
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180251 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodp. osoby za 11/18 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 05.11.2018 | 06.11.2018 | 20.11.2018 | |
20180235 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis na 10/18 | 36,00 bez DPH |
áno | 08.10.2018 | 18.10.2018 | 23.10.2018 | |
20180222 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 10/18 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 01.10.2018 | 08.10.2018 | 23.10.2018 | |
20180216 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis za 9/18 | 36,00 bez DPH |
áno | 18.09.2018 | 21.09.2018 | 22.10.2018 | |
20180206 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 9/18 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 03.09.2018 | 05.09.2018 | 22.10.2018 | |
20180188 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodp.osoby za 8/18 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 01.08.2018 | 02.08.2018 | 10.9.2018 | |
20180169 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 07/18 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 02.07.2018 | 11.07.2018 | 11.7.2018 | |
20180160 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis za 6/18 | 36,00 bez DPH |
áno | 11.06.2018 | 14.06.2018 | 11.7.2018 | |
20180145 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby 6/18 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 04.06.2018 | 12.06.2018 | 11.7.2018 | |
20180129 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis za 6/18 | 36,00 bez DPH |
áno | 16.05.2018 | 17.05.2018 | 10.7.2018 | |
20180106 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluv. servis PC 5/18 | 36,00 vrátane DPH |
áno | 19.04.2018 | 26.04.2018 | 17.5.2018 | |
20180066 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluv.servis za 3/18 | 36,00 vrátane DPH |
áno | 12.03.2018 | 16.03.2018 | 11.5.2018 | |
20180036 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluv.servis 2/18 | 36,00 vrátane DPH |
áno | 13.02.2018 | 16.02.2018 | 11.5.2018 | |
20180012 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | Zmluvný servis PC za 1/18 | 36,00 bez DPH |
áno | 16.01.2018 | 16.01.2018 | 13.2.2018 | |
20180026 | Školská jedáleň-mad. Adyho 9, 943 01 Štúrovo |
36110744 | Strava detí za 1/18 | 37,06 bez DPH |
35/17 | 05.02.2018 | 07.02.2018 | 13.2.2018 | |
20180164 | Školská jedáleň - maď. Adyho 9, 943 01 Štúrovo |
36110744 | strava detí za 6/18 | 38,15 bez DPH |
35/2017 | 26.06.2017 | 27.06.2018 | 11.7.2018 | |
20180112 | Školská jedáleň - maď. pri ZŠ Endre Adyho s VJM, Adyho 9, 943 01 Štúrovo |
36110744 | stravné detí 04/2018 | 39,24 bez DPH |
35/2017 | 03.05.2018 | 07.05.2018 | 10.7.2018 | |
20180051 | SOŠ Dvory nad Žitavou Hlavné námestie 2, 941 01 Dvory nad Žitavou |
00159107 | strava dieťaťa za 3/18 | 39,90 vrátane DPH |
38/17 | 02.03.2018 | 09.03.2018 | 11.5.2018 | |
20180271 | Ing. Erika Kusyová R. Jašíka 1874/10, 96001 Zvolen |
41654196 | Seminár k elektronickej komunikácii úradu | 40,00 bez DPH |
69/18 | 20.11.2018 | 23.11.2018 | 22.11.2018 | |
20180108 | Stredná odborná škola N.Z. Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky |
00893421 | strava detí za 3/18 | 40,23 vrátane DPH |
31/17 | 24.04.2018 | 26.04.2018 | 17.5.2018 | |
20180295 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | paušál MT a internet | 41,77 vrátane DPH |
áno | 10.12.2018 | 14.12.2018 | 31.1.2019 | |
20180008 | Slovak Telekom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Internet za 12/17 | 41,75 vrátane DPH |
áno | 08.01.2018 | 16.01.2018 | 13.2.2018 | |
20180159 | Školská jedáleň - maď. Adyho 9, 943 01 Štúrovo |
36110744 | strava detí za 5/18 | 42,51 bez DPH |
35/2017 | 11.06.2018 | 14.06.2018 | 11.7.2018 | |
20180018 | Stredná odborná škola N.Z. Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky |
00893421 | Strava pre dieťa na 12/17 | 42,24 bez DPH |
31/17 | 29.01.2018 | 31.01.2018 | 13.2.2018 | |
20180061 | Slovak Telekom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | internet prístup za 1/18 | 44,38 vrátane DPH |
áno | 07.03.2018 | 09.03.2018 | 11.5.2018 | |
20180181 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM za 12.07.18 | 45,73 vrátane DPH |
áno | 18.07.2018 | 25.07.2018 | 10.9.2018 | |
20180063 | VE-GAS s.r.o. Na vyhliadke 41/1681, 943 01 Štúrovo |
46018689 | oprava plyn.kotla | 45,00 vrátane DPH |
14/18 | 08.03.2018 | 13.03.2018 | 11.5.2018 | |
20180305 | Školská jedáleň - maď. Adyho 9, 943 01 Štúrovo |
36110744 | strava detí za 12/18 | 46,65 bez DPH |
48/2018 | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 31.1.2019 | |
20180279 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochr. majetku 11/18 | 46,80 vrátane DPH |
áno | 03.12.2018 | 07.12.2018 | 30.1.2019 | |
20180250 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochr. majetku 10/18 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 05.11.2018 | 06.11.2018 | 20.11.2018 | |
20180224 | SBS EuroSecurity s.r.o. Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | ochrana majetku 9/18 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 01.10.2018 | 08.10.2018 | 23.10.2018 | |
20180205 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochr.majetku 8/18 | 46,80 vrátane DPH |
áno | 03.09.2018 | 05.09.2018 | 22.10.2018 | |
20180189 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 7/18 | 46,80 vrátane DPH |
áno | 01.08.2018 | 02.08.2018 | 10.9.2018 | |
20180168 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 6/18 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 02.07.2016 | 03.07.2018 | 11.7.2018 | |
20180141 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 5/18 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 01.06.2018 | 07.06.2018 | 11.7.2018 | |
20180111 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | Za ochranu majetku apríl 2018 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 02.05.2018 | 07.05.2018 | 10.7.2018 | |
20180082 | SBS EuroSecurity s.r.o. Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | ochrana majetku za 3/18 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 03.04.2018 | 06.04.2018 | 11.5.2018 | |
20180046 | SBS EuroSecurity s.r.o. Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 2/18 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 01.03.2018 | 05.03.2018 | 11.5.2018 | |
20180022 | SBS EuroSecurity s.r.o. Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | Za ochranu majetku 1/18 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 01.02.2018 | 07.02.2018 | 13.2.2018 | |
20180002 | SBS EuroSecurity s.r.o. Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | Za ochr. majetku 12/17 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 02.01.2018 | 05.01.2018 | 13.2.2018 |