Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200296 | Unitel s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Servis IT | 96 vrátane DPH |
50/2019 | 4.11.2020 | 11.11.2020 | 5.1.2021 | |
20200251 | Unitel s.r.o. Orechová 84, Kolárovo |
31435360 | Servis IT | 96,00 vrátane DPH |
50/2019 z 19.7.2019 | 2.10.2020 | 09.10.2020 | 8.12.2020 | |
20200241 | Unitel s.r.o. Orechová 84, Kolárovo |
31435360 | Tonery | 605,30 vrátane DPH |
84/2020 | 28.9.2020 | 29.09.2020 | 3.12.2020 | |
20200239 | Unitel s.r.o. Orechová 84, Kolárovo |
31435360 | Notebook | 1 111,00 vrátane DPH |
90/2020 | 28.09.2020 | 29.09.2020 | 3.12.2020 | |
20200221 | Unitel s.r.o. Orechová 84, Kolárovo |
31435360 | Servis IT | 96 vrátane DPH |
50/2019 z 19.7.2019 | 4.9.2020 | 14.09.2020 | 26.11.2020 | |
20200206 | Unitel s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | servis IT | 96 vrátane DPH |
50/2019 z 19.7.2019 | 19.8.2020 | 25.08.2020 | 23.11.2020 | |
20200180 | Unitel s.r.o. Orechová 84, Kolárovo |
31435360 | Servisné práce jún 2020 | 96 vrátane DPH |
50/2019 z 19.7.2019 | 17.7.2020 | 20.07.2020 | 17.8.2020 | |
20200156 | Unitel s.r.o. Orechová 84, Kolárovo |
31435360 | servis pc | 198 vrátane DPH |
60/2020 | 20.6.2020 | 29.06.2020 | 6.7.2020 | |
20200155 | Unitel s.r.o. Orechová 84, Kolárovo |
31435360 | PC zostava, notebook | 1743,00 vrátane DPH |
58/2020 | 26.6.2020 | 29.06.2020 | 6.7.2020 | |
20200153 | Unitel s.r.o. Orechová 84, Kolárovo |
31435360 | Toner | 172,10 vrátane DPH |
59/2020 | 19.6.2020 | 26.06.2020 | 6.7.2020 | |
20200150 | Unitel s.r.o. Orechová 84, Kolárovo |
31435360 | Servis IT | 96 vrátane DPH |
50/2019 | 16.6.2020 | 24.06.2020 | 6.7.2020 | |
20200149 | Unitel s.r.o. Orechová 84, Kolárovo |
31435360 | Toner A NZ | 206,40 vrátane DPH |
57/2020 | 16.6.2020 | 24.06.2020 | 6.7.2020 | |
20200127 | Unitel s.r.o. Orechová 84, Kolárovo |
31435360 | Správa siete a oprava IT | 96 vrátane DPH |
50/2019 | 11.5.2020 | 19.05.2020 | 27.5.2020 | |
20200105 | Unitel s.r.o. Orechová 84, Kolárovo |
31435360 | Servis IT 3/2020 | 96 bez DPH |
50/2019 | 21.04.2020 | 27.04.2020 | 28.4.2020 | |
20200104 | Unitel s.r.o. Orechová 84, Kolárovo |
31435360 | Nákup tonerov | 281,80 bez DPH |
nie | 41/2020 | 23.04.2020 | 27.04.2020 | 28.4.2020 |
20200102 | Unitel s.r.o. Orechová 84, Kolárovo |
31435360 | USB kľúče | 89 vrátane DPH |
nie | 36/2020 | 20.4.2020 | 20.04.2020 | 28.4.2020 |
20200059 | Unitel s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Servis IT 2/2020 | 96 vrátane DPH |
50/2019 | 5.3.2020 | 12.03.2020 | 26.4.2020 | |
20200041 | Unitel s.r.o. Orechová 84,94603 KOLáROVO |
31435360 | Mesačná údržba za 01/2020 | 98,00 vrátane DPH |
Zml EČ | 20.02.2020 | 24.02.2020 | 8.3.2020 | |
20200080 | Valéria Patakyová, LPP Devätinová 42, Bratislava |
35328436 | Detekčné trubičky CO | 41,74 vrátane DPH |
30/2020 | 25.03.2020 | 27.03.2020 | 26.4.2020 | |
20200337 | Vlajky.EU s.r.o. Radčina 497/22, 16100 Praha 6 |
28511042 | Ozónový generátor | 265 vrátane DPH |
164/2020 | 26.11.2020 | stornovaná | 6.1.2021 | |
20200343 | Vojtech Halász Nábytok Halász Nitrianska 1750/51, 92705 Šaľa |
11705671 | Skrine Srdiečka | 327,24 vrátane DPH |
174/2020 | 30.11.2020 | 02.12.2020 | 10.1.2021 | |
