Faktúry 2018 (DeD Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180057   ENVEA one s.r.o.
Zábranie 11/154
51140217  Štúdia na energ. meranie budovy  290,0 
bez DPH
  12/18  05.03.2018  07.03.2018  11.5.2018 
20180101   Playsystem s.r.o.
Rampova 4, 040 01 Košice
50682571  ročná kontrola detského ihriska  53,00 
vrátane DPH
  26/18  17.04.2018  19.04.2018  17.5.2018 
20180280   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodp. osoby za 12/18  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    03.12.2018  05.12.2018  30.1.2019 
20180251   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodp. osoby za 11/18  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    05.11.2018  06.11.2018  20.11.2018 
20180222   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby za 10/18  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    01.10.2018  08.10.2018  23.10.2018 
20180206   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby za 9/18  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    03.09.2018  05.09.2018  22.10.2018 
20180188   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodp.osoby za 8/18  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    01.08.2018  02.08.2018  10.9.2018 
20180169   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby za 07/18  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    02.07.2018  11.07.2018  11.7.2018 
20180145   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby 6/18  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    04.06.2018  12.06.2018  11.7.2018 
20180090   LET.IS SYSTEM, s.r.o.
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
50442171  licencia DDIS 15.2.18 - 15.2.19  999,00 
vrátane DPH
áno    05.04.2018  11.04.2018  11.5.2018 
20180065   LET.IS SYSTEM, s.r.o.
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
50442171  školenie zo dňa 26.2.18  200,00 
vrátane DPH
áno    12.3.2018  16.03.2018  11.5.2018 
20180240   PhDr.Pavol Lorenc
Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava
50441833  Man.zruč.-3-dňové školenie  126,00 
bez DPH
  61/18  15.10.2018  18.10.2018  23.10.2018 
20180198   PhDr. Pavol Lorenc
Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava
50441833  man.zruč. 8.-10.8.2018  126,00 
bez DPH
  44/18  13.08.2018  15.08.2018  10.9.2018 
20180182   PhDr. Pavol Lorenc
Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava
50441833  man.zručnosti 17.-19.7.2018  126,00 
bez DPH
  40/18  20.07.2018  25.07.2018  10.9.2018 
20180134   PhDr. Pavol Lorenc
Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava
50441833  man. zručnosti od 16.- 18.5.18 vo Vigľaši  126,00 
bez DPH
  31/18  21.05.2018  24.05.2018  10.7.2018 
201800100   PhDr. Pavol Lorenc
Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava
50441833  Managerske zručnosti 11.-13.4.2018  126,00 
vrátane DPH
  22/18  16.04.2018  19.04.2018  17.5.2018 
20180055   PhDr.Pavol Lorenc
Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava
50441833  Tréning man.zručnosti 28.2.-2.3.18  126,00 
bez DPH
  22/18  05.03.2018  09.03.2018  11.5.2018 
20180028   PhDr.Pavol Lorenc
Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava
50441833  Školenie riaditeľov od 31.1. - 2.2.2018  126,00 
bez DPH
  5/18  02.02.2018  07.02.2018  13.2.2018 
20180139   Elektro Polák s.r.o.
J. Stampayho 248/34, 943 42 Gbelce
50293966  elektroinštalačné práce  307,86 
vrátane DPH
  33/18  30.05.2018  31.05.2018  10.7.2018 
20180249   Z-motors s.r.o.
Námestie Sv. Imricha 27, 943 01 Štúrovo
50263749  výmena pneu + vyváženie   26,40 
vrátane DPH
  65/18  29.10.2018  06.11.2018  20.11.2018 
20180248   Z-motors s.r.o.
Námestie Sv. Imricha 27, 943 01 Štúrovo
50263749  výmena kolies fiat punto  16,20 
vrátane DPH
  64/18  29.10.2018  06.11.2018  20.11.2018 
20180131   Z-motors s.r.o.
F. Rákócziho 1760/58, 943 01 Štúrovo
50263749  výmena oleja a výmena kolies F-Punto  110,90 
vrátane DPH
  32/18  17.05.2018  24.05.2018  10.7.2018 
20180252   Kominárstvo Štúrovo s.r.o.
Petofiho 862/28, 943 01 Štúrovo
50138961  revízia komínov  92,40 
vrátane DPH
  58/18  05.11.2018  06.11.2018  20.11.2018 
20180097   Kominárstvo Štúrovo s.r.o.
Petofiho 862/28, 943 01 Štúrovo
50138961  Čistenie a kontrola komínov  51,70 
vrátane DPH
  24/18  12.04.2018  19.04.2018  17.5.2018 
20180138   O.Z.Fantázia detí
Fándlyho 750/16, 926 01 Sereď
50073028  strava detí na LT za 14.-28.8.18  1500,00 
bez DPH
áno    29.05.2018  31.05.2018  10.7.2018 
20180137   O.Z.Fantázia detí
Fándlyho 750/16, 926 01 Sereď
50073028  pobyt detí na LT za 14.8.-28.8.2018  1860,00 
bez DPH
áno    29.05.2018  31.05.2018  10.7.2018 
20180289   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluv. servis za 11/18  36,00 
bez DPH
áno    06.12.2018  10.12.2018  31.1.2019 
20180278   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  PC a tlačiareň pre NP II  1020,00 
bez DPH
  70/18  29.11.2018  14.12.2019  30.1.2019 
20180275   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluv. servis za 11/18  36,00 
bez DPH
áno    22.11.2018  23.11.2018  30.1.2019 
20180235   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis na 10/18  36,00 
bez DPH
áno    08.10.2018  18.10.2018  23.10.2018 
20180216   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis za 9/18  36,00 
bez DPH
áno    18.09.2018  21.09.2018  22.10.2018 
20180196   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluv.servis za 8/18 a router do SVS č. 3  61,00 
bez DPH
áno    09.08.2018  15.08.2018  10.9.2018 
20180183   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis za 6/18, valec OKI, myš  110,00 
bez DPH
áno    23.07.2018  25.07.2018  10.9.2018 
20180160   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis za 6/18  36,00 
bez DPH
áno    11.06.2018  14.06.2018  11.7.2018 
20180129   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis za 6/18  36,00 
bez DPH
áno    16.05.2018  17.05.2018  10.7.2018 
20180106   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluv. servis PC 5/18  36,00 
vrátane DPH
áno    19.04.2018  26.04.2018  17.5.2018 
20180066   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluv.servis za 3/18  36,00 
vrátane DPH
áno    12.03.2018  16.03.2018  11.5.2018 
20180036   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluv.servis 2/18  36,00 
vrátane DPH
áno    13.02.2018  16.02.2018  11.5.2018 
20180012   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  Zmluvný servis PC za 1/18  36,00 
bez DPH
áno    16.01.2018  16.01.2018  13.2.2018 
20180306   ŠIMONTEX, s.r.o.
Jakubovany 94, 083 01
47492210  nákup setu paplon+vankuš  1160,00 
bez DPH
  74/18  18.12.2018  27.12.2018  31.1.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť