
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018008 | PosAM, spol s r.o. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava  | 
						31365078 | USB token | 97,56  vrátane DPH  | 
						2/2018 | 01.02.2018 | 07.02.2018 | 13.2.2018 | |
| 20180067 | EMPATY, s.r.o. Sidónie Sakalovej 476, 014 01 Bytča  | 
						36430897 | skupinová supervízia 2.SS, 3.SS - 6 h., individuálna supervízia 1 h. | 228,00  bez DPH  | 
						Zmluva o výkone supervízie 4/2018 | 19/2018 | 02.05.2018 | 09.05.2018 | 11.5.2018 | 
| 20180060 | TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššáka 893, 027 44 Tvrdošín  | 
						36409154 | SIDA stolička 2ks | 83,42  vrátane DPH  | 
						18/2018 | 24.04.2018 | 26.04.2018 | 11.5.2018 | |
| 20180058 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce  | 
						36522112 | Toner Kyocera far. - 4ks, toner HP CE 505A - 1ks | 408,00  vrátane DPH  | 
						17/2018 | 18.04.2018 | 25.04.2018 | 3.5.2018 | |
| 20180208 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto  | 
						47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok 12/2018 (504 ks) | 2016,00  bez DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017, dodatok č.2 17/2018 | 16/2018/PaM | 03.12.2018 | 10.12.2018 | 10.12.2018 | 
| 20180057 | PhDr. Pavol Lorenc Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava  | 
						50441833 | školenie ,,Manažérske zručnosti,, 11.4.-13.42018 | 126,00  bez DPH  | 
						16/2018 | 18.04.2018 | 25.04.2018 | 3.5.2018 | |
| 20180175 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto  | 
						47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok 11/2018 (530 ks) | 2120,00  bez DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017, dodatok č.2 17/2018 | 15/2018/PaM | 05.11.2018 | 09.11.2018 | 14.11.2018 | 
| 20180046 | EMPATY, s.r.o. Sidónie Sakalovej 476, 014 01 Bytča  | 
						36430897 | skupinová supervízia 3 h, profesionálny rodič 3 h, individuálna supervízia 1 h. | 228,00  bez DPH  | 
						Zmluva o výkone supervízie 4/2018 | 15/2018 | 05.04.2018 | 06.04.2018 | 20.4.2018 | 
| 20180160 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto  | 
						47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok 10/2018 (597 ks) | 2388,00  bez DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017, dodatok č.2 17/2018 | 14/2018/PaM | 09.10.2018 | 12.10.2018 | 17.10.2018 | 
| 20180054 | Erik Šabler Vojenská 66/2541, 934 01 Levice  | 
						46943501 | preprava hnuteľného majetku | 150,00  bez DPH  | 
						14/2018 | 10.04.2018 | 17.04.2018 | 20.4.2018 | |
| 20180150 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto  | 
						47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok 9/2018 (505 ks) | 2020,00  bez DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017, dodatok č.2 17/2018 | 13/2018 | 06.09.2018 | 10.09.2018 | 25.9.2018 | 
| 20180040 | stred.sk, s.r.o. Rudolfa Jašíka 1874/10, 960 01 Zvolen  | 
						36754145 | odborné školenie ,,E-government v praxi detského domova,, dňa 13.3.2018 6 osôb | 42,00  bez DPH  | 
						13/2018 | 21.03.2018 | 26.03.2018 | 6.4.2018 | |
| 20180134 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto  | 
						47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok 8/2018 (616 ks) | 2464,00  bez DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017, dodatok č.2 17/2018 | 12/2018/PaM | 03.08.2018 | 24.08.2018 | 28.8.2018 | 
| 20180044 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce  | 
						36522112 | NETA UBNT UniFi AP AC PRO 2,4GHz/5GHz 1ks, NETA TP-Link WiFi router - 2ks | 203,38  vrátane DPH  | 
						12/2018 | 03.04.2018 | 05.04.2018 | 6.4.2018 | |
| 20180125 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto  | 
						47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok 7/2018 (6 ks) | 22,80  bez DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017, 30/2017 | 11/2018/PaM | 26.7.2018 | 03.08.2018 | 28.8.2018 | 
| 20180026 | O.Z.Fantázia detí Fándlyho 750/16, 923 01 Sereď  | 
						50073028 | detský jarný tábor pre dieťa v období od 3.3.2018-9.3.2018 | 35,00  bez DPH  | 
						Zmluva o poskytnutí služieb záväzná prihláška na detský Jarný tábor 2/2018 | 11/2018 | 01.03.2018 | 02.03.2018 | 14.3.2018 | 
| 20180025 | O.Z.Fantázia detí Fándlyho 750/16, 923 01 Sereď  | 
						50073028 | detský jarný tábor pre dieťa v období od 3.3.2018-9.3.2018 | 70,00  bez DPH  | 
						Zmluva o poskytnutí služieb záväzná prihláška na detský Jarný tábor 2/2018 | 11/2018 | 01.03.2018 | 02.03.2018 | 14.3.2018 | 
| 20180126 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto  | 
						47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok 7/2018 (7 ks) | 26,60  bez DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017, 30/2017 | 10/2018/PaM | 24.7.2018 | 03.08.2018 | 28.8.2018 | 
| 20180035 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen  | 
						31628605 | Papier kancelársky A4 80 balíkov | 244,80  vrátane DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k RD 14/2017 | 10/2018 | 12.03.2018 | 14.03.2018 | 26.3.2018 | 
| 20180006 | Arriva Nové Zámky Považská 2, 940 14 Nové Zámky  | 
						36545317 | preprava detí z tábora dňa 5.1.2018 | 93,86  vrátane DPH  | 
						1/2018 | 22.01.2018 | 26.01.2018 | 13.2.2018 | |
| 20180225 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | služby mobilného operátora | 50,90  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní služby HVPS, Zmluva o poskytovaní verejných služieb 5/2018, dodatok k zmluve 6/2018, 7/2018, 8/2018, 9/2018 | 12.12.2018 | 19.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 20180223 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica  | 
						36597007 | vyúčtovanie elektriny ( Úzka 2, Kalná nad Hronom) 15.10.2017 - 14.10.2018 | -32,16  vrátane DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k RD 46/2017, Realizačná zmluva 45/2017 | 13.12.2018 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 20180219 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica  | 
						36597007 | vyúčtovacia faktúra za elektriku obdobie 01.11.-30.11.2018 ( Ul. 29.augusta č. 76/60, Levice) | 231,52  vrátane DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k RD 19/2018, RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa 20/2018 | 10.12.2018 | 14.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 20180216 | MERKURY MARKET, SLOVAKIA, s.r.o. Duklianska 11, 080 01 Prešov  | 
						36501891 | konferenčný stolík 1ks, sedacia súprava 1ks, pohovka 1ks, detská stolička 9 ks pre skupiny 2.SS, 3.SS | 1545,00  vrátane DPH  | 
						11.12.2018 | 14.12.2018 | 31.12.2018 | ||
| 20180215 | Bc. Jana Magdolenová Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska  | 
						46680241 | služby v oblasti CO za mesiac 12/2018 | 40,00  bez DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 6/2017 | 10.12.2018 | 14.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 20180214 | Patrik Baláž AUTOSKLO 1 P.O.Hviezdoslavova 612/5, 934 01 Levice  | 
						41251849 | oprava čelného skla Opel Zafira | 20,00  vrátane DPH  | 
						10.12.2018 | 10.12.2018 | 31.12.2018 | ||
| 20180211 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice  | 
						36550949 | vyúčtovanie vodné - stočné obdobie 19.6.2018-25.11.2018 (Kpt.Nálepku 127) | -3,89  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017 | 10.12.2018 | 20.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 20180210 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava  | 
						35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 11/2018 | 212,45  vrátane DPH  | 
						Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 05.12.2018 | 14.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 20180207 | Bc. Jana Magdolenová Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska  | 
						46680241 | služby v oblasti CO za mesiac 11/2018 | 40,00  bez DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 6/2017 | 05.12.2018 | 10.12.2018 | 10.12.2018 | |
| 20180206 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica  | 
						36597007 | dodávka elektriny ( Kpt.Nálepku 127, Levice) 01.12.-31.12.2018 | 69,11  vrátane DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k RD 19/2018, RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa 20/2018 | 05.12.2018 | 10.12.2018 | 10.12.2018 | |
| 20180205 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica  | 
						36597007 | dodávka elektriny (Úzka 2, kalná nad Hronom) 01.12.-31.12.2018 | 15,77  vrátane DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k RD 19/2018, RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa 20/2018 | 05.12.2018 | 10.12.2018 | 10.12.2018 | |
| 20180203 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | telekomunikačné služby za 11/2018 | 86,16  vrátane DPH  | 
						Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2017, 8/2017, 26/2017, 27/2017 | 07.12.2018 | 10.12.2018 | 10.12.2018 | |
| 20180201 | EXO Technologies spol. s r.o. Košická 6, 821 09 Bratislava  | 
						36485161 |   bez DPH  | 
						10.12.2018 | |||||
| 20180200 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 12/2018 | 686,58  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 03.12.2018 | 10.12.2018 | 10.12.2018 | |
| 20180199 | JUDr. Erik ´Tóth Piaristická 2, 949 01 Nitra  | 
						36113271 | Trovy exekúcie na základe právoplatného Uznesenia OS Skalica zo dňa 4.7.2017 | 39,83  vrátane DPH  | 
						03.12.2018 | 10.12.2018 | 10.12.2018 | ||
| 20180198 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice  | 
						36550949 | vyúčtovanie vodné - stočné obdobie 18.7.2018-8.11.2018 (29.augusta č. 76/60) | -262,92  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 23/2017 | 26.11.2018 | 10.12.2018 | 10.12.2018 | |
| 20180197 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice  | 
						50528041 | výkon zodpovednej osoby za 12/2018 | 39,60  vrátane DPH  | 
						Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 13/2018 | 03.12.2018 | 10.12.2018 | 10.12.2018 | |
| 20180196 | Bc. Roman Zomborský Pradiarska ul. 3048/7, 934 05 Levice  | 
						40926745 | služby BOZP a PZS za štvrtí štvrťrok 2018 | 100,00  bez DPH  | 
						Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP 9/2017, Zmluva o zebezpečení niektorých činností Pracovnej Zdravotnej Služby 10/2017 | 03.12.2018 | 10.12.2018 | 10.12.2018 | |
| 20180195 | P.O.-TECH Richard Zomborský Starý Hrádok 31, 935 56  | 
						35351241 | služby technika PO za štvrtí štvrťrok 2018 | 60,00  bez DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti PO 5/2017 | 03.12.2018 | 10.12.2018 | 10.12.2018 | |
| 20180194 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica  | 
						36597007 | vyúčtovanie elektriny ( Úzka 2, Kalná nad Hronom) 15.10.2017 - 14.10.2018 | 27,24  vrátane DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k RD 46/2017, Realizačná zmluva 45/2017 | 19.11.2018 | 27.11.2018 | 10.12.2018 |