
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190180 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | Plyn za mesiac máj 2019 kaštieľ Žitavce, RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Lúčna 106, Dyčka, RD Dlhá 185, Dyčka | 2689,78  vrátane DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke zemného plynu 18/2019, zmluva o združenej dodávke zemného plynu 19/2019 | 02.05.2019 | 13.05.2019 | 22.5.2019 | |
| 20190179 | Bitcomp s.r.o. Levická 579, 952 01 Vráble  | 
						36783412 | Internet za mesiac máj 2019 kaštieľ Žitavce, RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Dlhá 185, Dyčka, RD Lúčna 106, Dyčka | 79,48  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní služby prístupu do siete internet 32-33/2006, dodatok k zmluve o pripojení zákazníka 89/2010 | 02.05.2019 | 13.05.2019 | 22.5.2019 | |
| 20190178 | osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice  | 
						50528041 | Výkon zodpovednej osoby 05/2019 | 66,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. ZO/2018A15863-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 15/2018, dohoda o zmene 9/2019 | 02.05.2019 | 13.05.2019 | 22.5.2019 | |
| 20190177 | Michal Tužinský Kominárstvo Duklianska 2, 953 01 Zlaté Moravce  | 
						51105306 | Revízia komína podľa vyhlášky 401/2007 - kaštieľ Žitavce | 60,00  bez DPH  | 
						3/2019 | 29.04.2019 | 30.04.2019 | 30.4.2019 | |
| 20190176 | Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Mihálik-Miháliková Dyčka 181, 952 01 Vráble  | 
						47613271 | Ťahanie a odvoz fekálií z odpadovej žumpy- kaštieľ Žitavce | 750,00  bez DPH  | 
						20/2019 | 24.04.2019 | 26.04.2019 | 25.4.2019 | |
| 20190175 vyúčtovacia fa | Marian Medlen-JurisDat Redakcia Škola-MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2  | 
						11821973 | Predplatné časopisu ŠKOLA 2019 | 0,00  bez DPH  | 
						30/2019 | 24.04.2019 | 16.04.2019 | 25.4.2019 | |
| 20190174 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Telekomunikačné služby - sociálne | 20,00  vrátane DPH  | 
						Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 29/2018 | 24.04.2019 | 26.04.2019 | 25.4.2019 | |
| 20190172 | EMPATY s.r.o. Sidónie Sakalovej č. 1543/39A, Bytča  | 
						36430897 | Skupinová supervízia SUS 6,SUS3,SUS7 3 hod + inv. supervízia 1 hod psych. dňa 05.04.2019 v priestoroch CDR Žitavce | 345,00  bez DPH  | 
						24/2019 | 12.04.2019 | 15.04.2019 | 25.4.2019 | |
| 20190171 | EMPATY s.r.o. Sidónie Sakalovej č. 1543/39A, Bytča  | 
						36430897 | Skupinová supervízia SUS5,SUS2, profirodičia 3 hod + indiv. supervízia 1 hod psychológ dňa 01.04.2019 v priestoroch CDR Žitavce | 345,00  bez DPH  | 
						23/2019 | 12.04.2019 | 15.04.2019 | 25.4.2019 | |
| 20190173 | Reedukačné centrum Prílepská 6, Zlaté Moravce  | 
						00163295 | Strava za mesiac marec 2019 Pavlovičová B. | 94,08  bez DPH  | 
						Uznesenie č. 7P/229/2018-25 | 17.04.2019 | 23.04.2019 | 24.4.2019 | |
| 20190170 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra  | 
						36550949 | Vodné-stočné RD Lúčna 106, Dyčka | 23,66  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 1735/2010,Zmluva č. 6/1000118547 ododávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 43/2018 | 12.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 20190169 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra  | 
						36550949 | Vodné kaštieľ Žitavce, vodné-stočné, RD Hliníková 1332/34, Vráble RD Podmájska 1088/34, Vráble RD Dlhá 185, Dyčka | 162,63  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.1735/06/a 29/2006 a Zmluva č. 1735/2010, Zmluva č.:6/1000118612 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 44/2018 | 12.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 20190168 | Diners Club s.r.o. Námestie slobody11, 811 06 Bratislava  | 
						35757086 | Transakcie firemných kariet Diners Club | 507,33  vrátane DPH  | 
						Zmluva o vydávaní firemných kariet 80/2010 | 11.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 20190167 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | Služby mobilného operátora ORANGE | 76,08  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva č. 4/2018, dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 11-12/2018, dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov 13/2018 | 11.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 20190166 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou  | 
						00500801 | Strava za mesiac apríl 2019 | 91,63  bez DPH  | 
						84/2018 | 11.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 20190165 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, 811 08 Bratislava  | 
						47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 861 ks | 3444,00  bez DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k RD -stravné poukážky 5/2016,dodatok č.1 20/2017, dodatok č.2 14/2019 | 4/2019/PAM | 10.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | 
| 20190164 vyúčtovacia fa | WebHouse s.r.o. Paulínska 20, 917 01 Trnava  | 
						36743852 | Vyúčtovacia faktúra - hosting OPTIMUM (dedzitavce) 11.04.2019-10.04.2020 | 0,00  bez DPH  | 
						Návrh na uzavretie Rámcovej zmluvy www.dedzitavce.sk 16/2011 | 10.04.2019 | 09.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 20190163 | Eliška Zlejšíová EBEN 1.mája 20, Vráble  | 
						32747543 | Poschodová posteľ GAJO SUS8 | 257,00  vrátane DPH  | 
						33/2019 | 10.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 20190162 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble  | 
						18047301 | Lieky SUS 2 | 108,48  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 09.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 20190161 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble  | 
						18047301 | Lieky SUS7 | 76,68  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 09.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 20190160 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble  | 
						18047301 | Lieky SUS 8 | 102,32  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 09.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 20190159 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble  | 
						18047301 | Lieky SUS7 | 66,06  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 09.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 20190158 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble  | 
						18047301 | Lieky SUS6 | 74,26  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 09.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 20190157 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble  | 
						18047301 | Lieky SUS5 | 117,31  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 09.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 20190156 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble  | 
						18047301 | Lieky SUS3 | 195,01  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 09.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 20190155 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble  | 
						18047301 | Lieky SUS8 | 3,02  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 09.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 20190154 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble  | 
						18047301 | Lieky SUS 7 | 34,64  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 09.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 20190153 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble  | 
						18047301 | Lieky SUS6 | 77,71  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 09.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 20190152 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble  | 
						18047301 | Lieky SUS5 | 69,13  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 09.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 20190151 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble  | 
						18047301 | Lieky SUS 3 | 36,35  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 09.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 20190150 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble  | 
						18047301 | Lieky SUS2 | 20,26  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 09.04.2019 | 18.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 20190149 | Jozef Zuzula - Glass konzorcium sídl. Lúky 1135/65, Vráble  | 
						32754817 | Zasklenie okna - sklo vzorované SUS 2 kaštieľ Žitavce | 14,41  vrátane DPH  | 
						37/2019 | 09.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 20190148 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics  | 
						36597007 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu RD Hliníková 1332/34, Vráble za mesiac marec 2019 | 196,79  vrátane DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018+realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny 37/2018 | 09.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 20190147 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics  | 
						36597007 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu kaštieľ Žitavce za mesiac marec 2019 | 546,55  vrátane DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018+realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny 37/2018 | 09.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 20190146 | Psychopoint s.r.o. Likavská 8, Piešťany  | 
						47151706 | Supervízia pre psychologičku Kajanová D. marec - apríl 2019 | 60,00  bez DPH  | 
						26/2019 | 09.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 20190145 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Telekomunikačné služby kanc. ŽI | 71,75  vrátane DPH  | 
						Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 21/2018,22/2018,27/2018 | 08.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 20190144 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Telekomunikačné služby SUS7 | 14,99  vrátane DPH  | 
						Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 23/2018 | 08.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 20190143 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Telekomunikačné služby SUS-6,7,8 | 59,98  vrátane DPH  | 
						Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 19/2018,25/2018,28/2018 | 08.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 20190142 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Telekomunikačné služby - SUS5 | 19,99  vrátane DPH  | 
						Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 20/2018 | 08.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 20190141 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Telekomunikačné služby SUS3 | 20,98  vrátane DPH  | 
						Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2018 | 08.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 |