
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190362 | Západoslovenská distribučná a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
36361518 | Obnovenie prevádzkovej plomby RD Hliníková 1332/34, Vráble | 18,84 vrátane DPH |
82/2019 | 02.09.2019 | 06.09.2019 | 11.9.2019 | |
20190363 | osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 09/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15863-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 15/2018, 9/2019 | 02.09.2019 | 06.09.2019 | 11.9.2019 | |
20190364 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 100 bal., kopírovací papier A3 1 bal. | 353,89 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 6/2016 | 92/2019 | 02.09.2019 | 06.09.2019 | 11.9.2019 |
20190365 | Portál Slovakia Horská 810, Horný Slavkov |
35463066 | odborný seminár Detská agresivita - kam až to môže zájsť dňa 04.09.2019 v Bratislave - 5 osôb | 150,00 vrátane DPH |
88/2019 | 02.09.2019 | 06.09.2019 | 11.9.2019 | |
20190366 | Bitcomp s.r.o. Levická 579, 952 01 Vráble |
36783412 | Internet za mesiac 09/2019 kaštieľ Žitavce, RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Lúčna 106, Dyčka, RD Dlhá 185, Dyčka | 79,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby prístupu do siete internet 32-33/2006, dodatok k zmluve o pripojení zákazníka 89/2010, dodatok optika 15/2019 | 03.09.2019 | 06.09.2019 | 11.9.2019 | |
20190367 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za mesiac september 2019 kaštieľ Žitavce, RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Lúčna 106, Dyčka, RD Dlhá 185, Dyčka | 2689,78 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke zemného plynu 18/2019, zmluva o združenej dodávke zemného plynu 19/2019 | 03.09.2019 | 06.09.2019 | 11.9.2019 | |
20190368 | Segal Security s.r.o. Murgašova 2, 949 01 Nitra |
36667854 | Ochrana objektu cez SRP za mesiac august 2019 | 95,48 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojení na Stredisko Registrácie Poplachov 39/2008 | 04.09.2019 | 06.09.2019 | 11.9.2019 | |
20190369 | CO-COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
52134504 | Služby v oblasti Co za mesiac 8/2019 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 45/2017,13/2019 | 04.09.2019 | 06.09.2019 | 11.9.2019 | |
20190370 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics |
36597007 | Dodávka elektriny za mesiac september 2019 RD Dlhá 185, Dyčka | 71,15 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018 | 04.09.2019 | 06.09.2019 | 11.9.2019 | |
20190371 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics |
36597007 | Dodávka elektriny za mesiac september 2019 RD Podmájska 1088/34, Vráble | 57,64 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018 | 04.09.2019 | 06.09.2019 | 11.9.2019 | |
20190372 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics |
36597007 | Dodávka elektriny za mesiac september 2019 RD Lúčna 106, Dyčka | 80,20 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018 | 04.09.2019 | 06.09.2019 | 11.9.2019 | |
20190373 | JUDr. Marián Slosjár Bakossova 14464/3G, Banská Bystrica |
42192781 | Poskytovanie právnych služieb | 56,28 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní právnych služieb 39/2011, dodatok k zmluve o poskyt. právnych služieb 18/2017 | 05.09.2019 | 13.09.2019 | 22.9.2019 | |
20190374 | Colombo s.r.o. Lúky 1111/12, 952 01 Vráble |
36549657 | Kancelárske potreby | 112,68 vrátane DPH |
79/2019 | 06.09.2019 | 13.09.2019 | 22.9.2019 | |
20190375 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby SUS2 | 20,58 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018 | 09.09.2019 | 13.09.2019 | 22.9.2019 | |
20190376 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby SUS3 | 20,98 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2018 | 09.09.2019 | 13.09.2019 | 22.9.2019 | |
20190377 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby SUS5 | 19,99 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 20/2018 | 09.09.2019 | 13.09.2019 | 22.9.2019 | |
20190378 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby SUS6,SUS7,SUS8 | 59,98 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 19/2018, 28/2018,25/2018 | 09.09.2019 | 13.09.2019 | 22.9.2019 | |
20190379 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 14,99 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 23/2018, | 09.09.2019 | 13.09.2019 | 22.9.2019 | |
20190380 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby kanc., PAM, riad. | 74,64 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 27/2018, 21/2018,22/2018 | 09.09.2019 | 13.09.2019 | 22.9.2019 | |
20190381 | Spojená škola internátna Červeňova 42, 949 01 Nitra |
00162868 | Stravovanie za mesiac september 2019 Stojkoví | 150,27 bez DPH |
96/2019 | 10.09.2019 | 13.03.2019 | 22.9.2019 | |
20190382 | Spojená škola internátna Červeňova 42, 949 01 Nitra |
00162868 | Režijné náklady na strvu za mesiac september - december 2019 | 60,00 bez DPH |
96/2019 | 10.09.2019 | 13.09.2019 | 22.9.2019 | |
20190383 | Spojená škola internátna Červeňova 42, 949 01 Nitra |
00162868 | Internátny pobyt za mesiac september - december 2019 | 144,00 bez DPH |
96/2019 | 10.09.2019 | 13.09.2019 | 22.9.2019 | |
20190384 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za mesiac august 2019 RD Hliníková 1332/34, Vráble | 422,27 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018 | 10.09.2019 | 13.09.2019 | 22.9.2019 | |
20190385 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za mesiac august 2019 kaštieľ Žitavce | 173,03 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018 | 10.09.2019 | 13.09.2019 | 22.9.2019 | |
20190386 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné kaštieľ Žitavce, vodné-stočné RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Dlhá 185, Dyčka | 143,63 vrátane DPH |
Zmluva č.1735/06/a 29/2006 a Zmluva č. 1735/2010, Zmluva č.:6/1000118612 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 43/2018 | 10.09.2019 | 13.09.2019 | 22.9.2019 | |
20190387 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné - stočné RD Lúčna 106, Dyčka | 42,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010, Zmluva č.:6/1000118612 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 43/2018 | 10.09.2019 | 13.09.2019 | 22.9.2019 | |
20190388 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 2400,21 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD -stravné poukážky 24/2019 | 8/2019/PAM | 10.09.2019 | 13.09.2019 | 22.9.2019 |
20190389 | Diners Club CS s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie firemných kariet Diners Club za mesiac august 2019 | 386,23 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Clbu 80/2010 | 10.09.2019 | 13.09.2019 | 22.9.2019 | |
20190390 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | Služby mobilného operátora | 145,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 4/2018, dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 11-12/2018, dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov 13/2018 , 21/2019 | 11.09.2019 | 13.09.2019 | 22.9.2019 | |
20190391 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | Strava za mesiac september 2019 | 100,80 bez DPH |
98/2019 | 12.09.2019 | 24.09.2019 | 22.9.2019 | |
20190392 | Liečebno-výchovné sanatórium 930 40 Čakany č.7 |
00014478 | Stravné za mesiac september 2019 Jánoška D. | 102,93 bez DPH |
Dohoda č. 431/4/2019/2020 29/2019 | 16.09.2019 | 20.09.2019 | 22.9.2019 | |
20190393 | Liečebno-výchovné sanatórium 930 40 Čakany č.7 |
00014478 | Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť na internáte za mesiac september 2019 Jánoška D. | 18,48 bez DPH |
Dohoda č. 431/4/2019/2020 29/2019 | 16.09.2019 | 20.09.2019 | 22.9.2019 | |
20190394 | Ing. Štefan becík - BEcomp Nábrežná 81, Nové Zámky |
18034161 | oprava osvetlenia, výmena svietidiel LED, montáž prívodu pre skriňu RACK, vývmena zásuviek, vypínača - kaštieľ Žitavce, výmena digestora SUS5 | 841,24 vrátane DPH |
17.09.2019 | 20.09.2019 | 22.9.2019 | ||
20190395 | RM Elektro s.r.o. Hradná 29, 940 56 Nové Zámky |
36367338 | Mikrovlnka ETA SUS8 | 59,90 vrátane DPH |
104/2019 | 17.09.2019 | 20.09.2019 | 22.9.2019 | |
20190396 | Stredná zdravotnícka škola, pod kalváriou 1, 940 01 nové Zámky |
00607339 | Strava za mesiac september 2019 Mocíková M. | 19,75 bez DPH |
17.09.2019 | 20.09.2019 | 22.9.2019 | ||
20190397 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby - sociálne | 20,00 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 29/2018 | 23.09.2019 | 24.09.2019 | 25.9.2019 | |
20190398 | Bc. Roman Zomborský Pradiarska 3048/7, Levice |
40926745 | BOZP za III.štvrťrok 2019 školenie BOZP, kontrola dokumentácie bOZP | 135,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP 1/2018 | 23.09.2019 | 09.10.2019 | 11.10.2019 | |
20190399 | inSPORTLINE s.r.o. Električná 6471, 911 01 Trenčín |
36311723 | Detská preliezačka, závesná hrazda, masážna podložka, doprava | 328,10 vrátane DPH |
112/2019 | 27.09.2019 | 16.10.2019 | 11.10.2019 | |
20190400 | Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. Železničiarska 13, Bratislava |
35730129 | vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre na: Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov pri práci vo verejnom záujme + prístup do archívu od 21.09.2019 do 31.12.2019 a od 01.01.2020 do 27.09.2020 | 0,00 bez DPH |
110/2019 | 27.09.2019 | 23.09.2019 | 11.10.2019 | |
20190401 | osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2019 | 66,00 bez DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15863-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 15/2018, 9/2019 | 01.10.2019 | 08.10.2019 | 11.10.2019 |