20200262 | Vojtech Horváth KOMINÁR Štúrová 15, Okoličná na Ostrove |
47169567 | Kontrola a čistenie komínov | 40 vrátane DPH |
111/2020 | 13.10.2020 | 20.10.2020 | 9.12.2020 | |
20200097 | Vojtech Horváth KOMINÁR Štúrová 15, Okoličná na Ostrove |
47169567 | Kontrola a čistenie komínov | 22 vrátane DPH |
nie | 35/2020 | 8.4.2020 | 20.04.2020 | 28.4.2020 |
20200287 | Xepap s.r.o Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 731,65 vrátane DPH |
15718/2019-M-0059 | 121/2020 | 30.10.2020 | 04.11.2020 | 17.12.2020 |
20200286 | Xepap s.r.o Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier | 93,60 vrátane DPH |
15718/2019-M_ODSM | 126/2020 | 30.10.2020 | 04.11.2020 | 17.12.2020 |
20200364 | Xepap spol. s r.o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kanc. potreby | 230,76 vrátane DPH |
163/2020 | 3.12.2020 | 04.12.2020 | 10.1.2021 | |
20200087 | Xepap spol. s r.o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier | 124,80 vrátane DPH |
26/2020 | 1.4.2020 | 09.04.2020 | 26.4.2020 | |
20200086 | Xepap spol. s r.o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier | 187,20 vrátane DPH |
31/2020 | 1.4.2020 | 09.04.2020 | 26.4.2020 | |
20200049 | Xepap,spol.s.r.o. Jesenského 4703,96001 Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier A4 80g Premier 25bal | 78,00 vrátane DPH |
Obj 8/2020 zo dňa 07.02.2020 | 26.02.2020 | 28.02.2020 | 8.3.2020 | |
20200377 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné, stočné, zrážky | 489,63 vrátane DPH |
6-8/2019 z 19.2.2019 | 9.12.2020 | 17.12.2020 | 11.1.2021 | |
20200313 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné, stočné, zrážky | 395,99 vrátane DPH |
6-8/2019 | 13.11.2020 | 20.11.2020 | 5.1.2021 | |
20200259 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky |
36550949 | čistenie dažďových zvodov | 366,43 vrátane DPH |
95/2020 | 13.10.2020 | 20.10.2020 | 8.12.2020 | |
20200257 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné, stočné, zrážky | 35,82 vrátane DPH |
6-8/2019 z 19.2.2019 | 13.10.2020 | 14.101.2020 | 8.12.2020 | |
20200253 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné, stočné, zrážky | 448,59 vrátane DPH |
6-8/2019 z 19.2.2019 | 7.10.2020 | 09.10.2020 | 8.12.2020 | |
20200228 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné, stočné, zrážky | 343,91 vrátane DPH |
6-8/2019 z 19.2.2019 | 11.9.2020 | 14.09.2020 | 3.12.2020 | |
20200205 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné, stočné, zrážky | 533,74 vrátane DPH |
6-8/2019 z 19.2.2019 | 12.8.2020 | 18.08.2020 | 19.8.2020 | |
20200179 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky |
36550949 | Vodné, stočné | 468,52 vrátane DPH |
6-8/2019 | 14.7.2020 | 20.07.2020 | 17.8.2020 | |
20200148 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné, stočné | 415,54 bez DPH |
6-8/2019 | 15.6.2020 | 17.06.2020 | 6.7.2020 | |
202000137 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky |
36550949 | Prečistenie kanalizácie | 234,80 vrátane DPH |
46/2020 | 1.6.2020 | 09.06.2020 | 2.7.2020 | |
20200128 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky |
36550949 | Vodné, stočné | 399,58 vrátane DPH |
6,7,8/2019 | 12.05.2019 | 19.05.2020 | 27.5.2020 |