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  El. strav. kupony za 4/17  114,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    10.04.2017  13.04.2017  25.5.2017 
20170076   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  El.strav.kupony za 4/17  1622,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    05.04.2017  10.04.2017  25.5.2017 
20170052   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  El. strav.poukážky na 3/17  224,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    07.03.2017  10.03.2017  12.5.2017 
20170043   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  El.strav.poukážky za 3/17  1820,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    03.03.2017  10.03.2017  12.5.2017 
20170022   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  El.strav.poukážky 2/17  1618,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    06.02.2017  10.02.2017  19.4.2017 
20170002   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  El strav.lístky na 1/2017  1789,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    03.01.2017  10.01.2017  10.4.2017 
20170122   Gocomp-Jozef Gabulya
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
43069169  toner Dell, chladič do PC  182,30 
vrátane DPH
  17/17  22.05.2017  25.05.2017  26.5.2017 
20170065   Gocomp-Jozef Gabulya
Kamenín 680, 943 57 Kamenín
43069169  Toner OKI B2200  20,00 
vrátane DPH
  áno  23.03.2017  24.03.2017  12.5.2017 
20170034   Gocomp-Jozef Gabulya
Kamenín 680, 943 57 Kamenín
43069169  Nákup tonera a servis  192,00 
vrátane DPH
  áno  14.02.2017  16.02.2017  12.5.2017 
20170272   IZSÁK Company, s.r.o.
Ďumbierska 4, 940 64 Nové Zámky
36558311  Servisná prehliada NISSAN  215,64 
vrátane DPH
  áno  14.12.2017  15.12.2017  13.2.2018 
20170264   Jozef Gabulya - GOCOMP
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
43069169  Nákup PC, LCD, klávesnica a myš   1190,00 
vrátane DPH
  57/17  08.12.2017  11.12.2017  13.2.2018 
20170125   JUDr.Tibor Elzer advokát
Hlavné nám.7, 940 52 Nové Zámky
11732474  Právne zastupovanie  100,00 
vrátane DPH
áno    26.5.2017  16.06.2017  16.6.2017 
20170209   Kominárstvo Štúrovo s.r.o.
Petofiho 28, 943 01 Štúrovo
50138961  Revízie komínov  92,40 
vrátane DPH
  36/17  22.09.2017  13.10.2017  20.11.2017 
20170101   Kominárstvo Štúrovo s.r.o.
Petofiho 862/28, 943 01 Štúrovo
50138961  Čistenie a kontrola komína  51,70 
vrátane DPH
  12/2017  03.05.2017  04.05.2017  25.5.2017 
20170235   KP-Bau s.r.o.
Gaštanova 937/10, 943 01 Štúrovo
48053335  Odvodnenie základov budovy, č. investičnej akcie 35528  4 899,84 
vrátane DPH
ZOD č. 1/2017    13. 11.2017  24.11.2017  12.2.2018 
20170266   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ul. č. 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží za 6.11.-3.12.17  28,82 
vrátane DPH
áno    11.12.2017  14.12.2017  13.2.2018 
20170238   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ul. č. 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží 09.10.-05.11.2017  20,56 
vrátane DPH
áno    15.11.2017  21.11.2017  12.2.2018 
20170213   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ul. č. 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží od 11.9.-08.10.2017  20,56 
vrátane DPH
áno    16.10.2017  24.10.2017  20.11.2017 
20170194   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ul. č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží - 14.08.-10.09.17  20,56 
vrátane DPH
áno    18.09.2017  21.09.2017  18.9.2017 
20170181   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ul. č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží éd 17.7.-13.8.17  28,82 
vrátane DPH
áno    21.08.2017  23.08.2017  18.9.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť