
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190220 | Milan Belenčík ABM Štúrova 396/7, 952 01 Vráble  | 
						41644751 | Oprava Dacia Logan NR 807 GG (oprava bŕzd, oprava zadných dverí) | 195,10  vrátane DPH  | 
						38/2019 | 20.05.2019 | 24.05.2019 | 24.5.2019 | |
| 20190219 | Milan Belenčík ABM Štúrova 396/7, 952 01 Vráble  | 
						41644751 | Prezúvanie zimných pneumatík za letné pneumatiky VW CADDY, Dacia Dokker, Dacia Logan náplň do ostrekovača letná 5l 3 ks | 84,60  vrátane DPH  | 
						27/2019 | 20.05.2019 | 24.05.2019 | 24.5.2019 | |
| 20190218 | Pavel Bako-Peservis Krátka 3, 952 01 Vráble  | 
						17619793 | Oprava automatickej práčky (rám dvierok z PH), doprava RD Lúčna 106, Dyčka | 42,00  vrátane DPH  | 
						46/2019 | 16.05.2019 | 21.05.2019 | 24.5.2019 | |
| 20190217 | EMPATY s.r.o. Sidónie Sakalovej č. 1543/39A, Bytča  | 
						36430897 | Skupinová supervízia dňa 02.05.2019 8 hod. | 280  bez DPH  | 
						40/2019 | 15.05.2019 | 21.05.2019 | 24.5.2019 | |
| 20190216 | Diners Club s.r.o. Námestie slobody11, 811 06 Bratislava  | 
						35757086 | Transakcie firemných kariet Diners Club | 741,18  vrátane DPH  | 
						Zmluva o vydávaní firemných kariet 80/2010 | 14.05.2019 | 16.05.2019 | 24.5.2019 | |
| 20190215 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, 811 08 Bratislava  | 
						47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 936 ks | 3744,00  bez DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k RD -stravné poukážky 5/2016,dodatok č.1 20/2017, dodatok č.2 14/2019 | 5/2019/PAM | 14.05.2019 | 16.05.2019 | 24.5.2019 | 
| 20190214 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra  | 
						36550949 | Vodné-stočné RD Lúčna 106, Dyčka za mesiac apríl 2019 | 40,22  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 1735/2010,Zmluva č. 6/1000118547 ododávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 43/2018 | 13.05.2019 | 16.05.2019 | 24.5.2019 | |
| 20190213 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra  | 
						36550949 | Vodné kaštieľ Žitavce, vodné-stočné RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Dlhá 185, Dyčka, RD Lúčna 106, Dyčka | 229,98  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.1735/06/a 29/2006 a Zmluva č. 1735/2010, Zmluva č.:6/1000118612 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 44/2018 | 13.05.2019 | 16.05.2019 | 24.5.2019 | |
| 20190212 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | Služby mobilného operátora ORANGE | 63,65  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva č. 4/2018, dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 11-12/2018, dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov 13/2018 | 13.05.2019 | 16.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 20190211 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics  | 
						36597007 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu kaštieľ Žitavce za mesiac apríl 2019 | 496,80  vrátane DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018 | 13.05.2019 | 16.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 20190210 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics  | 
						36597007 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za mesiac apríl 2019 RD Hliníková 1332/34, Vráble | 179,23  vrátane DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018 | 13.05.2019 | 16.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 20190209 | P.O.TECH Richard Zomborský Starý Hrádok č.31  | 
						35351241 | Služby technika PO za II.štvrťrok 2019 | 135,00  bez DPH  | 
						Zmluva o vykonávaní činnosti technika PO | 10.05.2019 | 16.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 20190208 | Spojená škola internátna Červeňova 42, 949 01 Nitra  | 
						00162868 | Stravovanie za mesiac máj 2019 | 224,50  bez DPH  | 
						109/2018 | 10.05.2019 | 16.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 20190207 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou  | 
						00500801 | Strava za mesiac máj 2019 | 95,20  bez DPH  | 
						84/2018 | 10.05.2019 | 16.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 20190206 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Telekomunikačné služby riad., kanc., PAM, Žitavce | 72,62  vrátane DPH  | 
						Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 27/2018, 22/2018,21/2018 | 09.05.2019 | 15.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 20190205 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Telekomunikačné služby SUS6,SUS7,SU8 | 59,98  vrátane DPH  | 
						Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 19/2018,28/2018,25/2018 | 09.05.2019 | 15.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 20190204 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Telekomunikačné služby SUS5 | 19,99  vrátane DPH  | 
						Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 20/2018 | 09.05.2019 | 15.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 20190203 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Telekomunikačné služby | 14,99  vrátane DPH  | 
						Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 23/2018 | 09.05.2019 | 15.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 20190202 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Telekomunikačné služby SUS3 | 20,98  vrátane DPH  | 
						Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2018 | 09.05.2019 | 15.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 20190201 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Telekomunikačné služby SUS2 | 20,58  vrátane DPH  | 
						Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018 | 09.05.2019 | 15.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 20190200 | Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5, 812 43 Bratislava  | 
						00397687 | Ubytovanie v Študentskom domove Jura Hronca, Bratislava za mesiac máj 2019 - Hubová L- | 84,40  bez DPH  | 
						42/2019 | 07.05.2019 | 13.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 20190199 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7  | 
						00014478 | Príspevok na čiastočnú úhradu za starostlivosť poskytnutú na internáte za mesiac máj 2019 Virág S., Jánoška D. | 34,32  bez DPH  | 
						Dohoda č. 357/2/2018/2019 o poskytovaní starostlivosti a odborných služievb v LVS a platení stravy a čiastočnej úhrady na internáte35/2018, 40/2018 | 07.05.2019 | 13.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 20190198 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7  | 
						00014478 | Stravné za mesiac máj 2019 Virág S., Jánoška D. | 161,72  bez DPH  | 
						Dohoda č. 357/2/2018/2019 o poskytovaní starostlivosti a odborných služievb v LVS a platení stravy a čiastočnej úhrady na internáte35/2018, 40/2018 | 07.05.2019 | 13.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 20190197 | Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy Levická 903,Vráble  | 
						37865455 | Poplatok za obedy za mesiac apríl 2019 | 519,24  bez DPH  | 
						83/2018 | 07.05.2019 | 13.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 20190196 | Eliška Zlejšíová EBEN 1.mája 20, Vráble  | 
						32747543 | Nábytok - Asistent - kaštieľ Žitavce | 776,00  vrátane DPH  | 
						47/2019 | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 20190195 | Ing. Peter Kročka - IT RESCUE sídl. Lúky 1225/72, Vráble  | 
						50140001 | Servisné práce - oprava PC, doprava | 183,00  bez DPH  | 
						17/2019 | 06.05.2019 | 30.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 20190194 | Pergamon s.r.o. Elektrárenská 12901/ 4, 831 06 Bratislava  | 
						31327681 | Tonery CE285AC 3 ks, tonery CF283A 3 ks F. čierna | 343,86  vrátane DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k RD orig. náplne HP 36/2015 | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 20190193 | Reedukačné centrum Kpt. Nálepku, 952 80 Vráble  | 
						00181315 | Strava za mesiac apríl 2019 | 38,94  bez DPH  | 
						Zmluv ao poskytovaní stravovania 34/2018 | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 20190192 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics  | 
						36597007 | Elektrina za mesiac máj 2019 RD Lúčna 106, Dyčka | 80,20  vrátane DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018 | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 20190191 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics  | 
						36597007 | Elektrina za mesiac máj 2019 RD Podmájska 1088/34, Vráble | 57,64  vrátane DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018 | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 20190190 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica  | 
						36597007 | Elektrina za mesiac máj 2019 RD Dlhá 185, Dyčka | 71,15  vrátane DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018 | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 22.5.2019 | |
| 20190189 | Segal Security s.r.o. Murgašova 2, 949 01 Nitra  | 
						36667854 | Ochrana objektu cez SRP za mesiac apríl 2019 | 87,16  vrátane DPH  | 
						Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojení na Stredisko Registrácie Poplachov 39/2008 | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 22.5.2019 | |
| 20190188 | Vysoké učení technické v Brne Koleje a menzy, Kolejní 2905/2, 612 00 Bno  | 
						00216305 | Poskytované služby za ubytovanie za mesiac apríl 2019 Hubová D. | 107,34  bez DPH  | 
						94/2018 | 03.05.2019 | 14.05.2019 | 22.5.2019 | |
| 20190187 | Spojená škola internátna Rákocziho 1, 936 01 Šahy  | 
						31874312 | Stravovanie za mesiac apríl 2019 Rozemberg L. | 15,71  bez DPH  | 
						86/2018 | 03.05.2019 | 13.05.2019 | 22.5.2019 | |
| 20190186 | Bitcomp-Zoltán Bako Levická 579, 952 01 Vráble  | 
						34518444 | SSD Disic 240 GB Kingston 1 ks (notebook inv. č. 235120011) | 38,98  vrátane DPH  | 
						35/2019 | 03.05.2019 | 13.05.2019 | 22.5.2019 | |
| 20190185 | Pavol Baláž Odbojárov 1609/22, Zlaté Moravce  | 
						05188746 | Odborné poradenstvo registratúry a preklopenie spisov z roku 2018 do 2019 | 150,00  bez DPH  | 
						2/2019 | 03.05.2019 | 13.05.2019 | 22.5.2019 | |
| 20180184 | GEMKO-TEKO s.r.o. ul. Svätoplukova č.3, Rimavská Sobota  | 
						36021717 | Medzinárodná konferencia v Grécku dňa 26.05.2019-31.05.2019 | 196,00  bez DPH  | 
						43/2019 | 02.05.2019 | 13.05.2019 | 22.5.2019 | |
| 20190183 | M-G Classic Chrome Cars s.r.o. Dyčka 228, Vráble  | 
						35962178 | Strava - obedy Pintér E. za mesiac apríl 2019 | 10,30  vrátane DPH  | 
						8/2019 | 02.05.2019 | 13.05.2019 | 22.5.2019 | |
| 20190182 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 06 Bratislava  | 
						31331131 | Papier kopírovací A4 100 bal., papier A5 1 bal. | 352,92  vrátane DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k RD - papier 6/2016 | 41/2019 | 02.05.2019 | 13.05.2019 | 22.5.2019 | 
| 20190181 | CO-COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska  | 
						52134504 | Služby v oblasti CO za mesiac apríl 2019 | 40,00  bez DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 45/2017, dodatok č, 1 13/2019 | 02.05.2019 | 13.05.2019 | 22.5.2019 |