Faktúry 2020 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20200247   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  nákup tlačiarne HP  169,00 
bez DPH
Zmluva č.2/2020    13.11.2020  16.11.2020 
20200246   AVIMAR s.r.o.
Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín
47548924  služby PO a BOZP za 11/2020  23,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/2020    13.11.2020  16.11.2020 
20200245   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčt.el.en. za 10/2020  369,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    12.11.2020  16.11.2020 
20200244   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  paušál za 8.11.-7.12.2020  78,65 
vrátane DPH
RD č. 28203/2017    11.11.2020  16.11.2020 
20200243   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 5.-31.10.2020  23,33 
vrátane DPH
áno    11.11.2020  16.11.2020 
20200242   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  skut. odobr.strava za 10/2020  2063,47 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    06.11.2020  12.11.2020 
20200241   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluv.servis za 11/2020  36,00 
bez DPH
Zmluva č.2/2020    06.11.2020  12.11.2020 
20200240   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telef. popl. ua 10/2020  34,00 
vrátane DPH
áno    06.11.2020  12.11.2020 
20200239   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  internet prístup za 10/20  82,73 
vrátane DPH
áno    05.11.2020  12.11.2020 
20200238   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  bud. platba za vodné a stočné za 11/20  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č.7/1000121200    27.05.2020  12.11.2020 
20200237   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  predd.platba na distr.el.en. za 11/2020  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.01.2020  12.11.2020 
20200236   Školská jedáleň maď.
Adyho9, 943 01 Štúrovo
36110744  strava detí za 10/2020  8,88 
bez DPH
  obj.33/2020  04.11.2020  06.11.2020 
20200235   Školská jedáleň - slov.
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  strava detí za 10/2020  2,24 
bez DPH
  obj.č.34/2020  04.11.2020  06.11.2020 
20200234   Školská jedáleň - slov.
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  obedy pre deti za 10/20  42,25 
bez DPH
  obj.č.34/2020  03.11.2020  06.11.2020 
20200233   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 19. a 30.10.2020  85,75 
vrátane DPH
áno    03.11.2020  06.11.2020 
20200232   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 11/2020  1084,79 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    02.11.2020  06.11.2020 
20200231   Stredná odborná škola stavebná
Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky
00893421  ubytovanie detí za 10/2020  10,00 
bez DPH
  obj. č. 32/2020  02.11.2020  06.11.2020 
20200230   Stredná odborná škola stavebná
Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky
00893421     
bez DPH
  obj.č. 31/2020  02.11.2020  06.11.2020 
20200229   SOŠ techniky a služieb
Pod amfiteátrom č. 7, 934 01 Levice
00893315  obedy pre deti za 10/2020  2,66 
bez DPH
  obj.č. 40/2020  02.11.2020  06.11.2020 
20200228   Osobný údaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
00004001  výkon zodpovednej osoby za 11/2020  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    02.11.2020  06.11.2020 
20200227   SBS Eurosecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochranu majetku 10/2020  48,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 567/2020    02.11.2020  06.11.2020 
20200226   SOŠ techniky a služieb
Sv. Štefana 81, 943 03 Štúrovo
00891908  strava detí za 10/20  10,50 
bez DPH
  obj.č. 41/2020  28.10.2020  30.10.2020 
20200225   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia z 12.10.20  192,00 
bez DPH
  obj.č.54/2020  28.10.2020  30.10.2020 
20200224   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  notebook pre NPIII+office+anivír.  850,00 
bez DPH
  obj.č. 58/2020  27.10.2020  06.11.2020 
20200223   Z motors s.r.o.
F. Rákócziho 1760/58, 943 01 Štúrovo
50263749  výmena pneu - fiat punto  16,42 
vrátane DPH
  obj.č.53/2020  27.10.2020  30.10.2020 
20200222   Z motors s.r.o.
F. Rákócziho 1760/58, 943 01 Štúrovo
50263749  výmena pneu + vyváženie Nissan  26,02 
vrátane DPH
  obj.č.52/2020  27.10.2020  30.10.2020 
20200221   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM za 14.10.20  22,46 
vrátane DPH
áno    20.10.2020  21.10.2020 
20200220   Stredná odborná škola stavebná
Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky
00893421  ubytovanie detí za 9/20  44,00 
bez DPH
  obj. č. 32/2020  19.10.2020  21.10.2020 
20200219   Stredná odborná škola stavebná
Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky
00893421  strava detí za 9/2020  83,67 
bez DPH
  obj. č. 31/2020  19.10.2020  21.10.2020 
20200218   AVIMAR s.r.o.
Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín
47548924  služby BOZP a PO za 10/20  23,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/2020    15.10.2020  21.10.2020 
20200217   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
00500801  ubytovanie detí za 9/20 až 12/20  20,00 
bez DPH
  obj.č. 30/2020  15.10.2020  21.10.2020 
20200216   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  predd.platba na vodné 10/20  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č.7/1000121200    27.05.2020  15.10.2020 
20200215   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  predd.platby za el.energiu za 10/20  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.01.2020  15.10.2020 
20200214   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  strava počas ŠH v Šamoríne 24.9.20  55,00 
bez DPH
    13.10.2020  21.10.2020 
20200213   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoži za 7.9.-4.10.2020  32,35 
vrátane DPH
áno    13.10.2020  15.10.2020 
20200212   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia zo dňa 28.9.2020  189,00 
bez DPH
  obj.č.49/2020  13.10.2020  15.10.2020 
20200211   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  spotr.el.energie za 9/20  267,80 
bez DPH
Zmluva č. 33836/2017    12.10.2020  15.10.2020 
20200210   SOŠ poľnohosp. a služieb na vidieku
Na lúkach 18, 934 03 Levice
00162353  strava detí za 10/20  91,90 
bez DPH
  obj.č.36/2020  12.10.2020  15.10.2020 
20200209   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  paušál MT 8.10.-7.11.20  75,93 
vrátane DPH
áno    12.10.2020  15.10.2020 
20200208   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné, stočné a zrážky vyúčt. za 22.5.-23.9.20  240,48 
vrátane DPH
Zmluva č.7/1000121200    12.10.2020  15.10.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť